足球即时比分

 足球即时比分  走进仁寿  新闻中心  政务公开  办事服务  公众参与 
2018年财政经费预算
当前位置: 足球即时比分>>县级部门>>2018年财政经费预算>>正文
仁寿县人大常委会办公室关于2018年部门预算编制的说明
2018年02月26日  
 索 引 号 1040817415/2021-66829  公开方式 主动公开  公开日期 2018-02-26
 发布机构 县人大常委办
 公开程序 经本单位审核后公开

目录

 

第一部分 仁寿县人大办单位概况   

一、主要职能、机构设置及人员情况   

二、部门预算单位构成   

第二部分 部门预算情况说明   

一、部门收支总体情况   

(一)部门收入支出预算总体情况说明   

(二)部门收入总体情况说明   

(三)部门支出总体情况说明   

二、部门财政拨款收支情况   

(一)财政拨款收支总体情况说明   

(二)一般公共预算支出情况说明   

(三)政府性基金预算收入情况说明   

(四)政府性基金预算支出情况说明   

三、部门结转结余情况   

四、一般公共预算“三公”经费支出情况   

五、机关运行经费支出情况   

六、政府采购情况   

七、其他重要事项的情况   

(一)国有资产占用情况说明   

(二)国有资产收益征缴情况说明   

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明   

第三部分 专业名词解释   

第四部分 部门预算报表   

 

第一部分 部门单位概况   

一、部门单位基本情况,(一)基本职能   

根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》(仁委办[2002]3号文件规定,。常委会办公室主要职能有:   

1. 承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。   

2.承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作,负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》、《工作通讯》、《调查与研究》等刊物。   

3.负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。   

4.负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。   

5.负责协调机关各工作委员会的关系。   

6.承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。   

7.负责机关的安全保卫和目标管理工作。   

8.向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。   

9.承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作,答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。   

10.负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。   

11.办理县人大常委会领导交办的其他事项。   

(二)2018年重点工作任务   

1、围绕中心大局,强力助推“三大战略”。   

2、立足全县发展,依法履行监督职权。   

3、坚持同心同向,依法行使决定权和任免权。   

4、强化服务保障,充分发挥代表主体作。   

5、加强自身建设,切实提升依法履职水平。   

二、部门概况   

(一)机构设置   

设立仁寿县人大常委会办公室(常委会正科级综合办事机构)及正科级工作委员会,即法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农业工作委员会、人事代表工作委员会、预算工作委员会、城环资工作委员会、信访办公室。   

(二)人员情况   

仁寿县人大常委会办公室为财政全额拨款的一级预算单位。2017年末常委会领导编制5名,机关行政编制17名,工勤编制3名,共有编制25名。实有在职人员31名(工资关系在人大的19名,工资关系不在人大的12名);其中:公务员30名,机关工勤1名;实有离休人员1名,退休人员21名。   

二、部门预算单位构成。   

从预算单位构成看,仁寿县人大常委会办公室部门预算只包括机关本级预算。   

纳入县人大办2018年部门预算编制范围的单位名单见下表:   

序号   

单位名称   

备注   

1   

县人大办本级   











 

第二部分 部门预算情况说明   

一、部门收支总体情况   

(一)部门收入支出预算总体情况说明   

2018年人大常委会办公室收入预算总额为680.88万元,与上年相比,增加238.71万元,增长54%。安排支出预算680.88万元,与上年相比,增加238.71万元,增长54%,增加的主要原因是18年人员工资增加以及新增地方人大预算监督联网工作和民生实事项目人大代表票决制工作。结余为零,与上年相比无变化。   

其他有关说明内容无。   

(二)部门收入总体情况说明   

本年收入合计680.88万元,其中:财政拨款收入680.88万元,占100%;上级补助收入零万元;事业收入零万元;经营收入零万元;附属单位缴款零万元;其他收入零万元。与上年相比,增加238.71万元,增长54%。增加的主要原因是:18年人员工资增加以及新增地方人大预算监督联网工作和民生实事项目人大代表票决制工作。   

其他有关说明内容无。   

(三)部门支出总体情况说明   

本年支出合计680.88万元,2018年部门预算支出与上年相比,增加238.71万元,增长54%。其中:基本支出396.88万元,占58.29%;项目支出284万元,占41.71%;上缴上级支出零万元;经营支出零万元;对附属单位补助支出零万元。增加的主要原因是:18年人员工资增加以及新增地方人大预算监督联网工作和民生实事项目人大代表票决制工作。   

其他有关说明内容无。   

二、部门财政拨款收支情况   

(一)财政拨款收支总体情况说明   

2018年度财政拨款收入680.88万元,与上年相比,增加238.71万元,增长54%。增加的主要原因是:18年人员工资增加以及新增地方人大预算监督联网工作和民生实事项目人大代表票决制工作。财政拨款支出680.88万元,与上年相比,增加238.71万元,增长54%。其中:基本支出396.88万元,项目支出284万元。增加的主要原因是:18年人员工资增加以及新增地方人大预算监督联网工作和民生实事项目人大代表票决制工作。财政拨款结转结余零万元,与上年相比无增减。   

其他有关说明内容无。   

(二)一般公共预算支出预算情况说明   

2018年度一般公共预算财政拨款支出680.88万元。与上年相比,增加238.71万元,增长54%。增加的主要原因是:18年人员工资增加以及新增地方人大预算监督联网工作和民生实事项目人大代表票决制工作。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出616.48万元,社会保障和就业支出24.35万元,医疗卫生支出23.94万元,住房保障支出16.11万元。按经济分类科目,工资福利支出259.52万元,商品和服务支出389.12万元,对个人和家庭的补助支出24.24万元,资本性支出8万元。   

其他有关说明内容无。   

(三)政府性基金预算收支预算情况说明   

2018年度政府性基金预算财政拨款收入为零万元,与上年相比无增减。   

其他有关说明内容无。   

(四)政府性基金预算支出预算情况说明   

2018年度政府性基金预算支出为零。与上年相比,无增减。   

其他有关说明内容无。   

三、部门结转结余情况   

年末结转结余零万元。与上年相比,无增减。   

其中财政拨款结转结余为零。与上年相比,无增减。   

其他有关说明内容无。   

四、一般公共预算“三公”经费支出情况   

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算42万元,比上年减少3万元,降低6.6%,减少原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出零万元,与上年相比无增减;公务用车购置及运行维护费支出31万元,占73.8%,比上年减少1.5万元,降低4.6%,减少原因是2018年预计处置公务用车一辆;公务接待费支出11万元,占26.2%,比上年减少1.5万元,降低12%,减少原因是严格执行公务接待标准与范围。具体情况如下:   

因公出国(境)费支出零万元。县人大办2018年未使用一般公共预算财政拨款安排出国(境)团组。   

公务用车购置及运行维护费31万元,其中,公务用车购置零万元,公务用车运行维护费31万元。较2017年预算下降4.6%。主要用于专题调研、执法检查、人大代表活动工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置数为零,保有量为4辆。   

公务接待费11万元。较2017年预算下降12%。2018年公务接待费计划用于上级人大来仁开展执法检查、专题调研接待;区县人大来仁学习考察等接待支出。   

其他有关说明内容无。   

五、机关运行经费支出情况   

2018年度县人大办机关运行经费支出99.2万元,比上年增加34.5万元,增长53%,主要原因是18年人员工资增加以及新增地方人大预算监督联网工作和民生实事项目人大代表票决制工作。   

其他有关说明内容无。   

六、政府采购情况   

2018年安排政府采购计划8万元,均为政府采购货物支出8万元,主要用于办公设备的购置。   

其他有关说明内容无。   

七、其他重要事项的情况   

(一)国有资产占用情况说明   

截至2017年12月31日,资产总计400.63万元,其中:流动资产135.91万元,固定资产264.72万元,其中:房屋1600(平方米),价值94万元,共有车辆4辆,价值51.11万元,其中:一般公务用车4辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备零台(套)、单位价值100万元以上专用设备零台(套)。其他固定资产价值119.61万元。   

其他有关说明内容无。   

(二)国有资产收益征缴情况说明   

2018年县人大办无国有资产征缴预算。   

其他有关说明内容。   

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明   

2018年度,本单位无实行绩效管理的项目。   

其他有关说明内容无。   

 

第三部分 专业名词解释   

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。   

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。   

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。   

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。   

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。   

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。   

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。   

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。   

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。   

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 

第四部分 部门预算报表(见附表)   

一、报表封面   

二、《部门收支总表》   

三、《部门收入总表》   

四、《部门支出总表》   

五、《财政拨款收支总表》   

六、《财政拨款支出预算表》   

七、《一般公共预算支出表》   

八、《一般公共预算基本支出预算表》   

九、《一般公共预算项目支出预算表》   

十、《一般公共预算“三公”经费支出表》   

十一、《政府性基金预算支出表》   

十二、《政府性基金“三公”经费支出表》   

十三、《国有资本经营支出预算表》   

 

附件【仁寿县人大办2018年预算公开表.xls
关闭窗口

主办单位:仁寿县人民政府办公室 联系电话:02836201212  网站标识码:5114210002.