足球即时比分

 足球即时比分  走进仁寿  新闻中心  政务公开  办事服务  公众参与 
2017年财政经费决算
当前位置: 足球即时比分>>县级部门>>2017年财政经费决算>>正文
仁寿县汪洋循环经济园区管委会2017年度部门决算公开说明
2018年11月07日  
 索 引 号 1040817433/2019-66003  公开方式 主动公开  公开日期 2018-11-07
 发布机构 汪洋循环园区管委会
 公开程序 经本单位审核后公开

 

目录

 

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出决算总体情况说明  

(二)部门收入总体情况说明  

(三)部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

(一)财政拨款收支总体情况说明  

(二)一般公共预算支出决算情况说明  

(三)政府性基金预算收支决算情况说明  

(四)政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

(一)国有资产占用情况说明  

(二)国有资产收益征缴情况说明  

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表  

 

第一部分 部门单位概况  

一、部门单位基本情况  

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县汪洋循环经济园区管委会主要职责、机构设置和人员编制的规定,设立仁寿县汪洋循环经济园区管委会,为县政府组成部门。  

1、主要职能有:  

(1)贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策,制定园区的发展、建设规划和产业政策,经县人民政府批准后组织实施。  

(2)制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。  

(3)负责园区的统一规划,统一招商,统一开发,统一管理,引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。  

(4)负责园区交通干道的规划与建设。  

(5)协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。  

(6)负责园区建设项目的选址定点等核准工作。  

(7)协助投资商办理项目所需的各项手续。  

(8)负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。  

(9)按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。  

(10)负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。  

(11)承办县委、县人民政府交办的其他事项。  

2、仁寿县汪洋循环经济园区管委会为财政全额拨款的一级预算单位,共有机构1个,下属单位0个。本年无变化,目前单位在职职工8人,其中行政编制4人,事业编制4人,比上年减少1人,,调进1人,调出1人,辞职1人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看,汪洋园区部门决算包括:汪洋园区部门本级决算、所属单位决算等。  

纳入汪洋园区2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:  

序号  

单位名称  

备注  

1  

汪洋园区本级  

?
? ? ?

 

第二部分 部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出决算总体情况说明  

2017年度收入707.02万元,与上年相比,增加(减少)292.65万元,增长41.39%,支出707.02万元,与上年相比,增加292.65万元,增长41.39%,无结余。增减变化主要原因是:园区招商引资企业,项目增加。  

与预决算相比无差异。  

无其他有关说明内容。  

(二)部门收入总体情况说明  

本年收入合计707.02万元,其中:财政拨款收入707.02万元,占100%。  

与预决算相比无差异。  

无其他有关说明内容。  

(三)部门支出总体情况说明  

本年支出合计707.02万元,其中:基本支出152.26万元,占21.53%;项目支出554.76万元,占78.47%。  

与预决算相比无差异。  

无其他有关说明内容。  

二、部门财政拨款收支情况  

(一)财政拨款收支总体情况说明  

2017年度财政拨款收入707.02万元,与上年相比,增加292.65万元,增长41.39%。增减变化的主要原因是:园区招商引资企业,项目增加。财政拨款支出707.02万元,与上年相比,增加292.65万元,增长41.39%。其中:基本支出152.26万元,项目支出554.76万元。增减变化的主要原因是:园区招商引资企业,项目增加。  

与预决算相比无差异。  

无其他有关说明内容。  

(二)一般公共预算支出决算情况说明  

2017年度一般公共预算财政拨款支出278.52万元。与上年相比,增加84.15万元,增长30.21%。增减变化的主要原因是:园区招商引资企业,项目增加。其中:按功能分类科目,交通运输支出50万元,资源勘探信息支出86.26万元。按经济分类科目,社会保障和就业支出10.44万元,医疗卫生与计划生育支出支出4.25万元,农林水支出支出2万元,资源勘探信息支出119.32万元,住房保障支出6.26万元。  

与预决算相比无差异。  

无其他有关说明内容。  

(三)政府性基金预算收支决算情况说明  

2017年度政府性基金预算财政拨款收入428.5万元,与上年相比,增加208.5万元,增长48.66%。增减变化的主要原因是:园区招商引资企业,项目增加。政府性基金预算财政拨款支出428.5万元,与上年相比,增加334.76万元,增长60.34%。增减变化的主要原因是:园区招商引资企业,项目增加。  

与预算相比情况无差异。  

无其他有关说明内容。  

(四)政府性基金预算支出决算情况说明  

2017年度政府性基金预算支出428.5万元,与上年相比,增加208.5万元,增长48.66%。增减变化的主要原因是:园区招商引资企业,项目增加。其中:按功能分类科目,征地和拆迁补偿支出423.5万元,城市建设支出5万元。  

与预算相比情况无差异。  

其他有关说明内容。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。  

其中财政拨款结转结余0万元  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.32万元,比上年增加3.5万元,增长24.44%,增加原因是招商引资增多。其中,因公出国(境)费支出0万元.公务用车购置及运行维护费支出6.47万元,占45%,比上年增加1.47万元,增长22.72%,增加招商引资增多;公务接待费支出7.85万元,占55%,比上年增加2.03万元,增长25.86%,增加招商引资增多。具体情况如下:  

因公出国(境)费支出0万元。  

公务用车购置及运行维护费6.47万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.47万元。主要用于车辆维修、保养、加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。  

公务接待费7.85万元。具体是:国内公务接待支出7.85万元,主要是招商引资增多。汪洋园区国内公务接待117批次,683人次。  

与预算相比情况无差异。  

无其他有关说明内容。  

五、机关运行经费支出情况  

2017年度汪洋园区机关运行经费支出78.81万元,比上年减少2.21万元,增长(降低)2.8%,主要原因是人员减少。  

无其他有关说明内容。  

六、政府采购情况  

汪洋园区政府采购计划76.26万元,其中:政府采购服务支出76.26万元。  

无其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况  

(一)国有资产占用情况说明  

截至2017年12月31日,资产总计793.64万元,其中:流动资产577.35万元,固定资产216.3万元,其中:共有车辆1辆,价值24.2万元,其中:一般公务用车1辆。  

无其他有关说明内容。  

(二)国有资产收益征缴情况说明  

截至2017年12月31日,汪洋园区资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。  

无其他有关说明内容。  

 

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 

 

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。 

第三部分 专业名词解释  

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

无其他有关说明内容。  

 

第四部分 部门决算报表(见附表)  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《财政拨款收入支出决算总表》  

六、《财政拨款支出决算明细表》  

七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》  

十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

十四、《国有资本经营预算支出决算表》  

附件【仁寿县汪洋循环经济园区管委会2017年度部门决算公开表.XLS
关闭窗口

主办单位:仁寿县人民政府办公室 联系电话:02836201212  网站标识码:5114210002.