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2017年财政经费决算
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中共仁寿县委群众工作部2017年度部门决算公开说明
2018年11月07日  
 索 引 号 1040817433/2019-66158  公开方式 主动公开  公开日期 2018-11-07
 发布机构 县信访局
 公开程序 经本单位审核后公开

目录   

第一部分 中共仁寿县委群众工作部概况   

一、主要职能、机构设置及人员情况   

二、部门决算单位构成   

第二部分 部门决算情况说明   

一、部门收支总体情况   

(一)部门收入支出决算总体情况说明   

(二)部门收入总体情况说明   

(三)部门支出总体情况说明   

二、部门财政拨款收支情况   

(一)财政拨款收支总体情况说明   

(二)一般公共预算支出决算情况说明   

(三)政府性基金预算收支决算情况说明   

(四)政府性基金预算支出决算情况说明   

三、部门结转结余情况   

四、一般公共预算“三公”经费支出情况   

五、机关运行经费支出情况   

六、政府采购情况   

七、其他重要事项的情况   

(一)国有资产占用情况说明   

(二)国有资产收益征缴情况说明   

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明   

第三部分 专业名词解释   

第四部分 部门决算报表   

 

第一部分 部门单位概况   

一、部门单位基本情况   

根据(川委办[2007]36号)文件精神,设立中共仁寿县委群众工作部,为县委工作部门,同时挂仁寿县人民政府信访局仁寿县群众接待中心牌子。主要职能有:   

1.贯彻落实党的群众路线,贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署,研究部署和指导、推动全县的群众工作。   

2.反映社情民意,协调涉及人民群众切身利益的政策制度,监督、检查有关群众利益政策的落实,纠正损害群众利益的行为。   

3.负责指导社会矛盾纠纷大调解工作。   

4.代表县委、县政府受理人民群众来信,接待群众来访,交办、转办、协调群众诉求事项,负责承办上级交办诉求事项,检查督促信访事项的办理,做好统筹协调、转办、交办、督查督办、考核通报工作,正确行使改进工作、完善政策及责任追究等三项建议权。   

5.负责领导包案、下访、领导接待日等联系群众工作的协调和组织;指导、处置进京到省到市非正常上访工作。   

6.负责承担全县处理信访突出问题联席会议日常工作。   

7.负责信访工作专项救助资金的调配和使用。   

8.承担县委、县政府交办的其他事项。   

机构设置:   

仁寿县委群工部共有机构1个,下属单位1个,其中:行政单位1个,其他事业单位1个。   

人员情况:   

仁寿县委群工部总编制25名,其中:行政编制18名、工勤编制2名、事业编制5名。在职人员21名,其中:公务员16名、工勤人员2名、事业人员3名。   

二、部门决算单位构成   

从决算单位构成看,四川省眉山市中共仁寿县委群众工作部部门决算包括:四川省眉山市中共仁寿县委群众工作部部门本级决算、所属单位决算等。   

纳入四川省眉山市中共仁寿县委群众工作部2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:   

序号   

单位名称   

备注   

1   

四川省眉山市中共仁寿县委群众工作部(本级)   

?

2   

四川省眉山市仁寿县信访群众疏导调解中心   

?

第二部分 部门决算情况说明   

(一)部门收入支出决算总体情况说明   

2017年度收入591.63万元,与上年相比,增加18.75万元,增长3.27%,支出591.63万元,与上年相比,增加18.75万元,增长3.27%,结余0万元,与上年持平,无增减。增减变化主要原因是:各种经费支出增加。   

2017年度收入591.63万元,与预算收入381.32万元相比,增加210.31万元,增长55.15%,支出591.63万元,与预算支出381.32万元相比,增加210.31万元,增长55.15%,结余0万元,与上年持平,无增减。增减变化主要原因是:全国、全省、全市“三会”和各种突发信访事项处置经费。   

其他有关说明内容无。   

(二)部门收入总体情况说明   

本年收入合计591.63万元,其中:财政拨款收入591.63万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:全国、全省、全市“三会”和各种突发信访事项处置经费。   

本年度收入591.63万元,与预算收入381.32万元相比,增加210.31万元,增长55.15%,其中:财政拨款收入591.63万元,占100%;预算财政拨款收入381.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:全国、全省、全市“三会”和各种突发信访事项处置经费。   

其他有关说明内容无。   

(三)部门支出总体情况说明   

本年支出合计591.63万元,其中:基本支出296.77万元,占50.16%;项目支出294.87万元,占49.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:全国、全省、全市“三会”和各种突发信访事项处置经费。   

本年支出合计591.63万元,与预算支出381.32万元相比,增加210.31万元,增长55.15%,其中:基本支出296.77万元,占50.16%,预算基本支出261.32万元,占68.53%;项目支出294.87万元,占49.84%,预算项目支出120万元,占31.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:全国、全省、全市“三会”和各种突发信访事项处置经费。   

其他有关说明内容无。   

二、部门财政拨款收支情况   

(一)财政拨款收支总体情况说明   

2017年度财政拨款收入591.63万元,与上年相比,增加18.75万元,增长3.27%。增减变化的主要原因是:各种经费开支增加。财政拨款支出591.63万元,与上年相比,增加18.75万元,增长3.27%。其中:基本支出296.77万元,项目支出294.87万元。增减变化的主要原因是:各种经费开支增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。   

2017年度财政拨款收入591.63万元,与预算381.32万元相比,增加210.31万元,增长55.15%。增减变化的主要原因是:全国、全省、全市“三会”和各种突发信访事项处置经费。财政拨款支出591.63万元,与预算381.32万元相比,增加210.31万元,增长55.15%。其中:基本支出296.77万元,项目支出294.87万元;预算基本支出261.32万元,项目支出120万元。增减变化的主要原因是:全国、全省、全市“三会”和各种突发信访事项处置经费。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。   

其他有关说明内容无。   

(二)一般公共预算支出决算情况说明   

2017年度一般公共预算财政拨款支出591.63万元。与上年相比,增加18.75万元,增长3.27%。增减变化的主要原因是:各种经费支出增加。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出536.02万元,社会保障和就业支出28.18万元,医疗卫生与计划生育支出10.52万元,住房保障支出16.92万元。按经济分类科目,工资福利支出244.89万元,商品和服务支出320.99万元,对个人和家庭补助支出16.92万元。   

2017年度一般公共预算财政拨款支出591.63万元。与预算381.32万元相比,增加210.31万元,增长55.15%。增减变化的主要原因是:全国、全省、全市“三会”和各种突发信访事项处置经费。   

其他有关说明内容无。   

(三)政府性基金预算收支决算情况说明   

2017年度政府性基金决算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。   

其他有关说明内容无。   

(四)政府性基金预算支出决算情况说明   

2017年度政府性基金决算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。   

其他有关说明内容无。   

三、部门结转结余情况   

年末结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。   

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。   

其他有关说明内容无。   

四、一般公共预算“三公”经费支出情况   

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.29万元,比上年减少1.91万元,降低10.49%,减少原因是严格控制接待支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占36.83%,比上年减少0.2万元,降低3.23%,减少原因是严格控制公务用车支出;公务接待费支出10.29万元,占63.17%,比上年减少1.71万元,降低14.25%,减少原因是严格控制公务接待经费支出。具体情况如下:   

因公出国(境)费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无相关经费支出。   

公务用车购置及运行维护费6万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车保险费、油费、过路费、维修费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。   

公务接待费10.29万元。具体是:国内公务接待支出10.29万元,主要是中央、省、市相关领导来我部检查指导工作,兄弟省、市、县相关领导来我部相互交流学习等。2017年单位国内公务接待131批次,1546人次。   

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.29万元,比预算18.4万元减少2.11万元,降低11.47%,减少原因是严格控制公务接待支出、公务用车支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比预算持平,无增减;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占36.83%,比预算6.5万元减少0.5万元,降低7.69%,减少原因是严格控制公务用车支出;公务接待费支出10.29万元,占63.17%,比预算11.9万元减少1.61万元,降低13.53%,减少原因是严格控制公务接待经费支出。   

其他有关说明内容无。   

五、机关运行经费支出情况   

2017年度我部机关运行经费支出8.31万元,比上年减少27.37万元,降低76.71%,主要原因是严格控制日常公用经费开支。   

其他有关说明内容无。   

六、政府采购情况   

2017年单位政府采购计划8.84万元,其中:政府采购货物支出8.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购8.84万元,其中:政府采购货物支出8.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。   

其他有关说明内容无。   

七、其他重要事项的情况   

(一)国有资产占用情况说明   

截至2017年12月31日,资产总计134.27万元,其中:流动资产43.98万元,固定资产90.29万元,其中:房屋87(平方米),价值30.84万元,共有车辆1辆,价值8.93万元,其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值50.52万元。   

其他有关说明内容无。   

(二)国有资产收益征缴情况说明   

截至2017年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。   

其他有关说明内容无。   

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明   

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。   

第三部分 专业名词解释   

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。   

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。   

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。   

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。   

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。   

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。   

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。   

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。   

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。   

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

第四部分 部门决算报表(见附表)   

(一)、报表封面   

(二)、《收入支出决算总表》   

(三)、《收入决算表》   

(四)、《支出决算表》   

(五)、《财政拨款收入支出决算表》   

(六)、《财政拨款支出决算明细表》   

(七)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》   

(八)、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》   

(九)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》   

(十)、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》   

(十一)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》   

(十二)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》   

(十三)、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》   

(十四)、《国有资本经营预算支出决算表》   

 

附件【四川省眉山市中共仁寿县委群众工作部2017年部门决算公开表.XLS
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