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2017年财政经费决算
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县接待办2017年度部门决算公开
2018年11月02日  
 索 引 号 1040817433/2019-66172  公开方式 主动公开  公开日期 2018-11-02
 发布机构 县接待办
 公开程序 经本单位审核后公开

目录

第一部分  仁寿县接待办概况      

一、主要职能、机构设置及人员情况      

二、部门决算单位构成      

第二部分  部门决算情况说明      

一、部门收支总体情况      

(一)部门收入支出决算总体情况说明      

(二)部门收入总体情况说明      

(三)部门支出总体情况说明      

二、部门财政拨款收支情况      

(一)财政拨款收支总体情况说明      

(二)一般公共预算支出决算情况说明      

(三)政府性基金预算收支决算情况说明      

(四)政府性基金预算支出决算情况说明      

三、部门结转结余情况      

四、一般公共预算“三公”经费支出情况      

五、机关运行经费支出情况      

六、政府采购情况      

七、其他重要事项的情况      

(一)国有资产占用情况说明      

(二)国有资产收益征缴情况说明      

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明      

第三部分  专业名词解释      

第四部分  部门决算报表      

 

第一部分  部门单位概况      

一、部门单位基本情况      

中共仁寿县委、仁寿县人民政府接待办公室成立于2012年6月,挂靠县委办,财政全额拨款正科级事业单位;内设中层机构2个,综合股和接待股,中层职数2名;核定编制10名,在编5名,实有在职人员7名,。      

中共仁寿县委、仁寿县人民政府接待办公室主要职责和工作:负责做好中央、省、(部级)领导来仁的接待工作;负责本市及其他市(州)党委、人大、政府、政协现职主要领导,省级部门主要领导来仁的接待工作;负责其他县(市、区)党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来仁的接待工作;负责县委、县政府主要领导交办的其他接待工作。      

二、部门决算单位构成。      

从决算单位构成看,仁寿县接待办部门决算只包括:仁寿县接待办本级决算,无其他所属单位决算等。      

纳入仁寿县接待办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:      

序号      

单位名称      

备注      

1      

仁寿县接待办本级      

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第二部分  部门决算情况说明      

一、部门收支总体情况      

(一)部门收入支出决算总体情况说明      

2017年度收入253.06万元,与上年相比,减少120.14万元,降低32.19%,支出253.06万元,与上年相比,减少120.14万元,降低32.19%,结余0万元,与上年相比,无变化。增减变化主要原因是:相较于2016年所承担的大型会议经费明显下降。      

无其他有关说明内容。      

(二)部门收入总体情况说明      

本年收入合计253.06万元,其中:财政拨款收入253.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与上年相比,减少120.14万元,降低32.19%,增减变化的主要原因是:相较于2016年所承担的大型会议经费明显下降。      

无其他有关说明内容。      

(三)部门支出总体情况说明      

本年支出合计253.06万元,其中:基本支出253.06万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与上年相比,减少120.14万元,降低32.19%,增减变化的主要原因是:相较于2016年所承担的大型会议经费明显下降。      

无其他有关说明内容。      

二、部门财政拨款收支情况      

(一)财政拨款收支总体情况说明      

2017年度财政拨款收入253.06万元,与上年相比,减少120.14万元,降低32.19%,增减变化的主要原因是:相较于2016年所承担的大型会议经费明显下降。财政拨款支出253.06万元,与上年相比,减少120.14万元,降低32.19%。其中:基本支出253.06万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:相较于2016年所承担的大型会议经费明显下降。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,无变化。      

无其他有关说明内容。      

(二)一般公共预算支出决算情况说明      

2017年度一般公共预算财政拨款支出253.06万元。与上年相比,减少120.14万元,降低32.19%,增减变化的主要原因是:相较于2016年所承担的大型会议经费明显下降。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出242.78万元,社会保障和就业支出4.94万元,医疗卫生和计划生育支出2.38万元,住房保障支出2.96万元。。按经济分类科目,按经济分类科目,工资福利支出33.81万元,商品和服务支出216.29万元,对个人和家庭补助支出2.96万元。      

其他有关说明内容无。      

(三)政府性基金预算收支决算情况说明      

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比无变化。      

无其他有关说明内容。      

(四)政府性基金预算支出决算情况说明      

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,无变化。      

无其他有关说明内容。      

三、部门结转结余情况      

年末结转结余0万元。与上年相比,无变化。      

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无变化。      

无其他有关说明内容。      

四、一般公共预算“三公”经费支出情况      

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算101.49万元,比上年减少0.52万元,降低0.51%,减少原因是厉行节约,公务接待费降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出3.75万元,占3.69%,比上年增加0.21万元,增长5.86%,增加原因是车辆维修费用支出增多;公务接待费支出97.74万元,占96.31%,比上年减少0.73万元,降低0.74%,减少原因是厉行节约。具体情况如下:      

因公出国(境)费支出0万元。仁寿县接待办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。      

公务用车购置及运行维护费3.75万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.75万元。主要用于加油、保养、维修、洗车、过路费、停车费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。      

公务接待费97.74万元。具体是:国内公务接待支出97.74万元,主要是中央、省、(部级)领导来仁的接待工作;本市及其他市(州)党委、人大、政府、政协现职主要领导,省级部门主要领导来仁的接待工作;其他县(市、区)党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来仁的接待工作;县委、县政府主要领导交办的其他接待工作等。仁寿县接待办2017年国内公务接待268批次,15000人次。      

无其他有关说明内容。      

五、机关运行经费支出情况      

2017年度仁寿县接待办机关运行经费支出253.06万元,与上年相比,减少120.14万元,降低32.19%,增减变化的主要原因是:相较于2016年所承担的大型会议经费明显下降。无其他有关说明内容。      

六、政府采购情况      

仁寿县接待办2017年政府采购计划0万元;实际采购0万元。无其他有关说明内容。      

七、其他重要事项的情况      

(一)国有资产占用情况说明      

截至2017年12月31日,资产总计129万元,其中:流动资产25万元,固定资产104万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值58万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值46万元。      

无其他有关说明内容。      

(二)国有资产收益征缴情况说明      

截至2017年12月31日,本单位无国有资产收益。      

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明      

2017年度,本单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本单位无民生项目和重点支出项目的绩效评价。无其他有关说明内容。      

第三部分  专业名词解释      

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。      

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。      

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。      

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。      

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。      

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。      

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。      

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。      

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。      

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。      

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。      

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。      

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。      

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

第四部分  部门决算报表(见附表)     

一、报表封面      

二、《收入支出决算总表》      

三、《收入决算表》      

四、《支出决算表》      

五、《收入支出决算表》      

六、《项目收入支出决算表》      

七、《行政事业类项目收入支出决算表》      

八、《基本建设类项目收入支出决算表》      

九、《支出决算明细表》      

十、《基本支出决算明细表》      

十一、《项目支出决算明细表》      

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》      

十三、《财政拨款收入支出决算总表》      

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》      

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》      

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》      

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》      

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》      

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》      

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》      

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。      

二十二、《资产负债简表》      

二十三、《资产情况表》      

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、      

二十五、《基本数字表》      

二十六、《机构人员情况表》      

二十七、《非税收入征缴情况表》      

二十八、《部门决算相关信息统计表》      

二十九、《政府采购情况表》      

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》      

附件【2017年县接待办部门决算公开表.xls
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