目录
第一部分松峰乡人民政府部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
(一)主要职能及机构设置
全乡统一设置7个机构
(1)党政办公室。(主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察,宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责)
(2)社会事业管理办公室。(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)
(3)综治维稳群众办公室。(主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作)
(4)安全生产管理办公室。(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)
(5)农业服务中心。(主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)
(6)财政所。(主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作)
(7)城建项目办公室和国土规划办公室。负责城镇建设规划和城镇管理等工作。
(二)人员情况
松峰乡总编制36名,其中:行政编制20名(含司法编制人员1名)、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制16名。在职人员33名,其中:公务员19名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员14名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,松峰乡人民政府部门决算包括:松峰乡人民政府部门本级决算。
纳入松峰乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入929.6万元,与上年相比,增加13.11万元,增长1.47%,支出930万元,与上年相比,增加13.11万元,增长1.47%,增加变化主要原因是:人员工资增加。结余0万元,与上年相比,不变。增加变化主要原因是:人员工资增加。
无其他有关说明内容。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计929.6万元,其中:财政拨款收入929.6万元,占100%。
无其他有关说明内容。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计929.6万元,其中:基本支出697.26万元,占75%;项目支出232.34万元,占25%。增减变化的主要原因是:人员工资增加。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入929.6万元,与上年相比,增加13.11万元,增长1.47%。增加变化的主要原因是:人员工资增加。财政拨款支出929.6万元,与上年相比,增加13.11万元,增长1.47%。其中:基本支出697.26万元,项目支出232.34万元。增加变化的主要原因是:人员工资增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,不变。
无其他有关说明内容。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出906.77万元。与上年相比,增加9.14万元,增长1.02%。增加变化的主要原因是:人员工资增加。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出296.84万元,占32.7%;社会保障和就业支出160.60万元,占17.71%;医疗卫生支出21.41万元,占2.36%;住房保障支出22.71万元,占2.5%;公共安全支出9.16万元,占1%;文化体育与传媒支出9.27万元,占1%;农林水支出386.78万元,占42.65%。支出决算具体情况详见附表:财决公开3表 。按经济分类科目,基本支出697.27万元,项目支出209.5万元。
无其他有关说明内容。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入22.84万元,与上年相比,增加3.98万元,增长21.1%。增加变化的主要原因是:项目资金增加。政府性基金预算财政支出22.84万元,与上年相比,增加3.98万元,增长21.1%。增加变化的主要原因是:项目资金增加。
无其他有关说明内容。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出22.84万元。与上年相比,增加3.98万元,增长21.1%。增加变化的主要原因是:项目资金增加。其中:按功能分类科目,商品和服务支出22.84万元。按经济分类科目,项目支出22.84万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
本年及上年均无结转结余。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3万元,比上年减少0.91万元,降低23.27%,减少原因是厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年不变;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年不变;公务接待费支出3万元,占100%,比上年减少0.91万元,降低23.27%,减少原因是厉行节约。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。松峰乡人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。
2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费3万元。具体是:国内公务接待支出3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次,593人,共计支出3万元。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度松峰乡人民政府单位机关运行经费支出79.89万元,比上年增加14.01万元,增加21.27%,主要原因是人员工资增长等。
六、政府采购情况
松峰乡人民政府单位政府采购计划39.6万元,其中:政府采购货物支出12.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元;实际采购39万元,其中:政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计1021.97万元,其中:流动资产833.88万元,固定资产188.09万元,其中:房屋3003.5(平方米),价值155.93万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值48.43万元。
无其他有关说明内容。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,松峰乡人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。
无其他有关说明内容。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算44万元,项目支出决算44万元。
无其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》