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2017年财政经费决算
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仁寿县汪洋镇人民政府关于2017年度部门决算编制说明
2018年11月06日  
 索 引 号 1040817435/2019-66310  公开方式 主动公开  公开日期 2018-11-06
 发布机构 汪洋镇
 公开程序 经本单位审核后公开

目录

第一部分汪洋镇单位概况   

一、主要职能、机构设置及人员情况   

二、部门决算单位构成   

第二部分部门决算情况说明   

一、部门收支总体情况   

(一)部门收入支出决算总体情况说明   

(二)部门收入总体情况说明   

(三)部门支出总体情况说明   

二、部门财政拨款收支情况   

(一)财政拨款收支总体情况说明   

(二)一般公共预算支出决算情况说明   

(三)政府性基金预算收入决算情况说明   

(四)政府性基金预算支出决算情况说明   

三、部门结转结余情况   

四、一般公共预算“三公”经费支出情况   

五、机关运行经费支出情况   

六、政府采购情况   

七、其他重要事项的情况   

(一)国有资产占用情况说明   

(二)国有资产收益征缴情况说明   

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明   

第三部分专业名词解释   

第四部分部门决算报表   

第一部分部门单位概况

一、单位基本情况

汪洋镇全镇统一设置7个机构:   

(1)党政办公室。(主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察,宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责)   

(2)社会事业管理办公室。(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)   

(3)综治维稳群众办公室。(主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作)   

(4)安全生产管理办公室。(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)   

(5)农业服务中心。(主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)   

(6)财政所。(主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作)   

(7)城建项目办公室和国土规划办公室。负责城镇建设规划和城镇管理等工作。   

汪洋镇总编制人员70名,其中:行政编制46名、其他事业编制24名。在职人员72名,其中:公务员46名、其他事业人员26名、退休人员74名。   

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,汪洋镇决算为本级决算。   

纳入汪洋镇2017决算编制范围的单位名单见下表:   

序号   

单位名称   

备注   

1   

仁寿县汪洋镇人民政府   

?

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明   

2017年度收入12193.34万元,与上年相比,减少3606.17万元,降低22.82%,支出12193.34万元,与上年相比,减少3606.17万元,降低22.82%,减少原因是:拆迁安置支出减少。本年及上年结余均为0万元。   

无其他有关说明内容。   

二)部门收入总体情况说明

本年收入合计12193.34万元,其中:一般预算财政拨款收入2662.79万元,占21.84%;政府性基金预算财政拨款9530.55万元,占78.16%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。   

无其他有关说明内容。   

(三)部门支出总体情况说明   

本年支出合计12193.34万元,其中:基本支出2221.72万元,占18.22%;项目支出9971.62万元,占81.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。   

无其他有关说明内容。   

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明   

2017年度财政拨款收入12193.34万元,与上年相比,减少3606.17万元,降低22.82%。减少原因是:拆迁安置项目减少。财政拨款支出12193.34万元,与上年相比,减少3606.17万元,降低22.82%。其中:基本支出2221.72万元,项目支出9971.62万元。减少原因是:拆迁安置支出减少。财政拨款结转结余0万元。   

无其他有关说明内容。   

(二)一般公共预算支出决算情况说明   

2017年度一般公共预算财政拨款支出2662.79万元。与上年相比,减少1596.76万元,降低37.49%。增减变化主要原因是:项目支出减少。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出842.65万元,公共安全支出47.15万元,文化体育与传媒支出27.47万元,社会保障和就业支出480.59万元,医疗卫生与计划生育支出63.86万元,城乡社区支出33.22万元,农林水支出1086.08万元,国土海洋气象支出23.54万元,住房保障支出58.23万元。按经济分类科目,工资福利支出1118.46万元;商品和服务支出490.41万元;对个人家庭补助902.91万元;其他资本性支出151.01万元。   

无其他有关说明内容。   

(三)政府性基金预算收入决算情况说明   

2017年度政府性基金预算财政拨款收入9530.55万元,与上年相比,减少2009.41万元,降低17. 41%。减少原因为拆迁安置项目减少。   

无其他有关说明内容。   

(四)政府性基金预算支出决算情况说明   

2017年度政府性基金预算支出9530.55万元。与上年相比,减少2009.41万元,降低17. 41%。减少原因为拆迁安置项目支出减少。其中:按功能分类科目,城乡社区支出9527.55万元;其他支出3万元。按经济分类科目,全部为其他资本性支出,共9530.55万元。   

无其他有关说明内容。   

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。   

无其他有关说明内容。   

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.87万元,比上年增加5.69万元,增长52.35%,变动原因是2016年下半年公车改革后汪洋镇才配置公车,2016年公车运行费用为半年费用。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出9.84万元,占90.52%,比上年增加5.69万元,增长57.83%,增加原因是2016年下半年公车改革后汪洋镇才配置公车,2016年公车运行费用为半年费用;公务接待费支出1.03万元,占9%,与上年持平。具体情况如下:   

公务用车购置及运行维护费9.84万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.84万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

公务接待费1.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体是:国内公务接待支出1.03万元,主要是用于接待上级到汪洋镇检查、督导、调研等工作。汪洋镇国内公务接待54批次,213人次。   

无其他有关说明内容。   

五、机关运行经费支出情况

2017年度汪洋镇机关运行经费支出511.41万元,比上年增加92.51万元,增长22.08%,主要印刷、宣传等费用增加。   

无其他有关说明内容。   

六、政府采购情况

2017年度政府采购办公用品共计14.06万元,全部为固定资产。   

无其他有关说明内容。   

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明   

截止2017年12月31日,资产总计3514.16万元,其中:流动资产2247.81万元,固定资产1266.35万元,其中:房屋6595.70(平方米),价值551.56万元,共有车辆1辆,价值30万元,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。   

无其他有关说明内容。   

(二)国有资产收益征缴情况说明   

汪洋镇国有资产未进行投资等,无收益征缴情况。   

无其他有关说明内容。   

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明   

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个。项目预算106万元,项目支出决算106万元。   

无其他有关说明内容。   

第三部分专业名词解释   

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。   

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。   

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。   

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。   

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。   

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。   

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。   

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。   

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。   

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 

第四部分部门决算报表(见附表)   

一、报表封面   

二、《收入支出决算总表》   

三、《收入决算表》   

四、《支出决算表》   

五、《财政拨款收入支出决算表》   

六、《财政拨款支出决算明细表》   

七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》   

八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》   

九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》   

十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》   

十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》   

十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》   

十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》   

十四、《国有资本经营预算支出决算表》   

 

附件【仁寿县汪洋镇人民政府2017年决算公开附表.XLS
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