目录
第一部分 仁寿县龙桥乡人民政府部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
(一)部门主要职能机构设置
1.党政办
主要任务是:围绕乡党委、乡政府的中心工作,调查研究、综合情况、搜集信息、督促落实、督促办理人大代表建议和提案、督促检查、统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、处理群众来信来访、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所
主要履行财政、会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算,报告预算、决算执行情况;负责乡预算内外收入和支出的组织与管理;负责乡级财务管理,建立各项财务会计制度;负责上级财政投入的乡农业资金及其他专项资金的核算与管理,村级财政转移支付资金的管理工作;负责公有资产管理。
3.村镇规划建设和土地管理办公室
主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划,并负责实施规划的管理;负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作;负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
4.社会事业管理办公室
主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作
5.综治维稳群众工作办公室
主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作;负责办理群众来信、来访,处理信访事项;负责分析、研判信访情况,提出改进工作的整改方案和建议;负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室
主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室
主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作;负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
(二)人员情况
我单位总编制39名,其中:行政编制23名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制14名,工勤编制2名。2017年在职人员35名,其中:公务员22名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员12名,工勤人员1名;离休人员0名;退休人员13名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看,龙桥乡人民政府部门决算为部门本级决算。
纳入仁寿县龙桥乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县龙桥乡人民政府 |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1131.59万元,与上年相比,减少22.24万元,降低1.93%,支出1131.59万元,与上年相比,减少22.24万元,降低1.93%,减少主要原因:2017年无换届工作,换届选举类经费减少。结余0万元。
无其他有关说明内容。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计1131.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1103.36万元,占97.5%,与上年度相比,减少14.6万元,减少幅度1.3%,减少原因:无换届选举类经费预算支出;政府性基金预算财政拨款收入28.23万元,占2.5%,与上年相比7.65万元,减少幅度21.32,减少原因:城乡环境治理稳步推进,无前期资金大投入情况。
无其他有关说明内容。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计1131.59万元,其中:基本支出843.05万元,占74.5%,与上年相比,增加79.81万元,涨幅10.46,增加原因:人员工资等经费支出增加;项目支出288.54万元,占25.5%,与上年相比减少102.06万元,减少幅度26.13%,减少主要原因:城乡社区环境卫生、换届选举等项目经费支出减少。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1131.59万元,与上年相比,减少22.24万元,降低1.93%。减少主要原因:城乡社区环境卫生、换届选举等项目经费支出减少。财政拨款支出1131.59万元,与上年相比,减少22.24万元,降低1.93%。其中:基本支出843.05万元,项目支出288.54万元。
无其他有关说明内容。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1103.36万元。与上年相比,减少14.58万元,降低1.3%。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出362.51万元,公共安全支出5.38万元,文化体育与传媒支出12.35万元,社会保障和就业支出253.14万元,医疗卫生与计划生育支出24.91万元,城乡社区支出28.23万元,农林水支出412.36万元,国土海洋气象等支出7.04万元,住房保障支出25.68万元。按经济分类科目,工资福利支出396.94万元,商品和服务支出240.23万元,对个人和家庭的补助支出427.44万元,其他资本性支出67万元。
无其他有关说明内容。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入28.23万元,与上年相比,减少7.65万元,降低21.32%。减少主要原因:城乡环境支出减少。政府性基金预算财政拨款支出28.23万元,与上年相比,减少7.65万元,降低21.32%。减少主要原因:城乡环境支出减少。
无其他有关说明内容。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出28.23万元。与上年相比,减少7.65万元,降低21.32%。其中:按功能分类科目,城乡社区支出28.23万元。按经济分类科目,商品和服务支出28.23万元。减少主要原因:城乡环境支出减少。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
我单位2017年度部门结转结余为0万元。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.94万元,比上年减少0.01万元,降低0.5%,减少原因::厉行节约,压减“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务接待费支出1.94万元,占100%,比上年减少0.01万元,降低0.5%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费1.94万元。具体是:国内公务接待支出1.94万元,主要用于上级检查工作接待,工作经验交流接待等。2017年单位国内公务接待29批次,253人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度龙桥乡机关运行经费支出72.4万元,比上年增加5.45万元,增长8.14%,主要原因:增加办公耗材支出。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017年龙桥乡单位政府采购计划114.08万元,其中:政府采购货物支出26.58万元、政府采购工程支出57万元、政府采购服务支出30.5万元;实际采购78.12万元,其中:政府采购货物支出23.63万元、政府采购工程支出35.23万元、政府采购服务支出19.26万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计1371.47万元,其中:流动资产1076.69万元,固定资产294.78万元,其中:房屋4100(平方米),价值220.25万元,共有车辆0辆,价值0万元;其他固定资产价值74.53万元。
无其他有关说明内容。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,我单位国有资产收益征缴为0万元。
无其他有关说明内容。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,项目预算67万元,项目支出决算67万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》