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2017年财政经费决算
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仁寿县慈航镇人民政府关于2017年度部门决算编制说明
2018年11月07日  
 索 引 号 1040817435/2019-67263  公开方式 主动公开  公开日期 2018-11-07
 发布机构 慈航镇
 公开程序 经本单位审核后公开

目录   

第一部分慈航镇人民政府部门单位概况   

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出决算总体情况说明  

(二)部门收入总体情况说明  

(三)部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

(一)财政拨款收支总体情况说明  

(二)一般公共预算支出决算情况说明  

(三)政府性基金预算收支决算情况说明  

(四)政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

(一)国有资产占用情况说明  

(二)国有资产收益征缴情况说明  

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

第一部分单位概况

一、慈航镇基本情况,我镇设置机构7个:   

1、党政办公室。主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责。   

2、村镇规划建设和土地管理办公室。主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划,并负责实施规划的管理;负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作;负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。   

3、社会事业管理办公室。主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作。   

4、综治维稳群众工作办公室。主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作;负责办理群众来信、来访,处理信访事项;负责分析、研判信访情况,提出改进工作的整改方案和建议;负责处理突发重大事件。   

5、安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。   

6、产业发展办公室。主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作;负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。   

7、财政所。主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理;负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。  

慈航镇总编制54名,其中:行政编制35名、其他事业编制19名。在职人员50名,其中:公务员32名、其他事业人员18名;退休人员53名。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看,仁寿县慈航镇人民政府决算包括:仁寿县慈航镇人民政府本级决算。  

序号  

单位名称  

备注  

1  

仁寿县慈航镇人民政府  

?

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出决算总体情况说明  

2017年度收入1,738.07万元,与上年相比,增加96.96万元,增长5.9%,支出1,738.07万元,与上年相比,增加96.96万元,增长5.9%,结余0万元。增加的原因是:人员经费增加。  

无其他有关说明内容。  

(二)部门收入总体情况说明  

本年收入合计1,738.07元,其中:财政拨款收入1,738.07万元,占100%。与上年相比,增加96.96万元,增长5.9%。增加的原因是:人员经费增加。  

无其他有关说明内容。  

(三)部门支出总体情况说明  

本年支出合计1,738.07万元,其中:基本支出1,148.04万元,占66.05%;项目支出590.03万元,占33.95%。  

无其他有关说明内容。  

二、部门财政拨款收支情况  

(一)财政拨款收支总体情况说明  

2017年度财政拨款收入1,738.07万元,与上年相比,增加96.96万元,增长5.9%。,财政拨款结转结余0万元。增加的原因是:人员经费增加。  

无其他有关说明内容。  

(二)一般公共预算支出决算情况说明  

2017年度一般公共预算财政拨款支出1524万元。与上年相比,减少21.72万元,降低1.405%。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出508.88万元,公共安全支出4.76万元,文化体育与传媒支出3.9万元,社会保障和就业支出374.46万元,医疗卫生支出34.79万元,农林水支出564.2万元,住房保障支出32.77万元,其他支出3万元。  

无其他有关说明内容。  

按经济分类科目,工资福利支出519.40万元,商品和服务支出227.21万元,对个人和家庭的补助820.86万元,债务利息支出40万元,其他资本性支出130.61万元。  

无其他有关说明内容。  

(三)政府性基金预算收支决算情况说明  

2017年度政府性基金预算财政拨款收入214.28万元,与上年相比,增加117.88万元,增长122.23%。政府性基金预算财政拨款支出214.28万元,与上年相比,增加117.88万元,增长122.23%。大塘正大项目,征地拆迁补助。  

无其他有关说明内容。  

(四)政府性基金预算支出决算情况说明  

2017年度政府性基金预算支出214.28万元。与上年相比,增加117.88万元,增长122.23%。其中:按功能分类科目,城乡社区支出211.28万元。按经济分类科目,商品和服务支出227.21万元。  

无其他有关说明内容。  

三、2017年末结转结余0万元。与上年持平,其中财政拨款结转结余0万元。与上年持平。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.8万元,与上年持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出0万元,与上年持平;公务接待费支出3.8万元,占100%,与上年持平。具体情况如下:  

公务接待费3.8万元。具体是:国内公务接待支出3.8万元。慈航镇政府国内公务接待91批次,502人次。  

无其他有关说明内容。  

五、机关运行经费支出情况   

2017年度慈航镇人民政府机关运行经费支出210.22万元,比上年增加37.69万元,增长21.85%。增加原因为,机构人员增加。  

无其他有关说明内容。  

六、政府采购情况  

慈航镇人民政府采购计划38.5万元,其中:政府采购服务支出38.5万元。  

无其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况  

(一)国有资产占用情况说明  

截至2017年12月31日,资产总计3549.93万元,其中:固定资产235.91万元。  

无其他有关说明内容。  

(二)国有资产收益征缴情况说明  

截至2017年12月31日,慈航镇人民政府资产无有偿使用。  

无其他有关说明内容。  

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算92万元,项目支出预算92万元。  

无其他有关说明内容。  

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《财政拨款收入支出决算总表》  

六、《财政拨款支出决算明细表》  

七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》  

十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

十四、《国有资本经营预算支出决算表》  

附件【四川省眉山市仁寿县慈航镇人民政府(本级).XLS
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