目录
第一部分仁寿县虞丞乡人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
(一)主要职能及机构设置。
党政办公室负责办公室、组织、人事、机构编制、纪检、监察、宣传、统战、人大、政协、武装、群团、档案、后勤等工作。
社会事业管理办公室负责农村经济、计生、民政、劳动和社会保障、旅游、科技、文教、广播、交通、环境保护等工作。
村镇规划建设和土地管理办公室负责村镇建设规划和村镇管理、国土等工作。
综治维稳群众工作办公室负责信访接待、政法、禁毒、综合治理、维护稳定、人民调解、防邪教等工作。
安全生产管理办公室负责安全生产、森林防火、道路交通、防汛、企业、危化品、农村“三电”安全等工作。产业发展办公室负责农村经济发展、招商、产业改革等工作。
财政所负责本级财政收支预算管理、乡政府财政集中支付、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理、监督、指导检查村社财务工作、物价鉴定和统计调查工作。
(二)人员情况
虞丞乡在编人员数25人,其中公务员18人,事业人员7人,下设六站一所,属于行政管理单位。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,仁寿县虞丞乡人民政府决算包括:仁寿县虞丞乡人民政府部门决算。
纳入仁寿县虞丞乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县虞丞乡人民政府 |
? |
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1474.74万元,与上年相比,增加364.24万元,增长32%,支出1474.74万元,与上年相比,增加364.24万元,增长32%,增加变化主要原因是:五保孤儿提标,城乡环境支出增加,人员经费提标等。结余0万元.
其他有关说明内容:无。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计1474.74万元,其中:财政拨款收入1474.74万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
其他有关说明内容:无。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计1474.74万元,其中:基本支出561.04万元,占38%;项目支出913.7万元,占62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加变化的主要原因是:五保孤儿提标,城乡环境支出增加,人员经费提标等。
其他有关说明内容:无。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1474.74万元,与上年相比,增加364.24万元,增长32%。增加变化的主要原因是:五保孤儿提标,城乡环境支出增加,人员经费提标等。财政拨款支出1474.74万元,与上年相比,增加1474.74万元,增长32%。其中:基本支出561.04万元,项目支出913.7万元。增加变化的主要原因是:五保孤儿提标,城乡环境支出增加,人员经费提标等。财政拨款结转结余0万元,与上年持平。
其他有关说明内容:无。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出708.23万元。与上年相比,减少379.27万元,减少35%。减少变化的主要原因是:一般公共服务支出减少。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出259万元,社会保障和就业支出139.28万元,医疗卫生与计划生育支出16.77万元,农林水支出269.47万元,住房保障支出19.71万元。按经济分类科目,工资福利支出306.74万元,商品和服务支出支出143.38万元。对个人和家庭的补助支出231.11万元。其他资本性支出27万元。
其他有关说明内容:无。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入766.51万元,与上年相比,增加743.51万元,增长3233%。增加变化的主要原因是:被征地农民支出增加、城市公共设施增加。。政府性基金预算财政拨款支出766.51万元,与上年相比,增加743.51万元,增长3233%。增加变化的主要原因是:被征地农民支出增加、城市公共设施增加。
其他有关说明内容:无。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出766.51万元。与上年相比,增加743.51万元,增长3233%。增加变化的主要原因是:被征地农民支出增加、城市公共设施增加。
其他有关说明内容:无。
三、部门结转结余情况
本年及上年均无结转结余。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.97万元,比上年减少1.43万元,降低42%,减少原因是压缩开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年持平。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费1.97万元。具体是:国内公务接待支出1.97万元,单位国内公务接待60批次,253人次。
五、机关运行经费支出情况
2017年度我单位机关运行经费支出73万元,比上年增加9万元,增长14%,主要原因是五保孤儿提标,城乡环境支出增加,人员经费提标。
六、政府采购情况
我单位政府采购计划6万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购6万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计304.19万元,其中:流动资产140.11元,固定资产164.08万元,其中:房屋1347(平方米),价值137.9万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值26.18万元。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,预算金额41万元,决算金额41万元。
其他有关说明内容:无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》