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2019年财政经费预算
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黑龙滩管委会
2019年04月10日  
 索 引 号 1040817438/2021-72438  公开方式 主动公开  公开日期 2019-04-10
 发布机构 县财政局
 公开程序 经本单位审核后公开

眉山市黑龙滩风景区管委会

2019年度部门预算信息公开说明

 

目  录

 

第一部分单位概况   

一、主要职能、机构设置及人员情况   

二、部门预算单位构成   

第二部分部门预算情况说明   

一、部门收支总体情况   

(一)部门收入支出预算总体情况说明   

(二)部门收入总体情况说明   

(三)部门支出总体情况说明   

二、部门财政拨款收支情况   

(一)财政拨款收支总体情况说明   

(二)一般公共预算支出情况说明   

(三)政府性基金预算收入情况说明   

(四)政府性基金预算支出情况说明   

三、部门结转结余情况   

四、一般公共预算“三公”经费支出情况   

五、机关运行经费支出情况   

六、政府采购情况   

七、其他重要事项的情况   

(一)国有资产占用情况说明   

(二)国有资产收益征缴情况说明   

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明   

第三部分专业名词解释   

第四部分部门预算报表   

一、报表封面   

二、《部门收支总表》   

三、《部门收入总表》   

四、《部门支出总表》   

五、《财政拨款收支总表》   

六、《财政拨款支出预算表》   

七、《一般公共预算支出表》   

八、《一般公共预算基本支出预算表》   

九、《一般公共预算项目支出预算表》   

十、《一般公共预算“三公”经费支出表》   

十一、《政府性基金预算支出表》   

十二、《政府性基金“三公”经费支出表》   

十三、《国有资本经营支出预算表》   

十四、《2019年部门预算项目绩效目标》   

 

第一部分  部门单位概况

 

一、部门单位基本情况   

(一)主要职能   

根据“眉山市机构编制委员会(2006)11号”规定,眉山市黑龙滩风景区管理委员会,为市政府的正县级派出机构。主要职能有:   

1.制定风景区总体规划和经济社会发展计划,经市政府批准后实施。   

2.依法制定风景区行政管理规章并实施管理。   

3.负责风景区内基础设施建设与管理。   

4.负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。   

5.负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。   

6.保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。   

7.负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。   

8.承担市政府授予的其他职能职责。   

(二)机构设置   

黑龙滩风景区下设行政机构9个,事业机构2个。   

(三)人员情况   

根据仁委编委(2017)18号、173号文件,核定黑龙滩风景区总编制59名,其中:行政编制35名、事业编制21名,机关工人3名。在职人员47名,其中:公务员29名、事业人员15名、机关工人3名。   

二、部门预算单位构成。   

从预算单位构成看,黑龙滩风景区管委会部门预算包括:黑龙滩风景区管委会部门本级预算等。   

序号   

单位名称   

备注   

1   

眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级   

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第二部分  部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况   

(一)部门收入支出预算总体情况说明   

2019年度收入204553.385万元,与上年相比,增加204409.948万元,增长1425.08倍,支出204553.385万元,与上年相比,增加204409.948万元,增长1425.08倍,结余0万元。增减变化主要原因是:一是人员增加,经费由去年2018年11人的预算增加到46人 ;二是2019年基金预算收入204000万元。    

无其他有关说明内容。   

(二)部门收入总体情况说明   

本年收入合计204553.385万元,其中:财政拨款收入204553.385万元,占100%;增加变化的主要原因是:一是人员增加,经费由去年2018年11人的预算增加到46人 ;二是2019年基金预算收入204000万元。   

无其他有关说明内容。   

(三)部门支出总体情况说明   

本年支出合计204553.385万元,其中:基本支出553.385万元,占0.3%;项目支出204000万元,占99.7%;增加变化的主要原因是:人员增加,由去年2018年11人增加到46人,公用经费和人员经费有所增加;由于景区建设开发,拆迁补偿费用、道路建设、景区开发等基础设施建设支出增加。   

无他有关说明内容。   

二、部门财政拨款收支情况   

(一)财政拨款收支总体情况说明   

2019年度财政拨款收入204553.385万元,与上年相比,增加204409.948万元,增长1425.08倍。增加变化的主要原因是:一是人员增加,预算经费由去年2018年11人增加到46人 ;二是,2019年基金预算收入204000万元。   

财政拨款支出204553.385万元,与上年相比,增加204409.948万元,增长1425.08倍。其中:基本支出553.385万元,项目支出204000万元。增减变化的主要原因是:人员增加,由去年2018年11人增加到46人,公用经费和人员经费有所增加;由于景区建设开发,拆迁补偿费用、道路建设、景区开发等基础设施建设支出增加。   

财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。   

无其他有关说明内容。   

(二)一般公共预算支出预算情况说明   

2019年度一般公共预算财政拨款支出553.385万元。与上年相比,增加409.948万元,增长2.85倍。增减变化的主要原因是:2019年人员增加,预算经费由去年2018年11人增加到46人。其中:按功能分类科目,行政运行支出417.5267万元,机关养老保险缴费支出62.7169元,行政单位医疗32.9264万元,住房公积金40.215万元。按经济分类科目,工资奖金津补贴支出259.3439万元,社会保障缴费支出100.6606万元,住房公积金支出40.215万元,办公费支出111.3763万元,会议费支出8万元,培训费1万元,公务接待费5.8万元,工资福利支出26.9892万元。   

无其他有关说明内容。   

(三)政府性基金预算收支预算情况说明   

2019年度政府性基金预算财政拨款收入204000万元,2018年基金预算收入0万元,与上年相比,增加204000万元。增加变化的主要原因是:土地出让收入。政府性基金预算财政拨款支出204000万元,2018年基金预算支出0万元,与上年相比,增加204000万元。增加变化的主要原因是:建设开发,拆迁补偿费用、道路建设、景区开发等基础设施建设支出增加。   

无他有关说明内容。   

(四)政府性基金预算支出预算情况说明   

2019年度政府性基金预算支出204000万元,2018年基金预算收入0万元,与上年相比,增加204000万元。增加变化的主要原因是:由于景区建设开发,拆迁补偿费用、道路建设、景区开发等基础设施建设支出增加。其中:按功能科目分类征地和拆迁补偿支出204000万元。按经济分类科目征地和拆迁补偿支出204000万元。   

无其他有关说明内容。   

三、部门结转结余情况   

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。   

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。   

无其他有关说明内容。   

四、一般公共预算“三公”经费支出情况   

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算5.8万元,比上年减少3.2万元,降低35%,减少原因是厉行节约,严控三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年减少3万元,减少原因是全县公务用车运行维护费统一在县机关事业管理中心局预算;公务接待费支出5.8万元,占100%,比上年减少0.2万元,降低3%,减少原因是厉行节约,严控公务接待经费支出。具体情况如下:   

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。   

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2019年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。   

公务接待费5.8万元。具体是:国内公务接待支出5.8万元,主要是迎检及招商引资等。预计单位国内公务接待85批次,680人次。   

无其他有关说明内容。   

五、机关运行经费支出情况   

2019年度我单位机关运行经费支出126.1763万元,比上年增加84.9232万元,增长2.05倍,主要原因是人员增加,预算经费由去年2018年11人的预算增加到46人。   

无其他有关说明内容。   

六、政府采购情况   

我单位政府采购计划2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。   

无其他有关说明内容。   

七、其他重要事项的情况   

(一)国有资产占用情况说明   

截至2018年12月31日,资产总计1768.2661万元,其中:流动资产196.0386万元,固定资产1572.2275万元,其中:房屋2530平方米,价值912.71万元,共有车辆2辆,价值50.66万元,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值100万元以上专用设备1台,其他固定资产价值74.4707万元。   

无其他有关说明内容。   

(二)国有资产收益征缴情况说明   

截至2018年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。   

无其他有关说明内容。   

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明   

2019年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出预算0万元。   

无其他有关说明内容。   

 

第三部分  专业名词解释

 

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。   

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。   

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。   

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。   

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。   

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。   

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。   

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。   

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。   

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

本单位支出功能分类说明。2010301指行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务);2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2101101指行政单位医疗;2210201指住房公积金;2120801指征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)。   

无其他有关说明内容。   

 

第四部分  部门预算报表(见附表)

 

一、报表封面   

二、《部门收支总表》   

三、《部门收入总表》   

四、《部门支出总表》   

五、《财政拨款收支总表》   

六、《财政拨款支出预算表》   

七、《一般公共预算支出表》   

八、《一般公共预算基本支出预算表》   

九、《一般公共预算项目支出预算表》   

十、《一般公共预算“三公”经费支出表》   

十一、《政府性基金预算支出表》   

十二、《政府性基金“三公”经费支出表》   

十三、《国有资本经营支出预算表》   

十四、《2019年部门预算项目绩效目标》   

附件【眉山市黑龙滩风景区管委会2019年度部门预算信息公开表.xls
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