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2018年财政经费决算
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仁寿县退役军人事务局
2019年11月04日  
 索 引 号 1040817447/2021-78093  公开方式 主动公开  公开日期 2019-11-04
 发布机构 县财政局
 公开程序 经本单位审核后公开

 

目录               

第一部分部门概况         

一、基本职能及主要工作         

二、机构设置         

第二部分2018年度部门决算情况说明         

一、收入支出决算总体情况说明         

二、收入决算情况说明         

三、支出决算情况说明         

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明         

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明         

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明         

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明         

八、政府性基金预算支出决算情况说明         

九、国有资本经营预算支出决算情况说明         

十、预算绩效情况说明         

十一、其他重要事项的情况说明         

第三部分名词解释         

第四部分附表        

一、收入支出决算总表         

二、收入总表         

三、支出总表         

四、财政拨款收入支出决算总表         

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)         

六、一般公共预算财政拨款支出决算表         

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表         

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表         

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表         

十三、国有资本经营预算支出决算表         

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

仁寿县退役军人事务局,贯彻执行全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章,拟订并组织实施退役军人工作政策。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策,拟订并组织实施有关地方性政策。组织军供服务保障工作。组织、指导拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。          

军休所全面落实军休人员两个待遇,开展丰富军休活动和各类文体活动。烈士陵园对陵园设施进行维护,开展9.30烈士公祭祀活动和爱国教育活动。          

二、机构设置

仁寿县退役军人事务局下属二级事业单位3个,仁寿县军队离退休干部休养所、仁寿县烈士陵园、仁寿县退役军人服务中心。          

纳入仁寿县退役军人事务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:          

1.仁寿县烈士陵园         

2.仁寿县军队离退休干部休养所          

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明          

2018年度收、支总计653.46万元。与2017年相比,收、支总计各增加653.46万元,增长100%。主要变动原因,仁寿县退役军人事务局是2019年2月新成立单位。          

(图1:收、支决算总计变动情况图单位:万元)(柱状图)          

二、收入决算情况说明          

2018年本年收入合计653.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入653.46万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。          

(图2:收入决算结构图 )(饼状图)          

三、支出决算情况说明          

2018年本年支出合计653.46万元,其中:基本支出653.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。          

(图3:支出决算结构图 )(饼状图)          

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明          

2018年财政拨款收、支总计653.46万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加653.46万元,增长100%。主要变动原因,仁寿县退役军人事务局是2019年2月新成立单位。          

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况,单位:万元)(柱状图)          

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出653.46万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加653.46万元,增长100%。主要变动原因是仁寿县退役军人事务局是2019年2月新成立单位。         

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位:万元)(柱状图)          

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出653.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出641.68万元(其中:民政管理事务/其他民政管理事务20.15万元,行政事业单位离退休/机关事业单位养老保险缴费10.31万元,退役安置/移交政府离退休人员安置441万元,退役安置/军队移交政府离退休管理机构170.22万元),占98.2%;医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗5.84万元,占0.89%;住房保障支出/住房公积金5.95万元,占0.91%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)          

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为653.46万元,完成预算100%。其中:          

1.社会保障和就业民政管理事务/其他民政管理事务:支出决算为20.15万元,完成预算100%;

2.行政事业单位离退休/机关事业单位养老保险缴费:支出决算为10.31万元,完成预算100%;

3.退役安置/移交政府离退休人员安置:支出决算为441万元,完成预算100%;

4.退役安置/军队移交政府离退休管理机构:支出决算为170.22万元,完成预算100%;

5.住房保障支出/住房公积金:支出决算为5.95万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗:支出决算为5.84万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出653.46万元,其中:          

人员经费123.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。         

移交政府安置离退休费用441万,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。          

公用经费88.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。          

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.69万元,完成预算100%。          

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;其他交通费支出2.46万元,占66.6;公务接待费支出决算1.23万元,占33.4%。具体情况如下:          

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)          

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.23万元,完成预算33.4%。公务接待费支出决算比2017年增加1.23万元,增长/下降100%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,125人次(不包括陪同人员),共计支出1.23万元。          

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明         

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。          

九、国有资本经营预算支出决算情况说明         

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。          

十、预算绩效情况说明          

2018年未开展预算绩效工作。          

项目支出绩效目标完成情况表         

(2018 年度)          

项目名称          

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预算单位          

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预算执行情况(万元)          

预算数:          

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执行数:          

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其中-财政拨款:          

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其中-财政拨款:          

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其它资金:          

0          

其它资金:          

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年度目标完成情况          

预期目标          

实际完成目标          

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绩效指标完成情况          

一级指标          

二级指标          

三级指标          

预期指标值(包含数字及文字描述)          

实际完成指标值(包含数字及文字描述)          

项目完成指标          

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项目完成指标          

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项目完成指标          

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项目完成指标          

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项目完成指标          

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……          

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效益指标          

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效益指标          

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……          

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满意度指标          

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一、其他重要事项的情况说明         

(一)机关运行经费支出情况 

2018年,仁寿县退役军人事务局机关运行经费支出88.99万元,比2017年增加88.99万元,增长100%。主要原因是仁寿县退役军人事务局是2019年2月新成立单位。          

(二)政府采购支出情况 

2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。          

(三)国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日,仁寿县退役军人事务局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。         

第三部分词解释        

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。          

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。          

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。          

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。          

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。          

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。          

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。          

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。          

9.其他民政管理事务支出:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。          

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。          

11.军队移交政府的离退休人员安置:指移交政府的军队离退休人员安置支出。          

12.军队移交政府离退休干部管理机构:指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。          

13.事业单位医疗▲:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。          

14.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。          

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。          

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。          

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。          

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。          

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

第四部分附表          

一、收入支出决算总表         

二、收入总表         

三、支出总表         

四、财政拨款收入支出决算总表          

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)         

六、一般公共预算财政拨款支出决算表         

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表         

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表         

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表         

十三、国有资本经营预算支出决算表 

附件【仁寿县退役军人事务局2018年部门决算公开表.xls
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