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中共仁寿县委政法委员会2022年度预算执行和其他财政收支情况审计结果公告
2024-01-09   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A090/2024-00007  公开方式   公开日期  2024-01-09
 发布机构  仁寿县审计局      
 公开程序 

(二0二四年一月九日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排,仁寿县审计局对中共仁寿县委政法委员会2022年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下:

一、基本情况

县委政法委员会系县政府领导下的一级预算行政单位,财政财务隶属于县财政局,行政经费由县财政全额拨款,执行政府会计制度。设置了办公室、社会稳定股等7个内设机构,仁寿县社会稳定风险预警中心、仁寿县网格化服务中心等3个事业单位。

截至2022年12月末,县委政法委员会共有编制39名,单位实有人员41人。2022年部门预算收入合计2240.64万元,支出合计2240.64元;决算收入总计2240.64万元,支出合计2240.64万元。

县委政法委按照县财政局的要求和相关规定编制部门预算、办理部门决算,预算执行过程中能够按照预算编制的内容使用资金,较好地执行了政府会计制度的规定。

二、审计发现的主要问题

(一)部门决算报表相关信息不准确。

(二)超预算支出费用。

(三)“三公”经费、会议费预算编制不精准、执行率低。

(四)固定资产未入账,未登入资产管理系统。

(五)固定资产卡片登记不规范。

(六)会议费报销依据不充分。

(七)会计核算不规范。

三、审计处理和整改情况

对上述问题,仁寿县审计局已按照国家法律法规的规定出具审计报告,并针对审计发现的问题提出强化部门预算管理、规范资产核算管理,加强固定资产管理、严肃规范财经纪律等审计建议。县委政法委按照审计报告进行了认真整改。县委政法委已组织相关人员学习《中华人民共和国会计法》等法律法规,强化费用报销及会计核算;已对未入账固定资产进行补记入账。截至公告日,审计发现问题已整改到位。

  
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