第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定,设立仁寿县县委宣传部,为县委或县政府组成部门,现有职工18名,其中公务员13名,事业人员5名。主要职能有:
1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
3.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和仁寿文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。
6.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
7.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
8.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
9.统筹协调对外宣传工作,推动国际传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。
10.统筹推动网络阵地建设,统筹协调新媒体的建设和管理,会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。
11.统筹协调网络意识形态工作。依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。负责全县互联网信息内容管理和监督执法。负责指导协调网络舆情信息工作。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。
12.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。
13.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。
14.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
15.代管县融媒体中心(县广播电视台)、县文联机关、县社科联机关。
16.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组,县“扫黄打非”工作领导小组等日常工作。
17.完成县委交办的其他任务。
(二)2019年重点工作完成情况。
2019年全县宣传事务完成良好,党报党刊正常发行到位,网络舆情均及时处置妥当,其余理论社科、文化文艺事业、精神文明建设工作完成良好。
二、机构设置
中共仁寿县委宣传部下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
无纳入中共仁寿县委宣传部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3965.93万元。与2018年相比,收、支总计各增加850.15万元,增长27.29%。主要变动原因是围绕精神文明建设进一步扩大宣传工作,提高全县文化水平。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计3965.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3715.74万元,占93.69%;政府性基金预算财政拨款收入250.19万元,占6.31%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计3965.93万元,其中:基本支出399.74万元,占10.08%;项目支出3566.19万元,占89.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3965.93万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加850.15万元,增长27.29%。主要变动原因是围绕精神文明建设进一步扩大宣传工作,提高全县文化水平。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3715.74万元,占本年支出合计的93.69%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加599.96万元,增长19.26%。主要变动原因是围绕精神文明建设进一步扩大宣传工作,提高全县文化水平。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3715.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3640.95万元,占97.99%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出33.51万元,占0.9%;卫生健康支出13.32万元,占0.36%;住房保障支出22.96万元,占0.62%;节能环保支出5万元,占0.13%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为3715.74,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(201)宣传事务(33)行政运行(01):支出决算为324.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(201)宣传事务(33)一般行政管理事务(02):支出决算为3221.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.一般公共服务(201)宣传事务(33)其他宣传事务支出(99):支出决算为94.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):支出决算为4.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为23.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(05):支出决算为5.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为13.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为22.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出399.73万元,其中:
人员经费345.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费54.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.1万元,完成预算100%,2019年决算数和2018年决算数相比减少1.23万元,减少14.77%。减少原因是进一步缩减公务用车支出,减少公务用车使用量;减少接待次数,适当降低接待标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元,占76.06%;公务接待费支出决算1.7万元,占23.94%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是没有因公出国(境)情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.96万元,下降15.09%。主要原因是今年减少车辆下乡、办公等次数,降低燃料费。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.4万元。主要用于舆情工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.7万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.27万元,下降13.71%。主要原因是减少了接待次数。其中:国内公务接待支出1.7万元,主要用于开展舆情工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,287人次(不包括陪同人员),共计支出1.7万元,具体内容包括:接待市委网信办来仁调研接待支出980元等。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出250.19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,宣传部机关运行经费支出324.95万元,比2018年增加57.86万元,增长21.66%。主要原因是围绕精神文明建设进一步扩大宣传工作,提高全县文化水平。
(二)政府采购支出情况
2019年,县委宣传部政府采购支出总额541.7635万元,其中政府采购货物支出3.4885万元,政府采购工程支出134.8万元,政府采购服务支出403.475万元。授予中小企业合同金额344.6万元。占政府采购总额63.61%。其中授予小微企业合同金额86.4634万元,占政府采购支出总额的16%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,县委宣传部共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(201)宣传事务(33)行政运行(01):指行政运行,反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(201)宣传事务(33)一般行政管理事务(02): 指一般行政管理事务,反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务(201)宣传事务(33)其他宣传事务支出(99): 指其他宣传事务支出,反应除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
12.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04): 指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
13.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(05): 指公益性岗位补贴,反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
15.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01): 指行政单位医疗,反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02):指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
17.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 指住房公积金。反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共仁寿县委宣传部2019年无此项内容。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表