第一部分部门概况
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2019年度共青团仁寿县委部门决算
目录
公开时间:2020年10月30日
共青团仁寿县委部门决算1
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置7
第二部分2019年度部门决算情况说明8
一、收入支出决算总体情况说明8
二、收入决算情况说明8
三、支出决算情况说明9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13
八、政府性基金预算支出决算情况说明15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、预算绩效情况说明15
十一、其他重要事项的情况说明17
第三部分名词解释19
附件122
共青团仁寿县委2019年部门整体支出绩效评价报告22
附件226
第五部分附表27
一、收入支出决算总表27
二、收入总表27
三、支出总表27
四、财政拨款收入支出决算总表27
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表27
十三、国有资本经营预算支出决算表27
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
根据《仁寿县委办公公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》(仁委办〔2002〕3号)文件规定,设立共青团仁寿县委,为县委组成部门。主要职能有:
一是发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年。
二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务。
三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。
(二)2019年重点工作完成情况。
一、实施青少年思想政治引领行动
一是深入开展“青年大学习”行动。线上线下广泛持续组织广大青年认真学习习近平总书记关于青少年系列重要讲话、总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话精神等,引导广大青年坚定正确政治方向,增强“四个自信”。二是广泛开展主题活动。通过演说比赛、主题团日队日、十八岁成人礼、集中入团仪式、少先队规范活动等载体,激发全县青少年爱党、爱国、爱家乡的情怀,坚定广大青少年听党话、跟党走的人生追求,覆盖青少年4万余人次;以县委名义高规格评选表扬10名“仁寿新青年”,举办各行业领域优秀青年代表座谈会,以先进典型引领青少年健康成长。三是大力实施“网上共青团”工程。强化青少年意识形态引领,依托微博、微信、“大美仁寿”APP,持续在互联网上弘扬主旋律、传播正能量;发起“我和国旗合个影·我为祖国送祝福”有奖图文征集活动,征集摄影作品630幅,线上阅读量达56.2万。
二、实施青年创新创业创优行动
一是大力推进青年创新创业。发挥产业团委和县农青会双轮驱动作用,分行业领域为创业青年搭建产供销学的抱团发展平台,开展高规格教授培训2次、网络培训1次,争取青年创业促进计划免息贷款100万元,助力乡村振兴,获《川报观察》专题报道和团省委书记张荣同志高度肯定。二是持续开展“青春建功仁寿”活动。大力弘扬红船精神,积极引导全县团组织和团员青年争先创优、追梦奔跑,组织选拔24名青少年参加四川省青少年文艺展演活动,获一等奖2个,二等奖7个,三等奖11个;全县团组织获团中央表扬1个、团省委表扬2个,团县委负责人获“全省十佳团县委书记”称号。三是优化青年联系服务机制。发挥青春驿站“青年之家”综合服务平台作用,常态化开展学习交流、城市融入、志愿服务、文化艺术等多领域服务,累计服务青年3000余人次;举办青年人才联谊活动3期,青年公益讲座2期,充分调动青年创新创业创优的积极性和主动性。
三、实施关爱助力脱贫攻坚行动
一是深入开展脱贫攻坚帮扶工作。机关党员干部开展“暖冬送温暖”活动,为联系贫困户送去棉被150床,全年走访慰问帮扶联系贫困户7次,拓宽贫困户增收渠道,增强脱贫致富信心,巩固脱贫攻坚成效。二是强化留守学生关爱。持续深入推进“童伴计划”和“雅诗兰黛亲情屋”项目,常态化关爱留守学生2000余人次;组织开展2019年“快乐学校·爱在乡村”活动,对接高校大学生志愿服务队18支210余人,开展理想信念宣讲、乡村振兴调研、留守儿童关爱等系列主题活动500余场次,服务农村“三留守”3500余人次。三是加大贫困学生救助。扎实开展“新年心愿 青春志愿行”公益暖冬行动,发动社会各界爱心人士广泛参与,募集50.4万元物资,实现1680名贫困学生暖冬心愿;实施“助学成才圆梦大学”、“我要上大学”等救助项目,积极争取省市救助资金41万元,帮扶救助244名贫困高中生、大学生。
四、实施青年参与社会治理行动
一是开展城市文明专项志愿服务。围绕“三城联创”和城市品质提升“三年行动计划”,组织青年志愿者开展植树造绿、文明承诺劝导、绿色骑行环保宣传、环境卫生整治等活动12次,植树造林2000余棵,发放三城联创倡议书1000余份、抽纸等物品500余份,劝导不文明行为500余人次,示范带动广大市民投身大美仁寿建设。二是常态化推进青年志愿服务。广泛开展大型会节服务、关爱留守、扶贫帮困等主题志愿活动,参与志愿者2000余人次,服务时长达2500小时;深化青少年权益维护志愿服务,积极开展未成年人保护、预防未成年人犯罪、安全自护、禁毒防艾防邪等户外宣传活动10余场。三是推进大学生志愿社会实践服务。深入实施“逐梦计划”—四川大学生社会实践活动,在全县募集100余个实习岗位,吸引在校大学生130余人参与乡镇建设、乡村治理、脱贫攻坚等基层重点工作;开展“大学生志愿服务西部计划”项目,引进5名大学生扎根仁寿,积极为地方发展贡献青春力量。
五、实施组织建设强基固本行动
一是强化共青团机关党的建设。始终抓实共青团机关党的建设,深入贯彻党的建设总要求,严格落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设“一岗双责”、“三会一课”、支部活动议题清单制等,严格执行党组织议事决策规则,落实“三重一大”制度,加强议事决策痕迹管理;推动机关党建标准化建设,常态化制度化推进“两学一做”,抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入开展“学先进 找差距 添措施 促发展”活动,团县委机关党支部获市委、县委表扬。二是深入推进共青团改革。进一步理顺团教协作机制,配齐配强教育团工委班子和县少先队总辅导员,充分发挥教育团工委作用,出台中学共青团和小学少先队改革方案,落实具体改革举措,明确学校共青团、少先队工作纳入学校党建工作规划和年度考核内容,扎实推进学校共青团和少先队改革。三是强化团员团干部教育管理。广泛开展团员教育实践活动,运用“智慧团建”平台创新团员管理方式,严格落实团员发展团县委统筹制度,严把团员入口关,团学比例持续优化;举办学校共青团干部和少先队辅导员培训班,邀请省团校教授和周边优秀团、队工作者授课,200人团队干部受训,有效提升全县学校共青团和少先队工作水平。
二、机构设置
(一)机构设置
共青团仁寿县委下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入共青团仁寿县委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括仁寿县青少年宫。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入504.51万元,本年支出504.51万元,与2018年相比,收入总计增加87.4万元,增长21%;支出总计增加87.4万元,增长21%。主要变动原因是工作需要、开展活动增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计504.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入504.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计504.51万元,其中:基本支出322.21万元,占64%;项目支出182.3万元,占36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入504.51万元,本年支出504.51万元,与2018年相比,收入总计增加87.4万元,增长21%;支出总计增加87.4万元,增长21%。主要变动原因是工作需要、开展活动增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出504.51万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加87.4万元,增长21%。主要变动原因是工作需要、开展活动增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出504.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出333.89万元,占66%;教育支出(205)120.74万元,占24%;社会保障和就业(208)支出25.47万元,占5%;医疗卫生与计划生育(210)支出9.61万元,占2%;住房保障(221)支出14.8万元,占3%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为504.51万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(201)群众团体事务(29)行政运行(01):支出决算为151.59万元,完成预算100%,与预算数持平。
2.一般公共服务(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02):支出决算为161.30万元,完成预算100%,与预算数持平。
3.一般公共服务(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务(99):支出决算为21万元,完成预算100%,与预算数持平。
4.教育(205)其他教育支出(99)其他教育支出(99):支出决算为120.74万元,完成预算100%,与预算数持平。
5.社会保障和就业(208)行政单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):支出决算为4.71万元,完成预算100%,与预算数持平。
6.社会保障和就业(208)行政单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险费支出(05):支出决算为17.41万元,完成预算100%,与预算数持平。
7.社会保障和就业(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(05):支出决算为3.35万元,完成预算100%,与预算数持平。
8.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为4.24万元,完成预算100%,与预算数持平。
9.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为5.37万元,完成预算100%,与预算数持平。
11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为14.80万元,完成预算100%,与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出322.21万元,其中:
人员经费235.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费87.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元,完成预算100%,与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.88万元,占100%。具体情况如下:
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.88万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.32万元,增加9%。主要原因是公务接待增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支、交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次,328人次(不包括陪同人员),共计支出3.88万元,具体内容包括:上级调研共青团工作2.94万元,上级调研青少年工作0.94万元。其中:
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出3.88万元。主要用于上级调研共青团工作、上级调研青少年工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,共青团仁寿县委机关运行经费支出87.11万元,比2018年增加42.79万元,增长97%。主要原因是工作需要、将下级预算单位纳入部门决算范围。
(二)政府采购支出情况
2019年,共青团仁寿县委县政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0
万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,共青团仁寿县委共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,未开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果,《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分92.5分;二是结合本单位实际情况,预算编制精细化,具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握,将资金使用与工作安排有效结合。
本部门2019年未开展项目支出绩效评价。主要原因是:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价《共青团仁寿县委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件2)。
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务(201)群众团体事务(29)行政运行(01):指反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。
10、一般公共服务(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02):指反映一般行政管理事务(包括实施公务员管理的事业单位)的项目支出。
11、一般公共服务(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务(99):指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
12、社会保障和就业(208)行政单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(05):指反映机关事业单位公益性岗位人员就业补助中的公益性岗位补贴支出。
14、医疗卫生与计划生育(210)公共卫生(04)重大公共卫生专项(09):指财政部门安排的公共卫生事项中重大公共卫生专项支出。
15、医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指反映财政部门安排的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16、住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
共青团仁寿县委2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
(一)机构设置。共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位,内设办公室、团务部2个中层机构。下属二级预算单位1个,单位名称为仁寿县青少年宫,属全额拨款的事业单位,青少年宫委属于单独核算单位。
(二)人员情况。共青团仁寿县委核定编制数6个,其中行政编制5个,机关工勤编制1个。目前机关配备书记1名,副书记2名,办公室主任1名,团务部长1名,工勤人员1名,公益性岗位1名,大学生西部计划志愿者2名。
(三)职能职责。根据《仁寿县委办公公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》(仁委办〔2002〕3号)文件规定,设立共青团仁寿县委,为县委组成部门。主要职能有:
一是发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年。
二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务。
三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。
二、财政资金收支预算情况
(一)收入安排情况。2019年财政收入504.51万元,其中基本收入322.21万元,项目收入182.3万元。
(二)支出安排情况。2019年财政支出504.51万元。
基本支出322.21万元,包括:基本工资97.55万元,津贴补贴87.67万元,机关事业单位养老保险17.41万元,住房公积金14.8万元,职工基本医疗保险缴费9.61万元,其他工资福利支出3.35万元,退休费4.71万元,办公费13.21万元,印刷费0.35万元,水费0.86万元,电费3.2万元,邮电费4.72万元,物业管理费0.18万元,差旅费2.93万元,维修维护费11.54万元,租赁费0.88万元,培训费1.43万元,公务接待3.88万元,劳务费17.88万元,委托业务费4万元,工会经费0.35万元,其他交通费用6.84万元。
项目支出182.3万元,包括:其他工资福利支出14.4万元,办公费11.26万元,印刷费7.49万元,会议费3.43万元,邮电费0.61万元,差旅费1.91万元,劳务费22.87万元,委托业务费20.26万元,其他交通费4.06万元,其他支出75万元,救济费21万元。
三、部门财政支出管理情况
(一)预算编制情况
2019年团县委按照预算编制通知单和有关要求,及时完成预算的报送工作。部门预算编制准确,部门预算编制审查无问题。部门整体绩效目标编制完整、合理反映部门年度职责履行情况,项目绩效目标编制做到了明确、量化。
(二)执行管理情况
2019年团县委严格执行管理,及时实现资金支出;严格执行预算调整,不存在中期评估调整取消资金和预算结余注销资金的情况;不存在三公经费决算数超预算的情况。
(三)综合管理情况。
2019年团县委严格债务管理,全年无举债情况;单位建立了资产信息管理台账,全面开展资产清查工作;完成单位内部控制体系建设,严格执行内部控制制度;预、决算信息公开及时、准确;绩效评价自评工作扎实开展、报告上交及时;依法接受财政监督,并按要求及时开展自查自纠。
(四)整体绩效。
2019年团县委主动作为,认真履职,整体完成目标任务较好,主要完成了以下重点工作:
一、实施青少年思想政治引领行动
一是深入开展“青年大学习”行动。线上线下广泛持续组织广大青年认真学习习近平总书记关于青少年系列重要讲话、总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话精神等,引导广大青年坚定正确政治方向,增强“四个自信”。二是广泛开展主题活动。通过演说比赛、主题团日队日、十八岁成人礼、集中入团仪式、少先队规范活动等载体,激发全县青少年爱党、爱国、爱家乡的情怀,坚定广大青少年听党话、跟党走的人生追求,覆盖青少年4万余人次;以县委名义高规格评选表扬10名“仁寿新青年”,举办各行业领域优秀青年代表座谈会,以先进典型引领青少年健康成长。三是大力实施“网上共青团”工程。强化青少年意识形态引领,依托微博、微信、“大美仁寿”APP,持续在互联网上弘扬主旋律、传播正能量;发起“我和国旗合个影·我为祖国送祝福”有奖图文征集活动,征集摄影作品630幅,线上阅读量达56.2万。
二、实施青年创新创业创优行动
一是大力推进青年创新创业。发挥产业团委和县农青会双轮驱动作用,分行业领域为创业青年搭建产供销学的抱团发展平台,开展高规格教授培训2次、网络培训1次,争取青年创业促进计划免息贷款100万元,助力乡村振兴,获《川报观察》专题报道和团省委书记张荣同志高度肯定。二是持续开展“青春建功仁寿”活动。大力弘扬红船精神,积极引导全县团组织和团员青年争先创优、追梦奔跑,组织选拔24名青少年参加四川省青少年文艺展演活动,获一等奖2个,二等奖7个,三等奖11个;全县团组织获团中央表扬1个、团省委表扬2个,团县委负责人获“全省十佳团县委书记”称号。三是优化青年联系服务机制。发挥青春驿站“青年之家”综合服务平台作用,常态化开展学习交流、城市融入、志愿服务、文化艺术等多领域服务,累计服务青年3000余人次;举办青年人才联谊活动3期,青年公益讲座2期,充分调动青年创新创业创优的积极性和主动性。
三、实施关爱助力脱贫攻坚行动
一是深入开展脱贫攻坚帮扶工作。机关党员干部开展“暖冬送温暖”活动,为联系贫困户送去棉被150床,全年走访慰问帮扶联系贫困户7次,拓宽贫困户增收渠道,增强脱贫致富信心,巩固脱贫攻坚成效。二是强化留守学生关爱。持续深入推进“童伴计划”和“雅诗兰黛亲情屋”项目,常态化关爱留守学生2000余人次;组织开展2019年“快乐学校·爱在乡村”活动,对接高校大学生志愿服务队18支210余人,开展理想信念宣讲、乡村振兴调研、留守儿童关爱等系列主题活动500余场次,服务农村“三留守”3500余人次。三是加大贫困学生救助。扎实开展“新年心愿 青春志愿行”公益暖冬行动,发动社会各界爱心人士广泛参与,募集50.4万元物资,实现1680名贫困学生暖冬心愿;实施“助学成才圆梦大学”、“我要上大学”等救助项目,积极争取省市救助资金41万元,帮扶救助244名贫困高中生、大学生。
四、实施青年参与社会治理行动
一是开展城市文明专项志愿服务。围绕“三城联创”和城市品质提升“三年行动计划”,组织青年志愿者开展植树造绿、文明承诺劝导、绿色骑行环保宣传、环境卫生整治等活动12次,植树造林2000余棵,发放三城联创倡议书1000余份、抽纸等物品500余份,劝导不文明行为500余人次,示范带动广大市民投身大美仁寿建设。二是常态化推进青年志愿服务。广泛开展大型会节服务、关爱留守、扶贫帮困等主题志愿活动,参与志愿者2000余人次,服务时长达2500小时;深化青少年权益维护志愿服务,积极开展未成年人保护、预防未成年人犯罪、安全自护、禁毒防艾防邪等户外宣传活动10余场。三是推进大学生志愿社会实践服务。深入实施“逐梦计划”—四川大学生社会实践活动,在全县募集100余个实习岗位,吸引在校大学生130余人参与乡镇建设、乡村治理、脱贫攻坚等基层重点工作;开展“大学生志愿服务西部计划”项目,引进5名大学生扎根仁寿,积极为地方发展贡献青春力量。
五、实施组织建设强基固本行动
一是强化共青团机关党的建设。始终抓实共青团机关党的建设,深入贯彻党的建设总要求,严格落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设“一岗双责”、“三会一课”、支部活动议题清单制等,严格执行党组织议事决策规则,落实“三重一大”制度,加强议事决策痕迹管理;推动机关党建标准化建设,常态化制度化推进“两学一做”,抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入开展“学先进 找差距 添措施 促发展”活动,团县委机关党支部获市委、县委表扬。二是深入推进共青团改革。进一步理顺团教协作机制,配齐配强教育团工委班子和县少先队总辅导员,充分发挥教育团工委作用,出台中学共青团和小学少先队改革方案,落实具体改革举措,明确学校共青团、少先队工作纳入学校党建工作规划和年度考核内容,扎实推进学校共青团和少先队改革。三是强化团员团干部教育管理。广泛开展团员教育实践活动,运用“智慧团建”平台创新团员管理方式,严格落实团员发展团县委统筹制度,严把团员入口关,团学比例持续优化;举办学校共青团干部和少先队辅导员培训班,邀请省团校教授和周边优秀团、队工作者授课,200人团队干部受训,有效提升全县学校共青团和少先队工作水平。
附件2
共青团仁寿县委项目
2019年绩效评价报告
本部门2019年未开展项目支出绩效评价。主要原因是:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表