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2021年财政经费决算
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汪洋镇卫生院
2022年11月08日  仁寿县汪洋镇卫生院
 索 引 号 1778711277/rxsb345/2022-00006  公开方式 主动公开  公开日期 2022-11-08
 发布机构 rxsb345
 公开程序 经本单位审核后公开

2021年度

仁寿县汪洋镇卫生院单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县汪洋镇卫生院的基本工作职能是基层医疗卫生服务和基本公共卫生工作。

二、2021年重点工作完成情况

仁寿县汪洋镇卫生院2021年重点工作是做好疫情防控、做好基层医疗卫生服务。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入6073.89万元、支出总计5487.46万元。与2020年相比,收入总计增加299.82万元、支出总计减少59.02万元,收入增长5.19%、支出下降1.06%。主要变动原因是财政拨的增加(国债项目的投入)。

一、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6072.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1499.05万元,占24.69%;政府性基金预算财政拨款收入467.56万元,占7.7%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入4105.82万元,占67.61%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、2021年本年支出合计5487.46万元,其中:基本支出4655.69万元,占84.84%;项目支出831.76万元,占15.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1966.61万元、支出总计1951.21万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加427.9万元、支出总计增加412.5万元,收入增长27.81%、支出增长26.81%。主要变动原因是财政拨国债项目资金的投入。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1483.65万元,占本年支出合计的27.04%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加382.44万元,增长34.73%。主要变动原因是国债项目的投入。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1483.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出186.94万元,占12.6%;卫生健康支出(类)1199.49万元,占80.85%;住房保障支出(类)97.22万元,占6.55%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1483.65万元完成预算100%。其中: 1.社会保障和就业(类)

(1)、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位预算离退休(项):支出决算为2.58万元,完成预算100%

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出决算为115.89万元,完成预算100%。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为57.94万元,完成预算100%。

(4)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为10.53万元,完成预算100%。

2.卫生健康(类)

(1)、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为2.74万元,完成预算100%。

(2)卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出决算为695.23万元,完成预算100%。

(3)卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出决算为78.8万元,完成预算100%。

(4)卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出决算为285.4万元,完成预算95.67%。

(5)、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出决算为55万元,完成预算100%。

(6)、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为82.31万元,完成预算100%。

3.住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为97.22万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1119.44万元,其中:

人员经费1038.89万元,主要包括:基本工资271.92万元、津贴补贴25.13万元、绩效工资333.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.89万元、职业年金缴费57.94万元、职工基本医疗保险缴费84.89万元、其他社会保障缴费6.52万元、其他工资福利支出35.45万元、抚恤金10.53万元、住房公积金97.22万元。

公用经费80.55万元,主要包括:劳务费25.55万元、专用设备购置费55万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是无。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因无。

开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因无。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因无。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:无(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待无(具体项目)。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出467.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,机关运行经费支出0万元,比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2020年决算数持平)。主要原因无。

(二)政府采购支出情况

2021年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,仁寿县汪洋镇卫生院共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车主要是用于无、单价50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备1台。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助、抗疫特别国债公共卫生体系建设效评估3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2021年度项目执行有力,资金支付及时合理,基本上完成年初绩效目标任务。本单位还自行组织了3个项目支出绩效自评,从评价情况来看,达到预期绩效目标。

项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度单位决算中反映基本公共卫生、基本药物补助、抗疫特别国债服务能力提升等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300.8万元,执行数为285.4万元,完成预算的94.88%。通过项目实施,保障了辖区常住人口基本公共卫生服务。

(2)基本药物补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78.8万元,执行数为78.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了基本药物的采购和辖区医疗机构基本用物。

(3)抗疫特别国债服务能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数467.56万元,执行数为467.56万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了医院疫情防控工作和基本医疗设备的采购提高医院的医疗服务质量。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如无(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要无(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类):指208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位养老支出02(项)事业单位离退休、05(项)机关事业单位养老保险缴费支出、06(项)机关事业单位职业年金缴费支出;08(款)抚恤01(项)死亡抚恤。

10.医疗卫生与计划生育(类):指210(类)卫生健康支出01(款)卫生健康管理事务01(项)行政运行、03(款)基层医疗卫生机构02(项)乡镇卫生院、99(项)其他基层医疗卫生机构支出;04(款)公共卫生08(项)基本公共卫生服务、09(项)重大公共卫生服务;11(款)行政事业单位医疗02(项)事业单位医疗。

11.住房保障(类):221(类)住房保障支出指02(款)住房改革支出01(项)住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四部分附件

附件

2021年特定目标类部门基本公共卫生预算项目绩效目标自评


主管部门及代码


实施单位

仁寿县汪洋镇卫生院


项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

300.8万元

执行数:

285.4万元


其中:

财政拨款


其中:

财政拨款

285.4万元


其他资金


其他资金



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


总体目标

全面完成任务


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

数量指标

42107

42107


质量指标





时效指标





成本指标





效益

指标

经济效益 指标





社会效益 指标

居民健康保健意识和健康知识知晓率

逐步提高

逐步提高


生态效益 指标





可持续影响 指标





满意

度指标

满意度

指标

社会群众满意度

≥90%

95%


2021年特定目标类部门基药预算项目绩效目标自评


主管部门及代码


实施单位

仁寿县汪洋镇卫生院


项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

78.8万元

执行数:

78.8万元


其中:

财政拨款


其中:

财政拨款

78.8万元


其他资金


其他资金



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


总体目标

全面完成任务


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标





质量指标





时效指标

基本药物使用占率

100%

100%


成本指标





效益

指标

经济效益 指标

乡村医生收入

较上年提高

较上年提高


社会效益 指标





生态效益 指标





可持续影响 指标

国家基本药物制度在基层持续实施

中长期

持续实施


满意

度指标

满意度

指标





2021年特定目标类部门预算国债项目绩效目标自评


主管部门及代码


实施单位

仁寿县汪洋镇卫生院


项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

467.56万元

执行数:

467.56万元


其中:

财政拨款


其中:

财政拨款

467.56万元


其他资金


其他资金



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


总体目标

全年实际完成情况


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

购设备

270

270


质量指标





时效指标





成本指标





效益

指标

经济效益 指标





社会效益 指标

服务诊疗能力的提升

124583

124583


生态效益 指标





可持续影响 指标





满意

度指标

满意度

指标

社会群众满意度

≥90

95%



五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件【仁寿县汪洋镇卫生院2021年部门决算公开报表.xls
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