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2021年财政经费决算
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板桥镇河口卫生院
2022年11月08日  仁寿县板桥镇河口卫生院
 索 引 号 1778711277/rxsb337/2022-00006  公开方式 主动公开  公开日期 2022-11-08
 发布机构 rxsb337
 公开程序 经本单位审核后公开

2021年度

仁寿县板桥镇河口卫生院单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



第一部分 单位概况

一、 职能简介

仁寿县板桥镇河口卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作,提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务,辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。。

二、2021年重点工作完成情况

板桥镇河口卫生院2021年重点工作包含:1、基本医疗卫生工作。2、基本公共卫生工作。3、新冠疫情防控工作。均已完成。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入191.16万元,支出191.16万元。与2020年相比,收入减少14.26万元,减少7.46%,主要减少原因是事业收入减少;支出减少5.13万元,减少2.68%。主要变动原因是新冠疫情防控相关支出减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计191.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入164.37万元,占85.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入21.89万元,占11.45%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.9万元,占2.56%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计191.16万元,其中:基本支出164.37万元,占85.99%;项目支出21.89万元,占14.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入191.16万元,支出总计191.16万元。与2020年相比,财政拨款收入增加32.34万元,增长16.92%,主要变动原因是新冠疫情防控相关经费增加。支出总计增加25.67万元,增长13.26%。主要变动原因是新冠疫情防控人员经费支出增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出191.16万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加26.47万元,增长13.73%。主要变动原因是新冠疫情防控支出费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出191.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出8.9万元,占4.66%;卫生健康支出177.11万元,占92.65%;住房保障支出5.14万元,占2.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为191.16万元完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为8.9万元,完成预算100%。

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为101.78万元,完成预算100%。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为10.39万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为58.17万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.78万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.14万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出164.37万元,主要包括:卫生健康支出150.33万元、社会保障和就业支出8.9万元、住房公积金5.14万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,仁寿县板桥镇河口卫生院机关运行经费支出万元。

(二)政府采购支出情况

2021年,仁寿县板桥镇河口卫生院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,仁寿县板桥镇河口卫生院共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务项目项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况。本单位在2021年度单位决算中反映基本公共卫生服务1个项目绩效目标实际完成情况。

基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90.13万元,执行数为90.13万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了辖区1.26万名常住城乡居民13项免费基本公共卫生服务,发现的主要问题:部分项目负责人及村医生对于项目工作的新的标准及规范把握不好;老百姓主动参与的意识不够强。下一步改进措施:进一步加强学习和培训,持续做好老百姓健康教育宣讲工作。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金(06):指事业单位基本养老保险、职业年金等。

10、医疗卫生与计划生育支出(210))基层医疗卫生机构(03)公共卫生(04)行政事业单位医疗(11)医疗救助(13)其他医疗卫生与计划生育支出(99):指反映财政部门集中安排的乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出等。

11、住房保障支出(221)住房改革支出(02):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评


主管部门及代码

仁寿县卫生健康局511421

实施单位

仁寿县板桥镇河口卫生院


项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

58.17

执行数:

58.17


其中:

财政拨款

58.17

其中:

财政拨款

58.17


其他资金

0

其他资金

0


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

高血压患者管理

987人

987人

1789人



二型糖尿病管理

304人

304人

478人



严重精障碍患者

91人

91人

163人



65岁老年人体检

1342人

1342人

2218人



儿童健康管理

15人

15人

22人



肺结核患者管理

2人

2人

4人



孕产妇管理

14人

14人

23人




质量指标

时效指标

成本指标

效益

指标

社会效益 指标

居民健康意识

居民健康意识逐步提高

居民健康意识逐步提高


满意

度指标

满意度

指标

辖区内接受基本公共卫生服务对象

满意度98 %

满意度98%












第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件【HK.xls
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