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2021年财政经费决算
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汪洋镇大联九年制学校
2022年11月08日 邓梦林 仁寿县汪洋镇大联九年制学校
 索 引 号 1778711277/rxsb456/2022-00007  公开方式 主动公开  公开日期 2022-11-08
 发布机构 rxsb456
 公开程序 经本单位审核后公开

2021年度

仁寿县汪洋镇大联九年制学校单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 全面贯彻党和国家的教育方针,实行九年义务教育。

2. 大力实施素质教育,更新教育观念,提高教学水平。

3. 大力抓好德育教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。

4. 加强校园文化建设,构建良好的教育教学氛围。

5. 加强安全管理,杜绝各类安全事故发生。

6. 完成上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

在疫情防控前提下,完成义务教学、保障学生安全、提升教学水平、促进学校发展。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计585.48万元。与2020年相比,收、支总计各增加74.03万元,增长14.47%。主要变动原因是:工资福利上涨,人员经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计585.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入577.48万元,占98.63%%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入8万元,占0.01%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计585.48万元,其中:基本支出585.48万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。




(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计585.48万元。其中:一般公共预算财政拨款收入577.48万元,占98.63%%;事业收入8万元,占0.01%;与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加74.03万元,增长14.47%。主要变动原因是:工资福利上涨,人员经费增加。




(注:数据来源于财决 01-1 表 )

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出577.48万元,占本年支出合计的98.63%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加82.58万元,增长16.68%。主要变动原因是工资福利上涨,人员经费增加

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出577.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)577.48万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为577.48万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务:支出决算为0万元,完成预算0%无该类款项支出

2.教育205:支出决算为585.48万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是其中包含事业收入支出8.00万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出585.48万元,其中:

人员经费559.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,本单位运行经费支出0万元,比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2020年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2021年,本单位无政府采购支出。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,仁寿县汪洋镇大联九年制学校共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段无绩效项目。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205(类)02(款)02(项):指小学教育305.19(单位:万元)分别为(1)工资福利支出209.34 。 其中:基本工资72.16、津贴补贴11.4、绩效工资65.12、机关事业单位基本养老保险费16.83、职工基本医疗保险缴费10.88、公务员医疗补助缴费7.15、其他社会保险缴费1.92、住房公积金18.39其他工资福利支出5.49。

(2)商品和服务支出(单位:万元)63.91。其中:办公费4.83、印刷费2.06、水费0.6、电费0.37、邮电费1.21、物业管理费2.15、差旅费3.4、维修费39.58、租赁费0.14、会议费1.7、培训费3.94、公务接待费0.17、劳务费1.17、其他交通费0.14、其他商品服务支出2.45。

(3)对个人和家庭的补助(单位:万元)31.94。其中:生活补助27、助学金4、其他对个人和家庭的补助支出0.94。

10.教育205(类)02(款)03(项):指初中教育(单位:万元)262.04。分别为(1)工资福利支出(单位:万元)209.34 。 其中:基本工资72.16、津贴补贴11.4、绩效工资65.12、机关事业单位基本养老保险费16.83、职工基本医疗保险缴费10.88、公务员医疗补助缴费7.15、其他社会保险缴费1.92、住房公积金18.39其他工资福利支出5.49。

(2)商品和服务支出(单位:万元)47.93。其中:办公费3.63、印刷费1.54、水费0.45、电费0.28、邮电费0.91、物业管理费1.62、差旅费2.55、维修费29.69、租赁费0.1、会议费1.28、培训费2.95、公务接待费0.13、劳务费0.87、其他交通费0.1、其他商品服务支出1.83。

(3)对个人和家庭的补助(单位:万元)4.77。其中:生活补助0、助学金4.05、其他对个人和家庭的补助支出0.72

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分 附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评


主管部门及代码


实施单位



项目预算

执行情况

(万元)

预算数:


执行数:



其中:

财政拨款


其中:

财政拨款



其他资金


其他资金



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况





年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标





质量指标





时效指标





成本指标





效益

指标

经济效益 指标





社会效益 指标





生态效益 指标





可持续影响 指标





满意

度指标

满意度

指标













第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件【大联学校2021年决算公开表(新版).xls
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