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2020年财政经费决算
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文林镇城西社区卫生服务中心
2021年10月29日  仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心
 索 引 号 1778711277/rxsb326/2022-00002  公开方式 主动公开  公开日期 2021-10-29
 发布机构 rxsb326
 公开程序 经本单位审核后公开

仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心

2020年单位决算编制说明

目录

公开时间:2021年10月29日

一、基本职能及主要工作

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

十三、附件

附件1

附件2

十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

(一)仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心职能简介

仁寿县城西社区卫生服务中心是以基本公共卫生工作为重点,紧密结合医疗与康复工作,面向社会,面向基层,面向家庭,为辖区居民提供基本公共卫生均衡化服务及医疗健康保障服务的基层医疗单位。

仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心2020年重点工作:

1、狠抓新冠疫情防控工作,努力做好基本公共卫生服务。

2、一手抓防控,一手抓经济,打造特色康复理疗科室,为辖区居民提供优质医疗服务,继续稳步可持续发展

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计747.46万元,支出总计719.56万元。与2019年相比,收入总计减少27.35万元,减少3.53%;支出总计增加81.33万元,增加12.74%。主要变动原因:收入减少主要是新冠疫情爆发,上半年全面抗疫,1-3月医疗停诊收入减少;支出增加也是由于疫情防控支出增加。

三、收入决算情况说明

2020年本年收入合计747.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入474.76万元,占63.52%;政府性基金预算财政拨款收入21.5万元,占2.88%;上级补助收0万元,占0%;事业收入251.2万元,占33.6%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

四、支出决算情况说明

2020年本年支出合计719.56万元,其中:基本支出427.64万元,占59.43%;项目支出291.92万元,占40.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财收入总计496.26万元,支出总计495.59万元,结转0.67万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少15.93万元,减少3.11%;支出总计减少16.6万元,减少3.24%。主要变动原因是人员减少,人员经费开支比2019年少。

六、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出474.09万元,占本年支出合计的65.89%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少38.1万元,下降7.44%。主要变动原因是人员减少,养保险及职业年金、医保、住房公积及基本工资都减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出474.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为474.09万元,完成预算99.86%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为18.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0.24万元,此项年初无预算,是辞职人员年中年金补记财政拨款。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):支出决算为16.45万元,此项年初无预算,是年中下预算指标解决2020年增人增资经费。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为133.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为20.95万元,此项年初无预算,是考核预算的2020年基本药物制度补助资金。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为242.28万元,此项年初单位无预算,由主管局统一预算,年中下指标拨付单位。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为8.83万元,此项年初无预算,是由于新冠疫情爆发年中下指标拨付单位。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为1.2万元,此项年初无预算,是由于新冠疫情爆发年中下指标拨付单位。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

10.卫生健康支出(类)其他行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.1万元,此项年初无预算,是由于政策原因基层调高增加的医保预算。

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为5.99万元,财政下达指标6.66万元,结转0.67万元。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为14.13万元,完成预算100%,支出决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出203.67万元,其中:

人员经费202.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数均为0,无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是无因公出国(境)业务安排。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少25万元,减少100%。主要原因是2020年单位无财政预算拨款购置公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车一辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元,下降0%。主要原因是单位没有财政拨款预算接待费

4.国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出21.5万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况:无

(二)政府采购支出情况

2020年,仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,仁寿文林镇县城西社区卫生服务中心共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、救护车1辆,由龙正镇卫生院使用,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务等1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数242.28万元,执行数为242.28万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了十二项基本公共卫生项目的落实,提高了辖区居民健康意识,逐步达到基本公共卫生服务均等化。发现的主要问题:对辖区流动人口的管理还有待加强。下一步改进措施:加强流动人口三格式管理。

(2)基本公共卫生服务项目绩效目标自评表。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

12项基本公共卫生服务项目

预算单位

仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

242.28万元

执行数:

242.28万元


其中-财政拨款:

242.28

其中-财政拨款:

242.28万元


其它资金:


其它资金:



年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


持续为辖区36381名常住人口提供12项免费基本公共卫生服务

全面完成


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

辖区内接受服务对象覆盖人数

65岁老年人健康管理

居民电子健康档案建档4181份

新生儿防视285人

肺结核患者管理14人

高血压患者规范管理794型糖尿病患者规范管理430人

严重精神障碍患者规范管理95人

产后防视195人

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种12886人次

健康档案管理35149份

健康教育讲座25次,宣传活动42次,受众人数达万人以上,发放宣传资料6万余份

65岁老年人健康管理

居民电子健康档案建档4181份

新生儿防视285人

肺结核患者管理14人

高血压患者规范管理794型糖尿病患者规范管理430人

严重精神障碍患者规范管理95人

产后防视195人

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种12886人次

健康档案管理35149份

健康教育讲座25次,宣传活动42次,受众人数达万人以上,发放宣传资料6万余份


项目完成指标

质量指标

传染病、突发公卫事件报告率

高血压管理规范率

2型糖尿病规范管理率

重精患者规范管理率

产后访视率

儿童健康管理率

健康档案管理率

传染病、突发公卫事件报告率100%

高血压管理规范率90.05%

2型糖尿病规范管理率91.63%

重精患者规范管理率93.68%

产后访视率93.68%

儿童健康管理率90.96

管健康档案管理率97.02%

传染病、突发公卫事件报告率100%

高血压管理规范率90.05%

2型糖尿病规范管理率91.63%

重精患者规范管理率93.68%

产后访视率93.68%

儿童健康管理率90.96

管健康档案管理率97.02%


效益指标

效益指标

居民健康保健意识

逐步提高

逐步提高


时效指标

时效指标

资金到位率

100%

100%


满意度指标

群众满意度

服务对象满意度指标

满意度98%

满意度95%



2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对12项基本公共卫生项目开展了绩效评价,《2020年度基本公共卫生项目绩效评价报告》见附件2。

十二、名词解释:

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

210(类)01(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

210(类)02(款)01(项):指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出;

210(类)03(款)01(项):指用于城市社区卫生机构的支出;

210(类)03(款)02(项):指用于乡镇卫生院的支出;

210(类)04(款)02(项):指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出;

210(类)04(款)08(项)指基本公共卫生服务支出;

210(类)11(款)01(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费;

221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

十三、附件

附件1

仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心2020年度整体支出绩效评价报告

我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下:

一、单位(单位)概况

(一)机构职能。

2020年全面落实12项基本公共卫生服务项目,狠抓新冠疫情防控,加强核酸采集及居家上门服务等突发公共卫生应急处理,牢筑抗疫防线。抗疫的同时紧抓医疗质量,承担辖区居民医疗服务职责。

(二)人员概况。

仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心编制总数为24名,其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制24名。现有在职人员22名,其中:公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员22名。2020年新进人员2名,调入人员0名,调出人员0名,退休人员0名。

二、单位财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计496.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入474.76万元,占95.67%;政府性基金预算财政拨款收入21.5万元,占4.33%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计495.59万元,其中:基本支出203.67万元,占41.1%;项目支出291.92万元,占58.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一)单位预算管理。

截止2020年12月31日,预算安排支出496.26万元,实际支出495.59万元,完成预算进度99.87%,其中预算安排基本支出203.67万元,实际支出203.67万元,完成预算进度100%;预算安排项目支出291.92万元,实际支出291.25万元,完成预算进度99.77%。预算编制准确、无违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心严格履行职责,按时保质完成卫生健康局部署的各项工作,落实医疗和基本公共卫生事业方针政策。进一步改善医疗服务,提升医疗服务质量。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心严格执行各项内控管理制度,对项目专项资金实行专帐管理,会计核算较为规范,及时上报各种报表,总体评价较好。。

(二)存在问题。

仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心辖区实际常住人口多于划分的服务人口,管辖面积大,服务难度大,服务资金偏少。

(三)改进建议。

重新界定管辖范围,划分服务人口,加强政策宣传,加强沟通协调,提升服务能力,全心全意为辖区居民提供优质的公共卫生服务和医疗保障。

附件2

仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心

基本公共卫生项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

公共卫生科具体负责12项基本公共卫生工作的全面落实,公卫科长牵头制定项目实施方案,及绩效考核评价。财会科负责制定项目资金管理办法及监督使用。

(二)项目绩效目标。

一是持续为辖区36381名常住城乡居民建立居民健康档案;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种;新生婴儿访视、儿童健康管理;早孕建册、产后访视;老年人健康管理;高血压患者规范管理;2型糖尿病患者规范管理;严重精神障碍患者规范管理;肺结核患者管理;老年人、儿童中医药健康管理;传染病、突发公共卫生事件管理;高血压患者管理12项免费基本公共卫生服务。

二是为符合生育政策 、计划怀孕的城乡夫妇免费提供孕前优生检查服务,提高城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率,提高免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 ,建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制,出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算申报资金242.28万元,财政批复242.28万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。242.28万元。

2.资金到位。本年度到位补助资金242.28万元,到位率100%。

3.资金使用。12项基本公共卫生专项资金实际使用242.28万元,使用率100%。

(三)项目财务管理情况。

12项基本公共卫生专项资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则,及时拨付到位,不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

12项基本公共卫生工作全面落实,在卫生健康局计财股及国库集中支付中心、基层卫生股多级监管下进行项目实施及资金管理,财务支付及时有效,会计核算规范严谨。

(二)项目效益情况。

社会效益方面,辖区共建居民健康档案35149人份,建档数占辖区常住人口数的97.02%,其中65岁及以上老人4181人,高血压患者794人,糖尿病患者430人,重性精神病患者95人。更换宣传专栏内容6期,其中中医方面内容6期;举办健康知识讲座约25次,参加人数合计约2400余人,其中中医方面知识讲座开展7次;举办主题宣传活动共42次,参与人数约为6000余人,其中中医方面内容7次,发放宣传资料约30000份;下社区入户发放《健康教育手册》及单页宣传材料共计30000余份;健康教育影像播放共计20次,其中中医内容10次。为适龄儿童接种卡介苗、乙肝、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻风、甲肝、流脑、乙脑、麻腮风等国家免疫规划疫苗,以及流感、甲肝灭活、水痘等二类疫苗,发现报告预防接种中的疑似异常反应,并协助调查处理国家基本公共卫生服务预防接种工作的重点任务。加强了传染病的预检、分诊管理,进一步完善和规范了发热门诊、腹泻门诊和门诊日志的书写、出入院登记。传染病登记率达100%,报告率达100%,门诊日志书写率达到了100%。本年度我中心发现和报告传染病共计6例,其中快检点筛查出艾糍2例、3例疑似肺结核、1例麻风,上报率100%。登记管理0-6岁儿童286人, 系统管理2302人。0-6 岁儿童系统管理率达90.96%。辖区内产妇总计195人,系统管理186人,系统管理率为95.3%。产妇产后访视192人,访视率为98.4%。高危孕产妇62人、管理62人、管理率为 100 %。高危住院分娩82人,管理82人,高危住院分娩率达100%。老年人建档人数为4181人、本年度体检1682人、中医药健康指导1682人,健康管理率为40.22%、中医药健康管理服务率达40.22%。 对辖区居民的高血压、糖尿病等慢性疾病建立健康档案,开展好慢性疾病的随访管理、康复指导工作,掌握好辖区慢性病的发病、死亡和现患情况。全年管理重性精神病患者95人,规范化管理89人,规范管理率93.68%,真正做到了对精神病患者的规范化、人性化管理。老年人中医药管理1682人,管理率达40.22%;今年开展0-36月龄儿童中医药健康管理指导服务工作,在儿童体检、入户随访儿童时开展中医药保健指导,全年共指导儿童家长1467人次数。本年度中心结核病目标任务数为12人,完成数7人,完成率为57.14%。可疑肺结核病人和肺结核病人转诊率达95%以上;结核病人追踪到位率达100%%以上;病人系统管理率达98﹪以上;病人家属筛查率达85﹪以上;新涂阳结核病人规范治疗率达95%以上,治愈率达100%以上。

质量效益,通过12项公共卫生项目的全面落实,提高了辖区居民的健康意识及健康认知,提高了防病意识及卫生意识,普及了健康知识及健康认知,全民身体素质得到了提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

全面完成12项基本公共卫生服务指标。

(二)存在的问题。

由于大众意识水平和服务水平的不同,居民配合程度参差不齐,服务质量可以进一步提高。

(三)相关建议。

多做宣传解释,让政策落实,宣传到位,多发现,早治疗。


十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件【四川省眉山市仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心.xls
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