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2020年财政经费决算
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城南社区卫生服务中心
2021年11月01日  仁寿县文林镇城南社区卫生服务中心
 索 引 号 1778711277/rxsb325/2022-00002  公开方式 主动公开  公开日期 2021-11-01
 发布机构 rxsb325
 公开程序 经本单位审核后公开

仁寿县文林镇城南社区卫生服务中心

2020年单位决算编制说明


目录


一、基本职能及主要工作

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

十三、附件

附件1

附件2

十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


一、基本职能及主要工作

(一)仁寿县文林镇城南社区卫生服务中心职能简介

中心是主要承担公共卫生项目、医疗业务等工作的基层组织;在卫健局、中心班子的领导下,以社区医院为主体,全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本公共卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、免疫接种等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

(二)仁寿县文林镇城南社区卫生服务中心2020年重点工作

2020年,中心统筹谋划一手抓防疫、一手抓医疗业务发展,医疗业务发展没有受疫情的影响,不降反而快速增长。在常态化抓新冠肺炎疫情防控工作的同时,继续以全面提升“双基”卫生服务能力,充分体现医疗卫生服务的公益性和可及性,不断满足人民群众日益增长的健康需求,推动医疗卫生事业持续健康协调发展,继续坚定不移地践行“能力提升、发展一流;运行规范、管理一流;敬业奉献、服务一流;务实清廉、作风一流”的理念,全面实现“管理规范、业务发展、服务一流”的总体目标。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1213.20万元,支出总计1030.57万元。与2019年相比,收入总计增加84.17万元,增长7.67%;支出总计增加92.21万元,增加9.83%。主要变动原因是2020年新冠疫情增加各项支出。

三、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1213.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入637.74万元,占52.57%;政府性基金预算财政拨款收入10.03万元,占0.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入565.43万元,占46.61%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

四、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1030.57万元,其中:基本支出658.25万元,占63.87%;项目支出372.32万元,占36.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财收入总计647.77万元,支出总计647.77万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加46.59万元,增长7.75%;支出总计增加46.59万元,增长7.75%。主要变动原因是基本公共卫生项目支出增加,疫情防控体系建设项目增加、基本药物增加。

六、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出647.77万元,占本年支出合计的62.85%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加36.56万元,增加6%。主要变动原因是增加公共卫生项目资金及疫情防控体系建设资金、基药补助资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出647.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出323.56万元,占50.73等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为647.77万元,完成预算100%。其中:

2020年一般公共预算支出决算数为637.07完成预算98.35%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为26.49万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.07万元,完成预算100%。

3.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为196.54万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为323.56万元,完成预算100%。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为11.76万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)其他基层医疗卫生机构支出(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为31.04万元,完成预算100%。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.94万元,完成预算100%。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗补助(项):支出决算为0.1万元,完成预算100%。

9.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为7.16万元,完成预算100%。

10.卫生健康(类)公共卫生体系建设(款)公共卫生体系建设(项)支出决算为8.53万元,完成预算100%。

11.其他国有土地使用权出让收入安排:支出决算为0万元,完成预算0%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为19.87万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

22020年一般公共预算财政拨款基本支出274.77万元,其中:

人员经费214.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费60.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

22020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是无因公出国(境)业务安排。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是0。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元,下降0%。主要原因是0。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:0万元(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,仁寿县城南社区卫生服务中心运行经费支出0万元,比2019年减少0万元,减少0%。主要原因是本年疫情防控工作进入常态化管理后支出相应减少。

(二)政府采购支出情况

2020年,仁寿县文林镇城南社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购医疗专用设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,仁寿县文林镇城南社区卫生服务中心共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于公务出行,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数323.56万元,执行数为323.56万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了辖区内公共卫生发展。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

基本公共卫生服务项目

预算单位

仁寿县文林镇城南社区卫生服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

323.56万元

执行数:

323.56万元


其中-财政拨款:

323.56万元

其中-财政拨款:

323.56万元


其它资金:


其它资金:



年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


持续为辖区内常住城乡居民提供12项免费基本公共卫生服务

全面完成目标任务


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

新生儿访视

肺结核患者管理

高血压患者规范管理

2型糖尿病患者规范管理

严重精神障碍患者规范管理

产后访视

儿童健康管理率


   

460人

20人

1565人

837人

107人

443人

4397人

456人

15人

1275人

563人

105人

400人

4045人


产出指标

质量指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

新生儿访视率

肺结核患者管理率

高血压患者规范管理率

2型糖尿病患者规范管理率

严重将神障碍患者规范管理率

产后访视率

儿童健康管理率

>95%

>90%

>90%

>80%

>60%

>95%

>90%

>90%

95.3%

91.94%

100%

81.47%

67.26%

98.13%

90.29%

91.9%


满意度指标

服务对象满意度指标

辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度

>90%

>95%



2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《仁寿县文林镇城南社区卫生服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价,《基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件2。

十二、名词解释:

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业(208)民政管理事务(02)行政事业单位离退休(05)就业补助(07)抚恤(08):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。

10、医疗卫生与计划生育支出(210)医疗卫生与计划生育管理事务(01)公立医院(02)基层医疗卫生机构(03)公共卫生(04)中医药(06)计划生育事务(07)行政事业单位医疗(11)医疗救助(13)其他医疗卫生与计划生育支出(99):指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医(民族)医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医(民族医)药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。。

11、住房保障支出(221)住房改革支出(02):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、附件

附件1

仁寿县城南社区卫生服务中心整体支出绩效评价报告

我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下:

一、单位(单位)概况

(一)机构职能。

中心是主要承担公共卫生项目、医疗业务等工作的基层组织;在卫健局、中心班子的领导下,以社区医院为主体,全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本公共卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、免疫接种等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

(二)人员概况。

仁寿县城南社区卫生服务中心编制总数为28名,其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制28名。现有在职人员28名,其中:公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员28名。2020年新进人员3名,调入人员0名,调出人员0名,退休人员1名。

二、单位财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1213.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入647.77万元,占53.39%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入565.43万元,占46.61%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)单位财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1030.56万元,其中:基本支出658.25万元,占63.87%;项目支出372.32万元,占36.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一)单位预算管理。

按县财政2020年预算体制口径及管理办法及时编制了本年度部门预算,并按规定报批审定后公开。

(二)结果应用情况。

仁寿县城南社区卫生服务中心严格履行职责,按时保质完成局里决策部署和重大工作任务,落实卫生和计生事业方针政策,完善基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。辖区共服务4个居委会,中央核定常驻服务人口数47532人。评价结果为:1、全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。2、传染病管理及突发公共卫生事件:辖区无一例传染病及突发公共卫生事件发生。3、.健康促进行动:宣传折页25种,其中中医知识12种,健康教育处方4种;开展健康公众咨询活动24次,参加人次数5180人次;举办健康知识讲座6期,受教育人次数1130人次;更换宣传专栏6期,播放健康教育知识影碟片22种。利用各种宣传方式,结合签约服务和老年人、慢病体检工作累计发放《居民健康教育宣传手册》和健康教育宣传折页发放25种健康教育宣传材料累计87175余份。4、在卫生执法大队指导下,开展辖区内学校卫生、生活饮用水和现制现售水巡查6次,对发现的问题详细记录下达监督意见书,并按要求上报;开展辖区医疗机构巡查,规范填写巡查记录,下达监督意见书;公共场所监督巡查,发现问题详细记录并下达监督意见书。

(二)存在问题。1、老年人、高血压、糖尿病患者年度体检依从性低。2、辖区流动人口大,工作人员少、服务半径大,入户居民接受度低,导致清理工作开展困难。3、家庭医生签约服务工作进展缓慢,绝大多数老年人对其进行告知后容易忘记。签约服务记录未能及时记录的较多。4、社区儿童孕产妇流动性大,导致清理工作和规范化管理难度大。

(三)改进建议。

为促进中心卫生服务工作的规范开展,提升基本公共卫生服务水平,针对存在问题提出以下几点思路和措施:

1、加大宣传力度,服务团队深入小区体检、宣传,让群众更多了解社区卫生服务。

2、 提高社区社区卫生技术人员服务水平,加强业务知识学习,引进技术人才。

3、强化宣传,在接受服务时多和老年人沟通。

4、与社区居委会加强联系,主动搜索,主动服务和上门服务,使群众获得安全、有效、便捷、经济、综合的社区卫生服务。

附件2

基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

辖区共服务4个居委会,中央核定常驻服务人口数47532人,中心按照基本公共卫生服务规范常年开展基本公共卫生工作。

(二)项目绩效目标。

1、项目主要内容及具体量化目标。

持续为47532名常住城乡居民提供建立居民健康档案;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种;新生儿访视、儿童健康管理;早孕建册、产后访视,老年人健康管理;高血压患者规范管理;2型糖尿病患者规范管理;严重精神障碍者规范管理;肺结核患者管理;老年人、儿童中医药健康管理;传染病、突发公共卫生事件管理;高血压患者管理,12想免费基本公共卫生服务

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算申报资金362.97万元,财政批复362.97万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。362.97万元。

2.资金到位。362.97万元资金362.97万元已全部到位,到位率100%。

3.资金使用。362.97万元专项资金实际使用362.97万元,使用率100%。

(三)项目财务管理情况。

基本公共卫生服务项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则,及时拨付到位,不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全面完成12项基本公共卫生服务目标任务。适龄儿童国家免疫规划接种率95.3%,新生婴儿访视、儿童健康管理率91.99%、早孕建册产后访视率90.29%,高血压患者规范管理率81.47%,严重精神障碍患者规范管理率99%;肺结核患者管理率100%;全面完成目标任务。

(二)项目效益情况。

社会效益方面,居民健康保健意识和健康知识知晓率得到了逐步提升、计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到80%、计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断加强。

生态效益方面,通过辖区内卫生协查工作,传染病管理及突发公共卫生事件:辖区无一例传染病及突发公共卫生事件发生。健康促进行动,辖区居民合理膳食指导7次,受益人数6000余人。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

辖区共服务4个居委会,中央核定常驻服务人口数47532人。评价结果为:1、全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。2、传染病管理及突发公共卫生事件:辖区无一例传染病及突发公共卫生事件发生。3、.健康促进行动:宣传折页25种,其中中医知识12种,健康教育处方4种;开展健康公众咨询活动24次,参加人次数5180人次;举办健康知识讲座6期,受教育人次数1130人次;更换宣传专栏6期,播放健康教育知识影碟片22种。利用各种宣传方式,结合签约服务和老年人、慢病体检工作累计发放《居民健康教育宣传手册》和健康教育宣传折页发放25种健康教育宣传材料累计87175余份。4、在卫生执法大队指导下,开展辖区内学校卫生、生活饮用水和现制现售水巡查6次,对发现的问题详细记录下达监督意见书,并按要求上报;开展辖区医疗机构巡查,规范填写巡查记录,下达监督意见书;公共场所监督巡查,发现问题详细记录并下达监督意见书。

(二)存在的问题。

1、老年人、高血压、糖尿病患者年度体检依从性低。2、辖区流动人口大,工作人员少、服务半径大,入户居民接受度低,导致清理工作开展困难。3、家庭医生签约服务工作进展缓慢,绝大多数老年人对其进行告知后容易忘记。签约服务记录未能及时记录的较多。4、社区儿童孕产妇流动性大,导致清理工作和规范化管理难度大。

(三)相关建议。

为促进中心卫生服务工作的规范开展,提升基本公共卫生服务水平,针对存在问题提出以下几点思路和措施:

1、加大宣传力度,服务团队深入小区体检、宣传,让群众更多了解社区卫生服务。

2、 提高社区社区卫生技术人员服务水平,加强业务知识学习,引进技术人才。

3、强化宣传,在接受服务时多和老年人沟通。

4、与社区居委会加强联系,主动搜索,主动服务和上门服务,使群众获得安全、有效、便捷、经济、综合的社区卫生服务。

十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件【部门决算公开.xls
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主办单位:仁寿县人民政府办公室 联系电话:02836201212  网站标识码:5114210002.