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2020年财政经费决算
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仁寿县宝飞镇卫生院
2021年11月02日  仁寿县宝飞镇卫生院
 索 引 号 1778711277/rxsb341/2022-00003  公开方式 主动公开  公开日期 2021-11-02
 发布机构 rxsb341
 公开程序 经本单位审核后公开

仁寿县宝飞镇卫生院

2020单位决算编制说明


目录


一、基本职能及主要工作 1

、收入支出决算总体情况说明 1

、收入决算情况说明 1

、支出决算情况说明 2

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 4

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 5

、政府性基金预算支出决算情况说明 6

、国有资本经营预算支出决算情况说明 6

、其他重要事项的情况说明 8

十二、名词解释 11

十三、附件 16

十四、附表 17




一、基本职能及主要工作

(一)仁寿县宝飞镇卫生院职能简介

仁寿县宝飞镇卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作,提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务,辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

(二)仁寿县宝飞镇卫生院 2020年重点工作

仁寿县宝飞镇卫生院2020年重点工作包含1、基本医疗卫生工作。2、基本公共卫生工作。3、新冠疫情防控工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收713.43万元、支636.34万元。与2019年相比,收总计各增加6.8万元,增长0.96%。主要变动原因是营业收入增加;支总计各增加31.01万元,增长5.12%。主要变动原因是人员经费以及公用经费的增加。

三、收入决算情况说明

2020年本年收入合计713.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入375.52万元,占52.64%;政府性基金预算财政拨款收入3.48万元,占0.49%;事业收入334.42万元,占46.87%。

四、支出决算情况说明

2020年本年支出合计636.34万元,其中:社会保障和就业支出18.42万元,占2.89%;卫生健康支出604.61万,占95.01%;农林水支出0.62万元,占0.1%;住房保障支出9.21万元,占1.45%;抗役特别国债安排的支出3.48万元,占0.55%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财收入总计379万元,支出总计346.38万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加63.92万元,增长20.29%;主要变动原因是增加人员经费和日常公用经费。支出总计增加31.3万元,增长9.93%。主要变动原因是日常公用经费增加

六、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出342.91万元,占本年支出合计的53.89%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加27.83万元,增长8.83%。主要变动原因是人员增加以及日常公用经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出342.91万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出314.67万元,占91.76%社会保障和就业(类)18.42万元,占5.37%;农林水(类)0.62万元,占0.18%住房保障(类)9.21万元,占2.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为342.91万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为18.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为131.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为37.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为119.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项):支出决算为10.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为0.80万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为7.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为5.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为0.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出178.58万元,其中:

人员经费167.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.2万元,主要包括:专用材料费等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数的主要原因是未下达“三公”经费资金

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是无因公出国(境)业务安排。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加XX万元,增长0%。主要原因是无公务车安排

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元,下降0%。主要原因是无公务接待。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3.48万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,仁寿县宝飞镇卫生院无机关运行经费

(二)政府采购支出情况

2020年,仁寿县宝飞镇卫生院采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,仁寿县宝飞镇卫生院共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于公务出行,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对基本公共卫生项目等开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目绩效目标实际完成情况。

1)基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数164.33万元,执行数为164.33万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了辖区居民的基本公共卫生服务落到了实处。发现的主要问题:由于基层医疗卫生单位业务和资金管理水平欠缺,存在服务质量达不到要求,个别资金使用不规范。下一步改进措施:加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训,进一步提高服务质量、规范合理使用项目资金。


项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

基本公共卫生服务项目

预算单位

仁寿县宝飞卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

164.33万元

执行数:

164.33万元


其中-财政拨款:

164.33万元

其中-财政拨款:

164.33万元


其它资金:


其它资金:



年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


持续为辖区2.2万人提供规范高质理的基本公共卫生服务

全面完成目标任务


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

辖区服务人口数量


重型精神病健康管理80人;65岁老年人体检850人;0-6岁儿童健康管理340人;肺结核健康管理5人,孕产妇健康管理30人;高血压健康管理600人,二型糖尿病人健康管理200人,居民档管管理20118人。

重型精神病健康管理78人;65岁老年人体检846人;0-6岁儿童健康管理335人;肺结核健康管理4人,孕产妇健康管理35人;高血压健康管理615人,二型糖尿病人健康管理293人,居民档管管理19817人。


效益指标

时效指标 资金到位率 100% 100%

满意度指标

服务对象满意度指标 辖区内接受基本公共卫生服务对象

满意度96 %

满意度96%




2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《仁寿县宝飞镇卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对基本公共卫生及基药项目开展了绩效评价,《基本公共卫生项目2020年绩效评价报告》见附件2。


十二、名词解释:

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.结余分配:按规定提取专用基金(职工福利基金)

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映乡镇卫生院的支出

8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务的支出

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

14.农林水(类)扶贫(款)社会发展(项):反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项):反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

17.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项):反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、附件

附件1

仁寿县宝飞镇卫生院整体支出绩效评价报告

我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下:

一、单位概况

(一)机构职能。

仁寿县宝飞卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医院,负责本辖区的基本医疗服务,基本公共卫生工作的组织和实施;突发公共卫生事件的报告、处置;卫生信息统计、分析、上报;辖区内村医生的业务指导和培训等各项相关工作。

(二)人员概况。

仁寿县宝飞卫生院编制总数为16名,其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制16名。现有在职人员16名,其中:公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员6名。2020年新进人员0名,调入人员0名,调出人员0名,退休人员0名。

二、单位财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计713.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入375.52万元,占52.64%;政府性基金预算财政拨款收入3.48万元,占0.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入334.42万元,占46.87%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计636.34万元,其中:基本支出468.53万元,占73.63%;项目支出167.81万元,占26.37%;政府性基金预算财政拨款支3.48万元,占0.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、单位整体预算绩效管理情况

(一)单位预算管理。

截止20201231日,预算安排支出713.43万元,实际支出636.34万元,完成预算进度89.19%,其中预算安排基本支出128.99万元,实际支出178.58万元,完成预算进度138.44%;预算安排项目支出584.44万元,实际支出164.33万元,完成预算进28.12%。预算编制准确、无违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

以上管理举措,进一步强化了绩效管理理念,规范了我院各项资金支出,达到了既定目标,推动了我院各项工作的开展,进一步完善了基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。为以后的工作奠定了坚实的基础。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。按上级要求,我院在既定时间内完成了预算管理,在编制过程中,按财务要求,合理开展预算执行,确保全年运行和业务工作的顺利开展。全面实现了年初预算支出目标和绩效目标。为医院有序发展奠定了基础。我院严格执行各项内控制度,规范开展会计核算工作。总体评价较好。

(二)存在问题。绩效目标还需要进一步优化,部分项目资金受工作进度影响支付不及时,未能及时全面完成年初预算目标。

(三)改进建议。进一步加强业务学习,提升业务能力,加强预算编制及项目进度管理,确保当年预算目标及时完成。强化绩效管理意识,提升绩效管理水平。

附件2

仁寿县宝飞卫生院基本公共卫生2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

基本公共卫生服务。

(二)项目绩效目标。

通过项目的实施,为辖区群众提供全面优质的公共卫生服务,和满意的就医体验。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算申报资金196.95万元,财政批复196.95万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

本年度基本公共卫生服务项目资金预算部额155.36万元;基药补助26.91万元;突发公共卫生应急处理3.8万元;其他公共卫生支出5.3万元;其他卫生健康支出5.58万元;合计196.95万元。

2.资金到位。

项目资金196.95万元已全部到位,到位率100%

3.资金使用。

专项资金实际使用167.81万元,使用率83.45%。其他公共卫生5.3万元,使用了2.22万元;突发公共卫生资3.8万元使用了1.28万元。

(三)项目财务管理情况。

基本公共卫生项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则,及时拨付到位,不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

在院长和辖区项目工作人员的共同努力,基本公共卫生服务及基药补助项目年内已全面完成各项绩效目标。

(二)项目效益情况。

通过项目的建设和实施,取得了良好的社会效益,进一步满足了广大人民群众日益增长的健康保健和就医需求。为辖区人民群众的身体健康、生活质量提高提供了有力保障。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

基本公共卫生服务项目的持续实施,能满足新形势下人民群众对医疗业务水平,就医环境,医疗技术服务和重大公共卫生突发事件防控等提出的更高要求及标准,符合广大人民群众的根本利益,项目总体推进顺利,专项资金支出合理规范。

结合项目自身特点,评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

项目实施过程中,存在管理不到位,部分工作与实际有一定偏差等情况。由于辖区各村卫生室业务参差不平,存在部分村服务质量不能完全达到要求,资金使用不够规范,新纳入基本公共卫生项目资金使用滞后等问题。

(三)相关建议。

进一步加强项目工作管理,加快项目实施进度,规范项目资金管理和使用。加强对辖区各村卫生室本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训,提高辖区基本公共卫生服务能力,达到辖区群众更加满意的结果。

十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



附件【四川省眉山市仁寿县宝飞镇卫生院+.xls
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