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2022年财政经费预算
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残疾人联合会
2022年02月25日  仁寿县残联
 索 引 号 1778711277/A103/2022-00008  公开方式 主动公开  公开日期 2022-02-25
 发布机构 A103
 公开程序 经本单位审核后公开

仁寿县残疾人联合会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

(二)2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

(一)收入预算

(二)支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目绩效目标设置情况

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、部门预算报表

(一)报表封面

(二)《部门收支总表》

(三)《部门收入总表》

(四)《部门支出总表》

(五)《财政拨款收支预算总表》

(六)《财政拨款支出预算表》

(七)《一般公共预算支出表》

(八)《一般公共预算基本支出预算表》

(九)《一般公共预算项目支出预算表》

(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》

(十一)《政府性基金预算支出表》

(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》

(十三)《国有资本经营支出预算表》

(十四)《项目绩效目标表》

十五)《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,向政府有关方面反映残疾人的意见和要求,为残疾人服务;

2协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划;

3组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作;

4团结教育残疾人,做好残疾人的思想工作;

5宣传残疾人事业,动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境;

6统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动,加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理,坚持帐目公开,接受社会和审计、财政部门的监督,保证专款专用;

7兴办经济实体,为残疾人事业积累资金;

8开展残疾人事业交流活动;

9承担政府委托的其他任务

(二)2022年重点工作

2022年残联重点工作是加强残疾人社会保障,在养老、医疗、低保、临时救助等方面织密兜底保障底线,对特殊需求的残疾人给予基本康复和重点康复救助,加强残疾人就业和教育培训工作,进一步完善残疾人服务的基本设施和机构,加强残疾人工作者队伍建设和基层阵地建设。

二、部门预算单位构成

仁寿县残联为一级预算单位。下属公益一类事业单位1个,即县残疾人综合服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则,仁寿县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入804.86万元;支出包括:社会保障和就业支出777.75万元、卫生健康支出11.89万元、住房保障支出15.22万元。仁寿县残联2022年收支总预算804.86万元,比2021年收支预算总数减少341.59万元,主要原因一是财政减少了残疾人事业经费投入,二是压减一般性支出。

(一)收入预算

仁寿县残联2022年收入预算为804.86万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算

仁寿县残联2022年支出预算804.86万元,其中:基本支出234.07万元,项目支出570.79万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县残联2022年财政拨款收支总预算为804.86万元,比2021年财政拨款收支总预算减少341.59万元,主要原因一是财政减少了残疾人事业经费投入,二是压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入804.86万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县残联2022年一般公共预算拨款收入804.86万元,比2021年减少341.59万元,主要原因一是财政减少了残疾人事业经费投入,二是压减一般性支出。

(二)一般公共预算当年支出情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出18.12万元,占2.25%;残疾人事业行政运行支出122.87万元,占15.27%;残疾人一般行政管理事务支出65.97万元,占8.2%;残疾人康复支出71万元,占8.82%;残疾人就业支出289.80万元,占36%;其他残疾人事业支出209.99万元,占26.09%;行政单位医疗支出11.89万元,占1.48 %;住房公积金支出15.22万元,占1.89%。

具体情况为:

1. 2080505机关事业单位养老保险缴费2022年预算数为18.12万元,主要用于:养老保险缴费。

2.2081101行政运行2022年预算数为122.87万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员支出。

3.2081102一般行政管理事务2022年预算数为65.97万元,主要用于公用经费支出。

4.2081104残疾人康复2022年预算数为71万元,主要用于残疾人康复、残疾人辅具适配等项目支出。

5. 2081105残疾人就业2022年预算数为289.8万元,主要用于残疾人就业项目支出。

6. 2081199其他残疾人事业支出2022年预算数为209.99万元,主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人公益性岗位补助、村社区残疾人专委工作补贴等支出。

7.2101101行政单位医疗2022年预算数为11.89万元,主要用于职工基本医疗保险及公务员补助等支出。

8.2210201住房公积金2022年预算数为15.22万元,主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县残联2022年一般公共预算基本支出234.07万元,其中:人员经费168.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费65.97万元,主要包括:办公费6万元,印刷费1.5万元,水电费0.5万元,咨询费0.8万元,邮电费5.5万元,物管费0.5万元,差旅费5万元,维护费2万元,会议费2万元,培训费1万元,公务接待费1.2万元,劳务费0.5万元,委托业务费0.5万元,工会经费2.27万元,公务用车运行维护费5万元,公务交通补贴6.71万元,其他交通费1.2万元,其他商品和服务支出19万元,奖励金0.3万元,其他对个人和家庭的补助支出3万元,办公设备购置1.5万元等。

七、三公经费安排情况说明

仁寿县残联2022年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元,其中:公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行维护费5万元。2022年仁寿县残联年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费与2021年基本持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年基本持平。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障残联机关及下属单位县残疾人综合服务中心工作开展。




仁寿县残联 2022年“三公经费”预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

6.2

0

5

0

5

1.2

县残联及残服中心

6.2

0

5

0

5

1.2












八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县残联2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县残联2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2022年,仁寿县残联及下属残疾人综合服务中心机关运行经费财政拨款预算为65.97万元,比2021年预算增加17.98万元,增加37.47%。主要原因是人员增加及县级公共财力保障机关正常运转费增加。

(二)政府采购情况

2022年政府采购计划105.5万元,其中办公设备购置1.5万元。项目采购:助残器具采购50万元。残疾人家庭无障碍改造服务30万元。残疾人居家托养服务24万元。

(三)国有资产占用情况

截至2021年底,仁寿县残联所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

1.2022年度,本部门共预算资金804.86万元,总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。详见附(十)。

2.2022年度,本部门实行绩效管理的项目7个,涉及预算资金570.79万元详见附表十四。

(一)残疾人村社区专委工作补贴123.84万元。主要用于加强残疾人基层组织建设,为全县的村社区专委发放300元/月的工作补贴。

(二)残疾学生教育资助50万元。落实特殊教育3年提升计划,协助教体局为特殊残疾儿童入特校就学、随班就读、送教上门等特殊教育提供服务,残疾学生入学率达97%以上。严格执行“推进残疾人小康进程实施意见”要求,资助在校小学、初中、高中及大学阶段的残疾学生不低于400人,每人每年不低于1000元,残疾学生及家长满意率不低于80%。

(三)公益性岗位残疾人专干专委工资160.8万元。每月及时足额发放80名公益性岗位残疾人专干专委工资,服务对象满意率不低于90%,提高全社会关心理解支持残疾人社会氛围。

(四)残疾人就业创业补贴70万元。支持残疾人居家灵活就业不低于600人,发放居家灵活就业和一次性创业补贴,增加残疾人就业收入,提高残疾人生活水平和社会关心理解支持残疾人就业氛围。

(五)残疾人庇护性就业机构补贴44万元。补贴两个残疾人庇护性就业机构运行经费,鼓励为残疾人提供庇护性就业岗位,促进重度残疾人就业,残疾人月工资不低于1650元。

(六)残疾人辅助器具适配50万元。在27个乡镇(街道)实施基本辅助器具全覆盖“回头看”,为1000人发放基本型辅助器具,提高残疾人康复水平和残疾人融入社会的能力,残疾人及家属满意率不低于80%。

(七)残疾人事业发展补助资金72.15万元。主要配套用于200户残疾人家庭无障碍改造,400名农村残疾人接受实用技术培训,资助300名贫困白内障患者实施复明手术,托养410名智力、精神和重度肢体残疾人,持续提高残疾人融入社会的能力,提高康复水平,残疾人及家属满意率不低于80%。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公”经费:纳入县财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


十二、部门预算报表

(一)报表封面

(二)《部门收支总表》

(三)《部门收入总表》

(四)《部门支出总表》

(五)《财政拨款收支预算总表》

(六)《财政拨款支出预算表》

(七)《一般公共预算支出表》

(八)《一般公共预算基本支出预算表》

(九)《一般公共预算项目支出预算表》

(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》

(十一)《政府性基金预算支出表》

(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》

(十三)《国有资本经营支出预算表》

(十四)《项目绩效目标表》

十五)《部门整体支出绩效目标表》

附件【部门预算公开报表(残联部门公开).xlsx
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