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2022年财政经费预算
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县教育和体育局装备站
2022年03月11日  仁寿县教育体育局
 索 引 号 1778711277/A066/2022-00019  公开方式 主动公开  公开日期 2022-03-11
 发布机构 A066
 公开程序 经本单位审核后公开

仁寿县教育和体育局装备站

2022年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

(二)2022年重点工作

二、收支预算说明

(一)收入预算

(二)支出预算

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年支出情况

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

(一)政府采购情况

(二)国有资产占用情况

(三)项目绩效目标设置情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、单位预算报表

(一)报表封面

(二)《单位收支总表》

(三)《单位收入总表》

(四)《单位支出总表》

(五)《财政拨款收支预算总表》

(六)《财政拨款支出预算表》

(七)《一般公共预算支出预算表》

(八)《一般公共预算基本支出预算表》

(九)《一般公共预算项目支出预算表》

(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》

(十一)《政府性基金预算支出表》

(十二)《政府性基金“三公”经费支出预算表》

(十三)《国有资本经营预算支出预算表》

(十四)《项目支出绩效表》


一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

仁寿县教育和体育局装备站主要职能:负责制定全县中小学电化教育和教育技术装备工作中、长期发展规划;负责制定全县教育技术装备的检查评估标准,对全县中小学的教育技术装备工作实施调研、督导、检查、评估、总结、表彰;负责全县的电教设备和教学软件的购置和分配工作,督促全县中小学电教软硬件按省区域教育现代化标准建设;积极开展电化教育教学研究工作,定期组织电化教育工作评比;实施中学理、化、生实验操作考试。装备站共有机构1个,总编制18名,其中:事业编制18名;在职人员17名,空编1人;退休人员17人。

(二)2022年重点工作

1.优化内部管理;

2.电教设备和教学软件的购置和分配工作;

3.实施中学理、化、生实验操作考试;

4.为新建学校采购教育装备;

4.强化党建工作;

5.落实工会工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则,仁寿县教育和体育局装备站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县教育和体育局装备站2022年收支总预算247.06万元,比2021年收支预算总数减少22.47万元,主要原因是正常减少。

(一)收入预算

仁寿县教育和体育局装备站2022年收入预算为247.06万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算

仁寿县教育和体育局装备站2022年支出预算247.06万元,其中:基本支出247.06万元,项目支出0万元。

三、财政拨款收支情况说明

仁寿县教育和体育局装备站2022年财政拨款收支总预算为247.06万元,比2021年收支预算总数减少22.47万元,主要原因是正常减少。

收入全部为一般公共预算拨款收入247.06万元,支出包括:教育支出191.89万元,社会保障和就业支出21.13万元,卫生健康支出16.29万元,住房保障支出17.75万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县教育和体育局装备站2022年一般公共预算拨款收入247.06万元,比2021年收支预算总数减少22.47万元,主要原因是正常减少。

(二)一般公共预算当年支出情况

教育支出191.89万元,占77.6%;社会保障和就业支出21.13万元,占8.6%;卫生健康支出16.29万元,占6.6%;住房保障支出17.75万元,占7.2%。

具体情况为:

1. 2050199其他教育管理事务支出,2022年预算数为191.89万元,主要用于:教育支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2022年预算数为21.13万元,主要用于:人员养老保险缴费。

3.2101102事业单位医疗,2022年预算数为16.29万元,主要用于:人员医疗保险缴费。

4.2210201住房公积金,2022年预算数为17.75万元,主要用于:人员公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出说明

仁寿县教育和体育局装备站2022年一般公共预算基本支出247.06万元,其中:人员经费188.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费52.53万元,主要包括:办公费9.8万元,印刷费6万元,电费0.8万元、水费0.5万,邮电费2.5万,物管费用0.3万,差旅7.5万、维修费7.77万、会议费0.2万、培训费2.62万、劳务费1万、工会经费5.84万,其他交通费用12万、其他商品服务支出13.2万等。资本性支出6.11万元,主要是办公设备购置6.11万元。

六、“三公”经费安排情况说明

仁寿县教育和体育局装备站2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

                仁寿县教育和体育局装备站2022年“三公经费”预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0






教育和体育局装备站

0






七、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县教育和体育局装备站2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县教育和体育局装备站2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2022年,仁寿县教育和体育局装备站的机关运行经费财政拨款预算为247.06万元。

(二)政府采购情况

仁寿县教育和体育局装备站2022年计划采购情况。

预计2022年4月采购制冷设备4台,每台约0.6万元,合计2.4万元;通用设备—打印机4台,每台约0.17万元,合计0.71万元;通用设备—多功能一体机1台,每台约2万元,合计2万元;led显示屏一台,每台约1万元,合计1万元。总合计6.11万元。

(三)国有资产占用情况

截至2021年底,仁寿县教育和体育局装备站所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

1. 2022年度,本单位共预算资金247.06万元,总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。

2. 2022年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算资金0万元。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205(类)01(款)01(项):指反映行政到位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出)。208(类)05(款)05(项):指反映劳动保障监察事务支出。210(类)11(款)01(项):指反映财政部门安排行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。205(类)01(款)02(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。205(类)01(款)99(项):指反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。205(类)02(款)01(项):指反映各部门举办的学前教育支出。205(类)02(款)02(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。205(类)02(款)03(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205(类)02(款)04(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205(类)02(款)05(项):指反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府部门对社会中介等组织举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205(类)02(款)99(项):指反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。205(类)03(款)02(项):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。。205(类)03(款)04(项):指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。205(类)07(款)01(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。205(类)99(款)99(项):指反映除上述项目以外的教育费附加支出。207(类)03(款)07(项):指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。207(类)03(款)08(项):指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。212(类)08(款)99(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。205(类)08(款)01(项):指反映教师进修、师资培训支出。205(类)04(款)02(项):指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。208(类)05(款)99(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。208(类)05(款)04(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、附表

(一)、报表封面

(二)、《部门收支总表》

(三)、《部门收入总表》

(四)、《部门支出总表》

(五)、《财政拨款收支总表》

(六)、《财政拨款支出预算表》

(七)、《一般公共预算支出表》

(八)、《一般公共预算基本支出预算表》

(九)、《一般公共预算项目支出预算表》

(十)、《一般公共预算“三公”经费支出表》

(十一)、《政府性基金预算支出表》

(十二)、《政府性基金“三公”经费支出表》

(十三)、《国有资本经营支出预算表》

(十四)、《项目绩效表》

附件【装备站部门预算公开报表(单位公开).xlsx
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