仁寿县文林镇卫生院
2021年单位预算编制说明
目 录
一、单位基本情况
(一)单位职能简介
(二)仁寿县文林镇卫生院2021年重点工作
(三)人员情况
二、单位收支总体情况
(一)单位收入支出预算总体情况说明
(二)单位收入总体情况说明
(三)单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出情况说明
(三)政府性基金预算收入情况说明
(四)政府性基金预算支出情况说明
(五)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、单位预算报表
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
(一)仁寿县文林镇卫生院职能简介
一、单位主要职责
我单位为差额拨款事业单位,根据职能职责,承担辖区公共卫生计生服务工作,提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务;负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
(二)仁寿县文林镇卫生院 2021年重点工作
(1)新冠肺炎防控工作,提升应急处置能力:完善突发公共卫生可执行预案;加强全体医务人员疾病防控和医疗救治的培训,尤其是防护服的穿脱、院感、医疗废弃物的处置、消毒、住院病人陪护制度的落实以及指挥部的文件精神等;加大投入,按省市县的要求建成相对固定的哨点门诊;做好防护物资保障;加强预检分诊和首诊医生负责制的有效执行,落实“四早”,严防疫情在辖区暴发,保障居民的身体健康。
(2)借助“优质服务基层行”创建活动提高社区管理和服务能力水平。
(3)做好三医监管工作,更好地规范医务人员行为,保障医疗安全。
(4) 加强全科医生签约服务团队建设,制定考核实施细则,提高医务人员工作积极性,从而更好地服务辖区居民。
(5)艾滋病管理,并按规范要求进行督导。
(6)抓好公共卫生工作中七类重点人群的筛查以及健康档案动态管理工作。
(7)做好重点人群管理,必须把真实性和质量放在第一位,尤其是慢病管理,要进小区和上门随访。
(8)加强信息化建设。按上级要求完成卫健E通建设,提高工作效率,达到信息互通互享。
(9)坚持集中办公,信息互通,落实四个当天制度,对存在问题限时整改。
(10)稳步推进健康扶贫、扫黑除恶、三城联创、无烟工作及医疗环保工作。
(11)加强人才队伍建设
(12)加强社区卫生宣传,充分利用多媒体,今年和四川新闻网合作加强宣传,提高社区卫生服务知晓率;加强信息书写和报送,完成规定数量的信息书写,并在质量上有一定的提升。
(三)人员情况
仁寿县文林镇卫生院编制总数为45名,其中事业编制45名。现有在职人员45名,其中:事业人员45名。2021年新进人员4名,调入人员2名,调出人员0名,退休人员1名。
二、单位收支总体情况
(一)单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入669.90万元,与上年相比,增加51.82万元,增长5.38%,支出669.90万元,与上年相比,增加51.82万元,增长5.38%,结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是:一般公共预算下达资金增加。
其他有关说明内容:无。
(二)单位收入总体情况说明
本年收入合计669.9万元,其中:财政拨款收入443.12万元,占66.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入226.11万元,占33.86%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。增减变化的主要原因是:一般公共预算下达资金增加。
其他有关说明内容:无。
(三)单位支出总体情况说明
本年支出合计669.90万元,其中:基本支出669.23万元,占99.89%;项目支出0.67万元,占0.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:用于疫情防控经费增加。
其他有关说明内容:无。
三、单位财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入443.12万元,与上年相比,增加44.54万元,增长11.17%。增减变化的主要原因是:财政拨款增加。财政拨款支出443.12万元,与上年相比,增加44.54万元,增长11.17%。其中:基本支出443.12万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:财政拨款增加。财政拨款结转结余0.67万元,与上年相比,增加0.67万元,增长0%。增减变化的主要原因是:上年财政未拨付。
其他有关说明内容:无。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出443.12万元。与上年相比,减少44.54万元,降低11.17%。增减变化的主要原因是:用于疫情防控经费增加。其中:按功能分类科目,行政运行0万元,其他档案事务支出0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出40.47万元,行政单位医疗41.50万元,住房公积金33.99万元。按经济分类科目,机关工资福利支出443.12万元,机关商品和服务支出0万元,对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助0万元。
其他有关说明内容:无。
(三)政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减原因:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减原因:无。
其他有关说明内容:无。
(四)政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减原因:无。
“2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。”
其他有关说明内容:无。
(五)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县文林镇卫生院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。其他有关说明内容:无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预(预)算0万元,比上年减少0万元,降低0%,减少原因:无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因:无。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。2021年全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元,车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是:无。
公务接待费0万元。仁寿县文林镇卫生院国内公务接待0批次,0人次。
其他有关说明内容:无。
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县文林镇卫生院运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无。
其他有关说明内容:无。
七、政府采购情况
仁寿县文林镇卫生院政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支0万元。
其他有关说明内容:无。
八、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,资产总计277.13万元,其中:房屋1553平方米,共有车辆0辆,价值0万元,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车X辆、其他用车0辆;单位价值10万元以上通用设备0台(套)、单位价值10万元以上专用设备0台(套)。
其他有关说明内容:无。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日,仁寿县文林镇卫生院资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
(三)单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度,本单位单位实行绩效管理的项目0个,共涉及预算0万元,项目支出预算0万元,具体项目为:无,财政拨款0万元。
其他有关说明内容:无。
九、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容:无。
十、单位预算报表(见附表)
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》