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2021年财政经费决算
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县科协
2022年11月01日  仁寿县科协
 索 引 号 1778711277/rsxkx/2022-00002  发布机构 rsxkx  公开日期 2022-11-01

2021年度

仁寿县科学技术协会机关部门决算

目录

公开时间:2022年11月1日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》,设立仁寿县科学技术协会机关,为群众团体。主要职能有:一是负责开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展、知识创新,推动决策的科学化和民主化。二是负责普及科学知识,弘扬科学精神,宣传科学思想,提倡科学方法。推广先进技术,开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。三是负责维护科技工作者的合法利益,为科技团体和科技工作者服务,努力建设“科技工作者之家”;表彰和奖励科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。四是负责开展科技继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务。五是负责实施“金桥工程”,巩固和发展农村专业技术协会,推动科技成果向现实生产力转化。六是参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。七是负责对所属县级学会、协会进行管理指导;对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。八是负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作,促进对外开放,推动祖国和平统一。九是承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

(二)2021年重点工作完成情况。

2021年,县科协紧紧围绕《仁寿县全民科学素质行动计划纲要(2016-2020)》,以“天府科技云”服务平台为依托,始终坚持为科技工作者服务,为创新驱动发展服务,为提高全民科学素质服务,为党和政府科学决策服务的职责定位服务,大力开展科学普及工作,全面提升全民科学素质,为全县实现高质量发展夯实基础。

(一)全面推进科普项目工作。一是深入开展“银会合作”,与邮政储蓄银行仁寿分行合作,鼓励有意愿、有条件的农技协会员、专合社社员、家庭农场主等向邮储银行申请小额信贷,并严格按照“择优扶强、定额贴息、专款专用、谁贷款谁享受贴息”的原则择优给予一定贴息,解决产业发展中的资金问题,助推农业产业发展。2021年共补贴43户,共计9万元。二是开展四川省共享惠民科普基地创建工作,“仁寿县青少年科普基地”被纳入成四川省第一批共享惠民科普基地;中药材协会被纳入眉山市重点”科普示范基地”,打造县级科普示范基地5个,为我县加强青少年科技教育,大力提升青少年科学素养、普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法等夯实基础。三是举办第二十届眉山市青少年科技创新大赛。今年4月,由县科协主办的“第二十届眉山市青少年科技创新大赛”在仁寿县第二职业中学举办,本次大赛全市共有300余所学校、1000余名科技教师、3.2万名学生参与比赛,共筛选出作品1554件参加决赛,经市青少年科技创新大赛评审委员会对全部作品进行公开、公正、公平的评审,共评出各类奖项1000个,其中仁寿县共获得各类奖项230个。仁寿县科学技术协会被评为第36届四川青少年科技创新大赛基层赛事优秀组织单位和第20届眉山市青少年科技创新大赛优秀组织单位。共争取到市级科普项目资金15万元,用于比赛现场的展示展评及筹备工作,县级科普项目资金10万元,用于奖励获得奖项的教师、学生及优秀组织单位。

(二)全面提升全民科学素质。一是依托“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”、“防震减灾日”、“119消防日”“5.25心理咨询日”等节点开展各类科普宣传活动12次,发放各类科普宣传资料3万余份,现场直接受益人数超过5000人次,营造了崇尚科学、鼓励创新、尊重知识、尊重人才的良好氛围。二是紧密团结科技工作者。今年县科协组织了卫健系统、教育系统、农口系统、工业企业等各行业领域内的优秀科技工作者代表35余人召开全县第一次优秀科技工作者交流座谈会。通过会议,县科协将全县科技工作者紧密团结起来,鼓励广大科技工作者牢记使命责任,切实担负起支撑引领创新发展第一动力和第一资源的作用,创新报国,引领发展,为全县加快建设高质量发展贡献自己的力量。三是开展各类科普志愿活动。为大力弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、普及科学知识、提升农民群众的科学文化素质,县科协联合县卫健局、县农业农村局等相关单位组建志愿服务队伍,开展科技“三下乡”活动,“科普志愿服务”、“文明实践志愿活动”等各类科普志愿活动,为农民送去最新的、最科学的农业知识。同时县科协还组织仁寿县优质晚熟柑橘协会、仁寿县中药材协会等农技协会,充分发挥自身优势,针对协会会员和周边种植户,开展种植技术提质培训30场次,培训人数4000人次以上,辐射带动种植户20000人次以上。四是开展“科普大篷车进校园”活动。县科协联合县教体局、团县委、县青少年宫举办“科普大篷车进校园”活动,在鳌峰小学、城北小学、师范附属小学、东方红小学开展,将活泼生动的科学技术知识带到校园,让8000多名学生亲身体会科技的神奇,感受科技的魅力,从而激发青少年对科学的浓厚兴趣,进一步助力全县青少年科学技术教育工作的发展。五是积极组织参与“眉山市第三届农村乡土人才创新创业大赛”。县科协精心组织,层层选拔,推选出三名年轻优秀的农业企业家参加眉山市第三届农村乡土人才创新创业大赛,力争今年取得优异成绩。

(三)全面推进“天府科技云”工作。一是全面推广“天府科技云服务”。2021年县科协联合县经信局、县教育局、县商务局、仁寿经开区等相关部门,在各行业领域特别是工业企业、镇乡群众等广泛宣传,邀请科技工作者(团队)、企事业单位、城乡群众入驻“天府科技云”平台,全年新增注册科技工作者4200人,企事业单位93家,发布科技所能所需各1300余条。二是全面推广全员“保姆式”服务。以全体科协组织每一个干部职工作为服务主体,以注册使用天府科技云平台的每一位科技工作者(团队)、每一家企事业单位、每一位城乡群众为服务对象,以宣传推介、主动联系、引导注册、发布信息、匹配撮合、对接洽淡、促成合作等为服务内容,以促成供需双方对接洽淡为基本要求,以全程、精准、完整的“一人一策”、“一单一策”、“保姆式”服务为服务标准,助力平台用户便捷、高效开展或获取科技服务、推广或转化科技成果、委托或承接科研项目、提供或获取科普服务,进一步激发广大科技工作者创新创造活力、进一步增强企业核心竞争力和创新动力、进一步提升全民科学文化素质,夯实社会创新土壤。自9月启动全员“保姆式”服务以来,目前我县已完成服务50余单,超额完成省科协下达的工作任务。三是精心筹备“科创赛”项目。为促进科技供需智能匹配、精准对接,推动科技成果加速转化、高新技术加速推广、科研难题加速攻克,搭建高层次“政产学研用金”协同融合发展平台,按照省科协《首届科创中国.天府科技云服务大会(“科创会”)暨第十七届泛珠三角区域科协和科技社团合作联席会议总体方案》要求,县科协联合县经信局、县市场监管局等相关部门,在全县各个行业领域内广泛征集和遴选重大科技成果转化项目、重大高新技术推广项目、重大科技金融创新产品、重大科技难题攻关项目等参与此次推介会。经过精心筛选,共有包括工业、种植业、养殖业以及农产品加工等多个行业领域共计22个项目入围。这22个项目将于12月在“科创会”上面向全省乃至全国展现和洽淡。

二、机构设置

县科协机关属独立核算行政单位,一级预算单位,无下级预算单位。共有内设机构1个,即综合股(党建办公室),下属事业单位1个,即仁寿县科普中心。机关共有编制4名,均为行政编制,实有人员5名,其中1名为乡镇机构改革后县组织部统一安排调入,1名为借调人员。县科普中心共有编制3名,为事业编制,实有人员1名。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计118.42万元。与2020年相比,收、支总计各减少112.1万元,下降48.63%。主要变动原因是2021年省级项目资金12月份才下达,无法在当年年度内完成项目实施。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计118.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入103.42万元,占87.33%;上年结转和结余15万元,占12.67%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计118.42万元,其中:基本支出103.42万元,占87.33%;项目支出15万元,占12.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计118.42万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少112.1万元,下降48.63%。主要变动原因是2021年省级项目资金12月份才下达,无法在当年年度内完成项目实施。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出118.42万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少112.1万元,下降48.63%。主要变动原因是主要变动原因是2021年省级项目资金12月份才下达,无法在当年年度内完成项目实施。




(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出118.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出97.77万元,占82.56%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出11.29万元,占9.53%;卫生健康支出2.98万元,占2.52%;住房保障支出6.39万元,占5.39%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为118.42完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类):无。

2.教育(类):无。

3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为77.76万元,完成预算174%,决算数大于预算数的主要原因是2021年新增人员3名,另有2020年度银会合作贴息项目资金从此款项中支出。

4.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为20万元,完成预算44.44%,决算数小于预算数的主要原因是2021年省级项目资金12月份才下达,无法在当年年度内完成项目实施。

5.文化旅游体育与传媒:无。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为11.28万元,完成预算217%,决算数大于预算数的主要原因是2021年新增人员3名。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.98万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.39万元,完成预算146%,决算数大于预算数的主要原因是2021年新增人员3名。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出103.42万元,其中:

人员经费83.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.43万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元,完成预算63.33%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是因疫情原因,接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.38万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出:无。

3.公务接待费支出0.38万元,完成预算63.33%。公务接待费支出决算比2020年增加0.13万元,增长52%。主要原因是省科协下达任务比上年重,市科协来仁指导工作次数增加。其中:

国内公务接待支出0.38万元,主要用于市、区县来仁寿指导或学习用餐费。国内公务接待4批次,22人次(不包括陪同人员),共计支出0.38万元,具体内容包括:市科协来我县开展科普共享基地工作指导(880元)、洪雅县科协组织干部职工到我县开展“科创会”项目交流活动(860元)、市科协来我县督导“科创会”项目准备工作(900元)、东坡区科协来我县学习“天府科技云服务中心”工作(1150元)。

外事接待支出无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,县科协机关运行经费支出77.76万元,比2020年增加9.29万元,增长13.57%。主要原因是2021年科协新增人员3人。

(二)政府采购支出情况

2021年,县科协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,县科协无车辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对科学技术普及项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,但在2021年度,该项目未能实施。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评,《2021年科协部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术(206)科学技术管理事物(01)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.科学技术(206)科学技术管理事物(01)一般行政管理事务(02):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.科学技术(206)科学技术普及(07)科普活动(02):指反映用于开展科普活动的支出。

12.科学技术(206)科学技术普及(07)其他科学技术普及支出(99):指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分附件

附件

2021年仁寿县科协部门整体绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

仁寿县科学技术协会属独立核算行政单位,一级预算单位,无下级预算单位。

(二)机构职能。

根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》,设立仁寿县科学技术协会机关,为群众团体。主要职能有:

1.负责开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展、知识创新,推动决策的科学化和民主化。

2.负责普及科学知识,弘扬科学精神,宣传科学思想,提倡科学方法。推广先进技术,开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。

3.负责维护科技工作者的合法利益,为科技团体和科技工作者服务,努力建设“科技工作者之家”;表彰和奖励科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.负责开展科技继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务。

5.负责实施“金桥工程”,巩固和发展农村专业技术协会,推动科技成果向现实生产力转化。

6.参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。

7.负责对所属县级学会、协会进行管理指导;对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。

8.负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作,促进对外开放,推动祖国和平统一。

9.承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

(三)人员概况。

县科协机关共有编制7名,其中行政编制4名,事业编制3名,实有人员6名,其中5名公务员,1名事业人员。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年县科协收入合计118.42万元,其中:财政拨款收入118.42万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入0万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年县科协支出合计118.42万元,其中:财政拨款支出118.42万元,占100%;事业支出0万元;经营支出0万元;其他支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(涉及到有专项预算的部门,专项预算项目自评报告作为附件报送;特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送)

(一)部门预算项目绩效管理。

县科协2021年部门预算本年收入合计92.28万元,支出总计92.28万元,其中:基本支出57.28万元,项目支出35万元。2021年部门决算收入总计118.42万元,本年支出合计118.42万元,其中基本支出103.42万元,项目支出15万元。基本支出主要用于保障单位人员经费支出,项目支出主要用于第20届眉山市青少年科技创新大赛展示展评项目,属2020年结转的项目。县科协通过年初细化预算编制,准确编制,执行中严格按照细化预算支出,保障了机关工作运转和预算目标的实现。

(二)结果应用情况。

2021年绩效目标的有效实施,严格管理,有效发挥了有限资金的使用效率,保障了人员支出和机关各项工作的顺利推进,工作目标任务的完成。

  1. 自评质量

    部门整体支出自评准确,符合自评标准。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    一是结合本单位实际情况,预算编制精细化,具体到每一个支出经济科目。二是有利于全年工作的精准把握,将资金使用与工作安排有效结合。

    (二)存在问题。

    2021年仁寿县科普项目经费县财政到12月中旬才下达,导致2021年科普项目无法完成。

    (三)改进建议。

    进一步加强预算编制工作,加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作,准确把握支出科目,科学安排资金,使预算更加精准科学。进一步加强与财政局的对接,使项目按时保质保量的完成。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(本单位无)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,资金结余情况,违规记录等,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表:(本单位无)

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评


主管部门及代码


实施单位



项目预算

执行情况

(万元)

预算数:


执行数:



其中:

财政拨款


其中:

财政拨款



其他资金


其他资金



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况





年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标





质量指标





时效指标





成本指标





效益

指标

经济效益 指标





社会效益 指标





生态效益 指标





可持续影响指标





满意

度指标

满意度

指标






第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



附件【2021年决算公开表.xls
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