2022年度
仁寿县经合作局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
根据 “中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”(仁委办〔2019〕51号)精神规定,设立仁寿县经济合作局,为县委或县政府组成部门。主要职能有:
1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动,参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
3.负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4.推进全县与国(境)内外相关区域合作。承担全县与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。
5.推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。
6.负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作,指导全县招商引资工作开展;组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
9.职能转变。按照县委县政府对全县经济的发展定位,加强对全县经济合作的统筹,推进内资和外资有机融合发展;进一步优化对外经济合作体制机制,积极搭建对外开放合作平台;围绕仁寿产业发展重点,不断招大引强、招强引优;提升与发达地区经济合作层次,加快构建区域发展新格局,加快形成经济合作新态势。
10.有关职责。县经合局参与促进全县会展业发展,负责博览事务,负责涉及经济合作系统的专业展会及经济合作推介活动,承办县委、县政府交办的会展活动。
(二)2022年重点工作完成情况
全县招商引资新签约项目23个,签约金额154.97 亿元,其中重大项目6个(市定目标3个),完成市定目标的 200 %;招商引资总到位资金 156.06 亿元(市定目标153亿元),完成市定目标的102%,其中省外到位资金123.39亿元(市定目标118亿元),完成市定目标的 104.57%。
二、机构设置
仁寿县经济合作局共有机构1个,其中:行政单位1个。
仁寿县经济合作局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2118.78万元。与2021年相比,收、支总计各增加1088.19万元,增长105.59%。主要变动原因是项目增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2118.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2118.78万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0;上级补助收入0万元,占0;事业收入0万元,占0;经营收入0万元,占0;附属单位上缴收入0万元,占0;其他收入0万元,占0。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2118.78万元,其中:基本支出354.76万元,占16.74%;项目支出1761.02万元,占83.26%;上缴上级支出0万元,占0;经营支出0万元,占0;对附属单位补助支出0万元,占0。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2118.78万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1088.19万元,增长105.59%。主要变动原因是项目增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2118.78万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1088.19万元,增长105.59%。主要变动原因是项目增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2118.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,057.53万元,占97.11%;教育支出(类)0万元,占0;科学技术(类)支出0万元,占0;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0;社会保障和就业(类)支出23.68万元,占1.12%;卫生健康支出13.03万元,占0.61%;住房保障支出24.54万元,占1.16%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2118.78,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为293.49万元,完成预算100%,与预算数持平。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款) 一般行政管理事务(项):支出决算为48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为1715.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为16.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算为7.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为13.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为24.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出354.76万元,其中:
人员经费287.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费67.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元,完成预算81.4%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,压缩三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0;公务接待费支出决算3.5万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.5万元,完成预算81.4%。公务接待费支出决算比2021年减少0.8万元,下降18.6%。主要原因是严格执行中央八项规定,压缩三公经费支出。其中:
国内公务接待支出3.5万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次,292人次(不包括陪同人员),共计支出3.5万元,具体内容包括用于接待上级检查及其他行政事业单位接洽工作,共3.5万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,仁寿县经济合作局机关运行经费支出67.24万元,比2021年增加26.21万元,增长63.89%。主要原因是人员增加及业务增加等。
(二)政府采购支出情况
2022年,仁寿县经济合作局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,仁寿县经济合作局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对经合局招商引资工作经费项目、2019年招商引资重大项目激励奖补资金项目、2021年省级财政重大项目招商引资激励奖补项目等9个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对9个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2022年部门整体开展了绩效自评,《2022年仁寿县经济合作局部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)》见附件(第四部分)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映单位基本支出。
10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资优化经济环境等方面支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):单位离休干部支出。
14.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指单位公益性岗位支出。
15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位退休人员死亡抚恤支出。
16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指单位按人力资源和社会保障部,财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年经济合作局部门整体绩效评价报告
一、仁寿县经济合作局概况
(一)机构组成
仁寿县经济合作局共有机构1个,其中:行政管理单位1个。
(二)机构职能
根据 “中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”(仁委办〔2019〕51号)精神规定,设立仁寿县经济合作局,为县委或县政府组成部门。主要职能有:
1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动,参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
3.负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4.推进全县与国(境)内外相关区域合作。承担全县与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。
5.推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。
6.负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作,指导全县招商引资工作开展;组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
9.职能转变。按照县委县政府对全县经济的发展定位,加强对全县经济合作的统筹,推进内资和外资有机融合发展;进一步优化对外经济合作体制机制,积极搭建对外开放合作平台;围绕仁寿产业发展重点,不断招大引强、招强引优;提升与发达地区经济合作层次,加快构建区域发展新格局,加快形成经济合作新态势。
10.有关职责
县经合局参与促进全县会展业发展,负责博览事务,负责涉及经济合作系统的专业展会及经济合作推介活动,承办县委、县政府交办的会展活动。
(三)人员概况
经合局总编制16名,其中:行政编制10名。在职人员18名,其中:公务员11名(含1名行政编制为2019年机构改革调入我单位,经编办核实不占用我局编制)、其他事业人员7名(含1名机关工勤);退休人员9名。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
本年收入合计2118.78万元,其中:财政拨款收入2118.78万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入0万元。
(二)部门财政资金支出情况
本年支出合计2118.78万元,其中:基本支出354.76万元,占16.74%;项目支出1764.02万元,占83.26%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
2022年经济合作局总预算为2118.78万元,其中基本支出354.76元,项目支出1764.02万元。项目支出包括外派招商干部工作经费120万元,该项经费是在年初预算中下达,拨付给仁寿县派驻市政府驻外5个经合局,按每人12万元预算的工作经费。157.08万元招商引资专项工作经费。招商引资专项工作经费严格编制预算,细化到每一个支出项,执行中严格按照细化预算支出,没有任何违规记录。结转的2019省级招商引资重大项目激励奖补资金588.91万元,已全部拨付给企业。2021省级招商引资重大项目激励奖补资金897.93万元,已全部拨付给企业。。
(二)专项预算管理
157.08万元招商引资专项工作经费严格按照预算支出,进行严密的绩效管理。2022年县委、县政府主要领导和分管领导率队外出招商对接项目63次,新签约项目23个,签约工业项目154.97亿元,其中“签约”1+3”工业项目15个,完成全年目标任务15个的100%,签约重大项目6个,完成全年目标任务3个的200%,有效带动了我县的就业和经济的发展。专项资金的支出没有任何违规记录。其中仁寿县派驻市政府驻外经合局带回招商信息34条,有效保障了全县招商目标任务的完成;招商引资专项工作完成签约项目23个,实现招商引资到位资金156.06亿元。
(三)结果应用情况
通过2022年绩效目标的有效实施,严格管理,精准地发挥了招商引资专项工作经费的最大作用,全面地促进了全县的招商引资工作。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
整体支出科目设置科学合理,支出要素齐全,支出进度合理,严格遵守财经纪律,没有违规记录;专项经费预算精准,执行严格。执行过程中严格按照相关文件执行,没有违规记录。预算编制严格结合本单位实际情况,细化到了每一个具体支出科目。
(二)存在问题
专项预算还不够具体。部分科目预算还不够精准,年终决算数和年初预算数还存在一定的偏差。
(三)改进建议
进一步加强预算编制工作,加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作,准确把握支出科目,科学安排资金,使预算精准到每一个子项。
附件
仁寿县经济合作局
关于2021年省级财政重点绩效评价项目自评报告
一、资金范围
2021年省级财政重大招商引资激励奖补资金897.93万元,全部为省财政下达的资金,不包含中央财政资金。
二、资金到位和使用情况
2021年省级财政重大招商引资激励奖补资金897.93万元拨付到位。2022年9月全部拨付给四川仁寿县经济开发区,用于落实招商引资重大项目的扶持鼓励政策。分别是四川美加蓉祥电子信息科技产业园项目200万元、仁寿县卓航科技有限公司智能手机、平板生产线项目197.67万元、凯立源智能终端电子触控屏项目500.26万元。
三、资金政策要求
(一)申报项目总体要求
纳入激励奖补资金支持范围的招商引资项目(主权外债项目除外):
1.项目业主须在我省注册登记,并具有独立法人资格;
2.项目须是申报年度前五年内签约并已投产运营、完成税金上缴;
3.项目的投资方企业法人治理结构完善,财务管理制度健全,无不良信用记录。
同时项目须是2017- 2021年签约且于2021年12月31日前正式投产并产生税金上缴的重大招商引资项目。
(二)申报项目投资规模
纳入激励奖补资金支持范围的招商引资项目, 截至申报年度项目省外投资方到位资金要达到签约金额的40%(含)以上,且签约金额应达到以下标准:
1.成都市引进的国内(省外境内,下同)、外资(境外,下同)项目应分别达到10亿元(含)、1000万美元(含)以上,增资项目应分别达到5亿元(含)、500万美元(含)以上。
2.成都市之外的其他市(州)单独或跨区域联合引进的内、外资项目应分别达到5亿元(含)、500万美元(含)以上,增资项目应分别达到3亿元(含)、300万美元(含)以上。
3.由内、外资投资的总部经济和研发中心项目,其在川投资额可分别放宽至1亿元(含)、300万美元(含)以上;
4.外资项目包括主权外债项目。
(三)申报项目产业范围
纳入激励奖补资金支持范围的招商引资项目, 应符合国家产业政策、四川产业发展规划和区域产业布局指南,对全省经济社会发展具有引领性、带动性,对产业转型升级具有良好的示范导向作用。具体包括:
1.省委、省政府重点培育和发展的“5+1”现代工业体系、“4+6”现代服务业体系和“10+3”现代农业体系项目;
2.推动成渝地区双城经济圈建设的产业项目;
3.国际金融组织及外国政府贷款项目(以下简称主权外债项目);
4.省委、省政府确定的其他重大项目。
(四)其他条件
1.项目直接投资方企业法人治理结构完善,财务管理制度健全,无不良信用记录。
2.已享受“一事一议”的重大引进产业项目不再申报,每个项目只能享受一次激励奖补。
四、项目进度
该项目于2022年1月申报,2022年3月省经济合作局完成认定,2022年7月奖补资金897.93万元拨付给仁寿县。我县将奖补资金拨付给四川美加蓉祥电子信息科技产业园项目、仁寿县卓航科技有限公司智能手机、平板生产线项目、凯立源智能终端电子触控屏项目,用于落实招商引资重大项目的扶持鼓励政策。目前四川美加蓉祥电子信息科技产业园项目已部分建成投用;仁寿县卓航科技有限公司智能手机、平板生产线项目已部分建成并投产;凯立源智能终端电子触控屏项目装修已完成,部分设备已搬运进场,并已安装调试完毕;凯立源智能终端电子触控屏项目已建成投产。
同时,通过省级财政激励奖补招商引资重大项目政策的实施,促进了仁寿招商引资的快速发展,充分发挥了重大项目的引领作用,吸引了企业来仁投资,促进项目的快签、快建、快投。2022年仁寿县招商引资到位资金达156.97亿元,完成市定目标任务153亿元102%;新签约项目23个,其中重大项目6个,完成市定目标任务3个的200%。
附表:
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51142122T000007163640-2021年省级财政重大项目招商引资激励奖补项目 |
|
主管部门 |
眉山市经济合作局 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2021年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金,激发重大产业项目引进落地,推动重点产业高质量发展 |
圆满完成了各项指标任务,极大带动企业发展的积极性 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对符合条件的招商引资重大项目报省市经合局进行专项激励奖补,带动企业的发展积极性,鼓励企业创新发展,为仁寿经济社会的发展吸引来更多的企业投资,促进仁寿的全面发展。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
897.93 |
897.93 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
897.93 |
897.93 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
重大项目签约金额 |
= |
31.5 |
亿元 |
31.5 |
10 |
10 |
|
招商引资到位资金 |
= |
15.92 |
亿元 |
15.92 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
纳税金额 |
= |
18351.12 |
万元 |
18351.12 |
30 |
30 |
|
社会效益指标 |
解决就业人数 |
= |
2293 |
人数 |
2293 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目的实施极大地带动的企业发展的积极性,有效地促进了全县经济社会的发展。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
仁寿县经济合作局
关于2022年结转2019年省级财政重点绩效评价项目自评报告
一、资金范围
2022年结转的2019年省级财政重大招商引资激励奖补资金588.91万元,全部为省财政下达的资金,不包含中央财政资金。
二、资金到位和使用情况
2022年结转的2019年省级财政重大招商引资激励奖补资金588.91万元拨付到位。2022年1月支付了黑龙滩国际生态旅游度假区项目(一期)490.91万元,2022年5月支付眉山穗成贸易有限公司(外资公司)98万元,。
三、资金政策要求
(一)申报项目总体要求
项目业主须在我市注册登记,并具有独立法人资格(项目投资方为企业法人的,该法人工商注册地必须为省外;项目投资方为自然人的,该自然人的身份证住址必须为省外;省外川商自然人返乡投资的身份证明,以该自然人在省外的长期居住证为准);项目须是2016年1月- 2018年12月期间签约引进、开工建设,于2018年12月31日前正式投产运营并实现税收的重大项目。
(二)申报项目投资规模
1.签约金额。省(境)外投资企业在眉直接投资额达到5亿元(含)以上(外资项目按签约日外币对人民币中间价折算,投资额3亿元以上),以签订正式合同载明的投资额为准。总部经济和研发中心项目在眉投资额可放宽至3亿元。
2.到位资金。企业直接投资到位资金额达到项目签约金额的30%(含)以上。对于投资规模大且为分期建设的项目,如果到位资金没达到签约金额的30%,但一期投资金额超过重大项目标准,且第一期已经投产运营并产生税收,按照第一期的投资金额、就业人数、到位资金额和纳税金额认定项目相关数据。
(三)申报项目产业范围
1.电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工等支柱产业和大数据、5G、 人工智能等数字经济项目;
2.新能源汽车、节能环保、生物医药、轨道交通、动力及储能电池等具有核心竞争力的新兴产业项目;
3.总部经济、研发中心、科技服务、现代金融、人才资源服务、电子商务、文化旅游、现代物流、 医疗健康、养老服务、教育培训及会展经济等现代服务业项目;
4.省(境)外已进入四川的龙头企业增资和兼并重组项目;
5.省委、省政府确定的其他招商引资重大项目。
(四)其他条件
1.项目直接投资方企业法人治理结构完善,财务管理制度健全,无不良信用记录。
2.已享受“一事一议”的重大引进产业项目不再申报,每个项目只能享受一次激励奖补。
四、项目进度
该项目于2019年8月申报,2020年1月省经济合作局完成认定,现已完成信利第5代TFT-LCD高端车载及智能终端显示工厂项目212.47万元和黑龙滩国际生态旅游度假区项目(一期)项目490.91万元的支付。同时支付了市经济合作局全市统筹眉山穗成贸易有限公司(外资公司)98万元激励奖补资金。目前信利第5代TFT-LCD高端车载及智能终端显示工厂项目已建成投产。黑龙滩国际生态旅游度假区项目已建成中铁文化交流中心、金沙岛生态公园、景区次干道(岷黑路至邱家堰)改造工程、老环湖西路和岷黑大道升级改造工程、修建500亩安置房并已完成分房入住、土地一级开发项目已完成征地拆迁面积25000亩,火车莱斯文旅项目一期已试运营。在建项目包括度假区基础设施项目四海大道、龙滩大道等多条道路,中铁双龙艺术中心、地中海度假村酒店、中铁诗里阡陌等项目。目前正积极推进中铁黑龙滩康养项目重新选址落地,招引中铁奥特莱斯落地黑龙滩国际旅游度假区。
同时,通过省级财政激励奖补招商引资重大项目政策的实施,促进了仁寿招商引资的快速发展,充分发挥了重大项目的引领作用,吸引了企业来仁投资,促进项目的快签、快建、快投。2022年仁寿县招商引资到位资金达156.97亿元,完成市定目标任务153亿元102%;新签约项目23个,其中重大项目6个,完成市定目标任务3个的200%。
附表
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51142122T000005224644-2019年招商引资重大项目激励奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县经济合作局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过项目实施有效促进全县招商引资工作 |
圆满完成了各项指标任务,极大的带动企业发展的积极性 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对符合条件的招商引资重大项目报省市经合局进行专项激励奖补,带动企业的发展积极性,鼓励企业创新发展,为仁寿经济社会的发展吸引来更多的企业投资,促进仁寿的全面发展。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
588.91 |
588.91 |
588.91 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
588.91 |
588.91 |
588.91 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
重大项目签约金 |
+= |
31.5 |
亿元 |
31.5 |
10 |
10 |
|
到位资金 |
+= |
16.92 |
亿元 |
16.92 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
纳税金额 |
+= |
18351.12 |
万元 |
18351.12 |
30 |
30 |
|
社会效益指标 |
解决就业人数 |
+= |
2293 |
人数 |
2293 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目的实施极大地带动的企业发展的积极性,有效地促进了全县经济社会的发展。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
仁寿县经济合作局
关于招商引资工作经费绩效评价项目自评报告
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51142121T000000160554-招商引资工作经费 |
主管部门 |
仁寿县经济合作局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过招商引资工作经费保障,全年预计签约21个,其中“1+3”工业项目15个,重大项目6个,到位资金153亿元。 |
全年完成招商引资到位资金156.06亿元,完成目标任务的102%,签约项目23个,完成目标任务21个的109.52%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走出去,请进来主动招引企业和投资方来仁考察,签约仁寿,同时,通过参加省内外各种招商会展宣传仁寿,吸引企业来仁投资。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
总额 |
0.00 |
94.50 |
57.32 |
60.66% |
9 |
厉行勤俭节约,压缩开支 |
其中:财政资金 |
其中:财政资金 |
0.00 |
94.50 |
57.32 |
60.66% |
/ |
财政专户管理资金 |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
招商引资签约项目 |
≥ |
21 |
个 |
23 |
20 |
20 |
|
签约重大项目 |
= |
6 |
个 |
6 |
10 |
10 |
|
签约“1+3”工业项目 |
≥ |
15 |
个 |
15 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
招商引资工作经费 |
= |
100 |
万元 |
57.32 |
10 |
9 |
厉行勤俭节约,压缩开支 |
效益指标 |
效益指标 |
招商引资到位资金 |
≥ |
153 |
亿元 |
156.06 |
156.06 |
20 |
20 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
80 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
98 |
合计 |
评价结论 |
全局在县委县政府的正确领导下,紧紧围绕目标任务不放松,坚决果断地开展各招商引资工作,圆满地完成了各项目标任务。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
仁寿县经济合作局
关于外派招商干部工作经费绩效评价项目自评报告
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51142121T000000160569-外派招商干部工作经费 |
主管部门 |
仁寿县经济合作局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
我县计划新增选派驻外招商工作人员4人,预计提供有效信息8条,引荐洽谈6次,促进市定目标全年签约项目和到位资金的完成。 |
新增选派驻外招商工作人员4人,提供有效信息9条,引荐洽谈8次,有效地促进市定目标全年签约项目和到位资金的完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过县委组织部选派优秀的年轻干部到市政府驻外经合局,在各个驻点搜集招商信息,并将信息返回仁寿,帮助仁寿招引企业。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
总额 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
100.00% |
10 |
|
其中:财政资金 |
其中:财政资金 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
100.00% |
/ |
财政专户管理资金 |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
单位资金 |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
其他资金 |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
驻外人数 |
≥ |
4 |
人 |
4 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
项目实施完成时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
工作经费保障 |
= |
12 |
万元/个 |
12 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
客商满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
20 |
20 |
|
合计 |
1100 |
1100 |
|
评价结论 |
驻外招商人员在外认真开展招商工作,积极捕捉项目信息,并积极推荐回仁寿,为我局全面完成招商目标任务做出了积极努力。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
仁寿县经济合作局
关于招商引资工作经费绩效评价项目自评报告
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51142122T000004895257-经合局招商引资工作(135001) |
主管部门 |
仁寿县经济合作局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过招商引资工作经费保障,全年预计签约21个,其中“1+3”工业项目15个,重大项目6个,到位资金153亿元。 |
全年完成招商引资到位资金156.06亿元,完成目标任务的102%,签约项目23个,完成目标任务21个的109.52%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走出去,请进来主动招引企业和投资方来仁考察,签约仁寿,同时,通过参加省内外各种招商会展宣传仁寿,吸引企业来仁投资。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
99.76 |
99.76% |
10 |
9 |
厉行勤俭节约,压缩开支 |
其中:财政资金 |
100.00 |
100.00 |
99.76 |
99.76% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
招商引资签约项目 |
≥ |
21 |
个 |
23 |
20 |
20 |
|
签约重大项目 |
= |
6 |
个 |
6 |
10 |
10 |
|
签约“1+3”工业项目 |
≥ |
15 |
个 |
15 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
招商引资工作经费 |
= |
100 |
万元 |
99.76 |
10 |
9 |
厉行勤俭节约,压缩开支 |
效益指标 |
经济效益指标 |
招商引资到位资金 |
≥ |
153 |
亿元 |
156.06 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
合计 |
1100 |
998 |
|
评价结论 |
全局在县委县政府的正确领导下,紧紧围绕目标任务不放松,坚决果断的开展各招商引资工作,圆满地完成了各项目标任务。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
仁寿县经济合作局
关于外派招商干部工作经费绩效评价项目自评报告
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51142122T000004895269-经合局驻外招商干部管理(135001) |
主管部门 |
仁寿县经济合作局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
我县计划共选派驻外招商工作人员6人,预计提供有效信息10条,引荐洽谈10次,促进市定目标全年签约项目和到位资金的完成。 |
驻外招商工作人员6人,提供有效信息12条,引荐洽谈10次,有效地促进市定目标全年签约项目和到位资金的完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过县委组织部选派优秀的年轻干部到市政府驻外经合局,在各个驻点搜集招商信息,并将信息返回仁寿,帮助仁寿招引企业。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
驻外人数 |
≥ |
6 |
人 |
6 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
项目实施完成时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
工作经费保障 |
= |
12 |
万元/个 |
12 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
客商满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
驻外招商人员在外认真开展招商工作,积极捕捉项目信息,并积极推荐回仁寿,为我局全面完成招商目标任务做出了积极努力。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件
仁寿县经济合作局
关于退役军人公益性岗位补贴绩效评价项目自评报告
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
主管部门 |
仁寿县经济合作局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
退役军人公益性岗位补贴及时支付到位 |
圆满完成了退役军人公益性岗位补贴的及时支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目的实施,保障退役军人公益岗位的工资,五险一金及时支付到位,保障退役军人公益岗位的稳定。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.05 |
7.04 |
99.84% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
7.05 |
7.04 |
99.84% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
成本指标 |
数量指标 |
补助人数 |
= |
2 |
人 |
2 |
18 |
18 |
|
成本指标 |
补助标准 |
= |
45809 |
元/年 |
45809 |
18 |
18 |
|
补助总额 |
= |
91618 |
元/年 |
91618 |
18 |
18 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
18 |
18 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
职工满意度 |
= |
100 |
% |
100 |
18 |
18 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目的实施有效地保障了退役军人的稳定。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附件
仁寿县经济合作局
关于干部提能三年提升行动和人才工作专项资金绩效评价项目自评报告
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51142122T000006030617-干部提能三年提升行动和人才工作专项资金 |
主管部门 |
仁寿县经济合作局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
实现招商人员整体素质提升 |
有效地提升了单位招商人员的整体素质 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过人才引进,引进研究生高学历人才,优化提升单位的整体素质,提升单位的综合能力,为更好的招商引资做好人才保障。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.24 |
0.11 |
43.80% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.24 |
0.11 |
43.80% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
= |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
学历 |
定性 |
优良中低差 |
人 |
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
整体素质 |
≥ |
5 |
% |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过引进 高层次人才,有效地提升了单位招商人员的整体素质 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附件
仁寿县经济合作局
关于经济合作局高层次人才安居保障补贴绩效评价项目自评报告
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51142123T000008154747-经济合作局高层次人才安居保障补贴 |
主管部门 |
仁寿县经济合作局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障高层次人才安心工作 |
全面兑现高层次人才补助,有效地激发了高层次人才安心仁寿,扎根仁寿的决心和毅力。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目对引进的高层次人才进行安居保障补贴,让高层次人才工作更加安心,更加有扎根仁寿的决心。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.33 |
5.33 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
5.33 |
5.33 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
时效 |
= |
1 |
年 |
1 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人才对经济建设的贡献 |
≥ |
80 |
% |
80 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
高层次人才满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安居保障金额 |
≥ |
53250 |
元 |
53250 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目对引进的高层次人才进行安居保障补贴,让高层次人才工作更加安心,更加有扎根仁寿的决心。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表