2022年度
四川省眉山市仁寿县贵平镇单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
党政综合办公室。负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理,机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理镇人大交办的其他工作。
党建办公室。负责党建工作,指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。
经济发展办公室(乡村振兴办公室)。负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作,协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。
社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)。负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平台建设工作。
综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)。根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作;配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作;负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解,协助处置突发环境事件等工作。
城乡环境治理办公室。负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作;负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等工作。
项目管理办公室。负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议。负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作;协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责监督、指导村(社区)财务工作。
便民服务中心。负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项,协助办理新区下放的行政审批业务;负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作;指导村(社区)便民服务站的工作。
农业综合服务中心。负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作;负责农村经济发展、村级财务核算、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作,负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)。负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作,负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作。
负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作;指导村(社区)农民工服务站工作。
负责组织实施退役军人技能培训、职业教育,做好退役军人服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访,拥军优属工作;指导村(社区)退役军人服务工作。
新时代文明实践中心。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作;负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作;负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作;负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作;指导村(社区)开展文明实践工作。
二、2022年重点工作完成情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕将贵平镇打造为“内陆开放型经济试验区、建成成眉融合发展试验区、临空经济发展先行区、构筑综合交通枢纽、眉东新城国际物流中心”的发展目标,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,抢抓发展机遇,统筹发展和稳定大局,强力推进重大项目建设,为眉山东部新城建设服好务,建设“东翼”贵平。
1、聚集中心工作,强化项目落实
(1)聚焦重点项目。一是坚持选优配强征拆工作队伍;二是按照眉山东部新城规划布局,对我镇明年启动项目做好用地保障工作;三是完成2022年过渡费清理及兑现工作,落实拆迁群众安置选房。四是做好公墓的修建工作。五是加强土地管理,严格控规控建。扎实做好项目规划建设、全国土地综合整治、成眉同城化示范点推进和国土空间规划工作。六是完成2022年成眉新区(城)产城融合发展示范点基础设施建设项目。
(2)聚焦基础设施。一是交通道路建设,聚焦成眉同城化和“四好农村路”建设,按旅游景观道路标准新扩建农村主干道20公里以上,建设“极美化”示范街道一条;二是网络通信建设,大力发展电信、移动、联通等5G传输网络建设,提供信息化支撑;三是村级服务体系建设。聚焦四川省乡镇改革“后半篇”文章重要机遇,新建中岗农贸市场,在观寺、向家中岗新建停车场,推动龙江桥、天宫桥、憨三源桥重建,实施回龙湾小区雨污分流改造,加快推进村级阵地、广播站、文化镇、便民服务站等硬件提升、功能强化,2022年完成我镇乡史馆的整体建设,做好对贵平镇综合文化站和贵平镇观寺综合文化站的提档升级工作。
(3)聚焦乡村振兴。一是高度重视粮食生产。完成播种面积9.51万亩,粮食总产量3.55万吨,大豆播种面积1.36万亩,整治撂荒土地1000亩的目标。打造大豆核心示范片1000亩。二是常态化开展防止返贫动态监测,落实各级衔接政策。三是打造“中岗脆桃”特色农业品牌,引育脆桃新品种,投入20万元提升桃树栽培管理、绿色防控,创建“中岗”牌脆桃地理标志,争创脆桃国家标准示范基地。四是加快培育新型农业经营主体,实现省级示范合作社1个,省级示范家庭农场1个,市级示范合作社1个,市级家庭农场2个。落实农户生产扶持政策,探索“农业经营主体+农户”利益深度联结机制。五是大力发展集体经济,实现集体经济创收村(社区)10万元2个。六是改善基础设施建设,争取民生工程太阳能路灯项目300盏,川柏农渠渠道整治工程7.5公里,提灌站维修建设,投入资金30万元。七是完成村规编制,启动全域土地综合整治项目。八是抓好畜牧工作。
2.兜牢民生底线,做到“四个推动”
(1)推动城乡生态环境优化。打好污染防治攻坚战,做好央督“回头看”迎检工作,抓好城乡环境综合治理提标升级,提高场镇生活污水收集率,全面开展农村黑臭水体排查和整治,积极主动配合应急和城市管理局建设箱体式垃圾中转站,完成场镇停车场及农贸市场修建工作,抓好道路管理养护,实现城乡环境综合治理提标升级。
(2)推动平安贵平行动。一是全面加强社会治安综合治理,纵深推进网格化管理,强化社会治安联防联控,健全矛盾纠纷多元化解机制,2022年12月底前完成司法所规范化建设,协助电信公司做好贵平全域慧眼工程建设;二是持续盯紧安全生产。进一步建立完善安全生产社会化管理体制,突出抓好道路交通、燃气安全隐患排查、森林防灭火等重点行业领域专项整治,抓好事故隐患排查处理,确保全年不发生一起重大安全事故。
(3)推动精神文明建设。一是引导村(居)民制定村规民约,将城乡环境治理、“美丽乡村”建设、文明居民行为规范等纳入公约,强化村民规约(居民公约)执行力度,打造贵平镇基层治理示范体系;二是推进文明村镇和文明单位的创建工作,力争在2022年完成3个文明村镇或文明单位的创建,加强对公民道德素质教育,推动新时代文明实践的落地落实,营造良好的社会氛围。三是做好党的二十大前后宣传工作和舆论管控,确保此期间不发生一起舆情安全事件。
(4)推动社会民生持续向好。一是坚持常态化开展疫情防控工作,坚决防止疫情反弹,守护人民健康,实现辖区社会稳定。二是进一步完善社会救助体系,加强困难群体帮扶力度,严把低保审核关,确保惠民政策落到实处。三是规范管理敬老院,加强管理员培训,改善敬老院软硬件设施。四是做好危房排查改造。五是提高便民服务中心服务质量,拓宽服务领域,丰富服务形式,开展上门服务,延伸服务链条,解决群众急需解决的烦心事,增强群众获得感幸福感安全感。
3.提升施政能力,建设廉洁政府
(1)坚持依法行政,加强法治建设。坚持镇党委领导,自觉接受镇人大依法监督,主动接受人民群众民主监督,认真做好人大代表建议、意见办理工作,高度重视司法、舆论、公众监督。继续发挥法律顾问作用,严格落实科学民主决策、重大行政决策、重要合同内容文本合法性审查制度,严格规范行政执法,提高政府依法行政水平。依法主动推动政务信息公开,加强重大政策落实跟踪审计,强化重点项目督查督办,确保经济社会健康向好发展。深入开展普法宣传,带头尊法学法守法用法,严格按照法定权限和程序行使权力,确保各项工作始终在法治轨道上推进,营造全镇依法办事良好氛围。
(2)推进深化改革,提升营商环境。一是做优区域国土空间规划,铺开3个片区统归工作,盘活两项改革后的闲置资产,提升公益公共服务水平。二是探索创新政府公共服务提供方式,完善政府购买社会组织服务制度。三是清查镇级资产,做好往来挂账款项的清理和审计问题的整改。四是有效推进新区119项法定行政权力和55项县级行政权力细化分解到内设机构和下属单位,落实到人员岗位,提升办事窗口办事质效,疏通群众和企业办事“堵点”。五是大力实施干部履职能力建设,发扬“贵在平时”的精神,形成“求实、务实”的作风,做到事不过夜、案无积卷、马上就办、办就办好,使辖区群众和企业办事更高效便捷。
(3)树立正确政绩观,抓好廉政建设。慎重决策、慎重用权。主动适应“从严治党”新常态,驰而不息地抓好作风建设,坚决贯彻落实中央八项规定精神、深入推进全镇上下党风廉政建设,持续巩固党史学习教育成果,加强干部队伍教育管理,强化《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等法纪学习和廉政警示教育,找准权力边界、行为边界,引导干部守纪律、讲规矩、敢担当,持续加强征地拆迁、政府采购等重点领域监管,加强审计监督,规范权力运行,营造风清气正的干事创业氛围。
(4)强化节俭政府建设。健全行政机关效能监察和责任追究制度,强化经济责任审计,加强“三公”经费管理,严格把控2022年村级运行维护项目的申报和资金的使用、兑付。坚持把艰苦奋斗、厉行节约内化到政府运行各环节。坚决落实党风廉政建设责任制,加强对重大项目、重点工作、重点岗位人员的廉政风险防控,加大重点领域的监督检查,切实抓好惩治和预防腐败工作。做到始终绷紧廉洁从政这根弦,用政府的“紧日子”保障群众的“好日子”,树立勤政为民的贵平政府形象。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计14514.41万元。与2021年相比,收、支总计各减少55466.7万元,下降79.26%。主要变动原因是拆迁项目减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计14514.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5389.02万元,占37.19%;政府性基金预算财政拨款收入9125.38万元,占62.81%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计14514.41万元,其中:基本支出3154.11万元,占21.73%;项目支出11360.29万元,占78.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计14514.41万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少55466.7万元,下降79.26%。主要变动原因是拆迁项目减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5389.02万元,占本年支出合计的37.19%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1215.3万元,增长29.12%。主要变动原因是人员经费调整,其他政府项目增加。
((图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5389.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2480.75万元,占46%;国防支出(类)支出15.97万元,占0.29%;公共安全(类)支出56.71万元,占1.05%;文化旅游体育与传媒(类)支出3.34万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出618.3万元,占11.47%;卫生健康支出409.56万元,占7.6%;节能环保支出25.54万元,占0.47%;城乡社区支出178.85万元,,占3.32%;农林水支出1330.54万元,占24.67%;自然资源海洋气象等支出1.77万元,占0.03%;住房保障支出261.21万元,占4.85%;灾害防治及应急管理支出6.48万元,占0.12%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为5389.02万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务201(类)支出决算为2480.75万元:
201(类)01(款)01(项)人大事务行政运行支出决算224.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
201(类)03(款)01(项)政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出决算514.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
201(类)03(款)02(项)政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出决算750.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
201(类)03(款)50(项)政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行支出决算462.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
201(类)31(款)01(项)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出决算341.34万元;完成预算100%,决算数与预算数持平;
201(类)31(款)99(项)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出决算45.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
201(类)31(款)99(项)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出决算45.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
201(类)32(款)99(项)其他组织事务支出决算1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
201(类)99(款)99(项)其他一般公共服务支出140.24万元;完成预算100%,决算数与预算数持平;
2.国防支出203(类)支出15.97万元:
203(类)06(款)01(项)兵役征集支出15.97万元;完成预算100%,决算数与预算数持平;
3.公共安全204(类)支出6.07万元:
204(类)02(款)22(项)公安一般行政管理事务支出41.51万元;完成预算100%,决算数与预算数持平;
204(类)06(款)02(项)司法一般行政管理事务支出1.8万元;完成预算100%,决算数与预算数持平;
204(类)06(款)99(项)其他司法支出13.4万元;完成预算100%,决算数与预算数持平;
4.文化旅游体育与传媒207(类)支出3.34万元
207(类)02(款)04(项)文物保护支出0.3万元;完成预算100%,决算数与预算数持平;
207(类)03(款)08(项)群众体育支出3.04万元;完成预算100%,决算数与预算数持平;
5.社会保障和就业208(类)支出决算618.3万元:
208(类)02(款)08(项)基层政权建设和社区管理支出决算为8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
208(类)02(款)99(项)其他民政管理事务支出决算为69.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
208(类)05(款)05(项)机关事业单位养老保险缴费支出决算为99.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出决算为28.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
208(类)09(款)99(项)其他退役安置支出决算为98.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
208(类)10(款)04(项)殡葬支出决算为153.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
208(类)11(款)07(项)残疾人生活和护理补贴支出决算为14.45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
208(类)11(款)99(项)其他残疾人事业支出决算为33.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
208(类)19(款)02(项)农村最低生活保障支出决算为69.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
208(类)99(款)99(项)其他社会保障和就业支出决算为42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.卫生健康210(类)支出决算196.87万元:
210(类)01(款)99(项)其他公共卫生服务支出决算为56.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
210(类)04(款)01(项)疾病预防控制机构支出决算为1.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
210(类)04(款)09(项)重大公共卫生服务支出决算为270.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出决算为21.31万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出决算为31.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助支出决算为21.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
210(类)16(款)01(项)老龄卫生健康事务支出决算为16.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.节能环保211(类)支出决算25.54万元:
211(类)01(款)99(项)其他环境保护管理事务支出决算9.98万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
211(类)03(款)01(项)大气支出决算15.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.城乡社区212(类)支出决算178.85万元:
212(类)03(款)99(项)其他城乡社区公共设施支出决算36.76万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
212(类)05(款)01(项)城乡社区环境卫生支出决算142.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
9.农林水213(类)支出决算156.70万元:
213(类)01(款)20(项)稳定农民收入补贴支出决算为7.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
213(类)01(款)22(项)农业生产发展支出决算17.76万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
213(类)01(款)99(项)其他农业农村支出决算4.44万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
213(类)02(款)07(项)森林资源管理支出决算12.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
213(类)03(款)02(项)水利一般行政管理事务支出决算130.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
213(类)07(款)05(项)对村民委员会和村党支部的补助支出决算1077.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
213(类)07(款)06(项)对村集体经济组织的补助支出决算80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
10.自然资源海洋气象220(类)支出1.77万元:
220(类)01(款)06(项)自然资源利用与保护支出决算1.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
11.住房保障221(类)支出261.21万元:
221(类)02(款)01(项)住房公积金支出决算200.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
221(类)03(款)01(项)公有住房建设和维修改造支出决算61.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
12.灾害防治及应急管理224(类)支出6.48万元:
224(类)01(款)09(项)应急管理支出决算6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
224(类)06(款)01(项)地质灾害防治支出决算0.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3154.11万元,其中:
人员经费2402.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费751.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.6万元,完成预算90.67%,决算数小于预算数的主要原因是开源节流,缩减支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.46万元,占98.97%;公务接待费支出决算0.14万元,占0.03%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无此项预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.46万元,完成预算89.73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.59*万元,增长4.38%。主要原因是应急出车增多。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2022年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出13.46万元。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件;参加重要会议、重要活动等;办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务;参与综合行政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.14万元,完成预算17.5%。公务接待费支出决算比2021年减少0.66万元,下降82.5%。主要原因是开源节流、缩减支出,接待减少。其中:
国内公务接待支出0.14万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,14人次(不包括陪同人员),共计支出0.14万元,具体内容包括:1月20日关工委暖春慰问接待3人380元;10月25日市农办和天府新区振兴局一行园区考察接待18人1000元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,无此项支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出9125.38万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,贵平镇机关运行经费支出167.12万元,比2021年减少39.41万元,下降19.2%。主要原因是开源节流、缩减支出。
(二)政府采购支出情况
2022年,贵平镇政府采购支出总额38.35万元,其中:政府采购货物支出38.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于便民服务中心设施设备、家具用具采购、文化站建设空调采购等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,贵平镇共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对综合项目经费、过渡费、2021年农村生活污水治理“千村示范工程”项目经费、四好农村路2022年度补助资金项目等104个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对104个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取104个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对104个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)》见附件(第四部分)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务:201(类):指一般公共服务支出
201(类)01(款)02(项):指行政单位人大未单独设置项级科目的其他项目支出;
201(类)01(款)04(项):指各级人大会议等专门会议的支出。
201(类)03(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201(类)03(款)02(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201(类)03(款)08(项):信访事务支出
201(类)03(款)50(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;
201(类)03(款)99(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;
201(类)04(款)04(项):指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出;
201(类)04(款)99(项):指反映其他发展与改革事务支出;
201(类)06(款)01(项):指反映财政事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201(类)11(款)02(项):指反映纪检监察事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201(类)29(款)02(项):指反映群团事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201(类)29(款)99项):指反映其他群团事务支出。
201(类)32(款)02(项):指反映组织事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201(类)32(款)99(项):指反映其他组织事务支出。
201(类)33(款)99(项):指反映其他宣传事务支出。
201(类)99(款)99(项):指其他一般公共服务支出。
10.公共安全204(类)支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
204(类)02(款)99(项):指反映其他公安支出。
204(类)06(款)10(项):指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
11.教育支出205(类):指反映政府教育事务支出。
205(类)08(款)03(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。
12.文化旅游体育与传媒207(类):指反映政府在文化、旅游、文物、体育广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
207(类)02(款)04(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
13.社会保障和就业208(类)支出:指反映政府在社会保障和就业方面的支出。
208(类)02(款)02(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)社会保障和就业方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
208(类)02(款)07(项):指反映行政区域界线勘定、管理,以及行政规划和地名管理支出。
208(类)02(款)08(项):指反映基层政权建设和社区管理支出。
208(类)02(款)99(项):指反映其他民政管理事务的基本支出。
208(类)05(款)02(项):指反映政府事业单位离退休支出。
208(类)05(款)05(项):指反映政府机关事业单位养老保险缴费的基本支出。
208(类)05(款)06(项):指反映政府机关事业单位职业年金缴费支出。
208(类)10(款)01(项):指反映对儿童提供服务方面的支出。
208(类)10(款)02(项):指反映对老年人提供服务的支出。
208(类)10(款)06(项):指有反映财政在老年服务方面的补助支出。
208(类)10(款)99(项):指反映其他用于社会福利的支出。
208(类)11(款)01(项):指反映残疾人事业行政运行的基本支出。
208(类)11(款)02(项):指反映残疾人事业未单独设置项级科目的其他项目支出。
208(类)19(款)01(项):指反映城市最低生活保障支出。
208(类)19(款)02(项):指反映农村最低生活保障支出。
208(类)21(款)02(项):指反映农村特困人员救助供养支出。
208(类)28(款)01(项):指反映退役军人管理事务行政运行基本支出。
208(类)28(款)99(项):指反映其他退役军人管理事务支。
208(类)99(款)99(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康210(类)支出:指反映政府卫生健康方面的支出。
210(类)04(款)08(项):指反映基本公共卫生服务支出。
210(类)04(款)09(项):指反映重大公共卫生服务支出。
210(类)04(款)10(项)突发公共卫生事件应急处理支出。
210(类)11(款)01(项):指反映行政单位医疗的基本支出。
210(类)11(款)02(项):指反映事业单位医疗的基本支出。
210(类)15(款)99(项):指反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
210(类)99(款)99(项):指反映其他用于卫生健康方面的支出。
15.节能环保211(类)支出:指反映政府节能环保支出。
211(类)01(款)05(项):指反映环境保护法规政策的前期研究、制定,规划的前期研究,制定及实施评估,环境标准实验、研究和制定等方面的支出。
211(类)01(款)99(项):指反映其他环境保护管理事务支出。
211(类)04(款)01(项):指反映生态保护方面的支出。
211(类)05(款)01(项):指反映用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
211(类)99(款)99(项):指反映其他节能环保方面的支出。
16.城乡社区212(类)支出:指反映政府城乡社区事务支出。
212(类)01(款)02(项):指反映城乡社区未单独设置项级科目的其他项目支出。
212(类)03(款)03(项):指反映小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。
212(类)03(款)99(项):指反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。
212(类)05(款)01(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
212(类)99(款)99(项):指反映用于其他城乡社区支出。
17.农林水213(类)支出:指反映政府农林水事务的支出。
213(类)01(款)06(项):指反映农业科技成果转化,新品种、新机具、新技术引进与推广等服务方面的支出。
213(类)01(款)22(项):指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展等方面的支出。
213(类)01(款)53(项):指反映农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
213(类)01(款)99(项):指反映其他用于农业农村支出。
213(类)03(款)05(项):指反映水利工程建设的支出。
213(类)03(款)19(项):指反映江河湖库水系综合整治方面的支出。
213(类)03(款)99(项):指反映其他用于水利的支出。
213(类)05(款)02(项):指反映扶贫未单独设置项级科目的其他项目支出。
213(类)05(款)99(项):指反映其他扶贫方面的支出。
213(类)07(款)05(项):指反映对村民委员会和村党支部的补助支出。
213(类)07(款)99(项):指反映其他农村综合改革支出。
18.自然资源海洋气象220(类)支出:
220(类)01(款)04(项):指反映用于国土空间规划、软件开发适宜评价等方面的支出。
220(类)01(款)06(项):指反映自然资源利用与保护方面的支出。
19.住房保障221(类)支出:指反映政府用于住房方面的支出。
221(类)01(款)05(项):指反映用于农村危房改造支出。
221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金支出。
20.灾害防治及应急管理224(类):指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
224(类)06(款)01(项):指反映自然灾害防治中地质灾害防治的基本支出。
224(类)07(款)03(项):指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
224(类)99(款)99(项):指反映用于其他灾害防治及应急管理支出。
21.其他229(类)支出:
229(类)99(款)99(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
仁寿县贵平镇人民政府
2023年部门整体绩效评价报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成
1.党政综合办公室。负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理,机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理镇人大交办的其他工作。
2.党建办公室。负责党建工作,指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。
3.经济发展办公室(乡村振兴办公室)。负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作,协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。
4.社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)。负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平台建设工作。
5.综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)。根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作;配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作;负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解,协助处置突发环境事件等工作。
6.城乡环境治理办公室。负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作;负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等工作。
7.项目管理办公室。负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议。负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作;协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
8.财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责监督、指导村(社区)财务工作。
9.便民服务中心。负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项,协助办理新区下放的行政审批业务;负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作;指导村(社区)便民服务站的工作。
10.农业综合服务中心。负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作;负责农村经济发展、村级财务核算、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作,负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
11.民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)。负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作,负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作。
负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作;指导村(社区)农民工服务站工作。
负责组织实施退役军人技能培训、职业教育,做好退役军人服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访,拥军优属工作;指导村(社区)退役军人服务工作。
12.新时代文明实践中心。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作;负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作;负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作;负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作;指导村(社区)开展文明实践工作。
(二)机构职能和人员概况
贵平镇政府的主要职责如下:
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2.执行本行政区城内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、卫生健康事业和财政、民政、公安、司法等行政工作;负责本行政区域内安全事务;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7.行使天府新区眉山管委会授权、委托的其他职权,承办天府新区眉山党工委、管委会交办的其他工作。
贵平镇人民政府实有人员总数: 2022年末乡镇实有人数共114人,其中行政编制48名,事业编制50名,临聘16名。与2021年相比人员数无增减。
(三)年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕将贵平镇打造为“内陆开放型经济试验区、建成成眉融合发展试验区、临空经济发展先行区、构筑综合交通枢纽、眉东新城国际物流中心”的发展目标,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,抢抓发展机遇,统筹发展和稳定大局,强力推进重大项目建设,为眉山东部新城建设服好务,建设“东翼”贵平。
1.聚集中心工作,强化项目落实
(1)聚焦重点项目。一是坚持选优配强征拆工作队伍;二是按照眉山东部新城规划布局,对我镇明年启动项目做好用地保障工作;三是完成2022年过渡费清理及兑现工作,落实拆迁群众安置选房。四是做好公墓的修建工作。五是加强土地管理,严格控规控建。扎实做好项目规划建设、全国土地综合整治、成眉同城化示范点推进和国土空间规划工作。六是完成2022年成眉新区(城)产城融合发展示范点基础设施建设项目。
(2)聚焦基础设施。一是交通道路建设,聚焦成眉同城化和“四好农村路”建设,按旅游景观道路标准新扩建农村主干道20公里以上,建设“极美化”示范街道一条;二是网络通信建设,大力发展电信、移动、联通等5G传输网络建设,提供信息化支撑;三是村级服务体系建设。聚焦四川省乡镇改革“后半篇”文章重要机遇,新建中岗农贸市场,在观寺、向家中岗新建停车场,推动龙江桥、天宫桥、憨三源桥重建,实施回龙湾小区雨污分流改造,加快推进村级阵地、广播站、文化镇、便民服务站等硬件提升、功能强化,2022年完成我镇乡史馆的整体建设,做好对贵平镇综合文化站和贵平镇观寺综合文化站的提档升级工作。
(3)聚焦乡村振兴。一是高度重视粮食生产。完成播种面积9.51万亩,粮食总产量3.55万吨,大豆播种面积1.36万亩,整治撂荒土地1000亩的目标。打造大豆核心示范片1000亩。二是常态化开展防止返贫动态监测,落实各级衔接政策。三是打造“中岗脆桃”特色农业品牌,引育脆桃新品种,投入20万元提升桃树栽培管理、绿色防控,创建“中岗”牌脆桃地理标志,争创脆桃国家标准示范基地。四是加快培育新型农业经营主体,实现省级示范合作社1个,省级示范家庭农场1个,市级示范合作社1个,市级家庭农场2个。落实农户生产扶持政策,探索“农业经营主体+农户”利益深度联结机制。五是大力发展集体经济,实现集体经济创收村(社区)10万元2个。六是改善基础设施建设,争取民生工程太阳能路灯项目300盏,川柏农渠渠道整治工程7.5公里,提灌站维修建设,投入资金30万元。七是完成村规编制,启动全域土地综合整治项目。八是抓好畜牧工作。
2.兜牢民生底线,做到“四个推动”
(1)推动城乡生态环境优化。打好污染防治攻坚战,做好央督“回头看”迎检工作,抓好城乡环境综合治理提标升级,提高场镇生活污水收集率,全面开展农村黑臭水体排查和整治,积极主动配合应急和城市管理局建设箱体式垃圾中转站,完成场镇停车场及农贸市场修建工作,抓好道路管理养护,实现城乡环境综合治理提标升级。
(2)推动平安贵平行动。一是全面加强社会治安综合治理,纵深推进网格化管理,强化社会治安联防联控,健全矛盾纠纷多元化解机制,2022年12月底前完成司法所规范化建设,协助电信公司做好贵平全域慧眼工程建设;二是持续盯紧安全生产。进一步建立完善安全生产社会化管理体制,突出抓好道路交通、燃气安全隐患排查、森林防灭火等重点行业领域专项整治,抓好事故隐患排查处理,确保全年不发生一起重大安全事故。
(3)推动精神文明建设。一是引导村(居)民制定村规民约,将城乡环境治理、“美丽乡村”建设、文明居民行为规范等纳入公约,强化村民规约(居民公约)执行力度,打造贵平镇基层治理示范体系;二是推进文明村镇和文明单位的创建工作,力争在2022年完成3个文明村镇或文明单位的创建,加强对公民道德素质教育,推动新时代文明实践的落地落实,营造良好的社会氛围。三是做好党的二十大前后宣传工作和舆论管控,确保此期间不发生一起舆情安全事件。
(4)推动社会民生持续向好。一是坚持常态化开展疫情防控工作,坚决防止疫情反弹,守护人民健康,实现辖区社会稳定。二是进一步完善社会救助体系,加强困难群体帮扶力度,严把低保审核关,确保惠民政策落到实处。三是规范管理敬老院,加强管理员培训,改善敬老院软硬件设施。四是做好危房排查改造。五是提高便民服务中心服务质量,拓宽服务领域,丰富服务形式,开展上门服务,延伸服务链条,解决群众急需解决的烦心事,增强群众获得感幸福感安全感。
3.提升施政能力,建设廉洁政府
(1)坚持依法行政,加强法治建设。坚持镇党委领导,自觉接受镇人大依法监督,主动接受人民群众民主监督,认真做好人大代表建议、意见办理工作,高度重视司法、舆论、公众监督。继续发挥法律顾问作用,严格落实科学民主决策、重大行政决策、重要合同内容文本合法性审查制度,严格规范行政执法,提高政府依法行政水平。依法主动推动政务信息公开,加强重大政策落实跟踪审计,强化重点项目督查督办,确保经济社会健康向好发展。深入开展普法宣传,带头尊法学法守法用法,严格按照法定权限和程序行使权力,确保各项工作始终在法治轨道上推进,营造全镇依法办事良好氛围。
(2)推进深化改革,提升营商环境。一是做优区域国土空间规划,铺开3个片区统归工作,盘活两项改革后的闲置资产,提升公益公共服务水平。二是探索创新政府公共服务提供方式,完善政府购买社会组织服务制度。三是清查镇级资产,做好往来挂账款项的清理和审计问题的整改。四是有效推进新区119项法定行政权力和55项县级行政权力细化分解到内设机构和下属单位,落实到人员岗位,提升办事窗口办事质效,疏通群众和企业办事“堵点”。五是大力实施干部履职能力建设,发扬“贵在平时”的精神,形成“求实、务实”的作风,做到事不过夜、案无积卷、马上就办、办就办好,使辖区群众和企业办事更高效便捷。
(3)树立正确政绩观,抓好廉政建设。慎重决策、慎重用权。主动适应“从严治党”新常态,驰而不息地抓好作风建设,坚决贯彻落实中央八项规定精神、深入推进全镇上下党风廉政建设,持续巩固党史学习教育成果,加强干部队伍教育管理,强化《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等法纪学习和廉政警示教育,找准权力边界、行为边界,引导干部守纪律、讲规矩、敢担当,持续加强征地拆迁、政府采购等重点领域监管,加强审计监督,规范权力运行,营造风清气正的干事创业氛围。
(4)强化节俭政府建设。健全行政机关效能监察和责任追究制度,强化经济责任审计,加强“三公”经费管理,严格把控2022年村级运行维护项目的申报和资金的使用、兑付。坚持把艰苦奋斗、厉行节约内化到政府运行各环节。坚决落实党风廉政建设责任制,加强对重大项目、重点工作、重点岗位人员的廉政风险防控,加大重点领域的监督检查,切实抓好惩治和预防腐败工作。做到始终绷紧廉洁从政这根弦,用政府的“紧日子”保障群众的“好日子”,树立勤政为民的贵平政府形象。
(四)部门整体支出绩效目标
1.深化党建引领,实施“四大工程”。实施铸魂工程。组织开展理论学习中心组学习、会前微党课、“三会一课”、专题读书班等方式,举办专家辅导、实地参观、研讨交流、主题党日、坝坝会、读书会等学习活动,锤炼党员干部党性。抓牢意识形态工作。实施育才工程。完善中层干部管理制度,定期对中层干部进行考核和民主测评,建立能上能下的用人制度,推行“专题培训+实践锻炼”模式,打造一支政治过硬、本领高强的新时代好干部队伍。实施强基工程。推进强大集体经济,实施中、省集体经济项目3个,发挥党建引领示范,健全组织体系,充分发挥基层各级党组织作用,进一步理顺、完善上下贯通、执行有力的组织体系,做到全覆盖。实施清风工程。压紧压实主体责任,积极履行好监督责任,树立干部清正、政府清廉、政治清明的良好生态。
2.精准用力发展,抓好“四个聚焦”。聚焦重点项目要素保障。把握贵平新机遇,推动区域围绕市委赋予新区的“1123”发展定位,奋力建设成眉融合发展试验区、临空经济发展先行区、临空一体发展示范区提供积极保障支撑。坚持选优配强征拆工作队伍,做好项目用地保障工作;保障2022年过渡费;修建好公墓项目;开展土地综合整治。聚焦基础设施建设。抓好“四好农村路”建设,新扩建农村主干道20公里以上;加强网络通信建设,大力发展电信、移动、联通等5G传输网络建设,提供信息化支撑;完善村级服务体系,新建中岗农贸市场,观寺、向家、中岗停车场,加快推进村级阵地、广播站、文化镇、便民服务站等硬件提升、功能强化,完成乡史馆的整体建设,镇综合文化站和观寺综合文化站的提档升级工作。聚焦乡村振兴。常态化开展防止返贫动态监测;投入20万元提升桃树栽培管理、绿色防控,打造“中岗脆桃”特色农业品牌。加快培育新型农业经营主体,实现省级示范合作社1个,省级示范家庭农场1个,市级示范合作社1个,市级家庭农场2个。落实农户生产扶持政策,探索“农业经营主体+农户”利益深度联结机制。
二、部门资金收支情况
(一)部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
2022年全年收入合计14514.4万元,其中:一般公共预算拨款收入5389.02万元,占37.13%;政府性基金预算拨款收入9125.38万元,占62.87%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:基金预算减少。
2.部门总体支出情况
2022年全年支出合计14514.4万元,其中:基本支出3154.11万元,占21.73%;项目支出11360.29万元,占78.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:基金预算减少。
3.部门总体结转结余情况
2022年无结转结余情况
(二)部门财政拨款收支情况
1.部门总体收入情况
2022年全年收入合计14514.4万元,其中:一般公共预算拨款收入5389.02万元,占37.13%;政府性基金预算拨款收入9125.38万元,占62.87%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:基金预算减少。
2.部门总体支出情况
2022年全年支出合计14514.4万元,其中:基本支出3154.11万元(其中人员经费支出2402.45万元,公用经费支出751.66万元),占21.73%;项目支出11360.29万元,占78.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:基金预算减少。
3.部门总体结转结余情况
2022年无结转结余情况
三、部门整体绩效分析
(一)部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
2022年,贵平镇人员类经费预算执行率95.66%,全面实现保障人员类资金兑付的目标。按月及时发放职工工资和村(社区)干部报酬,缴纳各项保险和公积金,根据上级绩效防范,及时兑付职工和村(社区)干部绩效。人员类经费不存在违规发放的情况。
2.运转类项目绩效分析
2022年,贵平镇运转类经费预算执行率99.21%,全面实现保障镇村各项工作顺利运转的目标。根据节约型政府要求,严格控制三公经费支出,节约使用政府日常公用经费、村社区办公费。充分保障村(社区)运行维护费、基层党组织活动经费,提高村(社区)服务党员和群众的能力。及时兑付镇(街道)综合辅助人员支出、工会福利费,补充镇机关工作力量和提升干部工作活力。运转类经费不存在违规使用的情况。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年,贵平镇特定目标类项目104项,预算执行率90%以上共有85项,预算执行率低于90%的有19项,有4项预算执行率0%,资金低效无效率3.85%。组织各业务股室均严格按照要求做好绩效自评工作,4项执行率0%的项目,因政策调整原因,没有具体实施,其余项目均完成项目目标。特定目标类项目实施和资金兑付过程中,没有违规情况。
(二)部门整体履职绩效分析
2022年,贵平镇积极履职尽责,强化预算收支管理,常态化抓好绩效管理,较好的完成了2022年度工作目标,以保运转为前提,厉行节约、量入为出,全面保障人员经费和公用经费,确保政府各项工作正常运转;以突出重点项目、保障民生福祉为前提,全力保障场镇建设,征地拆迁、农业农村、民生事项、生态环保等特定目标类项目资金兑付,并强化部门项目目标绩效管理。2022年,较好完成了整体支出绩效目标,实现整体绩效评价得分94.5分。
(三)结果应用情况
贵平镇严格落实绩效考核结果运用。一是强化内部应用,及时将中期绩效监控结果反馈各业务部门,督促各业务部门关注预算执行进度和目标绩效实现情况,加强工作推进。二是做好自评公开,严格按要求将相关绩效信息随同决算公开。三是加强问题整改,在中期绩效监控中,督促业务部门加强工作推进,及时整改预算执行进度过慢和目标绩效实现不佳的问题,在年度绩效评价中,对反映出预算编制不精准、绩效指标体系建立不科学的问题加强预算管理和绩效管理培训,提高业务部门预算编制的精准性和绩效指标编制的科学性。四是及时反馈结果,贵平镇根据上级部门关于绩效工作的安排,均在规定时间内向财金局上报绩效管理工作的各项表册和相关报告。
(四)自评质量
部门预算项目自评由各业务部门根据项目入库编制的《部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)》,逐一对照绩效指标,严格开展项目自评,做到了分值计算有理有据,自评质量较好,并对项目工作进行了总结评价,对存在的问题提出了改进措施。
部门整体绩效评价由财政所牵头负责推进,贵平镇严格对照《2023年区级部门整体绩效评价指标体系》开展整体绩效目标自评,仔细对照计分标准,结合实际工作开展情况,对每个项目进行自评打分,对其中“专项资金预算项目绩效管理”中贵平镇涉及的4项专项资金预算,对照《2023年天府新区专项资金预算项目绩效评价指标体系》中的各项计分标准进行自评打分。做到了分值计算有理有据,自评质量较好。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2022年贵平镇整体绩效管理较好,顺利实现整体绩效目标,对照《2023年区级部门整体绩效评价指标体系》,贵平镇自评得分94.5分,自评等级优秀。
(二)存在问题
2022年,我镇严格落实了预算及绩效管理工作要求,同时也存在一些问题。一是预算编制准确性还要再提高。二是预算执行力度还要再加强。三是绩效评价指标体系还要再科学。
(三)改进建议
1.强化预算编制工作。加强预算编制工作培训,进一步提高各业务部门预算编制能力,在开展预算编制工作时,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,做到预算编制精准,绩效指标制定科学。
2.强化预算执行工作。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,定期统筹各项预算项目执行进度,做好进度反馈,助力各业务部门加快工作开展进度,加快预算执行进度,按期完成目标任务。
3.强化绩效管理工作。完善绩效预算管理制度,加强绩效目标管理培训,提升绩效评价指标体系编制科学性,定期开展目标绩效监控,强化绩效评价结果运用,以绩效评价促进工作质量提升。
附表
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000005184719-场镇运行经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保场镇正常运转和保持环境卫生整洁 |
完成场镇维护的人员、维修、环境治理等费用保障 |
2.项目实施内容及过程概述 |
安排人员做好场镇维护,及时清运场镇垃圾,做好场镇设施维修和场镇美化 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
80.00 |
80.00 |
78.33 |
97.91% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
80.00 |
80.00 |
78.33 |
97.91% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
维护场镇设施 |
≥ |
31 |
处 |
32 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
控制维护成本 |
≤ |
7000 |
元/个 |
6800 |
20 |
20 |
|
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
0 |
处 |
0 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人数 |
≥ |
12000 |
人/次 |
13000 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评100分,保障场镇居民出行,提升场镇居民生活便捷性,提高群众居住环境。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000004930257-美丽乡村建设 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
中岗村道路修建 |
未完成市场和道路修建 |
2.项目实施内容及过程概述 |
无开展 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
该项目中期多次调整导致项目未开展 |
其中:财政资金 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设数量 |
≥ |
10 |
处 |
0 |
20 |
0 |
项目未开展 |
成本指标 |
成本控制 |
≤ |
1000 |
元/平方米 |
0 |
20 |
0 |
项目未开展 |
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
0 |
处 |
0 |
20 |
0 |
项目未开展 |
效益指标 |
生态效益指标 |
示范点数 |
≥ |
1 |
处 |
0 |
10 |
0 |
项目未开展 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意人数 |
≥ |
100 |
人 |
0 |
20 |
0 |
项目未开展 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
自评得分0分,该项目中期多次调整导致项目未开展 |
存在问题 |
中期多次调整 |
改进措施 |
与上级部门多次对接,确定该项目用于市场修建和场镇道路建设。 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000004930232-桥梁重建修复工程 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成三座桥的修建 |
完成修建任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成修建任务 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
386.55 |
386.55 |
123.11 |
31.85% |
10 |
3 |
施工方未提供报账资料,资金不能及时兑付 |
其中:财政资金 |
386.55 |
386.55 |
123.11 |
31.85% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完工数 |
= |
3 |
座 |
3 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
工程进度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
0 |
处 |
0 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人数 |
≥ |
100 |
人 |
200 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意人数 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
该项目自评93分,完成桥梁修建,方便群众出行。 |
存在问题 |
施工方报账资料未及时准备,导致资金支付进度不达标。 |
改进措施 |
已发函督促施工方,及时完善报账资料,完成资金兑付。 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000006034991-城乡环境整治项目 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障城乡环境整治工作顺利开展 |
完成全年城乡环境整治任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成全年城乡环境整治任务 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
169.67 |
167.85 |
98.93% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
169.67 |
167.85 |
98.93% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障村(社区)开展工作数量 |
= |
16 |
个 |
16 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
环境治理工程合格率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立城乡环境保护和治理机制 |
≥ |
5 |
件 |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
贵平群众对城乡环境的满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分,确保生活垃圾转运及时,提高人居环境舒适度。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000006309823-垃圾分类奖补经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成垃圾分类示范村相关宣传和基础设施建设 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对阵地建设和宣传垃圾分类。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.65 |
5.00 |
75.19% |
10 |
7 |
上级部分方案要求,只支付5万到垃圾分类示范村。 |
其中:财政资金 |
0.00 |
6.65 |
5.00 |
75.19% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障村(社区)开展工作数量 |
= |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
垃圾分类工作合格率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立城乡环境保护和治理机制 |
≥ |
2 |
件 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
贵平群众对城乡环境的满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
自评得分97分,大力宣传生活垃圾分类工作,提升人居环境。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000006824597-2022年上半年秸秆禁烧工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障秸秆禁烧工作开展 |
完成年度秸秆禁烧工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度秸秆禁烧工作 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.00 |
7.56 |
94.44% |
10 |
9 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
8.00 |
7.56 |
94.44% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障村(社区)数量 |
= |
16 |
个 |
16 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
1 |
件 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
空气质量提升情况 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1200 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
自评得分99分,有效遏制秸秆焚烧普遍现象,避免空气受到污染,让蓝天更洁净;减少路上的交通事故和航空事故,避免人员伤亡和经济损失;避免引发火灾,威胁生命和财产安全。 |
存在问题 |
个别村(社区)秸秆禁烧期初管控力度不够,造成个别区域存在秸秆焚烧现象。 |
改进措施 |
后续在收割油菜、玉米、水稻等弄作物时加强管控。 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000006824600-2022年上半年环境网格化工作和环保督经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障2022年上半年环境督察工作经费 |
完成年度环境督察工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度环境督察工作 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
4.98 |
99.54% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
5.00 |
4.98 |
99.54% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障村(社区)数量 |
= |
16 |
个 |
16 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
1 |
起 |
0 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
环境质量提升情况 |
定性 |
优良中低差 |
|
有 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分。将贵平镇区域划分为若干个单元网格,通过条块融合的扁平化体系对单元网格内的事件进行管理,从而实现贵平镇环境管理的科学化、规范化、精细化、常态化。确保生态环境网格化工作的顺利推进、环保督察工作的顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000006972670-垃圾分类地坪建设补助费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障垃圾分类地坪建设费用 |
完成垃圾分类地坪建设任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成垃圾分类地坪建设任务 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设垃圾分类地坪数量 |
≥ |
36 |
个 |
36 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
经费控制 |
≤ |
6 |
万元 |
6 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提倡垃圾分类效果 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
110 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分,确保生活垃圾分类工作推进进度及常态化,为人民群众生活提供良好的生活环境,提高人民群众生活的幸福感。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000007401895-2021年农村生活污水治理“千村示范工程”项目经费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障千村示范工程开展 |
完成年度千村示范工作任务 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度千村示范工作任务 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
225.58 |
225.58 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
225.58 |
225.58 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展项目村数量 |
= |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
施工工程质量 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
污水治理效果 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
200 |
人 |
210 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分,有效的改善了人民群众生活污水直排问题,生活污水排放水质量明显提升,降低土壤污染、水污染发生概率,提高人民群众生活幸福感。 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
项目名称 |
51148923T000008266875-贵平镇场镇改造提升项目 |
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
场镇提升改造,主要工程修护路面、黑化,提升场镇面貌 |
未完成 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
未完成 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
175.26 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
项目进度滞后、未开展此项目 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
175.26 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
0 |
20 |
0 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
改造街道数量 |
≥ |
1269 |
米 |
0 |
20 |
0 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善场镇功能情况 |
定性 |
改善 |
|
0 |
20 |
0 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总价控制数 |
≤ |
200 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
|
|
合计 |
100 |
0 |
|
|
评价结论 |
自评得分0分。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
项目名称 |
51148923T000008610133-贵平镇网格化工作和环保督察工作经费 |
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
通过开展网格化工作及环保督察工作,达到美化生态环境的目标 |
完成年度生态环境督察工作 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度生态环境督察工作 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
环保问题整改验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
问题整改及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
环保问题被通报次数 |
≤ |
1 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
居民生态环境 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制额 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
自评得分100分,通过条块融合的扁平化体系对单元网格内的事件进行管理,从而实现贵平镇环境管理的科学化、规范化、精细化、常态化。确保生态环境网格化工作的顺利推进、环保督察工作的顺利开展。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148923T000008715032-四好农村路2022年度补助资金 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障贵平镇四好农村路建设、完善贵平镇村级道路,提高村民出行便利性 |
完成道路修建工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成道路修建工作 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
914.39 |
914.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
914.39 |
914.39 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成四好农村路修建公里数 |
≥ |
40 |
公里 |
40 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
各建设时间节点验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
建设经费拨付及时率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众出现便利度提高情况 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分,四好农村路的修建,有效的改善了该区域人民群众出行不便的问题,降低交通安全隐患,提升人民群众生活质量、满意度、幸福感。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148923T000008610444-贵平镇秸秆禁烧工作经费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
通过秸秆禁烧宣传活动,达到优化大气环境的目标 |
完成年度秸秆禁烧宣传和检查工作 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度秸秆禁烧宣传和检查工作 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
集中宣传活动次数 |
≥ |
2 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
大气污染发生率 |
≤ |
1 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
问题处理及时率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
大气环境质量 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益居民满意度 |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制额 |
≤ |
8 |
万元 |
8 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分,有效遏制秸秆焚烧普遍现象,避免空气受到污染,让蓝天更洁净;减少路上的交通事故和航空事故,避免人员伤亡和经济损失;避免引发火灾,威胁生命和财产安全。 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000005607724-“红旗支书”奖励经费和村(社区)党组织书记慰问经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障开展红旗支书奖励和村(社区)书记慰问工作经费 |
完成奖励和慰问工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展红旗支书奖励和村(社区)书记慰问 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
基层党组织书记工作效率提升 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
经费保障人数 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立党组织书记激励机制 |
≥ |
1 |
件 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村党组织书记满意率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分,完成慰问工作,促进支书提高工作积极 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000006418312-"童伴之家"运行经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障“童伴之家”正常运行 |
完成“童伴之家”运行保障 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成“童伴之家”运行保障 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
正常运行“童伴之家”数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
控制经费使用 |
≤ |
18000 |
元 |
18000 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费按时发放 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
每月服务儿童数量 |
≥ |
30 |
人 |
人 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥ |
90 |
% |
% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100,保障中岗儿童之家运行的经费开支,提高服务儿童能力 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000006431227-关心下一代工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障关工委工作正常开展,慰问困难儿童、保障村(社区)关工委组织正常运行 |
顺利完成2022年度关工委工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
顺利完成2022年度关工委工作 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.80 |
7.78 |
99.78% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
7.80 |
7.78 |
99.78% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障村(社区)开展工作数量 |
= |
16 |
个 |
16 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
经费控制 |
≤ |
78000 |
元 |
77800 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
年服务儿童数量 |
≥ |
200 |
人/次 |
220 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100,保障村(社区)关工委组织正常运行,定期开展儿童活动,加强对儿童的关心慰问。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000007453342-老龄经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障老龄工作开展 |
完成老龄工作年度任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成老龄工作年度任务 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.59 |
16.49 |
99.41% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
16.59 |
16.49 |
99.41% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务老年人数量 |
≥ |
10000 |
人 |
12000 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
工作开展质量 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立老龄工作机制 |
≥ |
1 |
件 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分,保障各村(社区)开展老年活动,加强对老年人的关心慰问,提升老年人群的幸福感 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000007478799-农村综合改革转移支付(本级配套资金) |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障集体经济发展 |
完成集体经济发展资金注入 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成集体经济发展资金注入 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
项目开展质量 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障农改村数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
集体经济成员分工金额 |
≥ |
1 |
元 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
800 |
人 |
900 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分,用于购买农用机械设备,为本村及周边种植大户旋耕土地以及承接项目工程、土地找补复垦等项目,多渠道为农民“节劳降本”,同时也较好的提高了集体经济收入 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人 |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000004930243-干部周转房建设 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
贵平镇干部 收益群众 周转房是省、市干部周转房试点项目,总投资1046.2万元,其中本级资金418.5万元,市级资金313.9万元,省级资金313.9万元,2021年已使用340.4万元,本级剩余78.1万元,用于建设干部周转房93套,包括建安工程、装饰工程、总平工程及相关附属配套设施等。旨在切实解决干部住宿问题,确保乡镇干部住上温暖舒适的“暖心房”,切实提升基层干部的获得感和幸福感。
|
完成干部周转房建设项目、完成设备安装和基础装修 |
2.项目实施内容及过程概述 |
周转房建设、装修工程和设备安装 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
78.10 |
78.10 |
61.03 |
78.15% |
10 |
8 |
部分项目未完工,未完成资金支付 |
其中:财政资金 |
78.10 |
78.10 |
61.03 |
78.15% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
标间数量 |
= |
88 |
个 |
88 |
7 |
7 |
|
套间数量 |
= |
5 |
个(台、套、件、辆) |
5 |
7 |
7 |
|
值班室数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
7 |
7 |
|
洗衣房 |
= |
4 |
个 |
1 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
80% |
7 |
6 |
工程未完工 |
时效指标 |
项目建设期间 |
≤ |
365 |
天 |
未完工 |
7 |
5 |
工程未完工 |
成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
1046.2 |
万元 |
目前支出在总额范围内 |
7 |
7 |
|
安全指标 |
安全事故发生数 |
= |
0 |
次 |
0 |
7 |
7 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
干部住房容纳率 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
7 |
7 |
|
干部平均通勤时间 |
定性 |
高中低 |
|
低 |
7 |
7 |
|
服务群众质量 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
7 |
7 |
|
项目施工机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
7 |
7 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
6 |
6 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
该项目自评得分95分,干部周转房建设进入收尾阶段,完工后将为干部职工提供更好的生活保障 |
存在问题 |
部分项目未完工,未完成资金支付 |
改进措施 |
加强项目进度督促 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000004930248-原观寺康达烟花爆竹公司租地租金及其他费用 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障原观寺康达烟花爆竹公司租地租金及其他费用 |
完成租金兑付 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成租金兑付 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
89.20 |
89.20 |
87.78 |
98.41% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
89.20 |
89.20 |
87.78 |
98.41% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
土地亩数 |
≥ |
800 |
亩 |
810 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
评价租金成本 |
≤ |
1000 |
亩 |
1000 |
20 |
20 |
|
效果指标 |
上交矛盾 |
≤ |
2 |
人 |
0 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解除烟花厂问题 |
= |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
400 |
人/户 |
475 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分,解决康达遗留问题,保障群众土地租金,促进社会稳定 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000004930248-原观寺康达烟花爆竹公司租地租金及其他费用 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障原观寺康达烟花爆竹公司租地租金及其他费用 |
完成租金兑付 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成租金兑付 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
89.20 |
89.20 |
87.78 |
98.41% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
89.20 |
89.20 |
87.78 |
98.41% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
土地亩数 |
≥ |
800 |
亩 |
810 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
评价租金成本 |
≤ |
1000 |
亩 |
1000 |
20 |
20 |
|
效果指标 |
上交矛盾 |
≤ |
2 |
人 |
0 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解除烟花厂问题 |
= |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
400 |
人/户 |
475 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分,解决康达遗留问题,保障群众土地租金,促进社会稳定 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000005608524-困难母亲慰问经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展困难母亲摸排工作,开展困难母亲慰问 |
完成困难母亲慰问工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
慰问困难母亲9人 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
100.00% |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
慰问精准率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金兑现及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
≥ |
9 |
人 |
9 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上访人次 |
≤ |
1 |
人次 |
0 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
0.9 |
万元 |
0.9 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005853306-疫情防控集中隔离场所经费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障疫情防控隔离场所运转经费 |
隔离场所正常运转 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
隔离场所正常运转 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
17.40 |
17.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
17.40 |
17.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
提供隔离房间 |
≥ |
50 |
间 |
55 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
隔离经费总额控制 |
≤ |
17.4 |
万元 |
17.4 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
效果指标 |
疫情外溢次数 |
≤ |
1 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障周边群众疫情防控安全 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
隔离对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分,顺利完成疫情防控隔离任务,保障了人民群众生命安全 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000006551733-集中隔离场所相关经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障疫情防控隔离场所建设和相关管理经费 |
完成2022年度疫情集中隔离工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2022年度疫情集中隔离工作 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
61.52 |
61.52 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
61.52 |
61.52 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数量 |
≤ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
建设和运行成本控制 |
≤ |
615200 |
元 |
615200 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
隔离场所运行效果 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情风险控制效果 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
隔离人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分,顺利完成疫情防控隔离任务,保障了人民群众生命安全 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000006700745-解决康达公司遗留问题资金 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决康达公司遗留问题 |
已解决 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已解决 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
101.72 |
101.72 |
100.00% |
10 |
10 |
1 |
其中:财政资金 |
0.00 |
101.72 |
101.72 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
解决问题数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
兑付及时 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
成本控制 |
= |
101 |
万元 |
101 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
处理问题的效果 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分,顺利解决康达公司遗留问题,促进社会稳定 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000006772064-新冠疫情防控工作经费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障新冠疫情防控工作开展 |
完成年度新冠防控工作任务 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度新冠防控工作任务 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
248.35 |
247.26 |
99.56% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
248.35 |
247.26 |
99.56% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
1 |
件 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
经费控制 |
≤ |
248 |
万元 |
247 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防控工作开展效果 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1200 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分,顺利完成年度疫情防控工作任务,保障人民群众生命安全 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000007202536-2022年重大传染病财政补助资金(血吸虫病) |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障血吸虫病防治工作 |
完成年度血吸虫防治任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度血吸虫防治任务 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
其中:财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障村(社区)开展工作数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
效果指标 |
血吸虫病发生率 |
≤ |
1 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立血吸虫病防治机制 |
≥ |
1 |
件 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分,完成资金拨付,保障血吸虫防治工作顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000007259762-“儿童之家”运行补助经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障儿童之家运行,服务广大青年儿童 |
完成年度儿童之家运行目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度儿童之家运行目标 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
10.21 |
68.08% |
10 |
7 |
各村(社区)“儿童之家”活动支出实报低于预算数 |
其中:财政资金 |
0.00 |
15.00 |
10.21 |
68.08% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每月开展活动数量 |
≥ |
4 |
场次 |
10 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费按时发放 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
安全指标 |
儿童活动期间安全事故发生率 |
≤ |
1 |
件 |
0 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立服务儿童长效机制数量 |
≥ |
2 |
件 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
儿童满意人数 |
≥ |
500 |
人 |
600 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
自评得分97,保障各村(社区)儿童之家活动开展,加强儿童关心关爱,丰富儿童生活。 |
存在问题 |
经费支出低于预算 |
改进措施 |
进一步加强项目预算,增强预算准确性 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148923T000007565972-艾滋病防治项目经费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
加强艾滋病防治宣传,提高群众防艾意识 |
完成年度艾滋病防治工作 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度艾滋病防治工作 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
0.88 |
0.52 |
59.16% |
10 |
6 |
宣传广告制作费决算低于预算 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.88 |
0.52 |
59.16% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
制作宣传横幅数量 |
≥ |
30 |
副 |
32 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
效果指标 |
宣传覆盖面 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立艾滋防治宣传机制 |
≥ |
1 |
件 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
200 |
人 |
300 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分96分,广泛开展艾滋病防治宣传,提高群众防艾意识 |
|
|
存在问题 |
预算执行比例不高 |
|
|
改进措施 |
后期加强预算管理,提高预算准确性 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000005433112-民政补贴救助资金 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
救助困难群体 |
完成年度困难群众救助任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度困难群众救助任务 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
103.57 |
69.59 |
67.19% |
10 |
7 |
符合困难群众救助条件的人群人数不能确定,根据当年实际支出 |
其中:财政资金 |
0.00 |
103.57 |
69.59 |
67.19% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
困难群众救助覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
年度救助资金总额控制在预算数以内 |
≤ |
103.57 |
万元 |
69.59 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障困难群众基本生活质量情况 |
定型 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
本项目自评得分97分,保障困难群众的基本生活保障,解决临时困难,促进社会稳定 |
存在问题 |
符合困难群众救助条件的人群人数年初不能确定 |
改进措施 |
加强困难群众摸排和申报工作 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005433549-殡葬事务 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障青龙山公墓建设 |
完成项目建设和物资采购 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
修建青龙山公墓 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
153.89 |
153.89 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
153.89 |
153.89 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
建设周期 |
≤ |
365 |
天 |
360 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
建设成本 |
= |
153.89 |
万元 |
153.89 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
独立墓穴占地面积 |
≤ |
0.5 |
平方米 |
0.5 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
土地资源节约 |
定型 |
高中低 |
|
高 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100,完成公益性公墓修建,提高殡葬公共服务能力 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000006034963-养老服务经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障养老工作顺利开展 |
完成2022年养老服务工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2022年养老服务工作 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
53.51 |
51.54 |
96.31% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
53.51 |
51.54 |
96.31% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务老年人数量 |
≥ |
64 |
人 |
65 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
安全指标 |
保障养老机构无安全事故发生 |
≤ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
效果指标 |
保障三家养老院正常运行 |
= |
3 |
家 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会认可度 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养老服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100,服务养老院孤寡老人,提升老年人晚年生活幸福感。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000006076196-残疾人事业发展 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障我镇残联专干岗位补贴和残疾工作经费 |
完成岗位补贴发放和经费兑付 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成岗位补贴发放和经费兑付 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
48.35 |
46.80 |
96.80% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
48.35 |
46.80 |
96.80% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
残联专干人数 |
= |
3 |
人 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村(社区)数量 |
= |
16 |
个 |
16 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
残联专干经费 |
= |
1800 |
元/人*月 |
1800 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人工作开展情况 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
残联专干工作考核机制运行情况 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100分,保障残联专干工作补贴和村(社区)残联工作经费,提高残疾人工作开展质量 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000006905261-贵平镇2022年省级财政民政事业发展补助资金 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障农村公益性节地生态安葬设施建设 |
完成设施建设 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成设施建设 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
补助金额 |
= |
60 |
万元 |
60 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
公墓项目个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公墓周边人居环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100分,完成公墓配套设施建设,提升殡葬公共服务能力 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000006958581-观寺社区亲民化改造经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成观寺社区亲民华改造工作 |
完成改造任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成改造任务 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1 |
其中:财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
1 |
件 |
0 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
建设费用控制 |
≤ |
6 |
万元 |
6 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改造项目便民度提升情况 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100,改善观寺办公环境,促进群众办事便捷性 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005510811-厕所革命 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
完成厕所改造 |
完成 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
63.22 |
63.22 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
63.22 |
63.22 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完工及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
厕所改造个数 |
≥ |
1200 |
个 |
1270 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上访发生率 |
≤ |
1 |
人次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
63.22 |
万元 |
63.22 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分,顺利完成厕所革命,提升人居环境。 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000005522309-巩固脱贫攻坚成果工作经费、第一书记和驻村工作队工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过对脱贫户、监测对象和困难群众开展走访慰问和监测帮扶,达到年度防返贫致贫任务 |
通过对脱贫户、监测对象和困难群众开展走访慰问和监测帮扶,达到年度防返贫致贫任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过对脱贫户、监测对象和困难群众开展走访慰问和监测帮扶,达到年度防返贫致贫任务 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
37.50 |
36.08 |
96.21% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
37.50 |
36.08 |
96.21% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
受益户数 |
≥ |
1300 |
户 |
1366 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
工作经费到位及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
返贫风险发生率 |
≤ |
1 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众上访率 |
≤ |
1 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费使用额 |
= |
375000 |
元 |
360800 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
巩固脱贫攻坚成果工作经费、第一书记和驻村工作队工作经费共计37.5万元,用于对脱贫户、监测对象和困难群众开展走访慰问和监测帮扶,发放工作经费36.08万元,资金及时发放,未发生致贫返贫现象,受助群众满意度高,自评得分100分。 |
存在问题 |
项目实施过程未发现问题,达到预期效果。 |
改进措施 |
无改进意见 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005567095-特色产业建设项目 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
解决农业生产用水、产业扶持、三岔湖淹没补助及洪涝灾害补助 |
全部完成 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提灌站维修,产业扶持、三岔湖淹没补助及洪涝灾害补助 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
64.93 |
64.92 |
99.98% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
64.93 |
64.92 |
99.98% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
质量情况 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
0 |
处 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
成本总量控制 |
≤ |
660600 |
元 |
649200 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人数 |
≥ |
100 |
人 |
162 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000006587163-眉山天府新区第二批集体经济融合发展试点 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
促进集体经济健康发展 |
完成集体经济发展资金注入 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买农机具,提供社会化服务,实现壮大集体经济。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发展村集体经济数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
效果指标 |
村集体经济发展水平 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动产业发展数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
集体经济成员满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000006592286-贵平镇2021年粮食扩种补助项目 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
促进农户扩大粮食生产补助 |
完成全年种粮目标任务 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
扩种粮食生产补助 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
7.40 |
7.39 |
99.85% |
10 |
10 |
. |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
7.40 |
7.39 |
99.85% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
扩种示范区补助 |
= |
60 |
元/亩 |
60 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助面积 |
≥ |
1000 |
亩 |
1200 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
粮食总产量任务完成率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
粮食产量完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
地方农业经济发展情况 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农行满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000006721394-大豆扩种和土地撂荒整治补助资金 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
实现大豆扩种 |
完成大豆种植补助资金兑付 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
购买大豆种 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
19.36 |
18.96 |
97.93% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
19.36 |
18.96 |
97.93% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助亩数 |
≥ |
2229 |
亩 |
2300 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
大豆种植质量 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
补偿成本控制 |
≤ |
19.36 |
万元 |
18.96 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济提升效果 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1200 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
项目名称 |
51148922T000006813467-农业固体废弃物工作经费 |
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
实现农药化肥减量 |
完成年度农业废弃物处置工作 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
创建农药化肥减量示范户11户,购买绿色防控物资 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
经费控制 |
≤ |
3 |
万元 |
3 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
1 |
件 |
0 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
固体废弃物处理效果 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意人数 |
≥ |
100 |
人 |
120 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
项目名称 |
51148922T000007111762-洪涝灾害后恢复重建项目 |
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
洪涝灾后恢复重建,恢复农业生产道路 |
完成 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
恢复农业生产道路580米 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
17.40 |
17.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
17.40 |
17.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
灾后重建项目合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数量 |
≤ |
1 |
件 |
0 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立洪涝灾害重建管控机制 |
≥ |
1 |
件 |
1 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意人数 |
≥ |
50 |
人 |
52 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
项目名称 |
51148922T000007146897-河长制经费 |
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障贵平镇河长制工作开展 |
完成年度河长制工作任务 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度河长制工作任务 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
96.80 |
96.47 |
99.66% |
10 |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
96.80 |
96.47 |
99.66% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村(社区)开展工作数量 |
= |
10 |
个 |
10 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
河长制工作开展合格率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
1 |
件 |
0 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
河道环境质量提升情况 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1100 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
贵平镇河长制项目立项依据充分,绩效目标、资金投入方面都比较科学、合理,资金管理比较规范,管理制度较为健全,完成质量合格,成本控制较好,各项效益明细,群众满意度较高,2022年完成“成德眉资e河长”巡河平台构建,全镇全年总计巡河920次,巡河里程超过1000公里,覆盖10个村(社区),处理河道垃圾20余吨。完成龙江村“解放模式”初步构建。 |
|
存在问题 |
个别时段仍然存在部分河段水质不理想,总磷超标偶有发生。 |
|
改进措施 |
一是加大农药化肥减量宣传,有效减少面源污染;二是积极推进贵平镇生态补水源项目,从源头上改善水质。三是加大巡查力度,积极排查各项污染源,确保污水不流入河流,加强河流及两岸治理。 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
项目名称 |
51148922T000007222553-贵平镇厕污共治 |
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
厕所革命补助费用 |
完成年度厕所革命任务 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度厕所革命任务 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助户数 |
= |
20 |
户 |
10 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村厕所环境质量提升情况 |
≥ |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
自评得分100分,顺利完成厕所革命,提升人居环境。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
项目名称 |
51148922T000007295465-贵平镇天宫村窄桥重建缺口资金 |
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
解决农民生产生活出行 |
完成窄桥建设任务 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
修建天宫村窄桥一座 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
8.98 |
8.98 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
8.98 |
8.98 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成桥梁修建数量 |
= |
1 |
座 |
1 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
桥梁修建合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数量 |
≤ |
1 |
起 |
1 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
方便群众出现情况 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1100 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000007407149-2022年上半年护林员劳务费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障护林员上半年护林工作补助 |
完成护林员补助兑付 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成护林员补助兑付 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
护林工作开展质量 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费按时发放 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障护林员补助人数 |
= |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立护林员管理工作机制 |
≥ |
1 |
件 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
200 |
人 |
220 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100,保障护林补助,提升工作积极性和工作效率 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
项目名称 |
51148923T000007566690-贵平镇脆桃现代农业园区总体规划编制经费 |
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障脆桃现代农业园区总体规划 |
完成50%编制 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
编制脆桃现代农业园区总体规划 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
116.54 |
81.58 |
70.01% |
10 |
|
涉及两个期间工程,只支付了编制可研报告的50% |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
116.54 |
81.58 |
70.01% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
可研究报告分数 |
= |
3 |
份 |
3 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
涉及两个期间工程,只支付了编制可研报告的50% |
|
产出指标 |
时效指标 |
开工及时率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上访次数 |
≤ |
|
|
|
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
116.54 |
万元 |
81.58 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
80 |
|
|
评价结论 |
自评得分80分,涉及两个期间工程,实施周期长,只支付了编制可研报告的50% |
|
存在问题 |
研究报告专业性强,推进相对迟缓,需要专业人士评审 |
|
改进措施 |
引进专业团队,加强项目评审进度 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
项目名称 |
51148923T000007612983-2022年晚秋作物生产种植补贴 |
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
增种增收 |
完成补贴兑付 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对种植晚秋蔬菜的农户进行补贴 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
21.62 |
6.86 |
31.73% |
10 |
5 |
因气候原因,导致无生产用水,无法种植,未完成年度秋菜补助任务 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
21.62 |
6.86 |
31.73% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全面完成秋菜补助亩数 |
≥ |
12000 |
亩 |
4000 |
20 |
10 |
未完成补助任务 |
|
产出指标 |
质量指标 |
秋菜亩产 |
≥ |
1500 |
公斤 |
1500 |
10 |
10 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升农户种植积极性 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助经费控制 |
≤ |
21.62 |
万元 |
6.86 |
20 |
15 |
未完成补助任务 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
|
评价结论 |
该项目得分80分 |
|
存在问题 |
因气候原因,导致无生产用水,无法种植,未完成年度秋菜补助任务 |
|
改进措施 |
加强水利设施建设 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148923T000007613190-农田灌溉提升改造工程项目 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
提升改造农业灌溉基础设施建设,扩大灌溉面积 |
完成灌溉设施改造 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
维修改造2座,新建1座 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
41.50 |
35.24 |
84.92% |
10 |
8 |
项目完工,实际资金需求35万,减少资金成本 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
41.50 |
35.24 |
84.92% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时性 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
维修、新建提灌站个数 |
≥ |
1 |
座 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全用水保障情况 |
定性 |
保障 |
|
保障 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
41.5 |
万元 |
35.24 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分98分 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148923T000007741994-2022年秸秆综合利用补助资金 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
补助和支持秸秆综合利用,减少秸秆焚烧,提高土壤肥力 |
完成 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
补助示范片1万亩 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助秸秆综合利用亩数 |
≥ |
10000 |
亩 |
10000 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
秸秆综合利用效果 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
有效降低秸秆焚烧情况发生 |
≤ |
2 |
起 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金总额控制 |
≤ |
25 |
万 |
25 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148923T000007742015-2022年农业网格员补助资金 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
减少农业面源污染 |
完成补助兑付 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对农药化肥减量以及农产品质量监管 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
3.84 |
3.84 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
3.84 |
3.84 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障补助对象人数 |
= |
16 |
人 |
16 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金兑付拨付及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥农业网格员农产品质量监管作用,促进农业产品质量提升 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金总额控制 |
≤ |
38400 |
元 |
38400 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148923T000008128431-水利设施提升改造项目 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
提升贵平镇水利设施建设,增强群众用水便利性,提高农业生产水平 |
完成年度水利设施改造任务 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
整治山坪塘2座,新建蓄水池2口,改造石河堰一座 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
41.16 |
40.03 |
97.26% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
41.16 |
40.03 |
97.26% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建设水利设施提升点位数量 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
建设点位验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农业生产水平提升情况 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148923T000008251037-贵平镇超标准洪水防御预案编制费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
防御自然灾害,保障农民生命财产安全 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
编制超标准洪水防御预案 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
编制预案数 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
编制预案整体质量 |
定性 |
高 |
|
高 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
编制时间 |
≤ |
5 |
月 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
万元 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148923T000008302020-2022年农户承包耕地撂荒地整治补助资金 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
加强撂荒地整治,保障粮食安全 |
完成年度撂荒地整治工作 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度撂荒地整治复耕复种补助 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
89.38 |
89.38 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
89.38 |
89.38 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
整治撂荒地面积 |
≥ |
2000 |
亩 |
2200 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
撂荒地整治验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
资金保障及时性 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高耕地利用情况 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148923T000008477988-尾水治理“三年行动”项目经费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
通过尾水治理工程,改善水环境 |
完成年度尾水治理工作 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对山坪塘肥水养鱼实施治理,修建沉淀池、过滤池 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
11.70 |
11.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
11.70 |
11.70 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
尾水治理点位数量 |
≥ |
3 |
处 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
尾水治理监测合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨款及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水环境质量提升情况 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
项目名称 |
51148923T000008478142-民生实事“路灯照明”工程 |
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
改善群众的生产生活条件,方便夜间出行,保障安全 |
完成路灯安装 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在龙江村安装太阳能路灯52盏 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安装路灯数量 |
≥ |
20 |
盏 |
52 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
路灯安装质量合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村级道路夜间照明效果 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
项目名称 |
51148923T000008649726-贵平镇防止返贫致贫风险救助资金 |
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
通过完成防返贫致贫救助,达到防止火花村曹锟户返贫致贫的目标 |
完成火花村曹锟户年度防返贫致贫任务 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过对火花村曹锟户开展困难救助,完成该户年度防返贫致贫任务 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人数 |
≥ |
1 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
救助资金到位及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
返贫风险发生率 |
≤ |
1 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众上访率 |
≤ |
1 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救助额 |
= |
5143 |
元 |
5143 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
2022年对火花村曹锟户开展困难救助,发放资金5143元,资金及时发放,受助群众满意度高,自评得分100分。 |
|
存在问题 |
项目实施过程未发现问题,达到预期效果。 |
|
改进措施 |
无改进意见。 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
项目名称 |
51148923T000008679777-2022年7-9月护林员劳务服务费用 |
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障护林员劳务费,提高护林工作质量 |
完成护林员补助兑付 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成护林员补助兑付 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
4.32 |
4.32 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
4.32 |
4.32 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障护林员劳务费人数 |
= |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
护林工作验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
护林劳务费发放及时率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火情发生数量 |
≤ |
2 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
自评得分100,保障护林补助,提升工作积极性和工作效率 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000006551713-社区矫正工作经费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障社区矫正工作开展 |
完成2022年度社区矫正工作目标 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2022年度社区矫正工作目标 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
服务矫正对象人数 |
≥ |
30 |
人 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
工作经费控制 |
≤ |
14000 |
元 |
14000 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社区矫正工作开展效果 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
矫正对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
得分100分,完成了社区矫正任务,促进社会稳定 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000007338389-见义勇为补助资金 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
表彰见义勇为英雄,营造良好社会风气 |
提升全镇见义勇为氛围 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提升全镇见义勇为氛围 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖励金额 |
= |
300 |
元/人 |
300 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人数 |
= |
6 |
人 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会风气改善 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
各项目得分100分,慰问见义勇为人员,提升社会见义勇为氛围 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148923T000008264069-贵平镇司法所规范化建设项目 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
司法规范化建设,保障司法所办公顺利进行 |
完成办公室建设和装修 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成办公室建设和装修 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积数 |
≥ |
90 |
平方米 |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
工程完工及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办事效率程度提高情况 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
得分100分,顺利完成司法所规范化建设,提升司法服务能力 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
|
项目名称 |
51148922T000005509629-退役军人优待抚恤 |
|
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|
完成退役军人走访慰问 |
完成退役军人走访慰问 |
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成退役军人走访慰问 |
|
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
32.67 |
32.09 |
98.22% |
10 |
10 |
|
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
32.67 |
32.09 |
98.22% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
慰问资金拨付及时率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
走访慰问人数 |
= |
322 |
人 |
322 |
15 |
15 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
企业军转干人数 |
= |
2 |
人 |
2 |
15 |
15 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
退役军人和其他优抚对象人数 |
= |
1611 |
人 |
1611 |
15 |
15 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会福利保障度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
15 |
15 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
慰问对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
评价结论 |
该项目得分100,完成春节、八一退役军人慰问,促进社会稳定,提升退役军人幸福感。 |
|
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
|
项目名称 |
51148922T000005618277-退役军人事务管理 |
|
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|
保障退役军人公益性岗位补助经费 |
顺利完成退役军人工作 |
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障退役军人公益性岗位补助经费 |
|
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
66.94 |
66.50 |
99.34% |
10 |
10 |
|
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
66.94 |
66.50 |
99.34% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
退役军人公益性岗位就业人数 |
= |
6 |
人 |
6 |
18 |
18 |
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
慰问资金拨付及时率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
18 |
18 |
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
补助金额总额控制 |
≤ |
66.94 |
万元 |
66.5 |
18 |
18 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
退役军人公益性岗位管理方案完善情况 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
18 |
18 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
18 |
18 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
评价结论 |
该项目得分100分,资金兑付及时 |
|
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
|
项目名称 |
51148922T000005975913-现役军人立功受奖优待金 |
|
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|
保障现役军人立功受奖优待金 |
完成奖励资金兑付 |
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成奖励资金兑付 |
|
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
10 |
10 |
1 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
成本控制 |
≤ |
1000 |
元 |
1000 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励人数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高关注国防建设人数 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
现役军人满意度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
评价结论 |
该项目得分100分,完成立功军人奖励。 |
|
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
|
项目名称 |
51148922T000007070138-基层人民武装经费 |
|
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|
保退役军人工作开展经费 |
完成年度退役军人管理工作任务 |
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度退役军人管理工作任务 |
|
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
16.00 |
15.97 |
99.83% |
10 |
10 |
|
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
16.00 |
15.97 |
99.83% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
经费控制 |
≤ |
16 |
万元 |
15.97 |
20 |
20 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村(社区)开展工作数量 |
= |
16 |
个 |
16 |
20 |
20 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立基层武装工作机制 |
= |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层武装人员满意度 |
≥ |
60 |
人 |
60 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100,保障各村正常开展基层退役军人工作 |
|
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
项目名称 |
51148921T000000182681-梓州大道贵平段拆迁项目过渡费 |
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障梓州大道贵平段拆迁补偿 |
完成大部分拆迁任务 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成大部分拆迁任务 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
1,525.00 |
1,256.60 |
82.40% |
10 |
8 |
1户人家拆迁任务没有拆迁完成 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
1,525.00 |
1,256.60 |
82.40% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
拆迁户数 |
≥ |
5 |
户 |
4 |
20 |
18 |
1户人家拆迁任务没有拆迁完成 |
|
数量指标 |
征收土地亩数 |
≥ |
200 |
亩 |
200 |
20 |
20 |
|
|
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
1 |
起 |
0 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上访人数 |
≤ |
1 |
人 |
0 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁对象满意率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|
评价结论 |
该项目得分98分,完成大部分拆迁任务,保障梓州大道贵平项目顺利进行 |
|
存在问题 |
1户人家拆迁任务没有拆迁完成 |
|
改进措施 |
继续加强与拆迁对象的沟通,确保完成拆迁任务 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
|
项目名称 |
51148921T000000182684-仁简快速通道贵平段项目拆迁资金 |
|
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|
保障仁简快速拆迁补偿 |
完成拆迁工作任务 |
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成拆迁工作任务 |
|
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
总额 |
0.00 |
26.72 |
26.72 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
26.72 |
26.72 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
拆迁户数 |
≥ |
1 |
户 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
拨款及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
1 |
起 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上访人数 |
≤ |
1 |
人 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁对象满意率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100分,完成拆迁任务 |
|
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000004930263-过渡费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障拆迁对象过渡费 |
过渡费拨付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
全面梳理拆迁对象,确定不遗漏。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2,716.80 |
2,716.80 |
2,172.44 |
79.96% |
10 |
8 |
预估部分拆迁对象签订拆迁协议,需要提前做好过渡费预算,后因拆迁工作推进滞后,未完成拆迁。 |
其中:财政资金 |
2,716.80 |
2,716.80 |
2,172.44 |
79.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥ |
4900 |
人 |
5000 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
拨款及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
0 |
处 |
0 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上访人数 |
≤ |
2 |
人 |
0 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁对象满意率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目自评得分98分,顺利完成过渡费兑付,保障拆迁对象过渡期间生活保障 |
存在问题 |
预估部分拆迁对象签订拆迁协议,需要提前做好过渡费预算,后因拆迁工作推进滞后,未完成拆迁。 |
改进措施 |
在后续工作中,加强预算编制的精准性 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005465043-2022贵平镇元通变电站拆迁项目 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障2022年贵平镇元通变电站拆迁项目费用 |
及时兑付拆迁赔偿 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成元通变电站拆迁工作 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
56.98 |
55.52 |
97.43% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
56.98 |
55.52 |
97.43% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
拆迁土地面积 |
= |
9.66 |
亩 |
9.66 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
应补尽补率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
拆迁补偿拨付及时率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
土地补偿金 |
= |
50000 |
元/亩 |
50000 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
地方经济发展效益 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁对象满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100分,完成拆迁任务 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005465916-2022贵平环天快速通道二次征地补偿项目 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障环天拆迁对象土地补差资金 |
完成土地补差资金兑付 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成土地补差资金兑付 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
46.05 |
46.05 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
46.05 |
46.05 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补差亩数 |
≥ |
30 |
亩 |
31.071 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
经费拨付及时率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
补差工作开展效果 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上访人数 |
≤ |
1 |
人 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100分,完成土地补差工作 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005467454-2022贵平商砼站和热板项目拆迁补偿 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障商砼站和热板项目拆迁补偿和拆迁工作经费 |
完成拆迁任务 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成拆迁任务 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
35.92 |
35.90 |
99.95% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
35.92 |
35.90 |
99.95% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
拆迁涉及人数 |
≥ |
8 |
户 |
8 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
应补尽补率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
拆迁补偿拨付及时率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
经费总额控制 |
≤ |
35.92 |
万元 |
35.9 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
地方经济发展效益 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁对象满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100分,完成拆迁工作 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005467587-2022贵平眉山东部新城三纵三横一互通项目拆迁补偿 |
|
|
51148922T000005467587-2022贵平眉山东部新城三纵三横一户通项目拆迁补偿 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障贵平眉山东部新城三纵三横一互通项目拆迁补偿资金 |
完成拆迁补偿资金兑付工作 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成项目拆迁工作 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
2,800.73 |
2,793.80 |
99.75% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2,800.73 |
2,793.80 |
99.75% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
1 |
件 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
拆迁对象拆迁率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时率 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立拆迁工作机制数 |
≥ |
1 |
件 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
500 |
人 |
550 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100分,完成拆迁工作 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005495032-2022贵平梓州大道拆迁项目 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障2022年梓州大道养殖场、鱼塘等拆迁补偿以及拆迁工作经费 |
完成拆迁补偿资金兑付工作 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成项目拆迁工作 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
261.28 |
261.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
261.28 |
261.28 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
拆迁面积 |
≥ |
110 |
亩 |
112 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
应补尽补率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
拆迁补偿拨付及时率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
拆迁成本控制 |
≤ |
261.28 |
万元 |
261.28 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
地方经济发展效益 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁对象拆迁率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100分,完成拆迁工作 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005520571-2022贵平安置点征地拆迁项目 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
支付2022年度贵平镇安置点征地拆迁补偿和工作经费 |
完成经费兑付 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
支付2022年度贵平镇安置点征地拆迁项目经费 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
131.84 |
130.47 |
98.96% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
131.84 |
130.47 |
98.96% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
拆迁面积 |
= |
158 |
亩 |
158 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
应补尽补率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
拆迁补偿拨付及时率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
土地补偿 |
= |
50000 |
元/亩 |
50000 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
地方经济发展效益 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁对象满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100分,完成拆迁工作 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005521321-2022贵平火炬自愿搬迁项目 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
支付2022年度火炬自愿搬迁项目种植收益补贴 |
完成兑付 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成兑付 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
110.00 |
107.51 |
97.74% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
110.00 |
107.51 |
97.74% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
应补尽补率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
补贴总额控制 |
≤ |
110.00 |
万元 |
110.00 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴面积 |
≥ |
460 |
亩 |
461 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
拆迁补偿拨付及时率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
地方经济发展效益 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁对象满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100分,完成种植补贴工作 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005522053-2022贵平眉山东部新城起步区项目 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
支付2022贵平眉山东部新城起步区项目拆迁资金 |
完成兑付 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
支付2022贵平眉山东部新城起步区项目拆迁资金 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
村上拆迁资料提交滞后,资金未完成兑付 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
拆迁补偿拨付及时率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
0 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
土地补偿 |
= |
50000 |
元/亩 |
50000 |
15 |
0 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
应补尽补率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
0 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
拆迁户数 |
≥ |
90 |
户 |
90 |
15 |
0 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
地方经济发展效益 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
15 |
0 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁对象满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
0 |
|
|
|
合计 |
100 |
0 |
|
|
|
评价结论 |
该项目得分0分 |
|
|
存在问题 |
村上拆迁资料提交滞后,资金未完成兑付 |
|
|
改进措施 |
加快工作督查,尽快完善拆迁资料。 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005533001-2022贵平仁简快速通道拆迁项目 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
支付2022年贵平镇仁简快速通道拆迁项目经费 |
完成兑付 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
支付2022年贵平镇仁简快速通道拆迁项目经费 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
18.00 |
14.44 |
80.23% |
10 |
9 |
部分拆迁工作推进受阻 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
18.00 |
14.44 |
80.23% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
拆迁户数 |
≥ |
2 |
户 |
1 |
15 |
14 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
应补尽补率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
拆迁补偿拨付及时率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
每亩土地补偿 |
= |
50000 |
万元 |
75 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
地方经济发展效益 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁对象满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|
|
评价结论 |
该项项目自评得分98分,基本上完成拆迁工作,实现拆迁目标。 |
|
|
存在问题 |
部分拆迁工作推进受阻 |
|
|
改进措施 |
进一步加强群众工作。 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000006551696-2021年地质灾害防治专职监测人员监测经费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障地质灾害防治和监测工作开展 |
完成2022年地灾防治工作 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2022年地灾防治工作 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
0.83 |
0.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.83 |
0.83 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
地灾监测点覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
经费控制 |
≤ |
8250 |
元 |
8250 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数量 |
≤ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
地灾发生率 |
≤ |
2 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100分,全面完成年度地灾防治工作,保障人民群众生命财产安全 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000006741339-青龙山公墓项目建设土地征收和拆迁资金 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
用于青龙山公墓项目建设土地征拆 |
完成征拆任务 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成征拆任务 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
78.90 |
67.17 |
85.13% |
10 |
9 |
预算超过实际需要 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
78.90 |
67.17 |
85.13% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
工作开展质量 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
资金控制 |
≤ |
78.9 |
万元 |
67.17 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
拆迁安置工作机制运行水平 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
50 |
人 |
60 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|
|
评价结论 |
该项目自评得分99分,顺利完成拆迁和征地工作,为青龙山公墓建设提供了用地保障 |
|
|
存在问题 |
预算超过实际需要 |
|
|
改进措施 |
在后期工作,做好项目前期评估,提高预算编制精准。 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000007401907-2022年度地质灾害隐患点主动避险经费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障地质灾害避险工作 |
完成年度地质避险任务 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度地质避险任务 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
0.95 |
0.95 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.95 |
0.95 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村(社区)开展工作数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
地质灾害避险工作开展情况 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
建立地质灾害避险机制数量 |
≥ |
1 |
件 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1200 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100,完成地灾灾害避险工作,保障群众生命安全 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148923T000008735603-2022年地质灾害防治专职监测人员经费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
通过完成地质灾害监测,达到减少地质灾害的发生 |
完成地灾监测补助经费兑付 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成地灾监测补助经费兑付 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
0.48 |
0.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.48 |
0.48 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
地灾发生率 |
≤ |
1 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
地灾处理及时率 |
≥ |
99 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
专职监测人员数量 |
= |
2 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信访发生率 |
≤ |
1 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益居民满意度 |
≥ |
99 |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
= |
4750 |
4750 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分,保障专职人员工作补助,提高地灾监测能力 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000005886034-优秀志愿者慰问经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障优秀志愿者慰问经费,提高志愿者参与志愿服务的积极性。 |
完成3名优秀志愿者慰问金的兑付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
摸排申报3名志愿者表彰 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
在限定时间内完成优秀志愿者摸排申报 |
≤ |
7 |
天 |
5 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
慰问金总额控制 |
= |
1800 |
元 |
1800 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成优秀志愿者申报人数 |
= |
3 |
人 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升志愿服务积极性 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
慰问对象满意度 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分,提升了社会志愿服务积极性 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000006551621-贵平镇史馆建设项目 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
完成贵平镇村史馆建设一处 |
完成建设 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成建设 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
史馆建设质量 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
建设费用控制 |
≤ |
200000 |
元 |
200000 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
年服务群众人数 |
≥ |
500 |
人次 |
520 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评总得分100分,日常开放正常,群众满意度高。 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148923T000007533018-新时代文明实践示范站所建设工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障示范站所建设经费 |
完成站所建设 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成站所建设 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设示范站所数量 |
= |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建设文明宣传示范机制数量 |
≥ |
1 |
件 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1100 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评总得分100分,两处示范所站日常开放正常,群众满意度高。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148923T000007533021-乡村文化振兴样板村镇建设经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障乡村文化振兴样板村建设 |
完成样板村建设 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成样板村建设 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
样板村镇建设数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
样板村镇建设合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立乡村文化振兴机制 |
≥ |
1 |
件 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1200 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评总得分100分,建设成效显著,群众满意度高。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
项目名称 |
51148923T000007582870-贵平镇参加眉山市第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛活动经费 |
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障魅力乡镇竞演活动经费,完成3个宣传视频录制和1个线下节目编排 |
完成第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛活动 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛活动 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成线下竞演作品数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
作品质量 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立乡镇宣传作品拍摄机制 |
≥ |
3 |
件 |
3 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
800 |
人 |
1000 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
自评总得分100分,节目、视频录制质量高,参演效果较好。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148923T000008302079-贵平镇文化站免费开放补助项目 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障文化站工作顺利进行 |
完成年度文化站运行任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度文化站运行任务 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1 |
其中:财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
完成工作质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障工作开展数量 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会精神文明建设情况 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
6 |
万元 |
6 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评总得分100分,日常开放正常,群众满意度高。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148923T000008302175-贵平镇向家社区、中岗村易地扶贫搬迁安置点增设公共体育健身设施项目 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
购买公共体育健身设施,提高周边居民生活质量 |
完成健身设施建设 |
2.项目实施内容及过程概述 |
安置各类健身器材 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.08 |
3.04 |
98.64% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
3.08 |
3.04 |
98.64% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
健身实施验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买健身设施数量 |
≥ |
20 |
件 |
34 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善群众文化生活情况 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
30800 |
元 |
30400 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148923T000008552407-贵平镇2022年度文物保护员补助 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障文化保护员补助资金,提高文物保护能力 |
完成补助兑付 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成补助兑付 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助文物保护人员数 |
≥ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
文化保护工作开展效果 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
补助拨付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建立文化保护员管理机制 |
≥ |
1 |
件 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
500 |
人 |
500 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评总得分100分,日常监管看护工作开展正常,群众满意度高。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148923T000007565957-森林防灭火“以奖代补”资金 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加强森林防火,开展防火宣传,清理林下可燃物,提高防灭火意识 |
完成年度森林防灭火工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度森林防灭火工作 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障村(社区)数量 |
= |
4 |
个 |
4 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立森林防灭火机制 |
≥ |
1 |
件 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
500 |
人 |
600 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制 |
≤ |
60000 |
元 |
60000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100,加强森林防火宣传,增强群众森林防灭火意识 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148923T000007798445-贵平镇道路安全隐患整治经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加强村级道路安全隐患整治、部分村级道路新建和护栏维修,促进道路安全通畅,提升人民群众满意度 |
完成年度道路安全隐患整治工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度道路安全隐患整治工作 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
30.00 |
29.99 |
99.98% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
30.00 |
29.99 |
99.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
道路隐患点位整治验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
整治道路安全隐患点位数量 |
≥ |
2 |
处 |
2 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
各个安全隐患整治点位完工及时性 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升道路安全性情况 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
道路安全隐患整治经费总额控制 |
≤ |
30 |
万元 |
29.99 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分,改善村级道路条件,消除村级道路隐患,提高群众出现安全性。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148923T000008244915-贵平镇道路交通劝导员补贴 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障道路交通劝导员基本补助、确保交管办“两站两员”工作机制落地见效 |
完成补助兑付 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成补助兑付 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.52 |
11.52 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
11.52 |
11.52 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
资金保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
= |
16 |
人 |
16 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会交通安全事故发生数 |
≤ |
1 |
项 |
0 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
115200 |
元 |
115200 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分,及时兑现交通安全员补助,提高工作责任心和积极性。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000004930237-已完工项目尾款 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保项目质量,资金按时支付。 |
完成已完成但未支付尾款项目的资金支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
梳理上一年度完工但未支付尾款的项目,完善支付资料,完成尾款支付。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
9.00 |
9.00 |
6.78 |
75.34% |
10 |
8 |
单个项目尾款已在上年支付 |
其中:财政资金 |
9.00 |
9.00 |
6.78 |
75.34% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完工数 |
= |
2 |
处 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
进度 |
≥ |
100 |
% |
80 |
10 |
8 |
单个项目尾款已在上年支付 |
成本指标 |
成本 |
≤ |
1000 |
万元/平方米 |
998 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人数 |
≥ |
100 |
人 |
120 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
人/次 |
120 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
自评得分96分,单个项目尾款已在上年支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005184759-向上争取工作经费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障工作开展 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
未开展此项工作 |
|
|
其中:财政资金 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
争取笔数 |
≥ |
5 |
次 |
0 |
20 |
0 |
未开展此项工作 |
|
|
质量指标 |
满足工作开展比例 |
≥ |
95 |
% |
0 |
20 |
0 |
未开展此项工作 |
|
|
时效指标 |
满足工作推进时效比例 |
≥ |
95 |
% |
0 |
20 |
0 |
未开展此项工作 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障工作运转比例 |
≥ |
95 |
% |
0 |
20 |
0 |
未开展此项工作 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
人/次 |
0 |
10 |
0 |
未开展此项工作 |
|
|
合计 |
100 |
0 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分0分。 |
|
|
存在问题 |
无该项业务。 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005184782-机关事务经费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障机关运转 |
机关各办公室顺利运行,后勤保障及时到位 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
各办公室和后勤部门根据日常开支,及时报账。 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
39.92 |
99.80% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
40.00 |
40.00 |
39.92 |
99.80% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
物资购买 |
≥ |
50 |
项 |
65 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
满足运行需求 |
≥ |
50 |
人/次 |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
0 |
处 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资源浪费 |
< |
0 |
次 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
96 |
% |
97 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005184803-综合项目经费 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障党委政府正常运转 |
党委政府正常运转 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时兑付 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
300.00 |
402.08 |
398.59 |
99.13% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
300.00 |
402.08 |
398.59 |
99.13% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
物资采购 |
≥ |
10 |
项 |
21 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
物资使用效率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
安全指标 |
安全事故发生数 |
≤ |
0 |
处 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人数 |
≥ |
100 |
人 |
113 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分,完成年度项目计划,保障了党委政府的正常运行。 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
进一步合理利用资金。 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000007051587-2022年贵平镇便民服务站标准化规范化便利化建设 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
保障便民服务站三化建设经费、完成8个村级便民服务站建设,提升村级便民服务能力。 |
完成便民服务站三化建设项目 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成便民服务站三化建设项目 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
160.00 |
156.01 |
97.51% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
160.00 |
156.01 |
97.51% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建设便民服务站数量 |
= |
8 |
处 |
8 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
经费控制 |
≤ |
160 |
万元 |
156 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
便民服务质量提升 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≤ |
1000 |
人 |
1200 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
该项目得分100分,全面完成村级便民服务站建设,有效提升村级便民办事能力 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51148922T000007304055-2022年基层治理经费 |
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障2022年基层治理工作 |
完成基层治理任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成基层治理任务 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障村(社区)开展工作数量 |
= |
16 |
个 |
16 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨付及时 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
打造基层治理示范项目数量 |
≥ |
1 |
处 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升村社区基层治理能力情况 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1200 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148923T000007612045-贵平镇干部死亡抚恤、丧葬补贴资金 |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
及时支付死亡抚恤金、丧葬补贴 |
完成资金兑付 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成资金兑付 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
19.57 |
19.57 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
19.57 |
19.57 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
支付时效 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
= |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
稳定 |
|
稳定 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制 |
≤ |
19.57 |
万元 |
19.57 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分,及时发放抚恤金,做好慰问工作 |
|
|
存在问题 |
无 |
|
|
改进措施 |
无 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
|
|
项目名称 |
51148922T000005276921-污水处理站建设项目(政府性投资项目) |
|
|
主管部门 |
眉山天府新区贵平镇人民政府本级 |
实施单位 (盖章) |
眉山天府新区贵平镇人民政府 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
一是用于支付污水处理站土地租金,每年需支付土地租金8.4万元。二是用于观寺污水处理站提档升级项目,需要资金179.77万元。三是用于天宫村、三峨污水处理站收集管网项目,需要资金58万元。共计需要项目资金246.17万元。 |
已完成项目主体修建 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对观寺、天宫、三峨三个村的污水管网建设和所涉及群众土地青苗补偿、租金。 |
|
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
246.17 |
246.17 |
158.27 |
64.29% |
10 |
6 |
施工方未完善报账的相关资料,导致资金未支付。 |
|
|
其中:财政资金 |
246.17 |
246.17 |
158.27 |
64.29% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
12.8 |
12.8 |
|
|
|
时效指标 |
施工周期 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
12.8 |
12.8 |
|
|
|
成本指标 |
污水处理站租金 |
= |
8.4 |
万元 |
8.4 |
12.8 |
12.8 |
|
|
|
污水处理站管网收集 |
= |
58 |
万元 |
40.6 |
12.8 |
11.8 |
施工方未完善报账的相关资料,导致资金未支付。 |
|
|
污水处理站提档升级 |
= |
179.77 |
万元 |
125.839 |
12.8 |
11.8 |
施工方未完善报账的相关资料,导致资金未支付。 |
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境质量 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
12.8 |
12.8 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
99 |
% |
95 |
13.2 |
13 |
|
|
|
合计 |
100 |
93.8 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分93.8分,保障群众污水得到有效处理,大大提升群众居住环境。 |
|
|
存在问题 |
施工方未完善报账的相关资料,导致资金未支付。 |
|
|
改进措施 |
督促施工方完善相关资料,确保资金得到支付。 |
|
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表