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2022年财政经费决算
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虞丞乡卫生院
2023年10月26日  仁寿县虞丞乡卫生院
 索 引 号 1778711277/rxsb373/2023-00002  发布机构 rxsb373  公开日期 2023-10-26

2022年度

仁寿县虞丞乡卫生院决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县虞丞乡卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作,提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务,辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、2022年重点工作完成情况

虞丞乡卫生院2021年重点工作包含:1、基本医疗卫生工作。2、基本公共卫生工作。均已完成。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入341.05,支出341.05万元(含结余分配6.4万元)。与2021年相比,收入减少30.47万元,下降8.2%。主要变动原因是严格按照中央八项规定,厉行节约,节省开支。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计341.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入182.68万元,占53.56%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入158.38万元,占46.44%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计334.65万元,其中:基本支出277.6万元,占82.95%;项目支出57.06万元,占17.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入182.68万元、支出182.68万元。与2021年相比,财政拨款收入增加11.27万元,增长6.57%、支出增加11.27万元,增长6.57%。主要变动原因是增加日常公用经费。(注:数据来源于财决01-1

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出182.68万元,占本年支出合计的53.56%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.27万元,增长6.57%。主要变动原因是增加人员经费和日常公用经费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出182.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出11.81万元,占6.47%;卫生健康支出164.25万元,占89.91%;住房保障支出6.61万元,占3.62%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为182.68完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为7.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为3.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为97.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为34.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项):支出决算为19.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为9.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数


般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出125.62万元,其中:

人员经费85.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。


七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数的主要原因是未下达“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元,增长0%。主要原因是无因公出国(境)业务安排。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元,增长0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出安排。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2021年减少0万元,下降0%。主要原因是无公务接待安排。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,仁寿县虞丞乡卫生院机关运行经费支出0万元,与2021年持平。

(二)政府采购支出情况

2022年,仁寿县虞丞乡卫生院采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,仁寿县虞丞乡卫生院共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于公务出行,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对基层医疗卫生单位实施基本药物补助项目、基本公共卫生服务补助项目等2个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效自评。

2022年无专项预算项目支出绩效自评报告,《部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)》见附件(第四部分)。




第三部分名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.结余分配:指按规定提取专用基金(职工福利基金)。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映乡镇卫生院的支出。

8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务的支出。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

14.农林水(类)扶贫(款)社会发展(项):反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分附件

附件

2022年无专项预算项目支出绩效自评报告

附表1

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

基层医疗卫生单位实施基本药物补助

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位 (盖章)

仁寿县虞丞乡卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》(川财社〔2010〕15号),基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度后,按规定使用中央、省级、市县级基本药物补助项目资金。

虞丞乡卫生院及辖区5个村卫生室2022年度均实施了国家基药制度,全年执行率100%,全面完成目标任务

2.项目实施内容及过程概述

根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》(川财社〔2010〕15号),基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度后,人均补助标准为:中央补助7元,省补助2元,市补助1-3元,扩权县补助4元,共需补助490万元,扣除天府新区11个乡镇71万元,2022年需县级配套419万元。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

19.32

19.32

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

19.32

19.32

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

实施基本药物制度的村卫生室个数

5

5

20

20




















成本指标

成本指标

项目总支出

19.3169

万元

19.3169

20

20


效益指标

社会效益指标

实施基本医物制度的医疗机构能力提升

定性

优良中低差

1

1

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

辖区服务群众满意度

95

%

100.00%

20

18


合计

100

98


评价结论

我院根据项目自评情况,自评分数98分,按照文件要求,2022年卫生院及村卫生室已全面实施国家基本药物,已全面完成基本药物补助任务。

存在问题

2022年我院已全面完成基本药物补助任务,自查中暂未发现问题。

改进措施

在上级领导的指导,提高基本药物补助满意度。

项目负责人:胡前智

财务负责人:胡艾珠

附表2

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

基本公共卫生服务补助

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位(盖章)

仁寿县虞丞乡卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据省财政厅、省卫生健康委《关于下达2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》(川财社〔2021〕49号)文件规定,虞丞乡卫生院及辖区村卫生室基本公共卫生工作已全面完成任务

虞丞乡卫生院及辖区5个村卫生室2022年度依据上级文件规定,全年执行率100%,已全面完成目标任务

2.项目实施内容及过程概述

根据省财政厅、省卫生健康委《关于下达2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》(川财社〔2021〕49号)文件规定,2021年我县常住人口119.9万人,基本公共卫生服务项目人均财政补助标准为79元/人,补助资金共计9472.1万元,其中12项基本公共卫生服务项目该项目补助标准为70元/人,补助资金共计8393万元,其中中央补助资金6714.4万元、省级补助资金1091.09万元、县级财政配套资金587.51万元。扣除眉山天府新区自行配套资金99.06元,县财政需配套488.45万元;基本公共卫生平移项目需县级配套56.35万元,2021年县级配套合计544.8万元。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

35.62

35.62

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

35.62

35.62

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金







绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

二型糖尿病患者规范管理

102

102

20

6


数量指标

严重精神障碍患者

24

24

20

6


数量指标

65岁老年人健康管理

446

446

20

6


成本指标

成本指标

项目总支出

35.623

万元

35.623

10

10


效益指标

社会效益指标

居民健康保健意识

90

%

90

20

90


满意度指标

服务对象满意度指标

辖区内接受基本公共卫生服务群众满意度

95

%

95

10

7


合计

100

97


评价结论

我院根据项目自评情况,自评分数97分,按照文件要求,2022年卫生院及村卫生室已全面完成公共卫生任务。

存在问题

2022年我院公共卫生任务已全面完成,自查中暂未发现问题。

改进措施

在上级领导的指导,提高公共卫生服务满意度。

项目负责人:胡前智

财务负责人:胡艾珠

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件【眉山市仁寿县虞丞乡卫生院.xls
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