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2022年财政经费决算
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宝飞镇凤陵卫生院
2023年10月27日  仁寿县宝飞镇凤陵卫生院
 索 引 号 1778711277/rxsb342/2023-00002  发布机构 rxsb342  公开日期 2023-10-27

2022年度

仁寿县宝飞镇凤陵卫生院决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县宝飞镇凤陵卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作,提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、城乡居民医疗和基本医疗等服务,辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、2022年重点工作完成情况

1.坚持把政治建设摆在首位,强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设,强化制度管理。

2.持续做好基本医疗及疫情防控工作。医疗安全是医院发展永恒的主题。医疗质量安全持续改进工作,我院进一步落实了相关医疗护理核心制度,严格实行奖惩机制和问责制,明确岗位职责,改进服务态度。

3.扎实做好国家基本公共卫生服务工作,努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合,使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。

4.强化卫生应急管理,提升卫生应急核心能力。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计293.65万元。与2021年367.58万元相比,收入下降73.93万元,下降20.11%。2022年度支出总计245.09万元。与2021年283.04万元相比,收入下降37.95万元,下降13.41%。主要变动原因是人员经费以及公用经费的减少。




(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计293.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入188.86万元,占64.31%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入104.79万元,占35.69%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计245.09万元,其中:基本支出147.83万元,占60.32%;项目支出97.26万元,占39.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入188.86万元。与2021年202.11万元相比,财政拨款收入减少13.25万元,下降6.56%。主要变动原因是人员经费减少。2022年财政拨款支出188.86万元。与2021年207.72万元相比,财政拨款收入减少18.86万元,下降9.08%。主要变动原因是人员经费减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出188.86万元,占本年支出合计245.09万元的77.06%。与2021年206.92相比,一般公共预算财政拨款支出减少18.06万元,下降8.73%。主要变动原因是日常公用经费的减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出188.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出11.16万元,占5.91%;卫生健康支出171.45万元,占90.78%;住房保障支出6.25万元,占3.31%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为188.86万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为7.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为66.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为0.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为92.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出91.6万元,其中:

人员经费180.84万元,主要包括:基本工资58.08万元、津贴补贴6.32万元、绩效工资38.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.55万元、职业年金缴费7.78万元、其他工资福利支出21.89万元、其他社会保障缴费0.87万元、基本医疗保险缴费16.61万元、住房公积金14.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

公用经费52.58万元,主要包括:专用材料费44.42万元、劳务费8.16万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中:

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,宝飞镇凤陵卫生院无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2022年,宝飞镇凤陵卫生院政府采购支出总额2.46万元,其中:政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,宝飞镇凤陵卫生院共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助(201102)、51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助(201102)、51142122T000006660458-26个公立医疗机构购置测温门等3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效自评。2022年无专项预算项目支出绩效自评报告,《部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)》见附件(第四部分)。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映乡镇卫生院的支出。

12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映其他基层医疗卫生机构支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大公共卫生服务支出。

15卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附表

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助(201102)

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇凤陵卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

按照中央省市县的要求全面完成2022年宝飞镇辖区内常住人口12077人的基本公共卫生服务工作任务,并根据省财政厅、省卫健委《关于下达2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》(川财社【2021】49号)文件要求,按规定使用中央、省级、县级资金。。

基本公共卫生工作已全面完成任务

2.项目实施内容及过程概述

根据县财政局和县卫健局文件要求,认真开展辖区的基本公共卫生工作,做好平时的绩效考核、项目分类考核、半年各村的公卫绩效考核,严格按照《国家基本公共卫生第三版规范》对并对镇卫生院各项目人员和村卫生站的基本公共卫生服务进行落实,绩效考核镇卫生院占资金的60%,村卫生室占40%,按照绩效评分年终全部下拨,2023年度3月接受了上级检查,全面完成了2022年度的目标任务。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

92.26

92.26

100%

10


按预算数100%执行

其中:财政资金

0

92.26

92.26

100%

/

/

财政专户管理资金

0

0

0

0

/

/

单位资金

0

0

0

0

/

/

其他资金







绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


数量指标

二型糖尿病患者规范管理

318

318

6

6


数量指标

严重精神障碍患者

62

62

6

6


数量指标

65岁老年人健康管理

1168

1168

6

6


数量指标

儿童健康管理

401

401

6

6


数量指标

肺结核患者管理

5

5

7

7


数量指标

新生儿访视

12

12

6

6


数量指标

高血压患者规范管理

1122

1122

6

6


数量指标

居民健康档案管理

13449

13449

7

7


成本指标

成本指标

项目总指标

99.6919

万元

92.26

10

10


效益指标

社会效益指标

居民健康保健意识

90

%

90

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

接受基本公共卫生服务群众满意度

95

%

95

10

10


合计

100

90


评价结论

通过基本公共卫生项目实施后,群众的健康意识有所提高,慢病得到有效控制。

存在问题

基本公共卫生工作有待提高和完善。

改进措施

加大力度对各项目人员和村卫生站的考核力度。

项目负责人:辜永双

财务负责人:陈敏

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助(201102)

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇凤陵卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据省财政厅、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》(川财社【2010】15号,基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度人均补助标准为:中央补助7元,省补助2元,市补助1-3元扩权县补助4元,共需127400元。

已完成目标

2.项目实施内容及过程概述

根据县财政局和县卫健局文件要求,认真开展辖区的基本公共卫生工作,做好平时的绩效考核、项目分类考核、半年各村的公卫绩效考核,严格按照《国家基本公共卫生第三版规范》对并对镇卫生院各项目人员和村卫生站的基本公共卫生服务进行落实,绩效考核镇卫生院占资金的60%,村卫生室占40%,按照绩效评分年终全部下拨,2023年度3月接受了上级检查,全面完成了2022年度的目标任务。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

12.74

12.74

100%

10


按预算数100%执行

其中:财政资金

0

12.74

12.74

100%

/

/

财政专户管理资金

0

0

0

00

/

/

单位资金

0

0

0

0

/

/

其他资金







绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

成本指标

项目总支出

27.0607

万元

12.74

20

20


产出指标

数量指标

成本指标

9

9

20

20


效益指标

社会效益指标

实施基本药物制度的医疗机构能力提升

定性

优良中低差

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

辖区服务群众满意度

95

%

95

20

20


合计

100

90


评价结论

实施基药后,解决了病人看病贵的问题。

存在问题

改进措施

针对项目自评中发现的问题,无改进完善的意见及有关政策性建议。

项目负责人:辜永双

财务负责人:陈敏


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

551142122T000006660458-26个公立医疗机构购置测温门

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇凤陵卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为加强依法执业和疫情防控管理工作。

已完成目标任务

2.项目实施内容及过程概述

根据2021年5月31日县疫情应急指挥部调度会议安排,为加强依法执业和疫情防控管理工作,按照县领导批示,县政府同意:仁寿县卫生和计划生育监督执法大队作为业主按照县政府采购相关程序实施医疗监管平台建设采购,并解决13.1134万元的建设费用;由27个公立医疗机构为业主按照政府采购相关程序实施红外线热成像仪(测温门)采购,并解决108万元的设备采购经费。县财政同意县政府的批示,同意27个医疗卫生单位购置设备及卫监大队医疗监管平台建设,所需资金控制在121万元以内,县财政根据采购合同价在2021年年初预备费中据实解决。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

2.46

2.46

100%

10


按预算数100%执行

其中:财政资金

0

2.46

2.46

100%

/

/

财政专户管理资金

0

0

0

00

/

/

单位资金

0

0

0

0

/

/

其他资金







绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

成本指标

项目总支出

2.5


2.46

20

20


产出指标

数量指标

成本指标

1

个数

1

20

20


效益指标

社会效益指标

购置红外线测温门

定性

优良中低差

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

辖区服务满意度

1000

%

100

20

20


合计

100

90


评价结论

项目实施后提高了疫情的防控能力。

存在问题

改进措施

项目负责人:辜永双

财务负责人:陈敏

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件【2022年宝飞镇凤陵卫生院决算报表(公开报表).xls
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主办单位:仁寿县人民政府办公室 联系电话:02836201212  网站标识码:5114210002.