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2022年财政经费决算
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黑龙滩镇卫生院
2023年10月27日  仁寿县黑龙滩镇卫生院
 索 引 号 1778711277/rxsb367/2023-00002  公开方式 主动公开  公开日期 2023-10-27
 发布机构 rxsb367
 公开程序 经本单位审核后公开

2022年度

仁寿县黑龙滩镇卫生院单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县黑龙滩镇卫生院职能简介

卫生院主要服务于11个村社区,服务人口31132人。承担辖区内居民健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术指导和一般常见病、多发病的治疗服务,为辖区居民提供优质、高效、价廉、安全的卫生服务。卫生院分为基本医疗和基本公共卫生服务两大区域。基本医疗设有:门诊部(全科诊室、中医诊断室、输液观察室、外科处置室、中药房、腹泻门诊等)、住院部。辅助科室设有:B超、心电图、检验科、放射科等。基本公共卫生服务设有:居民健档、慢病管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年管理、重精、传染、中医管理、结核管理、卫生协管等。

二、2022年重点工作完成情况

仁寿县黑龙滩镇卫生院2022年重点工作完成情况

1、新冠肺炎防控工作及新冠疫苗接种工作,提升了应急处置能力:完善了突发公共卫生可执行预案;加强了全体医务人员疾病防控和医疗救治的培训,尤其是防护服的穿脱、院感、医疗废弃物的处置、消毒、住院病人陪护制度的落实以及指挥部的文件精神等;加大投入,做好防护物资保障;加强预检分诊和首诊医生负责制的有效执行,落实“四早”,严防疫情在辖区暴发,保障居民的身体健康。

2、基本公共卫生工作,做好了重点人群管理,把真实性和质量放在第一位,尤其是慢病,失能老年管理,做到了上门随访。

3、基本医疗工作,做到了为辖区居民常见病、多发病服务。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计分别为1410.4万元、1236.79万元。与2021年相比,收、支总计各增加404.44万元、292.85万元,增长40.2%、31.02%。主要变动原因是收入增加是改善就医环境,临床业务人员进行业务学习培训,提高医疗技术水平;支出增加是业务收入增加,相应成本也增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1410.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入700.25万元,占49.65%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入509.9万元,占36.15%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入200.25万元,占14.2%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1236.79万元,其中:基本支出960.63万元,占77.67%;项目支出276.16万元,占22.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计分别为700.25万元、700.25万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加56.83万元、56.83万元,增长8.83%。主要变动原因是疫情防控及基本公共卫生经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出700.25万元,占本年支出合计的49.65%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加75.03万元,增长12%。主要变动原因是疫情防控及基本公共卫生经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出700.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出55.11万元,占7.87%;卫生健康支出612.88万元,占87.52%;住房保障支出32.26万元,占4.61%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为700.25完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)无(款)无(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

2.教育(类)无(款)无(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术(类)无(款)无(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化旅游体育与传媒(类)无(款)无(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为31.59万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为15.79万元完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):支出决算为2.07万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为5.66万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

9.卫生健康(类)卫生健康管理(款)其他卫生健康管理事务(项):支出决算为10.74万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

10.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为294.04万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为234.45万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为38.7万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

13. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算为3万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为31.94万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为32.26万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出424.09万元,其中:

人员经费361.71万元,主要包括:基本工资117.31万元、津贴补贴12.78万元、奖金、伙食补助费、绩效工资99.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.59万元、职业年金缴费15.79万元、其他社会保障缴费、其他工资福利支出13.08万元、离休费2.07万元、退休费、抚恤金5.66万元、生活补助、医疗费补助31.94万元、奖励金、住房公积金32.26万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费62.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出62.38万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元,增长0%。主要原因是无。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,仁寿县黑龙滩镇卫生院机关运行经费支出0万元,比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2021年决算数持平)。主要原因是无

(二)政府采购支出情况

2022年,仁寿县黑龙滩镇卫生院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,仁寿县黑龙滩镇卫生院共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于基本公共卫生公务出行,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对基本公共卫生项目等1个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评。

2022年无专项预算项目支出绩效自评报告,《部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)》见附件(第四部分)。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是疫苗服务,其他非同级补助(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指养老保险金。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职业年金。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项): 指退休一次性补助

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指死亡抚恤金

13.卫生健康(类)卫生健康管理(款)其他卫生健康管理事务(项):指其他补助。

14.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇工资等。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大公共卫生。

17. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指中医药补助。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指职工基本医疗保险。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分附件

附件

2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。

附表

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助(201102)

主管部门

仁寿县卫健系统本级

实施单位(盖章)

仁寿县黑龙滩镇卫生院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

各项服务管理及社会效益指标,服务对象满意度都达标

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述

基本公共卫生项目服务包含居民建档、老年、高血压、糖尿病、儿保、孕保等,按上级要求执行达标

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

228.6

228.6

100%

10

10


其中:财政资金

0

228.6

228.6

100%



财政专户管理资金

0

0

0

0



单位资金

0

0

0

0



其他资金







绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

2型糖尿病患者规范管

900

900

8

8


数量指标

高血压患者规范管理

2252

2252

8

8


数量指标

严重精神障碍患者规范管理

166

166

8

8


数量指标

65岁老年人健康管理

7000

7058

8

8


数量指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种

90

%

95

8

6


数量指标

居民电子健康档案建档

31132

31132

8

8


数量指标

肺结核患者管理

10

10

8

8


效益指标

社会效益指标

老年人健康意识

定性

不断提高


不断提高

8

7


效益指标

社会效益指标

群众相关疾病感染率

定性

不断降低


不断降低

8

7


效益指标

社会效益指标

城乡居民公共卫生服务差距

定性

不断缩小


不断缩小

8

8


满意度指标

服务对象满意度指标

基本公共卫生服务对象满意度

90

%

95

10

9


合计

100



评价结论

按照有关规定和工作安排,我单位开展自行评估,通过自行成立方式组建评估组,自评分95分。通过自评,收集被评估项目相关基础资料,并查阅资料、收集数据信息等,深入论证分析后,形成绩效评估报告。

存在问题

通过这次自评,基本公卫中儿童免疫规划疫苗接种率不是很高,主要是部分儿童在外地接种,本地未算入,接种率就低

改进措施

对儿童接种率低,在外地接种儿童及时迁出接种地

项目负责人:肖开贵

财务负责人:

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



附件【仁寿县黑龙滩镇卫生院-2022决算公开表.xls
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