足球即时比分

 足球即时比分  走进仁寿  新闻中心  政务公开  办事服务  公众参与 
2022年财政经费决算
当前位置: 足球即时比分>>单位财政经费>>2022年财政经费决算>>正文
曹家镇卫生院
2023年11月07日  仁寿县曹家镇卫生院
 索 引 号 1778711277/rxsb353/2023-00006  发布机构 rxsb353  公开日期 2023-11-07

2022年度

仁寿县曹家镇卫生院决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县曹家镇卫生院始建于1956年,现位于曹家镇梨树社区三社,是一所集基本医疗、急救、预防、保健为一体的非营利性城乡居民医保定点医疗机构。共有职工17人(其中医护人员15人、后勤人员2人),其主要职能:加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作;认真执行儿童计划免疫;做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况;积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作;开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,指导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、2022年重点工作完成情况

1、业务开展:2022年门诊4201人次,收入39.02万元;住院539人次,收入106.66万元;医疗总收入145.68万元。其中化验室收入31.04万元,二类疫苗收入2.13万元,社会效益和经济效益同步增长。

2、人才引进及培养工作:2022年公开招聘专业技术人员3人,其中康复技术2人、护理1人。派出仁寿县中医医院康复科学习1人,邀请县中医医院资深专家1名来我院指导、带教等工作,提升我院技术水平和服务能力。

3、医德医风及工作纪律:我院按照医务人员“九不准”要求,工作人员严格执行本院规章制度,坚持廉洁行医、依法行医,全年未发现私收患者礼品和现金的现象,病人满意度不断提升。

4、自新冠肺炎疫情发生以来,曹家镇卫生院按照上级新冠肺炎疫情防控的要求,严格落实预检分诊台、发热哨点病人规范处置、人员消毒防护、物资储备等疫情防控重点工作,不论是疫区返乡人员上门核酸检测和重点人群的转诊,还是高速路出口卡点,还是全民和师生核酸,还是援成都、县邻里中心,较好地完成了2022年疫情防控工作,在国家“新十条”出台之前,我镇及卫生院实现了新冠病毒“零感染”。

5、 2022年我院严格执行《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》认真贯彻落实县卫健委各类文件精神,加强内部管理,严抓基本公共卫生服务项目工作,在全县综合考评中取得较好的名次。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计781.27万元。与2021年相比,收、支总计各增加30.37万元、19.02万元,增长6.75%。主要变动原因是医院业务收入增加、人员增加、人员支出增加、疫情防控支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计420.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入238.81万元,占56.84%;事业收入181.32万元,占43.16%。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计361.13万元,其中:基本支出241.62万元,占66.91%;项目支出119.51万元,占33.09%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计477.62万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少33.26万元,下降12.22%。主要变动原因是医院项目支出减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出238.81万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少23万元,下降8.78%。主要变动原因是辖区内户籍人口减少,公共卫生服务人数减少。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出238.81万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出12.05万元,占5.05%;卫生健康支出220.09万元,占92.16%;住房保障支出6.67万元,占2.79%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为238.81,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为8.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为0.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为88.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为108.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为10.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出119.3万元,其中:

人员经费88.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.14万元,主要包括:劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元,增长0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元,增长0%。

其中:

国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,单位运行经费支出0万元,与2021年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2022年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对村卫生室补助项目、基层医疗卫生单位实施基本药物制度项目等3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)》见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):医院健康管理事务支出。

12、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院支出。

13、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

14、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指用于重大公共卫生服务的支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

2022年部门预算项目支出绩效自评表

附件2

2022年无专项预算项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件【2022决算公开报表.xls
附件【2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
关闭窗口

主办单位:仁寿县人民政府办公室 联系电话:02836201212  网站标识码:5114210002.