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2022年财政经费决算
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2022年度四川省仁寿县第二高级职业中学单位决算公开
2023年11月09日 余霞 四川省仁寿县第二高级职业中学
 索 引 号 1778711277/rxsb389/2023-00002  发布机构 rxsb389  公开日期 2023-11-09

2022年度

四川省仁寿县第二高级职业中学

单位决算

 


目录

 

 

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 部门概况

一、职能简介

四川省仁寿县第二高级职业中学主要职能是培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质。所设专业高中学历教育、相关职业培训。四川省仁寿县第二高级职业中学共有机构1个,其中:事业单位1个。内设处室14个,分别为工会、办公室、教务处、政教处、总务处、实训处、教科室、招就处、体卫艺处、团委、保卫科、“9+3”办公室、党建办、资助办。

二、2022年重点工作完成情况。

1.在上级和学校领导的正确领导下,我校财务工作全面 完成工作目标和任务。

2.认真抓好政治理论学习,不断提高教师的思想觉悟和政治理论水平,提高贯彻执行党的教育方针和国家各项法规、政策的自觉性。

3.进一步健全内部控制和财务管理制度,完全按照相关政策要求,科学编制预算,并按预算及有关政策规定严格执 行;严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定;财务管理制度健全,财务收支公开、透明。

4. 全面保障教育教学工作健康有序发展,发扬成绩,改正不足,勤奋务实、开拓进取,为学校建设与发展做出更大成绩。

5. 重视教师培训及进修,不断提高教师的综合素质。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5558.14万元。与2021年相比,收、支总计各减少4175.01万元,减少42.98%。主要变动原因财政拨款减少。

                                    

 

                                    (图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计5558.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4455.44万元,占80.16%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1102.7万元,占19.84%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 






                                      (图2:收入决算结构图)

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计5558.14万元,其中:基本支出5500.14万元,占98.96%;项目支出58万元,占1.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

                                        (图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4455.44万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计减少4087.01万元,减少47.84%。主要变动原因是财政拨款减少。

 

C8C16

 

 

                              (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4455.44万元,占本年支出合计的80.16%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4087.01万元,减少47.84%。主要变动原因是财政拨款减少。

 

 

                     (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4455.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)3289.03万元,占73.82%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出430.48万元,占9.66%卫生健康支出316.3万元,占7.11%住房保障支出419.33万元,占9.41%

 

 

F75BD 

 

                                        (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4455.44万元完成预算100%。其中:

1. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算为3289.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算为430.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 住房保障支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算为419.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算为316.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4397.44万元,其中:

人员经费4083.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费313.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2021年增加0万元,增加0%。其中:国内公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括:国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,仁寿实验中学校机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2022年,仁寿实验中学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,仁寿实验中学校共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对4个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育(类)职业教育(款)  中等职业教育(项):指反映各部门举办的  中等职业教育支出。

15.社会保障和就业(类)职业教育(款)  中等职业教育(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)职业教育(款)  中等职业教育(项):指反映财政部门安排行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

17.住房保障(类)职业教育(款)  中等职业教育(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


第四部分 附件

  

2022年专项预算项目支出绩效自评表

附表:

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006544645-2021年质量提升计划(智慧校园)

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 (盖章)

四川省仁寿县第二高级职业中学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成智慧校园平台系统建设

根据建设需要,按时完成建设任务。

2.项目实施内容及过程概述

主要建设智汇校园管理平台(包括教务管理、班主任管理、学工管理、学籍管理、招生管理系统等)、电子班牌系统、行人车辆通行道匣秕。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

559.00

407.15

72.83%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

559.00

407.15

72.83%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

系统故障率

0

%

0

10

10


产出指标

成本指标

年度维护成本增长率

10

%

10

10

10


产出指标

成本指标

数据采购成本

407.43

万元

351.36

10

10


产出指标

数量指标

系统开发数量

4

7

5

5


产出指标

质量指标

系统验收合格率

100

%

100

10

10


产出指标

时效指标

系统运行维护响应时间

3

分钟

3

5

5


产出指标

时效指标

系统故障修复处理时间

24

小时

12

10

10


效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

5

10

10

10


效益指标

社会效益指标

主页点击量

0.7

万人

1

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

95

%

95

10

10


合计

100



评价结论

已经建立了一套相对完善的信息化基础设施和管理系统,这些系统能够有效地支持公司的日常运营和管理,提高了工作效率和准确性。信息安全方面也采取了一些措施,如部署了防火墙、制定了安全管理制度等,有效地保障了信息的安全性。

存在问题

信息化系统建设尚未完全实现数据的统一管理和分析,导致各部门之间的信息不对称和数据不一致。在移动应用方面还相对滞后,尚未开发出全面、高效的移动应用,这在一定程度上影响了员工的工作效率和用户体验。

改进措施

未来的信息化建设中,应更加注重数据的管理和利用,建立起全面的数据管理和分析体系。同时,也应该加强移动应用的建设,提供更加便捷、高效的工作方式和用户体验。通过不断改进和优化信息化建设,该公司可以提高工作效率、降低成本、增强市场竞争力,实现更好的发展。

项目负责人:王勇

财务负责人:赵俊

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000008488181-2022年第一批支持职业教育发展资金(9+3)

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 (盖章)

四川省仁寿县第二高级职业中学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成9+3学生生活费、学费、保险费等资助

按月完成9+3学生助学金发放

2.项目实施内容及过程概述

按月完成9+3学生生活费补助,为9+3学生集体购买学平险等。三项杂费用于学生日常维修和水电费。确保9+3学生在校愉快生活学习。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

36.20

0.00

0.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

36.20

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

效果指标

考编人数

20

人数

2

10

5

“9+3”学生公招政策变化

产出指标

数量指标

投入资金

499300

元/年

0

30

30

已使用学校自有资金支付“9+3”学生资助

效益指标

可持续影响指标

辐射范围

500

平方千米

500

10

10


效益指标

社会效益指标

培养人数

200

200

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

学生家长满意度

100

人数

100

20

20


合计

100

85


评价结论

依据省市文件,按照学校学生资助政策,按月按时兑现“9+3”学生生活费、车费、保险费等资助。促进了教育的公平性,提高了少数民族地区的教育水平,推动了地区发展,增强了民族团结。

存在问题

资助标准偏低、政策宣传不足、管理难度大。

改进措施

需要加强对政策实施全过程的监督和管理,提高政策的执行效率和公正性。资助政策是一项重要的教育公平措施,需要不断地完善和改进,以更好地服务于少数民族地区的发展和民族团结。

项目负责人:王勇

财务负责人:赵俊












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000008658663-2022年现代职业教育质量提升计划资金(三名工程)

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 (盖章)

四川省仁寿县第二高级职业中学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

依据任务书,按时间节点完成“三名工程”建设。

按建设任务书完成专业建设、师资培训、课程资源建设

2.项目实施内容及过程概述

主要完成课程资源建设、省规教材编写、师生培训、专业设备采购、校园文化建设等

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

200.00

0.00

0.00%

10

0

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

200.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

三名工程各项建设达标度

100

%

10

20

2


产出指标

数量指标

三名工程任务完成率

100

%

10

20

2

2022年12月底项目入库,2023年8月初完成资金使用文件签批,所以三名工作建设任务进度较缓慢。

产出指标

时效指标

按建设任务书,及时完成任务建设

100

%

10

20

2


效益指标

社会效益指标

学校社会认可度提高,招生规模提升

5

%

5

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

学生对三名工程建设满意度

95

%

95

10

10












合计

100

36


评价结论

因8月初才完成资金使用文件签批,学校正按建设任务书,报批国资、采购等手续,积极开展三名工程建设。

存在问题

与建设方案书计划资金总额相关,差额较大,建设难度增加。 因建设任务实施较迟,建设进度缓慢。

改进措施

合理规划资金使用,加快建设进度。

项目负责人:王勇

财务负责人:赵俊

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005595901-2021年疫情防控经费

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 (盖章)

四川省仁寿县第二高级职业中学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

作为疫情防控备用隔离点,建设项目要满足作为隔离点的全部条件。

根据统一部署,按要求保质保量完成项目实施

2.项目实施内容及过程概述

重点改造寝室电、监控设备、维修;准备好防疫物资和隔离人员生活物资

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

58.00

58.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

58.00

58.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

容纳人数

200

200

20

20


产出指标

时效指标

建成时间

15

15

10

10


产出指标

成本指标

补助标准

38

万元

38

20

20


效益指标

社会效益指标

覆盖范围

300

平方公里

300

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

隔离人员满意度

95

95

20

20


合计

100

100


评价结论

临时隔离点建设是疫情防控的重要环节,临时隔离点建设以快速、高效、安全、舒适为目标,为疫情防控工作提供有力的支持。

存在问题

改进措施

项目负责人:王勇

财务负责人:赵俊

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

附件【眉山市四川省仁寿县第二高级职业中学2022年度决算公开.xls
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