2022年度
仁寿县禄加镇天峨卫生院
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县禄加镇天峨卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作,提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务,辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2022年重点工作完成情况
1.坚持把政治建设摆在首位,强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设,强化制度管理。
2.持续做好基本医疗及疫情防控工作。医疗安全是医院发展永恒的主题,今年以来面对疫情防控的严峻形势,我院更加注重医疗服务质量的提升。结合疫情防控及医疗质量安全持续改进工作,我院进一步落实了相关医疗护理核心制度,严格实行奖惩机制和问责制,明确岗位职责,改进服务态度。
3.扎实做好国家基本公共卫生服务工作,努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合,使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。
4.强化卫生应急管理,提升卫生应急核心能力。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明:2022年度总收入284.97万元,与2021年相比减少59.24万元,减少17.21%。2022年度总支出254.59万元,与2021年相比减少50.76万元,减少16.62%。主要变动原因是事业收入减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计284.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入202.73万元,占71.14%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入82.24万元,占28.86%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计254.59万元,其中:基本支出145.8万元,占57.26%;项目支出108.79万元,占42.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计202.73万元,与2021年相比减少27.5万元,减少11.94%。2022年财政拨款支出总计202.73万元,与2021年相比减少27.5万元,增长11.94%。主要变动原因是项目支出减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出202.73万元,占本年支出合计的79.69%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少27.5万元,减少11.94%。主要变动原因是疫情防控支出减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出284.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出11.77万元,占4.13%;卫生健康支出266.61万元,占93.55%;住房保障支出6.59万元,占2.32%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为202.73万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为11.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为7.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为0万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为148.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为0.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为103.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为5万元,完成预算0%,决算数等于预算数。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出93.94万元,其中:
人员经费79.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。
公用经费14万元,主要包括:专用材料费、劳务费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中:
国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,禄加镇天峨卫生院无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2022年,禄加镇天峨卫生院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,禄加镇天峨卫生院共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务补助1个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评。2022年无专项预算项目支出绩效自评报告,《部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)》见附件(第四部分)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映乡镇卫生院的支出。
14.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
15.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务的支出。
16.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
主管部门及代码 |
仁寿县卫生健康局511421 |
实施单位 |
仁寿县禄加镇天峨卫生院 |
项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
108.79 |
执行数: |
108.79 |
其中: 财政拨款 |
108.79 |
其中: 财政拨款 |
108.79 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
持续为辖区15038名常住城乡居民提供13项免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理 |
1843人 |
1843人 |
居民电子健康档案建档 |
13504人 |
13504人 |
新生儿访视 |
19人 |
19人 |
肺结核患者管理 |
6人 |
6人 |
高血压患者规范管理 |
1002人 |
1002人 |
Ⅱ型糖尿病患者规范管理 |
303人 |
303人 |
严重精神障碍患者健康管理 |
92人 |
92人 |
产后访视 |
19人 |
19人 |
|
|
质量指标 |
儿童健康管理 |
95% |
100% |
|
|
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
100% |
100% |
|
|
|
65岁老年人健康管理率 |
90% |
83% |
|
|
|
居民电子健康档案建档率 |
100% |
100% |
|
|
|
新生儿访视率 |
100% |
100% |
|
|
|
肺结核患者管理率 |
100% |
100% |
|
|
|
传染病、突发公共卫生事件及时报告率 |
100% |
100% |
|
|
|
高血压患者规范管理率 |
80% |
93.8% |
|
|
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
80% |
90% |
|
|
|
严重精神障碍患者规范管理率 |
95% |
100% |
|
|
|
产后访视率 |
100% |
100% |
|
|
|
儿童健康管理率 |
95% |
100% |
|
|
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
|
|
|
按照省市县要求12月底前完成项目 |
100% |
100% |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
|
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度 |
90% |
95% |
|
|
|
|
|
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表