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2022年财政经费决算
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宝飞镇
2023年10月26日  宝飞镇
 索 引 号 1778711277/A005/2023-00019  发布机构 A005  公开日期 2023-10-26

2022年度

仁寿县宝飞镇人民政府决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.主要职能

1.主要职能。

仁寿县宝飞镇人民政府为乡镇人民政府,主要职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进及项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(二)2022年重点工作完成情况。

2022年是极不寻常、极不平凡的一年,全镇上下在县委、县政府的坚强领导下,在镇人大代表的监督支持下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神,全力克服新冠疫情影响和多年不遇的高温及旱情考验,按照“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作总思路,全面落实“两区一园”建设发展布局,有的放矢谋发展、多措并举育产业、用心用情惠民生,全镇经济社会各项事业取得新突破,成功创建市级乡村振兴先进镇。

2022年度收入总计3884.64万元、支出总计3884.64万元。与2021年相比,收入总计增加116.75万元,增加3.1%;支出总计减少154.32万元,下降3.82%。

(一)工业产业持续稳健

工业经济企稳势头明显,发展新动能不断增强,鼓励企业引进高新技术,实施技改投资,提高技术含量,工业固定资产投资完成7675万元,规模以上工业企业主营业务收入完成2730万元。

(二)农业发展持续强劲

一是农业综合效益明显提高。2022年全镇粮食播种面积5.82万亩,粮食总产量超过2.2万吨,果树种植面积1.9万亩,产量超过2.6万吨,生猪出栏2.5万头,实现粮食播种面积和产量稳步提升。

二是生产性基础设施持续改善。依托高标准农田建设,新建机耕道63公里、生产便道72.9公里,新建提灌站19座,山坪塘防渗整治123口、渠系整治31.3公里,结合丘区地势特点,新建装配式蓄水池20个,全面夯实了农业生产基础。

(三)三产服务业持续升温

全年新增经济主体58个,达到744个。限额以上商贸企业2家,销售额达3.18亿元。新增入库限额以上经济主体1个,储备4个,镇域内业态更加丰富,市场更加繁荣。

二、机构设置

(1)、党政办公室

工作职责:主要负责党务、机构编制、组织人事、宣传、统战、群团、文书档案、保密、依法行政、机关安全保卫、督查督办、目标绩效管理、后勤服务等职责。

(2)、纪委办公室

工作职责:主要负责纪检监察、干部监督相关事务。

(3)、财政所

工作职责:主要负责本级财政收支预算管理工作、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、国有资产管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理;负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。

(4)、村镇规划建设和土地管理办公室

工作职责:主要负责组织编制乡村建设规划,并负责实施规划管理;负责林地、承包地、宅基地等国土管理工作;负责国土资源保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。

(5)、社会事业管理办公室(挂劳动和社会保障所牌子)

工作职责:主要负责科技、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护等工作。

(6)、综治维稳群众工作办公室

工作职责:主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作;负责办理群众来信、来访,处理信访事项;负责分析、研判信访情况,提出改进工作的整改方案和建议;负责处理突发重大事件。

(7)、环境保护和安全生产管理办公室(挂食品药品安全生产委员会办公室、农村道路交通安全管理工作领导小组办公室牌子)

工作职责:主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。负责辖区环保工作。

(8)、产业发展办公室

工作职责:主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作;负责脱贫攻坚、工业、农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。

(9)、乡村振兴办公室(挂土地流转中心、农业服务中心牌子)

工作职责:主要负责宣传乡村振兴相关方针政策;制定全镇乡村振兴发展规划;切实推进全镇乡村振兴工作;做好对外衔接、对上汇报;农村土地流转的政策宣传、管理和服务。

(10)、宣传文化服务中心

工作职责:主要负责文教、群众文化、群众体育、广播电视等相关工作。

本单位2022年独立编制机构为2个,其中行政单位1个,事业单位1个,与2021年对比无变化。

3.人员情况。

经核算,至2022年年末,本单位总编制人数89名,其中:行政编制40名,机关工人3名,事业编制46名;在职人员86名,其中:行政编制40名,事业编制46名。与2021年年末72人的编制数对比,因畜牧站转隶人员增加15人,退休及调出11人,新考进人员9人,共增加17人。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3884.64万元、支出总计3884.64万元。与2021年相比,收入总计增加116.75万元,增加3.1%;支出总计减少154.32万元,下降3.82%。主要变动原因是,收入上升原因为人员增加,预算经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3884.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3338.59万元,占85.94%;政府性基金预算财政拨款收入546.05万元,占14.06%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3884.64万元,其中:基本支出2706.81万元,占69.68%;项目支出1177.84万元,占30.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3884.64万元、支出总计3884.64万元。与2021年相比,收入总计增加116.75万元,增加3.1%;支出总计减少154.32万元,下降3.82%。主要变动原因是,收入上升原因为人员增加,预算经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3338.59万元,占本年支出合计的85.94%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少626.64万元,减少15.8%。主要变动原因是厉行节俭,压缩开支。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3338.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1052.95万元,占31%;文化旅游体育与传媒(类)支出41.04万元占1%;社会保障和就业(类)支出394.68万元,占12%;节能环保(类)支出24.64万元,占1%;城乡社区(类)支出88.92万元,占3%;农林水(类)支出1495.57万元,占45%;卫生健康支出105.89万元,占3%;住房保障类)支出112.1万元,占3%;灾害防治及应急管理(类)支出22.82万元,占1%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3884.64万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为117.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为644.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为106.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为3.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算为20.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为18.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算为10.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为6.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为2.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为1.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为75.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算为11.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算为29.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为0.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游管理事务(项):支出决算为41.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算为45.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算为38.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为100.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为7.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为100.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为31.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为16.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

25.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算为22.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为46.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他优抚支出(项):支出决算为29.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

28.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算为13.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

29.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算为14.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

30.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为8.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

31.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 一般行政管理事务(项):支出决算为12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

32.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 拥军优属(项):支出决算为7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

33.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为3.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。


34.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为36.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为31.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为35.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

37.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为24.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

38.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

39.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出项):支出决算为83.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

40.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出项):支出决算为39.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

41.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出项):支出决算为424.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

42.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出项):支出决算为81.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

43.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

44.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为295.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

45.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):支出决算为45.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

46农林水支出(类) 农村道路建设(款) 其他农业农村支出(项):支出决算为9.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

47农林水支出(类)林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项):支出决算为3.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

48.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为15.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

49.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助(项):支出决算为27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

50.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为1093.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

51.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为112.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

52.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算为22.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

53.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项):支出决算为0.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2706.81万元,其中:人员经费2260.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费446.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元,占77.73%;公务接待费支出决算5.27万元,占22.27%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元,占46.06%;公务接待费支出决算5.27万元,占53.94%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算46.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.99万元,下降42.97%。主要原因是公务出行减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于脱贫攻坚、农业技术指导、环保督查、疫情防控督查、地质灾害排危、村级建制调整、人大会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.27万元,完成预算53.94%。公务接待费支出决算比2021年增加3.01万元,增长133.19%。主要原因是接待人数与批次的增加,导致接待费用增高。其中:

国内公务接待支出5.27万元,主要用于脱贫攻坚、疫情防控、地质灾害排危等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待72批次,733人次(不包括陪同人员),共计支出5.27万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出546.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,宝飞镇人民政府机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2022年,宝飞镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,宝飞镇人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对宝飞镇矮子桥重建工程,宝飞镇2021年改革创新项目,宝飞镇户外显示屏项目,宝飞镇富汪路沿线环境治理项目,宝飞镇2021年便民中心项目,宝飞镇厕所革命项目,宝飞镇7号粮仓地质灾害排危项目,宝飞镇2020年基层党建项目,宝飞镇2020年危病及漫水桥项目,宝飞镇乡村振兴项目流域水环境治理奖惩费用(资环股),“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费,退役军人公益性岗位补贴,2021年乡镇(街道)财政管理考核经费,宝飞镇新冠疫苗接种及疫情防控项目,宝飞镇第二批农村综合改革财政奖补项目,宝飞镇富汪路沿线环境治理第一批项目,宝飞镇公共运行维护项目,宝飞镇退休干部彭绍根丧葬抚恤项目,两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金,宝飞镇土地租金项目,河长制监测点位奖惩资金,优抚对象补助资金(乡镇),宝飞镇选调生到村任职工作补助项目,2021年卫生费75%补贴资金,困难群众救助县级配套资金-临时生活救助,2021年下半年河长制工作经费,2022年河长制基础工作经费,疫情防控工作经费,2022年交通三年提升项目奖补经费,2019-2021年农村“厕污共治”资金(新改建)),2019-2021年农村“厕污共治”资金(改造提升),困难群众救助-特困人员护理补贴,2021年遥感调查村工作经费,预下达2022年第一批农村综合改革资金,2022年水稻重大病虫害防治,宝飞镇存量资金安排民生项目,宝飞镇存量资金安排文化项目,宝飞镇存量资金安排村社区工作经费,宝飞镇存量资金安排农村环境整治资金,宝飞镇存量资金安排项目质量保证金,宝飞镇存量资金安排地质灾害救灾资金,宝飞镇存量资金安排国有资产管理资金,2021年河长制奖补资金(剩余部分),社会治安大巡防平安志愿者工作补助,2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产,2022年撂荒地整治补助资金,村(社区)退役军人服务站运行经费,2022年农村公路日常养护资金,宝飞镇存量资金安排项目脱贫攻坚资金,2022年卫生费25%启动资金(565.7万元),2022年第二批农村综合改革资金,2022年村道第一批预付款,2021年交通三年提升行动资金,2022年生猪良种补贴资金(中央资金共计62万),宝飞镇顺河街后滑坡整治项目资金56个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取56个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对56个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2022年部门整体开展绩效自评和2022年专项预算项目支出绩效自评,《2022年宝飞镇整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。



第三部分名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

17.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

27.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

29.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指反映开展拥军优属活动的支出。

31.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

36.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

40.农林水(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

41.农林水(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出。

42.农林水(类)水利(款)抗旱(项):指反映抗旱业务支出。

43.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

45.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

47.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

49.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

51.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年宝飞镇整体绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

1、党政办公室

2、纪委办公室

3、财政所

4、村镇规划建设和土地管理办公室

5、社会事业管理办公室(挂劳动和社会保障所牌子)

6、综治维稳群众工作办公室

7、环境保护和安全生产管理办公室(挂食品药品安全生产委员会办公室、农村道路交通安全管理工作领导小组办公室牌子)

8、产业发展办公室

9、乡村振兴办公室(挂土地流转中心、农业服务中心牌子)

10、宣传文化服务中心

(二)机构职能。

1、党政办公室

工作职责:主要负责党务、机构编制、组织人事、宣传、统战、群团、文书档案、保密、依法行政、机关安全保卫、督查督办、目标绩效管理、后勤服务等职责。

2、纪委办公室

工作职责:主要负责纪检监察、干部监督相关事务。

3、财政所

工作职责:主要负责本级财政收支预算管理工作、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、国有资产管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理;负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。

4、村镇规划建设和土地管理办公室

工作职责:主要负责组织编制乡村建设规划,并负责实施规划管理;负责林地、承包地、宅基地等国土管理工作;负责国土资源保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。

5、社会事业管理办公室(挂劳动和社会保障所牌子)

工作职责:主要负责科技、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护等工作。

6、综治维稳群众工作办公室

工作职责:主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作;负责办理群众来信、来访,处理信访事项;负责分析、研判信访情况,提出改进工作的整改方案和建议;负责处理突发重大事件。

7、环境保护和安全生产管理办公室(挂食品药品安全生产委员会办公室、农村道路交通安全管理工作领导小组办公室牌子)

工作职责:主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。负责辖区环保工作。

8、产业发展办公室

工作职责:主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作;负责脱贫攻坚、工业、农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。

9、乡村振兴办公室(挂土地流转中心、农业服务中心牌子)

工作职责:主要负责宣传乡村振兴相关方针政策;制定全镇乡村振兴发展规划;切实推进全镇乡村振兴工作;做好对外衔接、对上汇报;农村土地流转的政策宣传、管理和服务。

10、宣传文化服务中心

工作职责:主要负责文教、群众文化、群众体育、广播电视等相关工作。

(三)人员概况。

经核算,至2022年年末,本单位总编制人数86名,其中:行政编制40名,机关工人3名,事业编制40名;在职人员86名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2022年,全镇一般公共预算收入完成3884.64万元,收入总计增加116.75万元,增加3.1%;占年初预算的92.75%。基金预算收入完成546.05万元,相比上年增加505.85万元,同比增加1258.33%,占年初预算的33.16%。

(二)部门财政资金支出情况。

2022年,2022年一般公共预算财政拨款支出3338.59万元,与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少626.64万元,减少15.8%。。基金预算支出实现546.05万元,相比上年增加472.31万元,同比增加640.51%。收支实现平衡。支出情况按功能科目划分如下:

1.一般公共服务(类)支出1052.95万元;

2.文化旅游体育与传媒(类)支出41.01万元;

3.社会保障和就业(类)支出394.68万元;

4.卫生健康(类支出)105.89万元;

5.节能环保(类)支出24.64万元;

6.城乡社区(类)支出88.92万元;

7.农林水(类)支出1495.57万元;

8.住房保障(类)支出112.1万元;

9.灾害防治及应急管理(类)支出22.82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(涉及有专项预算的部门,专项预算项目自评报告作为附件报送;特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送)

(一)部门预算管理。

本部门(单位)2022年绩效目标是在保证“三保”的前提下,贯彻落实上级部门对乡镇乡村振兴开局即冲刺的要求,建设镇容整洁、乡风文明的新宝飞。基于2022年支出总额控制在预算总额内,本部门(单位)2022年绩效目标基本完成。

本部门(单位)构筑多层监管防线,切实提高资金使用效益,严格实行县级报账提款制,做好支出控制;本部门(单位)积极与县财政沟通协调,及时进行预算动态调整,保证资金及时有效地实现支出; 本部门(单位)的重大事项或者项目的重大调整均经过了集体研究。

根据本部门(单位)2022年的决算数据,本部门(单位)的预算执行进度为100%,预算完成情况良好,无违规记录。

(二)专项预算管理。

对于专项预算项目,本部门(单位)制定了程序严密的专项资金管理办法。并严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。资金管理分配科学、分配及时,专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行,专项资金实效良好。专项预算绩效目标、实施绩效完成情况良好、无违规记录。

(三)结果应用情况。

本部门(单位)2022年绩效评价自评质量良好,2022年年初绩效目标在县政府网站有效公开,自评结果2022年同样在县政府网站有效公开。同时,本部门(单位)对各方反馈的评价结果意见和建议进行了深入调查了解并整改,最终将整改结果在县政府网站公示。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

目前本部门(单位)整体支出绩效情况运行良好。通过全面开展财政支出绩效评价,本部门(单位)强化了财政支出绩效理念,科学合理地编制了年度预算,切实发挥了财政资金资源配置作用,逐步建立了以科学理财为基础,以精细化管理为手段,以评价结果为导向,以实施过程为监管对象的预算管理体系。2022年本部门(单位)支出绩效的综合评价得分为90分,评定等次为优秀。

(二)存在问题。

通过此次绩效评价发现的问题:一方面是档案资料归档不及时全面;另一方面是预算编制细化程度还有提升空间。

(三)改进建议。

一方面是提升财政所工作人员专业水平,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,从而提高预算细化的程度。

另一方面进一步健全财务管理制度及内部控制制度,积极探索在新形势下财政支出改革的特点,不断更新管理思路。同时创新管理手段,改进完善财务管理方法。

附件

项目支出绩效自评报告范本

(宝飞镇“小三峡”景区文农旅融合项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

宝飞镇“小三峡”景区文农旅融合项目建设单位为仁寿县宝飞镇人民政府。施工单位为四川洪瑞建工集团有限公司。建设占地面积10229.75㎡。项目具体情况如下:

(一)项目资金申报及批复情况。

根据(仁发改〔2022〕173号)《关于宝飞镇小三峡景区文农旅融合项目可行性研究报告(代立项)批复》文件内容,该项目估算总投资1000万元,资金来源为县级财政补助资金。

(二)项目绩效目标。

1.项目建设内容。

游客中心改造1464㎡;民宿改造326㎡;生态修复工程:涉及花海种植区2900㎡,萤火虫基地1280㎡,户外露营区2226.75㎡,主要种植乔木700㎡、灌木2699㎡、恢复草坪6406.75㎡;户外探险项目(飞拉达)1000m;景观修复工程450㎡:候鸟保护区景点、象鼻山景点、情人石景点、钥匙扣景点修复;坛子口安全改造工程;公共基础设施配套工程等。

2.建成后经济效益。

宝飞镇小三峡景区文农旅融合项目的旅游收益以2023为初始年开始测算,2023年初始游客量为10万人次/年(生态容量计算法),之后随着旅游市场的不断开拓和旅游品牌的确立,游客量逐年增长。门票:2023拟定封闭园区(花仙谷)等门票价格分别为150元/人次; 餐饮:按约80%的游客量测算,2023-2027年,人均消费200元;2028-2033年,人均消费300元;娱乐购物:按约60%的游客量测算,2023-2027年,人均消费300元;2028-2033年,人均消费400元;住宿:按年250天旅游日,70%的开房率测算,2023规划乡驿民宿为15户,平均一户民宿为5间房,共75间房,2023-2027年,客房单价300元/日;由于旅游发展及游客量增加,规划2028年民宿增加至30户150间,2028-2033年,客房单价500元/日。

3.项目实施计划。

项目处于设计阶段。预计2023年开工。

(三)项目资金申报相符性。

项目建设实施严格按照批复内容建设,申报目标合理可行。

三、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。资金计划1000万元,均为县本级财政资金。项目正在设计阶段。

2.资金使用。已使用前期经费22万。

(二)项目财务管理情况。

项目管理严格按照相关规定执行

(三)项目组织实施情况。

根据项目建设管理要求,严格按照相关规定推进中。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

目前项目处于设计阶段。

(二)项目效益情况。

当前项目仍在设计阶段。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

无。

(二)相关建议。

无。

附表:

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142121T000000160080-宝飞镇矮子桥重建工程

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.50

1.50

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

1.50

1.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

此项目已完成,自评得分为100分。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004898127-宝飞镇2021年改革创新项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成宝飞镇“小三峡”景区文旅融合改革创新项目,提高景区安全性、便利性和知名度

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1,000.00

1,000.00

22.70

2.27%

10


工程还未开工,只支付了前期费用。

其中:财政资金

1,000.00

1,000.00

22.70

2.27%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成“小三峡”景区基础设施建设

1


40

30

工程还未开工,只支付了前期费用。

质量指标

工程质量达标率

100

%


20

5

工程还未开工,只支付了前期费用。

成本指标

工程建设整体花费

1000

万元


10

10

工程还未开工,只支付了前期费用。

效益指标

经济效益指标

永固村收入增长率

1

%


10

5

工程还未开工,只支付了前期费用。

满意度指标

服务对象满意度指标

周边及来游人员满意度

90

%


10

5

工程还未开工,只支付了前期费用。

合计

100

55


评价结论

工程还未开工,只支付了前期费用

存在问题

工程还未开工,只支付了前期费用

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004898150-宝飞镇户外显示屏项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

宝飞镇户外显示屏购置安装,提升村(社区)活动阵地形象,增加政策宣传度

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

36.00

36.00

0.00

0.00%

10


流程还未走完,还未审计验收。

其中:财政资金

36.00

36.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

购置安装LED显示屏12块

12


30

30


质量指标

LED显示屏无问题运行时间

2


30

30


成本指标

LED屏采购单价

30000

元/块


10

10


效益指标

社会效益指标

村(社区)活动阵地完善率

95

%


10

8

流程还未走完,还未审计验收。

满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

98

%


10

8

流程还未走完,还未审计验收。

合计

100

86


评价结论

自评总分86份,流程还未走完,还未审计验收。

存在问题

未及时推进流程。

改进措施

及时推进流程。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004898155-宝飞镇富汪路沿线环境治理项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

宝飞镇富汪路沿线环境综合治理,提升富汪路沿线环境质量

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

398.00

398.00

31.00

7.79%

10


该项目已实施完毕,剩余资金于2023年1月份批复

其中:财政资金

398.00

398.00

31.00

7.79%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成公路整体风貌改造1条

1

1

30

30


质量指标

工程质量达标率

100

%

100

30

30


成本指标

工程建设花费

398

万元

398

10

10


效益指标

社会效益指标

富汪路沿线空气质量提升率

10

%

10

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

95

%

95

10

10


合计

100

98


评价结论

该项目年初预算398万元,预算执行数为31万元,执行率为7.79%,绩效目标已全部完成,该项目自评得98分。

存在问题

资金下达较晚

改进措施

加快项目资金拨付进度。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004898160-宝飞镇2021年便民中心项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

宝飞镇便民中心改造提升,提高专业化和便民程度

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

45.00

45.00

37.07

82.38%

10


2022年12月底支付的便民中心标准化建设排号系统因收款人账号有误,未支付成功,资金被财政收回。

其中:财政资金

45.00

45.00

37.07

82.38%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

改造提升便民中心1座

1

座(处)

1

30

30


质量指标

工程质量达标率

100

%

100

30

30


成本指标

工程建设花费

45

万元

45

10

10


效益指标

社会效益指标

服务群众效率提升率

5

%

5

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

办事群众满意度

98

%

98

10

10


合计

100

100


评价结论

该项目年初预算45万元,预算执行数为37.07万元,执行率为82.38%,绩效目标已全部完成,该项目自评得100分。

存在问题

加快项目资金拨付进度。

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004898166-宝飞镇厕所革命项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

宝飞镇厕所革命新兴街公厕新建,完善场镇服务便利性和效率

已完成2022年厕所革命建设公厕任务。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

50.00

50.00

45.60

91.20%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

50.00

50.00

45.60

91.20%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

新建公共厕所

1

1

30

30


质量指标

工程质量达标率

100

%

100

30

30


成本指标

工程建设花费

50

万元

50

10

10


效益指标

社会效益指标

场镇便捷度提升率

5

%

5

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

95

%

95

10

10


合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004898169-宝飞镇7号粮仓地质灾害排危项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

宝飞镇7号粮仓地质灾害应急排危工程,提高场镇周边安全性

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

27.07

27.07

21.00

77.58%

10


工程款已付完,中标资金小于批复资金

其中:财政资金

27.07

27.07

21.00

77.58%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成地质灾害排危1处

1

1

30

30


质量指标

工程质量达标率

100

%

100

30

30


成本指标

工程建设花费

27.1

万元

27.1

10

10


效益指标

社会效益指标

安全性提升度

50

%

50

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

95

%

95

10

10


合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004901137-宝飞镇2020年基层党建项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

新建鹤立社区群众服务中心1座,完善基层党建基地建设,扩大党的影响

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

47.50

47.50

0.00

0.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

47.50

47.50

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

新建党群服务中心

1


30

25

未审计验收,2023年支付

质量指标

工程质量达标率

100

%


30

25

未审计验收,2023年支付

成本指标

工程建设花费

47.5

万元


10

10


效益指标

社会效益指标

社区党建环境提升率

10

%


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

周边党员群众满意度

98

%


10

10


合计

100

80


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004901140-宝飞镇2020年危病及漫水桥项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

宝飞镇危病及漫水桥项目(矮子桥、王家桥)验收审计工程支付,提高周边群众能行安全性和效率

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

171.50

171.50

0.00

0.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

171.50

171.50

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

重建危病漫水桥

2


30

30


质量指标

工程质量达标率

100

%


30

30


成本指标

工程建设花费

171.5

万元


10

5

2022年财政未批复资金,资金在2023年支付

效益指标

社会效益指标

周边群众出行时间缩短

5

分钟


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

95

%


10

10


合计

100

85


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004984238-宝飞镇乡村振兴项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

宝飞镇乡村振兴基础设施建设项目60万元,提高乡镇经济水平

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

60.00

60.00

0.00

0.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

60.00

60.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

乡村振兴基础设施

1


30

30


质量指标

工程质量达标率

100

%


20

20


时效指标

工程施工时间

90


10

10


成本指标

工程投资总额

60

万元


10

5

2022年财政未批复资金,资金在2023年支付

效益指标

社会效益指标

群众生产便捷性提升率

5

%


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%


10

10


合计

100

85


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005098034-流域水环境治理奖惩费用(资环股)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

14.60

0.00

0.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

14.60

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

85

2022年财政未批复资金,资金在2023年支付

评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005335084-“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

21.39

20.90

97.71%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

21.39

20.90

97.71%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

22.79

22.51

98.77%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

22.79

22.51

98.77%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005390920-2021年乡镇(街道)财政管理考核经费

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

12.00

10.35

86.24%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

12.00

10.35

86.24%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005446907-宝飞镇新冠疫苗接种及疫情防控项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

8.23

8.23

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

8.23

8.23

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005447046-宝飞镇第二批农村综合改革财政奖补项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

95.00

37.50

39.47%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

95.00

37.50

39.47%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005448157-宝飞镇富汪路沿线环境治理第一批项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

176.97

176.97

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

176.97

176.97

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005448289-宝飞镇公共运行维护项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

14.61

14.61

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

14.61

14.61

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005448398-宝飞镇退休干部彭绍根丧葬抚恤项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

19.22

19.22

99.97%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

19.22

19.22

99.97%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005619395-两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

22.80

9.03

39.59%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

22.80

9.03

39.59%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

85

资金未用完

评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005640054-宝飞镇土地租金项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

40.23

39.69

98.67%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

40.23

39.69

98.67%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005969050-河长制监测点位奖惩资金

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

7.10

7.04

99.15%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

7.10

7.04

99.15%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006056559-优抚对象补助资金(乡镇)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

29.95

29.93

99.92%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

29.95

29.93

99.92%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006085347-宝飞镇选调生到村任职工作补助项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.40

1.40

99.93%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

1.40

1.40

99.93%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006134122-2021年卫生费75%补贴资金

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

65.62

65.62

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

65.62

65.62

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006292782-困难群众救助县级配套资金-临时生活救助

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

14.70

14.25

96.94%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

14.70

14.25

96.94%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006716092-2021年下半年河长制工作经费

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

9.16

7.53

82.18%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

9.16

7.53

82.18%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

90

预算金额大于实际支出金额

评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006716097-2022年河长制基础工作经费

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

12.66

3.53

27.90%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

12.66

3.53

27.90%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

90

预算金额大于实际支出金额

评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006886065-疫情防控工作经费

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

80.69

80.66

99.96%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

80.69

80.66

99.96%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006986943-2022年交通三年提升项目奖补经费

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

22.95

22.94

99.94%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

22.95

22.94

99.94%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007035672-2019-2021年农村“厕污共治”资金(新改建))

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

19.20

19.20

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

19.20

19.20

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007035687-2019-2021年农村“厕污共治”资金(改造提升)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

56.73

56.73

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

56.73

56.73

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007036213-困难群众救助-特困人员护理补贴

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

32.54

8.72

26.81%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

32.54

8.72

26.81%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007050095-2021年遥感调查村工作经费

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.00

1.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

1.00

1.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007054409-预下达2022年第一批农村综合改革资金

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

27.00

27.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

27.00

27.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007151806-2022年水稻重大病虫害防治

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

9.58

9.45

98.69%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

9.58

9.45

98.69%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007305195-宝飞镇存量资金安排民生项目(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

7.99

7.99

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

7.99

7.99

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007305369-宝飞镇存量资金安排文化项目(518001))

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

4.24

4.24

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

4.24

4.24

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007305865-宝飞镇存量资金安排村社区工作经费(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

32.66

32.66

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

32.66

32.66

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007306421-宝飞镇存量资金安排农村环境整治资金(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

2.38

2.38

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

2.38

2.38

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007306676-宝飞镇存量资金安排项目质量保证金(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

2.73

2.73

99.89%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

2.73

2.73

99.89%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007307132-宝飞镇存量资金安排地质灾害救灾资金(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

2.48

2.48

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

2.48

2.48

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007307311-宝飞镇存量资金安排国有资产管理资金(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

4.32

4.32

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

4.32

4.32

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007436539-2021年河长制奖补资金(剩余部分)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

3.49

0.00

0.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

3.49

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007476633-社会治安大巡防平安志愿者工作补助

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

12.00

12.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

12.00

12.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000007518479-2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

11.23

0.00

0.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

11.23

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

85

2023年初支付

评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000007581452-2022年撂荒地整治补助资金

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

121.50

0.00

0.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

121.50

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

85

2022年未批复计划,2023年年初支付。

评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000007603489-村(社区)退役军人服务站运行经费

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

12.00

12.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

12.00

12.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000007730196-2022年农村公路日常养护资金

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

14.20

0.00

0.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

14.20

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

85

未批复用款计划

评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000007804352-宝飞镇存量资金安排项目脱贫攻坚资金

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

6.08

6.08

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

6.08

6.08

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000007910639-2022年卫生费25%启动资金(565.7万元)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

26.80

0.00

0.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

26.80

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

85

未批复用款计划

评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000008111775-2022年第二批农村综合改革资金

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

49.70

0.00

0.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

49.70

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

85

2022项目未完工,2023年支付

评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000008137816-2022年村道第一批预付款

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

113.84

113.84

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

113.84

113.84

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000008137832-2021年交通三年提升行动资金

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

201.81

176.62

87.52%

10


审计金额小于中标金额

其中:财政资金

0.00

201.81

176.62

87.52%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

85

审计金额小于中标金额

评价结论

该项目年初预算0万元,调整后预算为201.81万元,预算执行数为176.62万元,执行率为87.52%,绩效目标已全部完成,该项目自评得100分。

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000008173664-2022年生猪良种补贴资金(中央资金共计62万)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

3.48

0.00

0.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

3.48

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

85

2022年未批复资金,资金计划在2023年支付

评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000008574683-宝飞镇顺河街后滑坡整治项目资金(518001)

主管部门

仁寿县宝飞镇人民政府本级

实施单位(盖章)

仁寿县宝飞镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

25.58

0.00

0.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

25.58

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

85

2022年未批复资金,资金计划在2023年支付

评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件【宝飞镇2022年度部门决算公开报表.xls
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主办单位:仁寿县人民政府办公室 联系电话:02836201212  网站标识码:5114210002.