一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
组织实施本辖区公共卫生计生服务工作,提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务,负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
(二)2024年重点工作
院内感染治理、医疗安全治理、医疗质量治理、护理质量治理、医技质量治理、药品质量治理、加强医院财务管理、全面推行院务公开、全面统筹抓好其他工作、全面抓好基本公共卫生服务工作、进一步加强医院党风廉政建设、疫情防控。
二、预算单位构成
人员共计135人,其中公务员0人,参公0人,事业人员57人。其他人员共计78人,其中离休人员0人,退休人员39人,临聘人员39人。其中:副高级9人,中级5人,初级47人,工勤人员6人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则,仁寿县北斗镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县北斗镇卫生院2024年收支总预算665.10万元,比2023年收支预算总数增加276.92万元,主要原因是医院事业收入增加,支出成本增加等。
(一)收入预算
仁寿县北斗镇卫生院2024年收入预算为665.10万元,全部为一般公共预算拨款收入。
(二)支出预算
仁寿县北斗镇卫生院2024年支出预算665.10万元,其中:基本支出665.10万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县北斗镇卫生院2024年财政拨款收支总预算为665.10万元,比2023年财政拨款收支总预算增加276.92万元,主要原因是医院事业收入增加,支出成本增加等。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出106.52万元,卫生健康支出506.46万元,住房保障支出52.12万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县北斗镇卫生院2024年一般公共预算拨款收入665.10万元,比2023年增加276.92万元,主要原因是医院事业收入增加,支出成本增加等。
(二)一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出106.52万元,占16.02%;卫生健康支出506.46万元,占76.15%;住房保障支出52.12万元,占7.83%。
具体情况为:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为71.01万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为35.51万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2024年预算数为453.87万元,主要用于:乡镇卫生院支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为33.31万元,主要用于:事业单位医疗支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为19.27万元,主要用于:公务员医疗补助支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为52.12万元,主要用于:住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县北斗镇卫生院2024年一般公共预算基本支出665.10万元,其中:人员经费665.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县北斗镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县北斗镇卫生院年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆2辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
仁寿县北斗镇卫生院 2024年“三公经费”预算情况表
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单位:万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仁寿县北斗镇卫生院 |
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0 |
0 |
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0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县北斗镇卫生院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县北斗镇卫生院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2024年,仁寿县北斗镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2023年预算减少0万元,下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求,进一步压紧行政运行经费。
(二)政府采购情况
仁寿县北斗镇卫生院2024年无采购计划。
(三)国有资产占用情况
截至2023年底,仁寿县北斗镇卫生院所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
(四)单位整体和项目绩效目标设置情况
2024年度,本单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算资金0万元。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映由单位缴纳的基本养老保险支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映由单位实际缴纳的职业年金支出。
(四)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:纳入县财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
(一)报表封面
(二)《单位收支总表》
(三)《单位收入总表》
(四)《单位支出总表》
(五)《财政拨款收支预算总表》
(六)《财政拨款支出预算表》
(七)《一般公共预算支出表》
(八)《一般公共预算基本支出预算表》
(九)《一般公共预算项目支出预算表》
(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》
(十一)《政府性基金预算支出表》
(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》
(十三)《国有资本经营支出预算表》
(十四)《项目绩效目标表》