仁寿县汪洋镇人民政府
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
(二)2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况
(四)项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
(一)报表封面
(二)《部门收支总表》
(三)《部门收入总表》
(四)《部门支出总表》
(五)《财政拨款收支预算总表》
(六)《财政拨款支出预算表》
(七)《一般公共预算支出表》
(八)《一般公共预算基本支出预算表》
(九)《一般公共预算项目支出预算表》
(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》
(十一)《政府性基金预算支出表》
(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》
(十三)《国有资本经营支出预算表》
(十四)《项目绩效目标表》
(十五)《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
仁寿县汪洋镇人民政府为乡镇人民政府,主要职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进及项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。汪洋镇人民政府下设15个主要机构,分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室)、综合行政执法办公室、生态环境办公室、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理中心)、应急管理办公室、财政所、民生事业办公室(退役军人服务站)、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心、项目推进服务中心、镇纪委。各部门岗位具体职能如下:
1、党政综合办公室
负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室
负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制工作、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设,制定并实施基层组织建设规划,指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)
负责牵头推进乡村振兴战略实施;负责制订并实施经济发展规划,统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作,促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规,做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室
负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、生态环境办公室
负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作;负责改善辖区生态环境质量,保障辖区环境安全。
6、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理中心)
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育,加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7、应急管理办公室
负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
8、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
9、社会事务管理办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
10、便民服务中心(退役军人服务站)
负责集中办理公共服务事项,协助开展行政审批相关服务工作,负责退役军人服务工作,指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
11、农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作,负责农村产权交易服务工作。
12、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导村(社区)农民工服务站工作。
13、新时代文明实践所
负责宣传、意识形态、精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14、项目推进服务中心
负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议,促进投资环境改善。
15、镇纪委
负责监督、执纪、问责,对党员进行遵守纪律教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(二)2024年重点工作
1.聚焦党的建设,持续强化效能建设。
一是扎实开展党建督促检查。建立健全表彰激励和约谈问责等奖惩机制,全年到基层党组织调研至少1次,发现问题及时进行纠改。二是持续加强作风效能建设。坚持真抓实干,扎实开展争当奋进者和整治“躺平式”干部专项行动,加强内部制度建设,坚持“实际、实用、实效”原则,围绕农村经济社会发展和阶段性重点任务开展年轻干部培能提升。三是紧盯信息考核任务指标。紧紧围绕全年信息工作要求,准确把握上稿要求,主动分析研判,优质高效完成各项重要会议材料起草工作。完善信息工作机制,坚持上级需求导向,注重总结特色亮点,加大编报速度和频率。四是落实行政执法体制改革。积极承接消化县级各职能部门下放乡镇的136项执法权限,对接辖区各乡镇职能部门开展联合执法。进一步加强执法人员的教育和培训,提升执法人员素质,整合现有分局行政执法力量,优化人员配备,强化执法巡查力度。
2.聚焦经济发展,多措提高发展质量
一是加大项目招商引资力度。配合仁寿经开区做好招商引资工作,招引优质装配式企业入驻园区,力争全年储备工业项目10个以上。二是补齐服务行业发展短板。大力发展第三产业,推动制造与商贸分离和“个转企”“小升规”,确保2024年新增批零住餐限上企业1户以上。三是积极开展中心镇建设。对上积极争取2024年省级百强中心镇激励资金,进一步提升中心场镇基础设施。
3.聚焦民生福祉,筑牢社会发展根基。
一是对上争取基础设施建设。加快村道提升和危病桥、漫水桥改造项目建设进度,确保185公里村道春节前建成投用,同时加强对上汇报争取,力争2024年改造危病桥、漫水桥1座。二是推进越溪河水污染防治。加速新建水口庙、污水处理厂等多处人工湿地以及农业种植园面源污染生态拦截沟等项目落地,进一步提升污水处理厂出水水质,降低农业面源污染入河量。三是大力发展基层教育事业。加强汪洋镇各学校与仁寿县城教育强校对接,争取构建教育发展联盟,积极引进仁寿名校长、名教师等资源,加大紧缺型教育人才引进力度,持续推动汪洋高中教育质量稳步提升,争取2024年高考重本上线10人以上。四是不断推动医养产业联动。推动县第三人民医院提标扩能,推进县第三人民医院与市第二人民医院“医联体”建设,加快推进智慧医疗建设,争取实现县第三人民院与市第二人民医院、县中医医院、县妇女儿童医院信息化互联互通、检验检查结果互认、设施设备同质化发展。
4.聚焦社会治理,优化基层治理体系
一是解决城镇建设遗留问题。积极向县政府及县级主管部门争取政策,解决“双挂钩”项目安置门市分配、原华腾焦化项目安置门市分配、五九队的拆迁安置等涉及群众多、稳定压力大的事项。二是推动各项安全专项行动。强化打非治违责任,加强联合执法和协调联动,集中执法力量,形成打非治违强大合力;强化专项检查,加强跟踪执法,加大事故查处力度,确保执法效果,进一步健全和完善安全生产打非治违工作的长效机制。三是加强矛盾纠纷多元化解。坚持镇级每半月、村级每周对排查出的各类矛盾纠纷隐患进行分析研判,落实化解责任人,切实把矛盾解决在基层,化解在萌芽状态。督促村(社区)建好矛盾纠纷多元化解工作台账,并及时将案件录入矛盾纠纷多元化解系统。
5.聚焦乡村振兴,实现惠民利民便民
一是积极落实稳产保供措施。紧盯大小二春的播种面积,杜绝已整治地块再次撂荒。争取水稻种植面积同比增加30%。加强农技服务,提高单产,增加粮食总产量。加大生猪存栏,确保2024年度在生猪价格下跌的情况下,完成县级下达生猪出栏任务。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。紧盯每月风险线索研判,及时兑现各类奖补政策,杜绝漏策失帮、应纳未纳,确保汪洋镇不发生规模性返贫。三是对上积极争取项目实施。加大向上争取项目,储备2024年项目工作,确保衔接资金规范高效使用。重点关注农业基础设施,保障农业安全生产。
二、部门预算单位构成
仁寿县汪洋镇人民政府部门预算单位构成包括:仁寿县汪洋镇人民政府本级。
在编人员共计138人,其中公务员65人,参公2人,事业人员71人。其他人员共计204人,其中退休人员182人,临聘人员22人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则,仁寿县汪洋镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 、上年结转收入等;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。仁寿县汪洋镇人民政府2024年收支总预算6113.72万元,比2023年收支预算总数减少559.87万元,主要原因是继续压减一般性支出以及开展项目减少。
(一)收入预算
仁寿县汪洋镇人民政府2024年收入预算为6113.72万元,其中:一般公共预算拨款收入5422.64万元,占88.70%;政府性基金预算拨款收入494.76万元,占8.09%;上年结转上级资金196.32万元,占3.21%。
(二)支出预算
仁寿县汪洋镇人民政府2024年支出预算6113.72万元,其中:基本支出5258.65万元,项目支出855.07万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县汪洋镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为6113.72万元,比2023年财政拨款收支总预算减少559.87万元,主要原因是继续压减一般性支出和开展项目减少。
收入包括一般公共预算拨款收入5422.64万元;政府性基金预算拨款收入494.76万元;上年结转收入196.32万元。支出包括:一般公共服务支出2194.99万元,公共安全支出11.5万元,文化旅游体育与传媒支出0.02万元,社会保障和就业支出812.02万元,卫生健康支出107.27万元,城乡社区支出697.77万元,农林水支出2032.26万元,交通运输支出46.6万元,住房保障支出176.62万元,灾害防治及应急管理支出33.13万元,其他支出1.54万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县汪洋镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入5617.41万元,比2023年减少1056.18万元,是继续压减一般性支出和开展项目减少。
(二)一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出2194.99万元,占39.07%;公共安全支出11.5万元,占0.2%;文化旅游体育与传媒支出0.02万元,占0.0003%;社会保障和就业支出812.02万元,占14.46%;卫生健康支出107.27万元,占1.91%,城乡社区支出203万元,占3.61%; 农林水支出2032.26万元,占36.18%, 交通运输支出46.6万元,占0.83%;住房保障支出176.62万元,占3.14%;灾害防治及应急管理支出33.13万元,占0.59%。
具体情况为:
1.201(类)01(款)01(项)2024年预算数为97.97万元,主要用于:行政运行。
2.201(类)01(款)04(项)2024年预算数为2.5万元,主要用于:人大会议。
3.201(类)01(款)08(项)2024年预算数为3.45万元,主要用于:代表工作。
4.201(类)02(款)01(项)2024年预算数为2万元,主要用于:行政运行。
5.201(类)03(款)01(项)2024年预算数为1259.14万元,主要用于:行政运行。
6.201(类)03(款)02(项)2024年预算数为71.88万元,主要用于:一般行政管理事务。
7.201(类)03(款)50(项)2024年预算数为429.24万元,主要用于:事业运行。
8.201(类)06(款)01(项)2024年预算数为102.12万元,主要用于:行政运行。
9.201(类)11(款)01(项)2024年预算数为89.86万元,主要用于:行政运行。
10.201(类)29(款)99(项)2024年预算数为75.8万元,主要用于: 其他群众团体事务支出。
11.201(类)31(款)01(项)2024年预算数为48.85万元,主要用于:行政运行。
12.201(类)40(款)04(项)2024年预算数为8.19万元,主要用于:信访业务。
13.204(类)06(款)04(项)2024年预算数为11.5万元,主要用于: 基层司法业务。
14.207(类)01(款)09(项)2024年预算数为0.02万元,主要用于: 群众文化。
15.208(类)02(款)99(项)2024年预算数为207.11万元,主要用于: 其他民政管理事务支出。
16.208(类)05(款)05(项)2024年预算数为235.5万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17.208(类)07(款)05(项)2024年预算数为209.07万元,主要用于: 公益性岗位补贴。
18.208(类)08(款)01(项)2024年预算数为23.36万元,主要用于: 死亡抚恤。
19.208(类)10(款)06(项)2024年预算数为107.19万元,主要用于:养老服务。
20.208(类)11(款)99(项)2024年预算数为20.18万元,主要用于:其他残疾人事业支出。
21.208(类)99(款)99(项)2024年预算数为9.62万元,主要用于: 其他社会保障和就业支出。
22.210(类)04(款)09(项)2024年预算数为0.02万元,主要用于: 重大公共卫生服务。
23.210(类)11(款)01(项)2024年预算数为107.25万元,主要用于: 行政单位医疗。
24.212(类)01(款)04(项)2024年预算数为30万元,主要用于: 城管执法。
25.212(类)03(款)99(项)2024年预算数为30万元,主要用于: 其他城乡社区公共设施支出。
26.212(类)99(款)99(项)2024年预算数为143万元,主要用于: 其他城乡社区支出。
27.213(类)01(款)04(项)2024年预算数为162.26万元,主要用于: 事业运行。
28.213(类)05(款)04(项)2024年预算数为0.10万元,主要用于:农村基础设施建设支出。
29.213(类)05(款)99(项)2024年预算数为13.26万元,主要用于: 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
30.213(类)07(款)01(项)2024年预算数为4.3万元,主要用于: 对村级公益事业建设的补助。
31.213(类)07(款)05(项)2024年预算数为1838.75万元,主要用于: 对村民委员会和村党支部的补助。
32.213(类)07(款)99(项)2024年预算数为13.59万元,主要用于: 其他农村综合改革支出。
33.214(类)01(款)06(项)2024年预算数为38.2万元,主要用于: 公路养护。
34.214(类)01(款)99(项)2024年预算数为8.4万元,主要用于: 其他公路水路运输支出
35.221(类)02(款)01(项)2024年预算数为176.62万元,主要用于: 住房公积金。
36.224(类)01(款)99(项)2024年预算数为33.13万元,主要用于: 其他应急管理支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县汪洋镇人民政府2024年一般公共预算基本支出5258.65万元,其中:人员经费3901.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1357.44万元,主要包括:办公费471.8万元,村(社区)公共服务经费420万元,其他办公费51.8万元,印刷费2万元, 咨询费10万元, 水费2万元,电费60万元,邮电费11.9万元, 物业管理费5.45万元,差旅费70万元,维修(护)费10万元, 租赁费6.46万元,会议费3万元,培训费6万元,公务接待费6万元, 劳务费31.45万元,委托业务费35.4万元,工会经费117.38万元,公务用车运行维护费8万元,公务交通补贴47.62万元,其他交通费用6万元,广告宣传费50万元,食堂生活费99万元,第一书记驻村工作经费12万元,乡镇人大代表经费3.45万元,其他商品服务支出100.5万元,办公设备购置支出22万元,其他资本性支出30万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县汪洋镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数14万元,其中:公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费6万元。2024年仁寿县汪洋镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年增加2万元,增加原因是迎检较多,公务接待次数增加。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年持平。单位现有公务车辆4辆。2024年安排公务用车运行维护费8万元,用于4辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属事业中心工作开展。
仁寿县汪洋镇人民政府2024年“三公经费”预算情况表
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单位:万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
14 |
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8 |
6 |
汪洋镇 |
14 |
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8 |
6 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇人民政府2024年政府性基金预算收入496.31万元,政府性基金预算支出包括: 农村基础设施建设支出448.3万元,农村社会事业支出46.47万元,用于社会福利的彩票公益金支出1.04万元, 用于体育事业的彩票公益金支出0.5万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2024年机关运行经费预算345万元,与2023年预算持平。
(二)政府采购情况
仁寿县汪洋镇人民政府2024年采购计划94.06万元,其中政府采购货物支出94.06万元,政府采购工程0万元,政府采购服务0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2023年底,仁寿县汪洋镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆4辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
(四)部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度,本单位实行绩效管理的项目33个,涉及预算资金2016.2万元。其中,车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元;公务交通补贴项目涉及预算资金47.62万元;乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金500万元;乡镇人大代表经费项目涉及预算资金3.45万元;第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金12万元;工会经费项目涉及预算资金21.38万元;定额公用经费项目涉及预算资金345万元;2020年危病漫水桥:汪洋镇石岗坡桥重建工程-审计费(春节前兑现)项目涉及预算资金1.3万元;2022年重点镇汪洋镇场镇提升改造项目-设计费(春节前兑现)项目涉及预算资金1.05万元;2021年基层党建-汪洋镇机关党建示范项目(春节前兑现)项目涉及预算资金26.24万元;2020年基层党建-汪洋镇五爱村党群服务中心改造工程项目(春节前兑现)项目涉及预算资金16.44万元;汪洋镇抗洪抢险工程项目(春节前兑现)项目涉及预算资金23.13万元;2020年危病漫水桥-汪洋镇小堰桥重建项目(春节前兑现)项目涉及预算资金34.72万元;2020年危病漫水桥-汪洋镇石岗坡桥重建工程(春节前兑现)项目涉及预算资金32.86万元;2020年重点镇-场镇基础设施提升工程(春节前兑现项目涉及预算资金51.14万元;2022年重点镇-汪洋镇场镇提升改造项目(春节前兑现)项目涉及预算资金63.37万元;2020年基层党建-五爱村党群服务中心改造工程项目-监理费(春节前兑现)项目涉及预算资金0.48万元;汪洋镇户外显示屏项目(春节前兑现)项目涉及预算资金71.88万元;2021年基层党建-汪洋镇机关基层党建示范营造工程项目-监理费(春节前兑现)项目涉及预算资金1万元;2021年基层党建-汪洋镇机关基层党建示范营造工程项目-地勘费(春节前兑现)项目涉及预算资金1万元;2020年危病漫水桥:汪洋镇石岗坡桥重建工程-监理费(春节前兑现)项目涉及预算资金1.6万元;2020年危病漫水桥:汪洋镇小堰桥重建项目-审计费(春节前兑现)项目涉及预算资金0.72万元;2020年危病漫水桥:汪洋镇小堰桥重建项目-监理费(春节前兑现)项目涉及预算资金1万元;2022年重点镇-汪洋五四村提升泵配电工程(乡村振兴项目发展资金-水利设施维护)春节前兑现项目涉及预算资金9.01万元;2021年基层党建-汪洋镇机关基层党建示范营造工程项目-设计费(春节前兑现)项目涉及预算资金1万元;2021年基层党建-汪洋镇机关基层党建示范营造工程项目-造价咨询费(春节前兑现)项目涉及预算资金0.3万元;汪洋镇2018-2020年度窄路基路面加宽项目(春节前兑现)项目涉及预算资金251.53万元;2023年第一批农村综合改革转移支付资金(春节兑现)项目涉及预算资金13.59万元;村(社区)公共服务经费项目涉及预算资金420万元;禁毒社工工作经费项目涉及预算资金5万元;政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元;敬老院工作经费项目涉及预算资金18.4万元;第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金12万元;敬老院工作经费项目涉及预算资金21.38万元;乡镇综合执法经费项目涉及预算资金30万元;详见附件(十四)《项目绩效目标表》。
2.2024年度,本单位共预算资金5917.4万元,总体目标是以最坚定的态度、最扎实的作风、最有力的举措,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,把党的二十大精神和总书记的各项重要指示精神,一条一条落地生根、一项一项开花结果,加快项目建设进度,巩固省级百强中心镇成果,持续用力,久久为功,彰显高素质队伍新作为,书写高质量发展新篇章。详见附件(十五)《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入县财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
(一)报表封面
(二)《部门收支总表》
(三)《部门收入总表》
(四)《部门支出总表》
(五)《财政拨款收支预算总表》
(六)《财政拨款支出预算表》
(七)《一般公共预算支出表》
(八)《一般公共预算基本支出预算表》
(九)《一般公共预算项目支出预算表》
(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》
(十一)《政府性基金预算支出表》
(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》
(十三)《国有资本经营支出预算表》
(十四)《项目绩效目标表》
(十五)《部门整体支出绩效目标表》