2023年度
眉山天府新区北斗初级中学单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
眉山天府新区北斗初级中学主要职能是实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育。
二、机构设置
眉山天府新区北斗初级中学内设处室4个,分别为:教导处、总务处、德育处、安全办。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为971.04万元。与2022年度相比,收、支总计各减少46.54万元,下降4.6%。主要变动原因是人员减少,拨付经费减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计971.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入971.04万元,占100%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计971.04万元,其中:基本支出926.18万元,占95.4%;项目支出44.86万元,占4.6%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为971.04万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少46.54万元,下降4.6%。主要变动原因是人员减少,拨付经费减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出971.04万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少46.54万元,下降4.6%。主要变动原因是人员减少,拨付经费减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出971.04万元,主要用于以下方面:教育支出760.93万元,占78.4%;社会保障和就业支出89.58万元,占9.2%;卫生健康支出41.35万元,占4.3%;住房保障支出79.18万元,占8.2%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为971.04万元,完成预算100%。其中:
1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为1.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为736.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算为10.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为1.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为8.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为4.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为74.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为15.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为29.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为11.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为79.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出926.18万元,其中:
人员经费901.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费24.23万元,主要包括:工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元,增长0%。主要原因是本年无因公出国经费支出安排。
开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元,增长0%。主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出安排。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元,增长0%。主要原因是本年无公务接待费支出。其中:
国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,眉山天府新区北斗初级中学机关运行经费支出0万元,与2022年决算数持平。主要原因是眉山天府新区北斗初级中学为事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2023年度,眉山天府新区北斗初级中学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,眉山天府新区北斗初级中学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对“结构性缺编(北斗初中)”“人员预留(北斗初中)”“校医辅助岗经费(北斗初中)”“学科工作室工作经费(北斗初中)”“学校安保经费(北斗初中)”“学校土地租赁(北斗初中)”“义教地方配套项目(北斗初中)”7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,组织对7个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。
3.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。。
4.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):
指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。
6.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。
7.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外用于其他教育方面的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)







第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表