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2023年财政经费决算
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仁寿师范附属小学
2024年10月26日  仁寿师范附属小学
 索 引 号 1778711277/rxsb388/2024-00002  发布机构 rxsb388  公开日期 2024-10-26

2023年度

仁寿师范附属小学单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿师范附属小学主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。仁寿师范附属小学共有机构1个,其中:事业单位1个。内设处室7个,分别为财务室、政教处、行政办公室、教导处、总务处、党建室办公室、少先队。

二、2023年重点工作完成情况

1、进一步健全内部控制和财务管理制度,完全按照相关政策要求,科学编制预算,并按预算及有关政策规定严格执 行;严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定;财务管理制度健全,财务收支公开、透明。

2、进一步加强师德师风建设,强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处,营造尊师重教氛围,避免发生师德师风信访舆情。

3、重视教师培训及进修,不断提高教师的综合素质。

4、坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想,将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本,把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4395.78万元、支出总计4395.78万元。与2022年相比,收入总计增加785.25万元,增长21.75%;支出总计增加785.25万元,增长21.75%。主要变动原因是工资类人员增加经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4395.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4395.78万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4395.78万元,其中:基本支出4395.78万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计4395.78万元、支出总计4395.78万元。与2022年相比,财政拨款收入总计增加785.25万元,增长21.75%;财政拨款支出总计增加785.25万元,增长21.75%。主要变动原因是工资类人员增加经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4395.78万元,占本年支出合计的100%,与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加785.25万元,增长21.75%。主要变动原因是工资类人员增加经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4395.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)3342.10万元,占76.03%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出492.15万元,占11.20%;卫生健康支出219.95万元,占5.00%;住房保障支出341.59万元,占7.77%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为4395.78万元完成预算100%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为42.80万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为3279.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项):支出决算为9.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为56.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为342.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为71.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为2.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为19.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为219.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为341.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出4395.78万元,其中:

人员经费3832.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费562.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

  1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年增加0万元,增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元,增长0%。

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元,增长0%。

    其中:

    国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待外宾。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    国有资本经营预算支出决算情况说明

    2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2023年,仁寿师范附属小学机关运行经费支出0万元,比2022年增加0万元,与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况

    2023年,仁寿师范附属小学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日,仁寿师范附属小学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对教育综合改革经费项目、仁师范小临聘人员经费项目、义务教育学校公用经费、财务办公设备购置和财政业务活动经费项目、名师工作室经费项目、教育质量考核奖项目、设备设施维修维护环境文化打造经费项目等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)》见附件(第四部分)。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的幼儿学生教育支出。

10.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学学生教育支出。

11.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的学生教育支出。

12.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项):指反映各部门举办的教师进修支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映机关事业单位离退休教师补贴费用支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金记实费用支出。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲,病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映机关事业单位的工伤保险制度、失业保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险支出。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指学校用于学校体育事业发展的支出。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。

附表

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51142122T000004937802-教育综合改革经费(301012)

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位(盖章)

仁寿师范附属小学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障学校教育教学活动正常运转,促进学校良性发展。

保障学校创特色学校顺利进行,完成既定目标任务。

2.项目实施内容及过程概述

过程规范,合理使用,结果良好。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

10.00

10.00

100.00%

10


其中:财政资金

0.00

10.00

10.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

项目涉及个数

=

1

1

20

20


时效指标

经费使用时限

=

1

1

30

30


效益指标

经济效益指标

保障学生人数

6860

6860

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

教师学生满意度

95

%

95

10

10


合计

100



评价结论

保障学校教育教学活动正常运转,促进学校良性发展,保障学校创特色学校顺利进行,完成既定目标任务。

存在问题

改进措施

项目负责人:张凯

财务负责人:钟海东












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51142122T000004940278-仁师范小临聘人员经费(301116)

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位(盖章)

仁寿师范附属小学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据《关于解决仁寿师范附属小学临聘人员经费的请示县政府送批件20201089号,仁师附小临聘教师控制数锁定为75人,2021年至2023年按4万元/人。年标准纳入每年年初预算,2021年已转入汇智公司40人,2023年需140万。

根据《关于解决仁寿师范附属小学临聘人员经费的请示》县政府送批件20201089号,仁师附小临聘教师控制数锁定为75人,2023年按4万元/人。年标准纳入每年年初预算,2021年已转入汇智公司40人。2023年36人纳入财政保障共用113.91万元。

2.项目实施内容及过程概述

根据《关于解决仁寿师范附属小学临聘人员经费的请示》县政府送批件20201089号,仁师附小临聘教师控制数锁定为75人,2023年按4万元/人。年标准纳入每年年初预算,2021年已转入汇智公司40人。2023年36人纳入财政保障共用113.91万元。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

140.00

140.00

113.91

81.36%

10

8

年初预算据实执行。

其中:财政资金

140.00

140.00

113.91

81.36%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

项目涉及个数

1

1

20

20


时效指标

经费使用时限

1

1

30

30


效益指标

经济效益指标

保障学生人数

6000

6860

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

教师学生满意度

95

%

95

10

10


合计

100

98


评价结论

根据《关于解决仁寿师范附属小学临聘人员经费的请示》县政府送批件20201089号,仁师附小临聘教师控制数锁定为75人,2023年按4万元/人。年标准纳入每年年初预算,2021年已转入汇智公司40人。2023年36人纳入财政保障共用113.91万元。

存在问题

改进措施

项目负责人:张凯

财务负责人:钟海东












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51142123T000009329691-义务教育学校公用经费

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位(盖章)

仁寿师范附属小学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2023年度预算经费合理使用,保障学校有序发展。

保障学校教育教学活动正常运转,促进学校良性发展,保障学校创特色学校顺利进行完成既定目标任务。

2.项目实施内容及过程概述

保障学校教育教学活动正常运转,促进学校良性发展,保障学校创特色学校顺利进行完成既定目标任务。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

488.45

482.55

98.79%

10

10

其中:财政资金

0.00

488.45

482.55

98.79%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

预算编制准确率

5

%


30

30


科目调整次数

5


20

20


效益指标

经济效益指标

三公经费控制率

100

%


20

20


社会效益指标

运转保障率

100

%


20

20


合计

100

100


评价结论

结合自评情况保障学校教育教学活动正常运转,促进学校良性发展,保障学校创特色学校顺利进行完成既定目标任务。

存在问题

改进措施

项目负责人:张凯

财务负责人:钟海东












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51142123T000009579217-财务办公设备购置和财政业务活动经费

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位(盖章)

仁寿师范附属小学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障财务办公室设备费,确保财务办公设备正常使用,努力做好学校后勤保障工作。

保障学校财务办公顺利进行,完成既定目标任务。

2.项目实施内容及过程概述

保障财务办公室设备费,确保财务办公设备正常使用,努力做好学校后勤保障工作,学校财务办公顺利进行,完成既定目标任务。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

10.00

6.73

67.34%

10

7

学校本着节约原则,确保每一分钱用在该花的地方。

其中:财政资金

0.00

10.00

6.73

67.34%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障财务办公室设备费

125

125

40

40


效益指标

生态效益指标

保障学生教师安全

6880

6880

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

保障师生满意度

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

维修维护费

100000

67300

20

14

学校本着节约原则,确保每一分钱用在该花的地方。

合计

100

91


评价结论

保障财务办公室设备费,确保财务办公设备正常使用,努力做好学校后勤保障工作,学校财务办公顺利进行,完成既定目标任务。

存在问题

改进措施

项目负责人:张凯

财务负责人:钟海东












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51142123T000009911519-名师工作室经费

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位(盖章)

仁寿师范附属小学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障教师正常培训支出,开展教学教研活动10次,开展讲座多次。确保我校名师工作室实至名归。

工作室正常有序开展工作,实时完成既定目标任务,确保经费合理有效使用。

2.项目实施内容及过程概述

工作室正常有序开展工作,实时完成既定目标任务,确保经费合理有效使用。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

10.00

9.99

99.93%

10

10


其中:财政资金

0.00

10.00

9.99

99.93%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障文体活动开展

125

125

40

40


效益指标

生态效益指标

保护学生安全

6880

6860

20

15

学生数减少

满意度指标

服务对象满意度指标

保障学生满意度

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

文体活动费

100000

10000

20

20


合计

100

95


评价结论

保障教师正常培训支出,开展教学教研活动10次,开展讲座多次。确保我校名师工作室实至名归。工作室正常有序开展工作,实时完成既定目标任务,确保经费合理有效使用。

存在问题

改进措施

项目负责人:张凯

财务负责人:钟海东












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51142124T000009986600-教育质量考核奖

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位(盖章)

仁寿师范附属小学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过设立教育教学质量奖,充分调动教师积极性,加强管理,突出教学,全面提升办学水平。

严格按照制度进行考核,提高了教师的积极性,从而提高了教学质量。

2.项目实施内容及过程概述

根据上级要求制定了考核方案,狠抓教学管理,找差距促进步,让奖励机制成为了学校发展、师生进步的动力、保障力。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

290.00

290.00

100.00%

10

10

其中:财政资金

0.00

290.00

290.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

受益教师人数

285

人数

285

20

20


质量指标

提高教学质量发展

定性


20

20


时效指标

资金使用时限

12

12

10

10


效益指标

可持续发展指标

提高教师队伍建设

定性


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

师生知晓满意度

90

95

10

10


成本指标

经济成本指标

受益教师人均成本

1

万元/人.年

1

10

10


合计

100

100


评价结论

我校该项得分100分,项目要求明确,程序合理,与政策高度相关,资金到位及时,按计划使用,组织管理有效,效果良好,基本实现了绩效目标。

存在问题

改进措施

项目负责人:张凯

财务负责人:钟海东












部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51142124T000010212697-设备设施维修维护环境文化打造经费

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位(盖章)

仁寿师范附属小学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

设备设施维修维护,环境文化打造、校园文化打造优美。

设备设施维修维护良好,环境文化打造优美。

2.项目实施内容及过程概述

设备设施维修维护,环境文化打造、校园文化打造优美。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

10.89

10.89

99.98%

10

10

其中:财政资金

0.00

10.89

10.89

99.98%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

受益教师人数

285

人数

284

20

18

教师人数减少

质量指标

提高教学质量发展

定性


20

20


时效指标

资金使用时限

12

12

10

10


效益指标

可持续发展指标

提高教师队伍建设

定性


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

师生知晓满意度

90

95

10

10


成本指标

经济成本指标

受益教师人均成本

1

万元/人.年

1

10

10


合计

100

98


评价结论

我校该项得分98分,项目要求明确,程序合理,与政策高度相关,资金到位及时,按计划使用,组织管理有效,效果良好,基本实现了绩效目标。

存在问题

改进措施

项目负责人:张凯

财务负责人:钟海东

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件【2023-301116-仁寿师范附属小学决算公开报表.xls
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