2023年度
仁寿县长平小学单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县长平小学是县委、县政府高起点、高规格、高标准倾力打造的一所公立学校。
学校成立于2021年12月28日,在各级的关心下2022年8月底竣工, 9月1日正式投入使用。学校位于仁寿县普宁街道高笋社区,占地55亩,规划办学规模36班,1800个学位。学校采用新中式风格设计,布局合理、形式自由、造型简洁、环境清雅,所有楼栋由连廊连接,实现一体化贯通,是一所极具现代化气息的花园式学校。教学楼、学术报告厅、食堂、风雨操场等配套设施,一应俱全。
长平小学立足高远,崇尚纯真自然,着眼孩子终身发展,五育并举,以曲棍球、排球、跳绳等特色体育,培养孩子运动习惯;以课前诵读、读书分享、睡前阅读、天天练等方式,培养孩子学习习惯;以农耕实践基地为平台,筹建厨艺教室,开发食材种植、加工等劳育课程,培养孩子劳动习惯;以社团活动为抓手,组建舞蹈、绘画、音乐、手工等社团,分学段、成体系开发美育课程,抓实孩子美育工作;通过培养,让每个长平娃博文善思,纯真灵动,能歌善舞,爱运动,懂生活,知感恩。
二、2023年重点工作完成情况
1.严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定,不越权设立收费项目,不违规制定收费标准,不收取规定项目和标准之外的其它任何费用;建立健全学校内部审计制度,确保教育资金安全,提高资金使用效益。
2.进一步加强师德师风建设,强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处,营造尊师重教氛围,避免发生师德师风信访舆情。
3.依法实施教师资格准入制度。依法与教职工签订合同,依法足额缴纳社会保险,保障教职工合法权益,强化聘任管理。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计518.04万元。与2022年相比,收、支总计各增加461.88万元,增长822.48%。主要变动原因为我校为2021年新建学校,本年学生和教职工人数增加导致。

(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计518.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入445.53万元,占94.27%;政府性基金预算财政拨款收入72.51万元,占5.73%。

(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计518.04万元,其中:基本支出435.53万元,占84.07%;项目支出82.51万元,占15.93%。

(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计518.04万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加461.88万元,增长822.48%。主要变动原因为我校为2021年新建学校,本年学生和教职工人数增加导致。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出445.53万元,占本年支出合计的86.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加389.37万元,增长693.32%。主要变动原因为我校为2021年新建学校,本年学生和教职工人数增加导致。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出445.53万元,主要用于以下方面:教育支出(类)348.21万元,占78.16%;社会保障和就业(类)支出41.12万元,占9.23%;卫生健康(类)支出20.54万元,占4.61%;住房保障(类)支出35.66万元,占8.00%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为445.53万元,完成预算100.00%。其中:
1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为348.21万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为38.93万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为2.19万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为20.54万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。
5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为35.66万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出435.53万元,其中:
人员经费376.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费59.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年增加0万元,增长0%。
开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元,增长0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元,增长0%。其中:
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,仁寿县长平小学机关运行经费支出0万元,比2022年增加/减少0万元,与2022年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2023年,仁寿县长平小学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,仁寿县长平小学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对教育质量考核奖、仁寿县长平小学校园文化建设项目等5个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)》见附件(第四部分)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映单位举办的普通高中教育支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指用于离退人员的离退休经费。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于单位职工的基本养老保经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指用于单位职工的职业年金经费。
11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于去世职工的死亡抚恤经费。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于单位职工的医疗保险经费。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指用于单位职工的住房公积金经费。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
2023年单位预算项目支出绩效自评表。
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000008818076-仁寿县长平小学食堂深化设计建设及水电气安装项目(春节前) |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县长平小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障长平小学食堂及学校教育教学正常运转,保障师生食品安全,规范食堂操作,美化食堂环境,促进学生身心健康的发展。 |
年度目标已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
食堂深化设计建设及水电气安装项目(春节前)已完成学校食堂深化改造设计建设及水电气安装项目建设,保障了师生正常就餐。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
72.51 |
72.51 |
72.51 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
其中:财政资金 |
72.51 |
72.51 |
72.51 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目规划设计个数 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目建设时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障长平小学食堂正常运转,师生食品安全。 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分为100分,较好的完成了食堂深化设计建设及水电气安装项目(春节前)项目年度绩效指标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:陈刚 |
财务负责人:黄成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县长平小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
义务教育学校公用经费项目已完成 |
年度目标完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方便支出的费用。具体包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文化活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、校方责任险、仪器设备图书资料等。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
56.54 |
56.54 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
其中:财政资金 |
0.00 |
56.54 |
56.54 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
512 |
人 |
512 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生、教师受益人均成本 |
= |
650 |
元/年 |
720 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分为100分,较好的完成了学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方便支出的费用。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:陈刚 |
财务负责人:黄成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009469306-仁寿县长平小学校园文化建设项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县长平小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县长平小学校园文化建设项目已完成 |
年度目标已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
校园文化建设项目已经完成校园文化点位建设及LED屏安装。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
其中:财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
405 |
人数 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高校园文化质量发展 |
定性 |
优 |
|
405 |
20 |
20 |
|
验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目建设时限 |
= |
1 |
年 |
95 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升校园文化影响力 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分为100分,较好的完成了校园文化建设项目年度绩效指标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:陈刚 |
财务负责人:黄成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009578592-城区新建公办校(园)开办经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县长平小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等费用 |
年度目标已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障了学校正运转的开支,教师保质保量完成教育教学培训活动。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
其中:财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
405 |
人 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
405 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
1 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
可持续影响指标 |
保障学校正常运转 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分为100分,较好的完成了城区新建公办校(园)开办经费项目年度绩效指标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:陈刚 |
财务负责人:黄成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县长平小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
教育质量考核项目已完成 |
年度目标已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
教育质量考核项目已完成 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
其中:财政资金 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
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/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
本项目自评总分为100分,较好的完成了教育质量考核年度绩效指标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:陈刚 |
财务负责人:黄成 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表