仁寿县融媒体中心
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
(二)2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况
(四)项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
(一)报表封面
(二)《部门收支总表》
(三)《部门收入总表》
(四)《部门支出总表》
(五)《财政拨款收支预算总表》
(六)《财政拨款支出预算表》
(七)《一般公共预算支出表》
(八)《一般公共预算基本支出预算表》
(九)《一般公共预算项目支出预算表》
(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》
(十一)《政府性基金预算支出表》
(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》
(十三)《国有资本经营支出预算表》
(十四)《项目绩效目标表》
(十五)《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.坚持党管媒体原则,坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向,坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针,及时传递党委、政府声音,更好地引导群众,为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
2.搭建网络互动交流平台,积极回应群众诉求,促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台,拓展互联网服务功能,更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情,为党委、政府决策提供参考。
3.加强与各级媒体的联系与合作,切实做好对外宣传和交流合作工作。
4.加强职工队伍思想建设,提高职工业务素质,有计划地培养全媒体人才。
5.受县政府委托,承担对中国广电四川网络股份有限公司仁寿县分公司的国有资产管理和经营监管。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)2025年重点工作
2025年,县融媒体中心将继续围绕县委、县政府中心工作,充分发挥喉舌作用,唱响主旋律,打好主动仗,采发百姓喜爱、关注民生、服务大众的内容,不断扩大主流媒体的影响力和公信力,更好的服务群众。
1.发挥主流媒体作用,助推高质量发展
进一步增强政治敏锐性,加强对全县重大事件、重大决策、重要节点的宣传策划与落实,始终与县委、县政府保持高度一致,紧紧围绕深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神等重大主题,做好宣传报道,为推动仁寿高质量发展营造良好的舆论氛围。
2.坚持高标定位,推动内容提质
主动创新工作思维,树立新闻精品意识,强化互联网思维,推出有质量、有影响的宣传报道。一是优化内容生产创作,加强新闻策划,紧跟网络和本地热点,转变创作角度和表达方式,增加报道的趣味性和可读性;二是坚持内容为王,提高精品内容的持续供给能力,改变单一内容产品结构,关注受众全方位的信息需求,充分挖掘仁寿地域特色,创作更多有思想、有品质、有温度的新闻作品,以优质内容占据流量高点。三是强化平台建设,充分利用大美仁寿客户端、仁寿电视台、仁寿头条微信公众号、大美仁寿抖音号等媒体矩阵优势,做大“朋友圈”,增强与群众的黏合度。四是不断加强队伍建设,提高业务能力。根据中心队伍建设需要,实施《仁寿县融媒体中心“干部大提能、工作上台阶”工作方案》,形成具有针对性和实效性的人才培养模式,不断增强新闻从业人员业务能力。
3.坚守社会责任,服务群众民生
加强与相关职能部门之间的沟通与协调,探索更多合作空间,不断增添政务民生服务功能,让数据多跑路,群众少跑腿;加强舆论监督平台管理,听取群众呼声,营造良好舆论氛围;持续深化探索“两个中心”融合发展模式,抓好品牌打造、机制完善和经验总结,更好的服务群众。
4.探索运营新模式,增强造血功能
不断增强主流媒体的市场竞争意识和能力,强化自身造血功能,深耕仁寿潜在市场,创新经营模式,拓展经营渠道,创造更好效益。
二、部门预算单位构成
1.机构情况,仁寿县融媒体中心属正科级事业单位,无二级预算单位,下设部门九个,包括:办公室、党建办公室、总编室、新闻部、服务部、经营部、技术部、人力财务部、互联网信息部。
2.人员情况,仁寿县融媒体中心属正科级事业单位,核定事业编制62人。现有职工131人,其中在编职工52人,聘用职工25人,公益性岗位2人,离岗待退7人,退休职工45人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则,仁寿县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出。仁寿县融媒体中心2025年收支总预算1614.73万元,比2024年增加了373.25万元,主要原因增加了项目支出。
(一)收入预算
仁寿县融媒体中心2025年收入预算为1614.73万元,全部为一般公共预算拨款收入。
(二)支出预算
仁寿县融媒体中心2025年支出预算1614.73万元,其中:基本支出1153.73万元,项目支出461万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县融媒体中心2025年财政拨款收支总预算为1614.73万元,比2024年增加了373.25万元,主要原因增加了项目支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:文化旅游体育与传媒支出1382.70万元,社保保障就业支出116.72万元,卫生健康支出41.02万元,农林水支出2万元,住房保障支出72.29万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
举例如下:
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县融媒体中心2025年一般公共预算拨款收入1614.73万元,比2024年增加了373.25万元,主要原因增加了项目支出。
(二)一般公共预算当年支出情况
文化旅游体育与传媒支出1382.70万元,占85.63%;社会保险和就业支出116.72万元,占7.23%;卫生健康支出41.02万元,占2.54%;农林水支出2万元,占0.12%;住房保障支出72.29万元,占4.48%。
具体情况为:
1.207(类)08(款)08(项)2025年预算数为1382.7万元,主要用于:基本支出921.7万元,项目支出461万元。
2.208(类)05(款)05(项)2025年预算数为96.38万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.208(类)07(款)05(项)2025年预算数为16.42万元,主要用于:公益性岗位补贴。
4.210(类)11(款)02(项)2025年预算数为41.02万元,主要用于:事业单位医疗支出。
5.221(类)02(款)01(项)2025年预算数为72.29万元,主要用于:住房公积金支出。
6.213(类)05(款)99(项)2025年预算数为2万元,主要用于:其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
7.208(类)99(款)99(项)2025年预算数为3.92万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出1153.73万元,其中:人员经费955.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费197.97万元,主要包括:办公费15万元,邮电费2万元,物业管理费4万元,差旅费10万元,会议费1.5万元,工会经费23.01万元,维修(护)费1万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用1万元,其他商品服务支出127.46万元(包括伙食团生活费、偿还个人借款等),培训费6万元,公务接待费3万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县融媒体中心2025年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费4万元。2025年预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2024年减少2万元,主要是加强管理,节约开支。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障记者采访等工作开展。
仁寿县融媒体中心2025年“三公”经费预算情况表
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单位:万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
7 |
0 |
4 |
0 |
4 |
3 |
仁寿县融媒体中心 |
7 |
0 |
4 |
0 |
4 |
3 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县融媒体中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县融媒体中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2025年,仁寿县融媒体中心属独立核算的事业单位,运行经费财政拨款预算为1614.73万元,比2024年预算1241.48万元,增加30.06%。主要原因是增加了项目经费。
(二)政府采购情况
2025年无采购计划。
(三)国有资产占用情况
截至2024年底,仁寿县融媒体中心共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
(四)部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度,本部门实行绩效管理的项目6个,涉及预算资金461万元。其中:
(1)《阳光问廉》电视问政栏目涉及预算资金20万元,年度目标:主要通过摸排、暗访等形式,发现仁寿县机关企事业单位各类违纪违规行为,并记录整理相应图片、视频、文件等资料;报经县纪委监委同意后将其制作成电视问政栏目,监督干部作风,曝光违纪违规行为。
(2)三级等保测评涉及预算资金20万元,年度目标:通过渗透和漏扫等方式,检测“融媒体系统”和“制作和播出系统”网络安全隐患,并根据检测报告,让我中心进行整改,以达到国家三级等保测评要求,满足用户和委托主体的需求。
(3)宣传文旅专项涉及预算资金200万元,年度目标:主要用于加强与中省市级主流媒体合作做好外宣工作,对县融媒体平台运行维护,对融媒体系统漏洞修复、软件更新、故障处理、技术咨询等内容,完成对融媒体系统正常运行的保障(包括大美仁寿APP),做好宣传舆论工作。
(4)行政事业单位后勤物业费涉及预算资金17万元,本年目标:2025年度单位办公大楼人员及车辆来访盘查登记、车辆指挥规范停放,日常巡逻、安全守护等公共秩序维护,办公大楼公共区域卫生打扫,公共区域绿化植被修剪等日常维护等工作。
(5)党风廉政建设宣传推广服务费涉及预算资金28万元,本年目标:在中央和省级等媒体网络平台对外宣传仁寿党风廉政建设工作亮点,利用图文、小视频、动漫等形式,开展党风廉政建设各项规定和政策的宣传推广。
(6)偿还个人借款本金涉及预算资金176万元,本年目标:化解个人借款本金176万元。
2.2025年度,本部门共预算资金1614.73万元,总体目标是完成县委、县政府交办的外宣任务,完成央视、川台、市台上稿量,为全县经济高质量发展、建设开放发展示范县营造良好的舆论氛围;完成全媒体融合生产平台后续建设和“大美仁寿”客户端平台升级;积极推进媒体整合,持续发挥主流媒体作用,切实加强内容安全、播出安全、网络安全等,圆满地完成县委、县政府交办的各项任务。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入县财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
(一)报表封面
(二)《部门收支总表》
(三)《部门收入总表》
(四)《部门支出总表》
(五)《财政拨款收支预算总表》
(六)《财政拨款支出预算表》
(七)《一般公共预算支出表》
(八)《一般公共预算基本支出预算表》
(九)《一般公共预算项目支出预算表》
(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》
(十一)《政府性基金预算支出表》
(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》
(十三)《国有资本经营支出预算表》
(十四)《项目绩效目标表》
(十五)《部门整体支出绩效目标表》