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根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排,仁寿县审计局对仁寿县交通运输局(以下简称县交通局)2019年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下:
一、基本情况
审计结果表明,县交通局2019年度预算工作开展较正常,预算和财务管理工作不断加强。预算执行情况基本符合预算法及相关法律法规的要求。建立了“三重一大”议事决策制度、收入支出管理等内部控制制度,但执行还需进一步加强。但审计也发现,县交通局在预算编制、预算执行、绩效管理、内审工作等方面还存在一定问题,需进一步改进。
二、审计发现的主要问题
(一)部门收入预算编制不完整。
(二)2019年项目预算编制未统筹考虑2018年财政拨款结转结余。
(三)部门决算报表相关信息不准确。
(四)存量资金未按规定进行清理盘活。
(五)预算绩效管理不规范。
(六)通过以拨代支、向实有资金账户转移资金。
(七)会议费超预算安排支出。
(八)“三公”经费预算执行率低。
(九)未严格执行公务卡强制结算和现金管理相关制度。
(十)往来款项未及时清理。
(十一)内审工作开展不到位。
三、审计处理和整改情况
对上述问题,仁寿县审计局已按照国家法律法规的规定,出具了审计报告,并针对审计发现的问题提出了提高预算编制规范性和准确性、全面实施预算绩效管理等审计建议。县交通局按照审计报告进行了认真整改。截至公告日,往来款项未及时清理的问题正在整改,审计发现的其余问题已整改到位。仁寿县审计局将持续跟踪后续整改情况,督促整改到位。
仁寿县审计局
2020年12月30日
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