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??根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排,仁寿县审计局仁寿县水利局(以下简称县水利局)2019年度部门预算执行情况进行了审计,将审计结果及整改情况公告如下:
一、基本情况
审计结果表明:2019年度县水利局能够按照县财政局要求和相关规定编制部门预算、办理部门决算,基本能够按照预算编制的内容使用资金,财务核算基本符合新会计制度的规定。但审计发现,县水利局在预算编制、预算执行、绩效管理、部门基础管理和内审工作方面还存在一定的问题,待今后工作中需要进一步完善。
二、审计发现的主要问题
(一)部门收入预算编制不完整。
(二)部门决算报表相关信息不准确。
(三)存量资金未按规定进行清理盘活。
(四)年度项目支出不均衡,年底集中支出占比高。
(五)无预算列支、超预算列支费用。
(六)预算绩效管理不规范,部分项目未开展绩效自评。
(七)通过以拨代支、向实有资金账户转移资金。
(八)固定资产账表不一致,且固定资产未计提折旧。
(九)未严格执行公务卡强制结算和现金管理相关制度。
(十)会计核算不规范。
(十一)内审工作开展不到位。
三、审计处理和整改情况
对上述问题,仁寿县审计局已依法出具审计报告,提出处理意见。对年度决算报表支出数据与会计账不一致、超预算支出、年度支出不均衡等问题提出了针对性的审计建议。县水利局按照审计报告进行了认真整改。截至公告日,审计发现问题已整改到位。
仁寿县审计局
2020年12月28日
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