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中共仁寿县委宣传部2022年度预算执行和其他财政收支情况审计结果公告
2024-01-12   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A090/2024-00010  公开方式   公开日期  2024-01-12
 发布机构  仁寿县审计局      
 公开程序 

(二0二四年一月十二日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排,仁寿县审计局对中共仁寿县委宣传部(以下简称县委宣传部)2022年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下:

一、基本情况

县委宣传部是县委工作机关,执行政府会计制度。内设办公室(党建办公室)、理论股、新闻股、文化股、网络宣传股、思想道德建设股、网络安全股、出版电影管理股。

截至2022年末,县委宣传部人员编制27人,实有人员27人。2022年部门预算收入为2013.17万元,支出为2013.17万元。

县委宣传部按照县财政局的要求编制了部门预算、办理了部门决算,预算执行过程中基本能够按照预算编制的内容使用资金,财务核算基本符合新政府会计制度的规定。该单位建立了“三重一大”议事决策机制,制定了内务管理、财经管理等工作制度和内部控制制度,总体较好。但审计发现,县委宣传部在部门决算编制、预算执行和国有资产管理等方面还存在一定的问题,在今后工作中需要进一步完善。

二、审计发现的主要问题

(一)部门决算报表相关信息不准确。

(二)超预算支出45533.5元。

(三)会议费、培训费支出依据不充分。

(四)政府投资修建的陈列馆未转列固定资产。

(五)“三重一大”程序执行不到位。

(六)往来款未及时清理。

三、审计处理和整改情况

对上述问题,审计机关已依法出具审计报告,并针对审计发现的问题提出了准确编制部门决算、科学编制预算、加强对会议费和培训费的审核、及时将资产纳入固定资产核算管理、严格执行本单位“三重一大”决策制度和对应科目调账处理的审计建议。县委宣传部召开专题会议研究部署整改工作,组织全体干部职工学习财经法规,严格预决算编制和票据审核,将固定资产补记入账,强化“三重一大”决策执行,清理调整往来款项。截至公告日,审计发现问题已整改到位。

  
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