足球即时比分

仁寿县信访局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计结果公告
2024-01-12   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A090/2024-00012  公开方式  主动公开  公开日期  2024-01-12
 发布机构  仁寿县审计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

(二0二四年一月十二日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排,仁寿县审计局对县信访局2022年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下:

一、基本情况

县信访局系县政府领导下的一级预算单位,财政财务隶属于县财政局,行政经费由县财政全额拨款,执行政府会计制度。设置了办公室、督查督办股、接访股、政策法规股、办信办案股、网络投诉受理股。现有下属事业单位1个:仁寿县群众工作中心,为非独立核算下属事业单位。截至2022年12月末,县信访局共有编制23名,单位实有人员24人。2022年部门预算本年收入合计644.17万元。

县信访局提供的会计资料及其他资料比较真实地反映了2020年至2022年相应的经济业务,较好地执行了行政单位会计制度和国家有关的财经制度,基本遵守了国家财经法律法规的规定。

二、审计发现的主要问题

(一)未按规定办理房屋产权。

(二)政府采购政策执行不到位。

(三)无依据发放行车补助。

(四)超预算支出。

(五)差旅费报销未通过对公转账支付也未使用公务卡结算。

(六)食堂开支结算附件资料不完整。

三、审计处理和整改情况

对上述问题,仁寿县审计局已按照国家法律法规的规定,出具审计报告、下达审计决定,并针对审计发现的问题提出了强化部门预算管理、加强财经纪律管理、加强财务内控管理等审计建议。县信访局按照审计报告进行了认真整改。县信访局已按规定办理了房屋产权,组织全体干部职工学习《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国预算法实施条例》以及公务卡结算相关规定,提升职工知晓度,增办了公务卡,并制定了《机关食堂管理办法》。已收回多报费用。对相关人员进行了批评教育。截至公告日,审计发现问题已整改到位。

  
关闭窗口