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仁寿县交通运输局2014年部门预算编制说明 | ||||||||||||||||||
2014-09-29 作者: 点击数: | ||||||||||||||||||
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能 根据仁寿县人民政府办公室制定的仁寿县交通运输局“主要职责、机构设置及人员编制”的规定,设立仁寿县交通运输局,为县政府组成部门。主要职能有: 1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全县交通运输规范性文件草案。 2.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。 3.指导全县交通运输信息化建设,检测分析运行情况开展相关统计工作,发布有关信息;负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。 4.承担水上交通安全监管责任;负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。 5.承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。 (二)2014年重点工作任务 1.公路建设 2014年计划实施国、县、乡道项目共计21个(其中:新建16个142.43公里、续建4个33.2公里、县联营车站1个),共计175.63公里,估算总投资6.79亿元; 2.公路养护 抓好安全管理工作和安全生产工作;搞好道路的日常养护、道路整治及安保设施、防汛抢险、病危桥监控及道路的保通保洁;做好二峨山隧道养护管理;搞好城乡环境综合整治;做好信访和维稳工作。 3.公路执法 安全与稳定,运兵运生。客运纠纷,非法运营的打击。治理超限超载和路政执法。 二、部门概况 交通运输局设置机构5个。其中:行政单位1个,其他事业单位4个。编制1170人,实有1073人。其中:在职人员551人,离休人员1人,退休人员521人。 三、收支预算总体情况 2014年交通运输局收入预算总额为5202.8万元,其中:当年财政拨款收入2185.7万元,转移性收入3017.1万元。相应安排支出预算5202.8万元,其中:社会保障和就业1606.6万元;医疗卫生365.2万元;交通运输支出2955.9万元;住房保障支出275.1万元。 四、支出预算安排情况 2014年交通运输局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县乡道公路养护、村道公路建设、运兵运生、交通部四统一项目推进等相关工作。治理超限超载和路政执法。 基本支出5095.8万元,是用于保障交通运输局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 项目支出107万元,是用于保障交通运输局海事港监船运行、救生消防设施、黑龙滩航管所红外线监控系统维护、交通建设项目前期费用等业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: (一)社会保障和就业支出1606.6万元,主要用于:退休职工退休费、津贴、生活补助等支出。 (二)医疗卫生支出365.2万元,主要用于:在职和退休人员医疗保险支出。 (三)交通运输支出2955.9万元,主要用于交通运输局及所属行政、事业单位人员工资、运转支出以及专项资金。 (四)住房保障支出275.1万元,主要用于:在职职工住房公积金支出。 |
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附件【仁寿县交通运输局2014年部门预算表.xls】 |
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