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县交通运输局2016年部门决算编制说明 | ||||||||||||||||||
2017-10-26 作者: 点击数: | ||||||||||||||||||
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一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 根据仁寿县人民政府办公室制定的仁寿县交通运输局“主要职责、机构设置及人员编制”的规定,设立仁寿县交通运输局,为县政府组成部门。主要职能有: 1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全县交通运输规范性文件草案。 2.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。 3.指导全县交通运输信息化建设,检测分析运行情况开展相关统计工作,发布有关信息;负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。 4.承担水上交通安全监管责任;负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。 5.承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。 (二)2016年重点工作完成情况。 交通项目建设方面。实施交通建设项目9个,国、县、乡道共计55.3公里,总投资6.2亿元。其中:1.续建项目2个(①新交通枢纽站1.7亿元、②宝马、满井超限检测站1000万元);2.新建项目7个,2016年完成投资4.5亿元(即:①富资路23.9公里、②钟合路6公里、③满元路3公里、④大双路4公里、⑤景贤至虞丞5.7公里、⑥谢安至富加5.7公里、⑦兴盛至视高7公里)。截至目前,已完成客运站建设投入5000万元、农村公路19.3公里投入1000万元、各项工程前期费用投入600万元,累计完成投入4.5亿元,占县定目标任务4.5亿元的100%。 项目和争取资金方面。截至目前,已到位燃油税转移支付2687万元、二级公路还贷5630万元、省级项目资金1250万元等合计1.85亿元,占县定目标任务1.7亿元的108%。 二、部门概况 本单位设置机构5个。下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。 三、收支决算总体情况 2016年收入合计31045.96万元,其中:财政拨款收入31045.96万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 2016年支出合计31045.96万元,其中:基本支出3852.16万元,占12.4%;项目支出27193.8万元,占87.6%。 四、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收入31045.96万元,与2015年相比增加5333.95万元,增长17%;财政拨款支出31045.96万元,与2015年相比增加5333.95万元,增长17%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出26831.65万元,占本年支出合计的86%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加9169.24万元,增长51.9%。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出26831.65万元,主要用于以下方面:医疗卫生支出438.6万元,占1.63%;交通运输支出26284.47万元,占97.9%;住房保障支出102.5万元,占0.38%。支出决算具体情况详见附表:财决公开3表 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出3852.16万元,其中: 人员经费3546.55万元,主要包括:基本工资1396.1万元、津贴补贴127.68万元、奖金18.65万元、绩效工资506.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费422.29万元、职业年金缴费409.84万元、其他社会保障缴费453.67万元、其他工资福利支出13.31万元、离休费4.42万元、抚恤金34.73万元、生活补助57.23万元、住房公积金102.5万元。。 公用经费305.62万元,主要包括:办公费57.39万元、印刷费2.16万元、水费8.2万元、电费13.47万元、邮电费14.99万元、差旅费61.51万元、维修费39.21万元、租赁费5.54万元、会议费0.07万元、培训费1.8万元、公务接待费11.08万元、工会经费9.63万元、公务用车运行维护费58.93万元、其他交通费用7.35万元、其他商品和服务支出8.9万元、办公设备购置2.95万元、其他资本性支出2.44万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.01万元,比2015年减少138.02万元,下降66%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,增长0%,未发生出国(境)活动及相关支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为58.93万元,下降61.7%,减少变动的主要原因主要原因是加强公务用车管理,严格车辆维修、油料使用,厉行节约,能不动车的就不用车,充分提高车辆使用效能;公务接待费支出决算为11.08万元,下降79.5%,减少变动的主要原因响应国家节约政策,来人接待安排在单位伙食团;无函不接待;无超标准接待。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)经费 2016年因公出国(境)费0万元。未发生出国(境)活动及相关支出。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费58.93万元,其中: (1)公务用车购置支出0万元。全年无公务用车购置;(2)公务用车运行维护费支出58.93万元。主要用于用于保证局机关及下属事业单位执行公务活动,开展基层工作调研,实施财政监督检查,开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费11.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次,434人次,共计支出11.08万元。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4214.31万元。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2016年度,交通运输局机关运行经费支出82.72万元,比2015年减少2.67万元,下降3.12%。 (二)政府采购支出情况 2016年度,交通局政府采购支出总额3.73万元,主要用于办公电脑、打印机、复印机、空调等。 (三)国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日,交通局公有车辆16辆,其中:一般公务用车4台,一般执法执勤用车9辆,特种专业技术用车2辆,其他用车1辆。 |
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附件【四川省眉山市仁寿县交通运输局(汇总).xls】 |
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