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?共青团仁寿县委2016年部门决算编制说明
2017-10-27   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040816696/2017-41050  公开方式  主动公开  公开日期  2017-10-27
 发布机构  县团委      
 公开程序  经本单位审核后公开

一、基本职能及主要工作 

(一)主要职能 

根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》(仁委办〔2002〕3号)文件规定,设立共青团仁寿县委,为县委组成部门。主要职能有: 

一是发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年。 

二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务。 

三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。 

(二)2016年重点工作完成情况 

1.服务青年就业创业工作。结合“双创”政策,完善青年就业创业培训基地管理办法,新增销售技术、市场分析等培训项目,加强与园区、人社、农业等单位联系沟通,针对青年不同的培训需求,丰富培训内容,开展技能培训1000人次以上;实施“贷动青春”项目为我县创业青年争取贷款85万元,切实为创业青年提供了资金支持和保障。 

2.青少年思想道德教育工作。分层分类开展“红领巾相约中国梦”、“与信仰对话”、“奋斗的青春最美丽”、“我学习,我践行”社会主义核心价值观等宣传教育活动;结合中国共产党建党95周年和红军长征80周年,开展“铭记两史、践行三爱”青少年主题夏令营活动,积极落实讲好党史国史、发展成就、青春奋斗故事,深化青年典型引领,进一步强化青年理论武装。 

3.青年志愿服务工作。积极动员引导各行业领域,不断充实青年志愿者队伍,开展环境维护、文明宣导、扶贫助困等主题志愿服务活动1000余人次;完善“志愿四川”青年志愿服务管理平台管理,深入推进团员注册志愿者和网络文明志愿者工作,推动志愿服务工作信息化、便捷化;围绕仁寿城市建设需要,开展“魅力仁寿,醉美湿地”文明宣导志愿行动,累计开展志愿服务500人次、2500小时,宣传效果明显。 

4.关爱留守儿童工作。结合“快乐学校”“七彩假期”等志愿活动,开展学业辅导、亲情陪伴、心理抚慰等关爱活动1000人次。 

5.关心下一代工作。通过“新年心愿,青春微力量”活动向社会募集棉服、书包、学习用具等10余万元物资,实现全县908名贫困学生暖冬心愿;争取“联合利华希望厨房”项目,对我县宝飞镇鹤立九年制学校和满井镇第二中学厨房进行改造修缮、增添设施设备,改善青少年饮食环境,惠及青少年1000余人。 

二、部门概况 

共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位,下属二级预算单位1个,单位名称为仁寿县青少年宫,属独立核算的全额拨款的事业单位。 

三、收支决算总体情况 

2016年收入合计195.31万元,其中:财政拨款收入195.31万元,占100%。 

2016年支出合计195.31万元,其中:基本支出68.71万元,占35.18%;项目支出126.60万元,占64.82%。 

四、财政拨款收支决算情况 

2016年度财政拨款收入195.31万元,与2015年相比减少40.40万元,下降17.14%;财政拨款支出195.31万元,与2015年相比减少40.40万元,下降17.14%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出195.31万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少40.40万元,减少17.14%。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2016年一般公共预算财政拨款支出195.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出189.12万元,占96.83%;社会保障和就业支出0.87万元,占0.45%;医疗卫生支出2.16万元,占1.10%;住房保障支出3.16万元,占1.62%。支出决算具体情况详见附表:财决公开3表 。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出68.71万元,其中: 

人员经费50.97万元,主要包括:基本工资17.66万元、津贴补贴8.91万元、奖金12.89万元、其他社会保障缴费2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.07万元、职业年金缴费1.23万元、其他工资福利支出0.87万元、生活补助1.02万元、住房公积金3.16万元。 

公用经费17.74万元,主要包括:办公费2.46万元、印刷费0.51万元、电费0.25万元、邮电费0.48万元、差旅费4.50万元、会议费0.72万元、培训费0.97、公务接待费4.96万元、工会经费0.32万元、公务用车运行维护费2.56万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.52万元,比2015年减少3.57万元,下降32.19%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.56万元,下降54.04%,增减变动的主要原因是运营维护费减少;公务接待费支出决算为4.96万元,下降10.14%,增减变动的主要原因是公务接待减少。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。 

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.56万元,其中: 

(1)公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆。 

(2)公务用车运行维护费支出2.56万元。主要用于保证机关执行公务活动,开展基层工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

3.公务接待费

2016年公务接待费4.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,236人,共计支出4.96万元。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出17.74万元,与2015年决算数基本持平。 

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元。 

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆1辆。 

十、名词解释 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  
附件【四川省眉山市仁寿县中国共产主义青年团仁寿县委员会(本级)-公开.xls
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