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仁寿县党务政务服务中心2016年部门决算编制说明
2017-10-27   作者: 点击数:  
 索 引 号  null/2017-00172  公开方式  主动公开  公开日期  2017-10-27
 发布机构  县党务政务服务中心      
 公开程序  经本单位审核后公开

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能  

根据仁寿县委编办关于仁寿县党务政务服务中心主要职责、机构设置和人员编制的规定,其主要职能有:  

一是负责制定党务政务服务中心各项规章制度、管理办法,并组织实施。  

二是负责中心项目管理、办件管理、并联审批、代办服务、电子政务大厅及网络管理工作。  

三是负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。  

四是负责受理公民、法人或其他组织对进入党务政务服务中心提供党务政务服务的工作人员违纪违法行为的投诉举报,并移送有关机关查处。  

五是负责对乡镇便民中心业务工作进行指导,参与相关业务工作调研和培训。  

六是负责热线服务办公室的监督和考核。  

七是负责承办县委、县政府交办的其他工作等。  

(二)2016年重点工作完成情况  

1、进一步完善党务政务服务体系建设。2016年中心累计接件264694件,办结264694件,日均办件1058件。设置党群服务窗口6个,入驻党群部门16个,入驻党群服务事项40项;规范了乡镇便民服务中心、村级便民服务站建设,按照全省标准化建设要求进一步建好服务场所,添置必要的办公设备和便民服务设施,将面向群众办事的部门,在便民大厅设置窗口,并挂牌亮岗开展服务;强化村(社区)便民服务站的软件设施建设,拓展服务功能,建立健全代办服务机制,提升代办质量。2016年县党务政务服务热线共承接工单3234件,办结率100%,办件满意率91.9%。  

2、严格依法行政,全面提高党务政务服务效能。深化了行政审批制度改革工作,深化“两集中、两到位”,对入驻中心的审批服务部门和项目进行了清理、调整和优化。中心按照清理保留的审批服务事项,及时与进驻窗口部门协调,做到项目入驻到位、行政审批授权到位、所有审批服务事项在政务中心办理到位。  

3、进一步完善了党务政务大厅标准化建设,加强了日常监管、检查、考核,提升了服务水平。中心按职责职能分工,分设“五本工作台账”(班子成员大厅巡查登记簿、中心工作人员请销假登记簿、督察股督察情况登记簿、窗口工作人员请销假登记簿、网络业务检查登记簿),对日常工作情况进行详细登记。一是强化工作纪律,杜绝迟到、早退等现象,上班时间严禁做与工作无关的事情。严格脸谱考勤,工作人员请销假进行详细登记,明确请销假时间、请假原因等。二是中心班子成员和督察股对大厅进行不定期的巡查,掌握大厅动态,及时解决存在的问题与矛盾,并将巡查处理情况进行登记。  

4、深化行政审批制度改革,分类简化项目建设立项前置条件。对行政审批事项和公共服务事项进行了全面清理,目前保留行政许可项目共190项(原基础上减少3项),公共服务项目共361项。同时,对审批流程、所需材料、承诺时限进行了清理确认。  

二、部门概况  

本单位下属其他事业单位1个。  

三、收支决算总体情况  

2016年收入合计442.01万元,其中:财政拨款收入442.01万元,占100%.  

2016年支出合计442.01万元,其中:基本支出442.01万元,占100%;  

四、财政拨款收支决算情况  

2016年度财政拨款收入442.01万元,与2015年相比增加78.45万元,增长22%;财政拨款支出442.01万元,与2015年相比增加78.45万元,增长22%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2016年度一般公共预算财政拨款支出442.01万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加78.45万元,增长22%。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

仁寿县党务政务服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出442.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出428.73万元,占97%;社会保障和就业支出1.74万元,占0.39%;医疗卫生支出4.45万元,占1.01%;住房保障支出7.09万元,占1.6%。支出决算具体情况详见附表:财决公开3表 。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

仁寿县党务政务服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出442.01万元,其中:  

人员经费203.92万元,主要包括:基本工资35.86万元、津贴补贴24.29万元、奖金29.68万元、其他社会保障缴费24.65万元、绩效工资6.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.05万元、其他工资福利支出33.87万元、奖励金26.56万元、住房公积金8.60万元、其他对个人和家庭的补助支出1.39万元。  

公用经费238.09万元,主要包括:办公费9.11万元、印刷费0.04万元、水费5.71万元、电费32.78万元、邮电费0.53万元、物业管理费84.99万元、差旅费12.50万元、维修维护费44.95万元、租赁费0.20万元、会议费0.23万元、培训费0.40万元、公务接待费4.37万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他交通费3.68万元、其他商品和服务支出27.39万元、办公设备购置8.41万元。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.16万元,比2015年减少2.27万元,下降24%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与2015年持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元,下降29%,增减变动的主要原因是我单位公务用车在2016年7月底移交给县机关事务管理局后,未产生任何费用;公务接待费支出决算为4.37万元,下降21%,增减变动的主要原因是由于中央八项文件规定和党的群众路线教育实践活动,要求各单位要厉行节约,反对铺张浪费,接待标准降低。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.79万元,其中:

(1)公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆.

(2)公务用车运行维护费支出2.79万元。主要用于职工下乡开展脱贫攻坚工作和对各镇(乡)便民服务中心的业务指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费4.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,320人,共计支出4.37万元。  

八、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,仁寿县党务政务服务中心机关运行经费支出442.01万元,比2015年增加78.45万元,增长22%。  

(二)政府采购支出情况

2016年度,仁寿县党务政务服务中心政府采购支出总额8.41万元,主要用于购买热线办办公桌椅和电脑。  

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,党务政务服务中心公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。  

九、名词解释  

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  
附件【四川省眉山市仁寿县党务政务服务中心(本级).xls
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