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仁寿县里仁镇人民政府2016年部门决算编制说明
2017-10-27   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040816696/2017-41168  公开方式  主动公开  公开日期  2017-10-27
 发布机构  里仁镇      
 公开程序  经本单位审核后公开

 

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能 

里仁镇政府的主要职能有以下几点: 

一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,促进经济发展。 

二是制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 

四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 

五是抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 

六是完成上级党委政府交办的其它事项。 

(二)2016年重点工作完成情况 

精准扶贫工作是我镇2016年我镇最重大的一项工作,截止2016年底,我镇共完成精准扶贫易地搬迁117户,拨款1074.3万元,受益人数315人。 

二、部门概况 

里仁镇共有行政机构1个,下属单位3个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。 

三、收支决算总体情况 

2016年收入合计821.87万元,其中:财政拨款收入821.87万元,占100%。 

2016年支出合计821.87万元,其中:基本支出570.10万元,占69.37%;项目支出251.77万元,占30.63%。 

四、财政拨款收支决算情况 

2016年度财政拨款收入821.87万元,与2015年相比增加196.67万元,增长31.46%;财政拨款支出821.87万元,与2015年相比增加196.67万元,增长31.46%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出716.29万元,占本年支出合计的87.15%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加120.58万元,增长20.24%。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2016年一般公共预算财政拨款支出716.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出295.10万元,占41.20%;公共安全支出12.21万元,占1.70%;文化媒体与传媒支出12.10万元,占1.69%;社会保障和就业支出123.11万元,占17.19%;医疗卫生支出33.39万元,占4.66%;城乡社区支出22万元,占3.07%;农林水支出198.40万元,占27.70%;住房保障支出19.99万元,占2.79%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出716.29万元,其中: 

人员经费424.42万元,主要包括:基本工资111.83万元、津贴补贴61.57万元、奖金5.49万元、其他社会保障缴费42.96万元、绩效工资43.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.66万元、其他工资福利支出缴费5.16万元、生活补助100.45万元、住房公积金缴费19.99万元。 

公用经费145.68万元,主要包括:办公费58.95万元、印刷费4.07万元、水费1.79万元、电费5.55万元、邮电费4.71万元、差旅费12.33万元、维修(护)费0.7万元、培训费1.03万元、公务接待费2.86万元、劳务费9.64万元、委托业务费13.3万元、工会经费2万元、其他交通费用13.77万元、其他商品服务支出15万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元,比2015年减少0.14万元,下降4.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与2015年相比无变动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,与2015年相比无变动;公务接待费支出决算为2.86万元,下降4.67%,增减变动的主要原因公务接待数量略有下降。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年无安排因公出国(境)。 

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,我单位无公务用车,不存在此项开支。 

3.公务接待费

2016年公务接待费2.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,264人,共计支出2.86万元。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出105.58万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,里仁镇机关运行经费支出116.10万元,比2015年增加63.95万元,增长122.62% 

(二)政府采购支出情况

2016年度,里仁镇政府采购支出总额0万元。 

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我镇无公务用车等国有资产占有使用情况。 

十、名词解释 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  
附件【四川省眉山市仁寿县里仁乡人民政府(本级).xls
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